Постановление Администрации города Лабытнанги от 07.11.2014 N 762 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2014 г. № 762
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.10.2013 № 649 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Лабытнанги", распоряжением Администрации города Лабытнанги от 27.08.2014 № 1758 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы (далее - Программа).
2. Муниципальному учреждению "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" (Пищугина Л.А.) обеспечить финансирование Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Лабытнанги.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лабытнанги Лукаша В.В.
Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО
Утверждена
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 7 ноября 2014 г. № 762
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт муниципальной программы муниципального образования
город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании
город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МУ "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители муниципальной программы
Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Участники муниципальной программы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы
Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, снижение объемов аварийного жилья; развитие инфраструктуры муниципального образования
Задачи муниципальной программы
Задача 1. Комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития.
Задача 2. Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования.
Задача 3. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.
Задача 4. Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Задача 5. Ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Задача 6. Реализация мероприятий в установленной сфере деятельности.
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Важнейшими целевыми показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:
1. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой - тыс. кв. м.
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - кол. семей.
3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры- %.
4. Обеспеченность документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории - кол. проектов.
5. Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей - шт.
6. Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 - %.
7. Доля снесенных аварийных домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 - %.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Подпрограммы
Подпрограммы
1. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги".
2. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги".
3. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги".
4. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы".
6. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги".
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация муниципальной программы по годам
Общий объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
451 320,00
0,00
65 940,00
84 707,00
300 673,00
3 508 318,00
2016 год
112 331,00
0,00
25 000,00
84 365,00
2 966,00
754 668,00
2017 год
105 365,00
0,00
25 000,00
80 365,00
0,00
394 801,00
2018 год
105 365,00
0,00
25 000,00
80 365,00
0,00
391 772,00
2019 год
105 365,00
0,00
25 000,00
80 365,00
0,00
394 507,00
2020 год
105 365,00
0,00
25 000,00
80 365,00
0,00
392 649,00
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Комплекс программных мер обеспечит:
1. Увеличение объемов жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса.
2. Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности.
3. Развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства.
4. Увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство.
5. Сокращение доли населения, проживающего в аварийном жилищном фонде.
I. Характеристика текущего состояния жилищной сферы
муниципального образования
Жилищная проблема из года в год стоит в ряду наиболее острых социальных проблем города Лабытнанги, динамика развития города, увеличение объема ветхого и аварийного жилья требует постоянного увеличения объемов жилищного строительства.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления в рамках своих полномочий должны:
организовывать строительство жилищного фонда;
создавать условия для жилищного строительства.
Важнейшей задачей органов исполнительной власти всех уровней, поставленной Президентом Российской Федерации, является обеспечение граждан доступным жильем. Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих экономическую стабильность и безопасность населения, его доступность в значительной степени формирует отношение граждан к государству, гарантирующему конституционное право на жилище.
Обеспечение доступности жилья даст возможность:
удовлетворить жилищные потребности населения на качественно новом уровне, без привлечения значительных объемов бюджетных средств;
улучшения демографической ситуации, так как доступность жилья особенно важна для такой категории, как молодые семьи;
поэтапного решения жилищной проблемы малоимущих граждан, не имеющих возможности самостоятельно улучшить свои жилищные условия;
создания максимально благоприятных условий для привлечения на рынок жилья и жилищное строительство собственных средств граждан.
Острейшей проблемой в городе является наличие значительного объема ветхого и аварийного жилищного фонда. Значительная часть жилищного фонда города является деревянный, в котором нецелесообразно проводить капитальный ремонт. На сегодняшний день остро стоит потребность города в строительстве нового жилья.
В условиях реформы жилищно-коммунального хозяйства, когда бремя оплаты услуг в полном объеме ложится на плечи граждан, необходимо максимально изыскать пути по снижению затрат на содержание систем жилищно-коммунального хозяйства. Строительство нового жилья, ликвидация ветхого и аварийного жилья снизит долю затрат по его содержанию в общем объеме.
На сегодняшний день в структуре источников финансирования жилищного строительства большую часть составляют средства окружного бюджета. Но осуществление строительства за счет средств окружного и местного бюджетов в полном объеме практически невозможно, по этой причине возникает потребность привлечения иных финансовых источников (долевое строительство с участием физических и юридических лиц, инвестиционное строительство и другие).
Реформы в жилищном секторе в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ должны обеспечить модернизацию технологических процессов и управления с привлечением частного бизнеса и инвестиций, формированием механизма профессионального управления эксплуатацией с участием собственников квартир в многоквартирных домах.
Существенным препятствием жилищного строительства остается обеспечение земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой. При этом проблема усугубляется тем, что значительная доля не только ветхого и аварийного, но и формально не относящегося к такой категории жилья не обеспечено минимально необходимым комплексом систем коммунального обслуживания. Его снос и строительство на участках новых жилых домов также потребует их обеспечения коммунальной инфраструктурой - не обязательно путем строительства, но и путем модернизации.
Строительство и модернизация сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок коммунальной инфраструктурой, а также четких и понятных правил подключения к инфраструктурным системам влияет как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного фонда.
II. Приоритеты муниципальной политики
в жилищной сфере, цели и задачи муниципальной программы
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также Стратегией социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 г. № 839 определены цели и приоритеты государственной политики в жилищной сфере.
Цели муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы (далее - Программа, муниципальная программа):
формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, снижение объемов аварийного жилья;
развитие инфраструктуры муниципального образования;
Для достижения целей Программы должны быть решены следующие задачи:
комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития;
стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования;
развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
реализация мероприятий в установленной сфере деятельности;
ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы в один этап.
IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,
целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Реализация Программы должна обеспечить увеличение объемов жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса, формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства, увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями, по этапам реализации программы, будут являться:
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
обеспеченность территории муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;
доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Доля снесенных аварийных домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика расчета целевых показателей Программы
№ показателя
Наименование целевого показателя, определение показателя, алгоритм формирования показателя
Программа "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги"
1.1.
Обеспеченность территории муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории рассчитывается исходя из суммирования документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории
1.2.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой рассчитывается исходя из суммирования жилых домов, планируемых вводится в текущем году и плановом периоде
2.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, определяется в соотношении фактически выделенных субсидий на средний размер семьи (кол-во человек), среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья, обеспеченность населения площадью жилья (кв. м на 1 чел.)
3.1.
Методика определения износа объектов коммунальной инфраструктуры заключается в установлении фактического срока службы данного имущества и определения нормативного срока службы у сетей водоснабжения и водоотведения.
Определяется по формуле: Из (%) = Фс / Нс * 100%, где
Фс - фактический срок службы (Лет)
Нс - нормативный срок службы (Лет)
4.1.
Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей определяется исходя из объема выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры и общего количества земельных участков, планированных к формированию.
Определяется по формуле: К (шт.) = Рф * Кп / 100%, где
Рф - объема выполненных работ по строительству объектов (%)
Кп - общего количества земельных участков, планированных к формированию (шт.).
5.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
5.2.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение количества снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги"
1.1.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой рассчитывается исходя из суммирования жилых домов, планируемых вводится в текущем году и плановом периоде.
1.2.
Количество градостроительной документации рассчитывается исходя из суммирования документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории.
1.3.
Количество земельных участков планируемых к предоставлению для строительства, в отношении которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости рассчитывается исходя из суммирования земельных участков в отношении которых планируется выполнение кадастровых работ, оценка рыночной стоимости
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
1.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, определяется в соотношении фактически выделенных субсидий на средний размер семьи (кол-во человек), среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья, обеспеченность населения площадью жилья (кв. м на 1 чел.).
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
1.1.
Уровень потерь тепловой/электрической энергии определяется исходя из определения объема выработки котельной/электростанции, объема реализованной тепловой энергии/электрической потребителю и потребности в тепловой/электрической энергии на собственные нужды.
Определяется по формуле: Уп (%) = (Vр + Vсн) / Vп * 100%
Vр - объем тепла/электроэнергии поданного потребителю
Vсн - объем тепла/электроэнергии израсходованного на собственные нужды
Vп - объем выработки тепла котельной/объем выработки электроэнергии электростанцией
Все исходные данные можно сверить с техническими отчетами 1-теп, мониторинг водоснабжения и канализация, прочих отчетов предоставляемых энергоснабжающими организациями
1.2.
Методика определения износа объектов коммунальной инфраструктуры заключается в установлении фактического срока службы данного имущества и определения нормативного срока службы у сетей водоснабжения и водоотведения.
Определяется по формуле: Из (%) = Фс / Нс * 100%, где
Фс - фактический срок службы (Лет)
Нс - нормативный срок службы (Лет)
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
1.1.
Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей определяется исходя из объема выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры и общего количества земельных участков, планированных к формированию.
Определяется по формуле: К (шт.) = Рф * Кп / 100%, где
Рф - объема выполненных работ по строительству объектов (%)
Кп - общего количества земельных участков, планированных к формированию (шт.).
1.2.
Объем выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соотношении фактически выделенных субсидий на сметную стоимость.
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
1.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
1.2.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение количества снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
V. Перечень и краткое описание подпрограмм,
входящих в муниципальную программу
Для достижения целей и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрена реализация шести подпрограмм - основных мероприятий муниципальной программы, в том числе:
подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги" (приложение № 3 к Программе);
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги" (приложение № 4 к Программе);
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" (приложение № 5 к Программе);
подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей" (приложение № 6 к Программе);
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" (приложение № 7 к Программе);
подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги" (приложение № 8 к Программе).
Программные мероприятия по конкретным направлениям отражены в соответствующих разделах подпрограмм, входящих в состав Программы.
Реализация Программы предусматривает участие органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления в пределах законодательно определенных полномочий.
На уровне муниципального образования осуществляется:
развитие нормативной правовой базы, в целях реализации федерального законодательства в жилищной сфере;
проведение предусмотренных программой преобразований в жилищной сфере и намеченных мероприятий с учетом местных особенностей;
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства;
сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
подготовка предложений по распределению средств, предусмотренных на реализацию программы и входящих в ее состав мероприятий;
предоставление в установленные сроки отчетности о ходе реализации Программы и входящих в ее состав мероприятий и об использовании бюджетных средств.
Реализация Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищной сфере. Соответствующая информационно-разъяснительная работа организуется ответственными за выполнение Программы с использованием печатных и электронных средств массовой информации.
VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 2.
VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в градостроительной сфере.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на градостроительную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы":
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в градостроительной сфере, что снижает эффективность работы учреждений.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития
1.1.
Обеспеченность территории муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории
кол. проектов
22
2
2
2
2
2
2
1.2.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
тыс. кв. м
8,25
11,8
10,8
10
10
10
10
Задача 2. Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования
2.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
кол. семей
33
33
33
33
33
33
33
Задача 3. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
3.1.
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Задача 4. Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
4.1.
Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
шт.
20
27
31
10
10
10
10
Задача 5. Ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г., в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
5.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012, рассчитывается как отношение площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
15,8
37,0
99
-
-
-
-
5.2.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012, рассчитывается как отношение количества снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
0
50
83
-
-
-
-
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги"
Задача 1. Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.
1.1.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
тыс. кв. м
8,25
11,8
10,8
10
10
10
10
Задача 2. Обеспечение муниципального образования градостроительной документацией.
2.1
Количество градостроительной документацией
кол. проектов
22
2
2
2
2
2
2
Задача 3. Постановка на государственный кадастровый учет, оценка рыночной стоимости земельных участков, планируемых к предоставлению для строительства.
3.1.
Количество земельных участков, планируемых к предоставлению для строительства, в отношение которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости
шт.
55
50
50
50
50
50
50
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Задача 1. Повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей.
1.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
кол. семей
33
33
33
33
33
33
33
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
1.1.
Снижение доли потерь тепловой и электрической энергии
%
10,2/12
10/11,8
9,8/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
Задача 2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
2.1.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
Задача 1. Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
1.1.
Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
шт.
0
20
27
10
10
10
10
Задача 2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
2.1.
Объем выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
%
0
25
35
10
10
10
10
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
Задача 1. Гарантированное представление жилых помещений гражданам, проживающих в домах, которые признаны аварийными
1.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
15,8
37,0
99
-
-
-
-
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий, на которых произведен снос жилых домов
2.1.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
0
50
83
-
-
-
-
Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики), соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
451 320,0
112 331,0
105 365,0
105 365,0
105 365,0
105 365,0
985 111,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
65 940,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
190 940,0
Местный бюджет
84 707,0
84 365,0
80 365,0
80 365,0
80 365,0
80 365,0
490 532,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
Основные мероприятия
Подпрограмма 1 "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
3 900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики), соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
Подпрограмма 1
"Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги" <*>
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
3 900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 1.1
Разработка градостроительной документации территории города Лабытнанги
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2
Строительство коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3
Мероприятия по подготовке документации на земельные участки планируемые для строительства
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 2.1
Предоставление социальных выплат молодым семьям
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 3.1
Модернизация объектов <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 4.1
Строительство объектов инженерной инфраструктурой <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 5.1
Содержание органов местного самоуправления
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 208,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
20 368,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
3 208,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
20 368,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2
Содержание муниципальных учреждений
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
78 980,0
78 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
454 845,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
78 980,0
78 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
454 845,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики), соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
в том числе
Мероприятие 6.1
Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
300 673,0
1 590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302 263,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
300 673,0
1 590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302 263,0
Мероприятие 6.2
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу <**>
Соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
0,0
1 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 376,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
1 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 376,0
Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Комплексное освоение и развитие
территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МУ "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Нет
Участники подпрограммы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели подпрограммы
Комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития
Задачи подпрограммы
Задача 1. Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.
Задача 2. Обеспечение муниципального образования градостроительной документацией.
Задача 3. Постановка на государственный кадастровый учет, оценка рыночной стоимости земельных участков планируемых к предоставлению для строительства.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Важнейшими целевыми показателями, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы являются:
1. Количество градостроительной документации - кол. проектов.
2. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой - тыс. кв. м.
3. Количество земельных участков планируемых к предоставлению для строительства, в отношении которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости - шт.
Финансовое обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
3 150,0
0,0
3 000,0
150,0
0,0
3 096 801,0
2016 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
411 496,0
2017 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
6 811,0
2018 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
3 782,0
2019 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
6 517,0
2020 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
4 659,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
1. обеспеченность муниципального образования градостроительной документацией;
2. развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой для жилищного строительства;
3. обеспеченность муниципального образования земельными участками, планируемыми к предоставлению для строительства, в отношении которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
За последние годы в городе Лабытнанги сложилась устойчивая тенденция снижения ввода в эксплуатацию общей площади жилья.
Темпы роста объемов ввода жилья не перекрывают объемов прироста ветхого жилья. Для нормального воспроизводства, ввод жилищного фонда должен составлять около 1 кв. м на человека в год.
Одним из факторов, сдерживающих рост темпов жилищного строительства, является дефицит земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, ограниченные возможности использования действующих мощностей существующей коммунальной инфраструктуры с учетом ее износа, а также отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.
Территориально-климатические особенности города (длительные на протяжении года низкие температуры, крайне низкая плотность населения, удаленность микрорайонов друг от друга, отсутствие развитой транспортной сети, высокая стоимость энергоресурсов и как следствие - отсутствие местной индустрии строительных материалов) обуславливают значительное удорожание строительства в условиях Крайнего Севера, высокие транспортные расходы на доставку строительных конструкций и материалов, высокую стоимость прокладки инженерных коммуникаций в вечномерзлых и глубоко промерзающих грунтах.
Отсутствует возможность осуществлять комплексную застройку больших жилых массивов, что делает строительство инженерной инфраструктуры на свободных участках дорогостоящим, с крайне низкой скоростью возврата вложенных средств и, соответственно, совершенно не привлекательным, с точки зрения инвесторов.
Строительство и модернизация сетей и сооружений коммунальной и транспортной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок коммунальной инфраструктурой, а также установление четких и понятных правил подключения к инженерным системам влияет как на стоимость жилья (составляя в ней от 20 до 60%), так и на темпы прироста жилищного строительства.
Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо обеспечить опережающее развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
Подпрограмма предназначена обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строительства, увеличение предложения на конкурентном рынке жилья, а также создать необходимые условия для формирования устойчивых механизмов обеспечения населения автономного округа доступным и комфортным жильем в будущем.
Приобретение прав на земельные участки, совершение сделок с ними и государственная регистрация возможны только после государственного кадастрового учета земельных участков.
В соответствии со ст. 70 Земельного кодекса Российской Федерации государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон о ГКН).
Государственный кадастровый учет объектов недвижимости (далее - кадастровый учет) по Закону о ГКН обеспечивает подтверждение существования недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, а также обеспечивает внесение сведений о таком имуществе в государственный кадастр недвижимости.
Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости, имеет неповторяющийся во времени и на территории Российской Федерации государственный учетный номер, который присваивается органом кадастрового учета.
Кадастровый учет объектов недвижимости, т.е. описание их правовых и экономических характеристик, придает этим сведениям официальное, правовое значение после того, как они занесены в государственный кадастр недвижимости.
Без применения программно-целевого метода, в рамках действующего законодательства невозможно осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности за счет средств консолидированного бюджета округа, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно добиться опережающего развития инженерной инфраструктуры жилищного строительства и, соответственно, существенно увеличить объем вводимого жилья.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в градостроительной сфере определены статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Решение проблем развития территорий массовой жилой застройки, комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, включая создание и опережающее развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, являющееся целью подпрограммы, полностью соответствуют приоритетам социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.
Целью подпрограммы является обеспечение развития существующих территорий жилой застройки и комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство для увеличения предложения на конкурентном рынке жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения, а также потребности муниципального образования в жилье, отвечающем стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.
Для достижения данной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
снижение административных барьеров в жилищном строительстве;
обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры;
увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство;
обеспечение муниципального образования градостроительной документацией;
проведение описания границ территориальных зон, и зон с особым условием использования территории;
постановка на кадастровый учет и оценка земельных участков планируемых к предоставлению для строительства.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году:
формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, обеспечивающие комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство и развитие существующих территорий жилой застройки;
опережающее развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства;
развитие сегмента строительства жилья экономического класса, отвечающему стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями по реализации Подпрограммы будут являться:
обеспеченность муниципального образования градостроительной документацией;
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках подпрограммы;
обеспеченность земельными участками планируемые к предоставлению для строительства, в отношении которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости.
Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограммой предусмотрен следующий механизм реализации проектов комплексного освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства:
Проведение работ по формированию земельных участков для жилищного строительства.
На основании проведенного в установленном порядке аукциона, сформированный в соответствии с генеральным планом городского округа земельный участок под жилищное строительство передается в собственность или в аренду застройщику или девелоперу, в качестве которых могут выступать юридические лица, частные предприниматели, некоммерческие организации, в том числе жилищные объединения граждан.
Объекты инженерной инфраструктуры, построенные как на участках, переданных для комплексного освоения, так и за их пределами в рамках ТП по окончании строительства передаются застройщиком в муниципальную собственность в порядке и на условиях, определенных договором аренды или купли-продажи земельного участка в целях комплексного освоения.
Обеспечение новых участков массовой жилой застройки автомобильными дорогами будет осуществляться за счет средств окружного и местного бюджетов.
Перечень мероприятий по разработке градостроительной документации территории города Лабытнанги, по строительству коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство, по подготовке документации на земельные участки, планируемые для строительства, утверждаются муниципальными нормативными правовыми актами.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Комплексное освоение и развитие территории
муниципального образования город Лабытнанги" муниципальной
программы муниципального образования город Лабытнанги
"Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.
1.1.
Общая площадь жилья, веденного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
тыс. кв. м.
8,25
11,8
10,8
10
10
10
10
Задача 2. Обеспечение муниципального образования градостроительной документацией.
2.1.
Количество градостроительной документацией
кол. проектов
22
2
2
2
2
2
2
Задача 3. Постановка на государственный кадастровый учет, оценка рыночной стоимости земельных участков планируемых к предоставлению для строительства.
3.1.
Количество земельных участков планируемых к предоставлению для строительства, в отношение которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости
шт.
55
50
50
50
50
50
50
Приложение № 2
к подпрограмме "Комплексное освоение и развитие территории
муниципального образования город Лабытнанги" муниципальной
программы муниципального образования город Лабытнанги
"Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
3 900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 1.1
Разработка градостроительной документации территории города Лабытнанги
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2
Строительство коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3
Подготовка документации на земельные участки планируемые для строительства
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей,
проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Администрация города Лабытнанги - отдел жилищной политики
Участники подпрограммы
Нет
Цель подпрограммы
Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования
Задачи подпрограммы
Задача 1. Повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - кол. семей
Финансовое обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
46779,0
0,0
44440,0
2339,0
0,0
122668,0
2016 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
122668,0
2017 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
170000,0
2018 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
170000,0
2019 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
170000,0
2020 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
170000,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит улучшить жилищные условия 106 молодым семьям, а также обеспечит:
1. Создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги.
2. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан.
3. Развитие и укрепление семейных отношений в молодежной среде.
4. Закрепление положительных демографических тенденций в муниципальном образовании город Лабытнанги.
5. Снижение уровня социальной напряженности в обществе.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Острота жилищной проблемы в муниципальном образовании город Лабытнанги не снижается на протяжении многих лет. Общее число признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на 01 апреля 2014 г. составило 527 семей, это 6 % от всего населения муниципального образования город Лабытнанги.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги, является важнейшей задачей в жилищной политике исполнительной власти муниципального образования город Лабытнанги.
В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351, одним из важнейших направлений решения задачи по повышению уровня рождаемости является создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет реализации региональных программ обеспечения жильем молодых семей.
В целях стимулирования положительных тенденций в демографической ситуации в муниципальном образовании город Лабытнанги с 2004 года реализуется подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги" (далее - подпрограмма), предусматривающая оказание финансовой помощи молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. За год около 14% от общего числа лабытнангских очередников составляют молодые семьи.
За период финансирования подпрограммы порядка 555 молодых лабытнангских семей воспользовались социальными выплатами за счет средств местного и окружного бюджетов, в том числе 198 молодых семей получили выплаты на условиях софинансирования Подпрограммы из федерального бюджета.
В списках молодых семей, изъявивших желание воспользоваться государственной поддержкой в 2015 - 2020 году, по муниципальному образованию город Лабытнанги, 85 молодых семей.
Таким образом, перед молодыми семьями по-прежнему одной из главных остается проблема низкой доступности жилья и ипотечных кредитов.
В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.
Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:
является одной из приоритетных при формировании целевых программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;
не может быть реализована в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;
носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.
Прогнозируемое увеличение объема жилищного строительства и снижение стоимости 1 кв. м жилья создаст сектор доступного жилья, которое смогут приобрести социально незащищенные группы населения, в том числе и молодые семьи.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу повышения доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей.
Реализация задачи подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
1. Нормативное правовое и организационное обеспечение (мероприятия, не требующие финансирования):
определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;
признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
признание молодых семей, имеющих достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты (расчетной) средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемых социальных выплат в рамках мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
признание молодых семей участниками подпрограммы;
формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение (строительство) жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном, окружном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств федерального бюджета;
подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов;
проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей муниципального образования город Лабытнанги, в том числе с использованием печатных и электронных средств массовой информации, а также путем проведения консультативных приемов и встреч с гражданами.
2. Основным направлением реализации мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, является предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям.
В рамках решения данной задачи будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, с приоритетным направлением бюджетных средств на первичный рынок жилья в капитальном исполнении.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решение задач подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
жильем 85 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
развитие и укрепление семейных отношений в молодежной среде;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
снижение уровня социальной напряженности в обществе.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи собственных (заемных) средств, необходимых для оплаты части стоимости строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
При рождении (усыновлении) одного ребенка в течение срока действия свидетельства, выданного молодым семьям, до даты окончания срока действия свидетельства предоставляется дополнительная социальная выплата в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья.
Молодым семьям, имеющим трех или четырех детей, один и более из которых является усыновленным (удочеренным) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей социальная выплата выплачивается в размере 50% расчетной (средней) стоимости жилья.
Молодым семьям, имеющим 5 и более детей, а также молодым семьям, имеющим детей-инвалидов, социальная выплата выплачивается в размере 100% расчетной (средней) стоимости жилья. На указанные молодые семьи условие наличия собственных доходов для участия в программе не распространяется.
Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья определяется нормативным правовым актом Ямало-Ненецкого автономного округа.
Кроме этого, в рамках решения задачи подпрограммы будут реализовываться мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования, включающие в себя предоставление социальных выплат молодым семьям на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании на приобретение (строительство) жилья.
Условием предоставления социальной выплаты молодым семьям по подпрограмме является софинансирование аналогичных мероприятий, проводимых за счет средств окружного бюджета, в размере не менее 5%.
Порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе утвержден постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2010 № 535-П.
Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
Успех реализации Подпрограммы во многом зависит от информационно-разъяснительной работы, которая осуществляется ответственным работником за выполнение подпрограммы с использованием печатных и электронных средств массовой информации, а также путем проведения консультативных приемов и встреч с гражданами.
Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет заместитель главы Администрации города, курирующий соответствующее направление деятельности, отдел жилищной политики Администрации города Лабытнанги.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей,
проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей.
1.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
кол. семей
33
33
33
33
33
33
33
Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей,
проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
"Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 2.1
Предоставление социальных выплат молодым семьям
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МУ "Управление градостроительства и землепользования Администрации город Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Нет
Участники подпрограммы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цель подпрограммы
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
Задача 2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели по реализации подпрограммы
1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры - %.
2. Снижение доли потерь тепловой и электрической энергии - %.
Финансовое обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
18,0
0,0
0,0
18,0
0,0
122 668,0
2016 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
2017 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
2018 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
2019 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
2020 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспеченность муниципального образования коммунальной инфраструктурой
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Важнейшими приоритетами в жилищной политике Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа являются обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и доступности коммунальных услуг для населения, внедрение энергоэффективных решений.
Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" необходимо добиться:
создания механизмов модернизации жилищно-коммунального хозяйства;
улучшения состояния окружающей среды;
снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы;
качественного и надежного обеспечения населения города водой.
Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 г. № 839 "О стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года" определены приоритетные направления социально-экономической политики, в соответствии с которыми определены стратегии на комфортное жилье, обеспечение устойчивого энергоснабжения, охрана окружающей среды, удешевление электроэнергии, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на основе энергосбережения и внедрения инновационных технологий, путем реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Энергосистема города Лабытнанги является автономной (не имеющей связей с другими энергосистемами) и состоит из генерирующих источников ПЭС с установленной мощностью 61 МВт и распределительных электрических сетей 10-6/0,4 кВ с центром питания ПЭС.
Пропускная способность существующих электрических сетей уже на сегодняшний день не обеспечивает в полной мере передачу электрической энергии до потребителя в микрорайоне Обской. Электроэнергия в микрорайон по существующим линиям электропередачи напряжением 6 кВ передается ненадлежащего качества - с большим падением напряжения и соответственно с огромными потерями в сетях, что влечет за собой рост тарифа на электроэнергию.
Большинство существующих тепловых инженерных сетей и коммуникаций, построены более 20 лет назад, находятся в неудовлетворительном состоянии:
с учетом увеличивающегося числа потребителей тепла, пропускная способность трубопроводов занижена;
по всей длине трубопроводы подвержены коррозии, нарушен теплоизоляционный слой, забиты отложениями;
в течение эксплуатационного периода на данных сетях происходит большое количество аварийных ситуаций и соответственно подвергаются постоянному ремонту со стороны эксплуатирующей организации;
из-за неудовлетворительного состояния сетей происходят большие тепловые потери и соответственно финансовые затраты.
На сегодняшний день водоснабжение потребителей города Лабытнанги осуществляется из временного поверхностного водозабора на реке Ханмей, расположенного в 17 км от города. Водозабор не оснащен водоочистными сооружениями, что сказывается на качестве потребляемой жителями города воды. Обеззараживание воды производится на станции третьего подъема с помощью электролизной установки и подается в четыре распределительные водопроводные сети. Дебет водозабора р. Ханмей уже сейчас не обеспечивает возрастающие промышленные и коммунально-бытовые нужды. Протяженность водопроводных сетей города составляет 6,3м на жителя, что более чем в 1,8 раза выше, чем в среднем по ЯНАО. Значительная протяженность сетей увеличивает затраты на эксплуатацию и сказывается на тарифах для потребителей. Муниципальное образование город Лабытнанги испытывает острую необходимость в хозяйственно-питьевой воде, которая на сегодняшний день не соответствует ГОСТ "питьевая вода". С целью выхода из создавшейся ситуации необходимо строительство водоочистных сооружений с альтернативным водным источником.
Продолжительная и суровая зима предъявляет особые требования к надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения. Как район Крайнего Севера, город Лабытнанги имеет особое правовое регулирование (подготовка к зиме, своевременная доставка топлива в рамках досрочного завоза занимают важное место в деятельности отрасли этого района). Это во многом определяет специфику бюджетного финансирования и направления расходования бюджетных средств. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется использованием устаревших принципов при построении систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также широким спектром морально устаревшего оборудования в системах коммунальной инфраструктуры, что ведет к низким коэффициентам полезного действия мощностей и значительным потерями энергоносителей.
Для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса города в условиях рыночной экономики необходим комплексный подход к развитию и модернизации ЖКХ с использованием программно-целевого метода.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры. Обеспечение к 2020 году нормативного качества всех видов коммунальных услуг в объеме, необходимом для потребителей, при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.
Для реализации цели подпрограммы к 2020 году предполагается решение следующих задач:
развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Основные направления реализации мероприятий:
разработка проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития;
привлечение средств внебюджетных источников для развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
III. Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает следующие результаты:
1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить общую величину износа коммунальной инфраструктуры за счет ввода в эксплуатацию новых объектов, повысит качество предоставления коммунальных услуг, поможет улучшить экологическую ситуацию.
2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Повышению качества будет способствовать повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа технологических нарушений счет ликвидации изношенных основных фондов, снижение доли аварийно-восстановительного ремонта и повышение доли планово-предупредительного и капитального ремонта.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.
3. Создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса.
В рамках финансирования мероприятий подпрограммы будет реализовываться комплексный подход при решении задач модернизации, разработка и внедрение наиболее эффективных механизмов реализации в соответствии с особенностями построения коммунальных систем, а также использование передового опыта муниципальных образований, обладающих наибольшей экономической эффективностью.
4. Стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятия подпрограммы будут способствовать оптимизации источников финансирования жилищно-коммунального комплекса города, что позволит постепенно снижать долю бюджетного финансирования, а также увеличить долю собственных средств предприятий, полученных в виде платежей от потребителей, что позволит повысить объем инвестиций за счет собственных средств предприятий и максимально использовать их инвестиционный потенциал. С увеличением финансовой привлекательности сферы жилищно-коммунального комплекса будет увеличиваться интерес участия частных инвесторов в мероприятиях по энергоснабжению и ресурсоснабжению и использования профессиональных управляющих компаний.
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы будет осуществляться после окончания реализации Подпрограммы на основании промежуточных ежегодных итогов выполнения запланированных мероприятий.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Преобразование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования в устойчивую систему жизнеобеспечения, сбалансированную по финансовым потребностям и возможностям, юридическим правам и ответственности, обуславливается комплексом мероприятий по совершенствованию системы финансирования. Предполагается рациональное сочетание бюджетного и "тарифного" финансирования с ориентацией на оплату потребителями реальной стоимости услуг, установление четких правил и процедур формирования тарифов, обеспечивающих сбалансированность затрат на повышение качества услуг с платежеспособностью потребителей.
Основными направлениями по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры являются:
1. Строительство новых объектов и систем коммунальной инфраструктуры, выполнение проектно-изыскательских работ, замена сетей и оборудования.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры предполагает проведение мероприятий, направленных на улучшение технико-экономических и качественных показателей оборудования и сооружений, неэффективных с точки зрения ресурсных затрат на содержание и обслуживание.
Основными причинами, влияющими на снижение эффективности работы оборудования и сооружений, являются:
находящиеся на коммунальных предприятиях основные фонды в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего ухудшаются их технико-экономические характеристики и увеличиваются затраты на ремонт и содержание;
традиционные технологии предоставления коммунальных услуг устаревают, появляются новые, более энергоэффективные и экономически выгодные.
Традиционно объемы финансирования модернизации систем коммунальной инфраструктуры увязывают с износом оборудования и сооружений, который определяется методом уменьшения стоимости по времени эксплуатации по данным бухгалтерского учета. Вторым определяющим фактором служит необходимость поддержания требуемого уровня надежности и ресурсной эффективности работы оборудования и сооружений. Эти факторы в совокупности определяют и комплекс мероприятий по модернизации.
Такой подход, как правило, не позволяет в полной мере учесть влияние результатов проведенных работ по модернизации на системные характеристики объектов ЖКК в целом и установить их взаимосвязь с потребностями в финансовых ресурсах.
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры, в рамках которой планируются следующие мероприятия:
1) повышение надежности и качества электроснабжения потребителей а также снижение аварийности на существующих энергообъектах;
2) предотвращение дефицита тепловых мощностей при перспективном развитии города, снижение затрат на производство электроэнергии и повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
3) решение первоочередных задач по водоснабжению и водоотведению;
4) решение проблемы несанкционированного складирования твердых бытовых отходов.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" утверждается нормативно-правовыми актами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
1.1.
Снижение доли потерь тепловой и электрической энергии
%
10,2/12
10/11,8
9,8/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
Задача 2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
2.1.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Приложение № 2
к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 3.1
Модернизация объектов <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 6
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей"
Исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Нет
Участник подпрограммы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели подпрограммы
1. Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
Задачи подпрограммы
Задача 1. Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
Задача 2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей - шт.;
2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей - %.
Финансовое обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
18 512,0
0,0
18 500,0
12,0
0,0
129 488,0
2016 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
2017 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
2018 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
2019 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
2020 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах обеспечит:
1. Ввод в эксплуатацию 1 объекта инженерной инфраструктуры.
2. Выполнение градостроительной подготовки 78 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Земельным кодексом Российской Федерации установлено право граждан, имеющих трех и более детей на приобретение бесплатно, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.
По состоянию на 01 июня 2014 г. в муниципальном образовании г. Лабытнанги 83 многодетных семей изъявили желание реализовать свои права по бесплатному приобретению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
При этом в период 2012 - 2014 годов только 11 многодетных семей смогли получить указанные земельные участки.
Главной причиной невозможности предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства всем многодетным семьям, желающим получить их бесплатно, является отсутствие в муниципальном образовании достаточного количества сформированных и обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Невозможность комплексного решения проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими обстоятельствами:
сооружения инженерной инфраструктуры, включая сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, обеспечивающие сооружения, находятся в муниципальной собственности;
ограниченность бюджета муниципального образования не позволяет за счет только собственных средств обеспечить формирование земельных участков в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;
вопросы организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, то есть вопросы создания и содержания коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относятся к вопросам местного значения, финансовые обязательства, возникающие в связи с их решением, должны исполняться за счет средств местных бюджетов.
Без применения программно-целевого метода в рамках действующего законодательства не представляется возможным осуществлять финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа мероприятий по формированию и обеспечению документацией по планировке территорий земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения таких участков, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно обеспечить реализацию прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой.
Мероприятия, которые планируется осуществлять в рамках подпрограммы для достижения поставленных целей, относятся к градостроительной деятельности, а также инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решение
задач подпрограммы
Объемов жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса, формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства, увеличения притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями, по этапам реализации подпрограммы, будут являться:
количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на решение поставленной цели и вытекающих из нее задач.
Задача 1. "Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий.
Задача 2 "Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры.
Организационные мероприятия включают в себя заключения соглашения с департаментом строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа о предоставлении субсидий из окружного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в целях обеспечения документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.
Показатели реализации Подпрограммы:
количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Перечень мероприятий подпрограммы обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей утверждается нормативным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей" муниципальной программы
муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение
комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в
муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020
годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
1.1.
Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
шт.
0
20
27
10
10
10
10
Задача 2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
2.1.
Объем выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
%
0
25
35
10
10
10
10
Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей" муниципальной программы
муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение
комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в
муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020
годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 4.1
Строительство объектов инженерной инфраструктурой <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 7
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МУ "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители муниципальной подпрограммы
Нет
Участники подпрограммы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели подпрограммы
Реализация мероприятий в установленной сфере деятельности.
Задачи подпрограммы
Задача 1. Создание условий эффективной работы исполнения программы.
Задача 2. Совершенствование кадрового потенциала.
Задача 3. Осуществление эффективного нормативное правового и документационного обеспечения.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы, (тыс. руб.)
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
82 188,0
0,0
0,0
82 188,0
20 011,0
2016 год
81 805,0
0,0
0,0
81 805,0
20 367,0
2017 год
77 805,0
0,0
0,0
77 805,0
20 367,0
2018 год
77 805,0
0,0
0,0
77 805,0
20 367,0
2019 год
77 805,0
0,0
0,0
77 805,0
20 367,0
2020 год
77 805,0
0,0
0,0
77 805,0
20 367,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
1. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников учреждений в соответствии с требованиями федерального законодательства.
2. Улучшение материально-технической базы учреждений.
3. Повышение эффективности бюджетных расходов, выделенных на реализацию муниципальной программы.
4. Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы в автономном округе.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лабытнанги, утвержденному постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.10.2013 № 649 (далее - Порядок), ответственный исполнитель муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Администрации города;
формирует структуру муниципальной программы, а также перечня соисполнителей и участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, при необходимости подготовку проектов изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
предоставляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы курирующему заместителю главы Администрации, главе Администрации, в управление экономики и департамент финансов;
запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Лабытнанги, утвержденными постановлением Администрации г. Лабытнанги от 25.10.2013 № 649.
готовит предложения о сокращении (увеличении) или перераспределении между участниками муниципальной программы бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), так и муниципальной программы (подпрограммы) в целом, начиная с очередного финансового года;
при необходимости рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы;
готовит годовые отчеты и предоставляет их на утверждение курирующему заместителю главы Администрации, осуществляет текущее управление реализации муниципальной программы.
В связи с этим, ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются: уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.
Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время государственной кадровой политики, понимаемой как стратегия государства по формированию и рациональному использованию кадрового потенциала общества.
Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливают необходимость профессионального правового сопровождения муниципальной программы.
Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы.
С целью достижения наилучших результатов деятельности будет разработана эффективная организационная структура учреждений.
Значительную роль в управлении персоналом, а именно в привлечении, мотивации и сохранении работников соответствующей квалификации играет эффективная система оплаты труда. Система оплаты труда стимулирует к повышению производительности труда, что ведет к повышению эффективности использования человеческих ресурсов, реализации поставленных целей и задач.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является реализация мероприятий в установленной сфере деятельности:
кадровое, нормативное правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы;
исполнение полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности;
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
создание условий эффективной работы исполнения программы;
совершенствование кадрового потенциала;
осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы
В подпрограмме обеспечивающей реализацию муниципальной программы описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию не требуется.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
содержание органов местного самоуправления;
содержание муниципальных учреждений.
Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги" входит в структуру Администрации города Лабытнанги, наделено полномочиями главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципального учреждения "Управление капитального строительства города Лабытнанги".
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги" выполняет функции органа местного самоуправления в сфере строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности.
Учреждения являются казенными учреждениями.
Финансирование расходов на содержание учреждений осуществляется за счет средств местного бюджета.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 1 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы муниципального
образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании
город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 5.1
Содержание органов местного самоуправления
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 208,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
20 368,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
3 208,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
20 368,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2
Содержание муниципальных учреждений
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
78 980,0
78 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
454 845,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
78 980,0
78 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
454 845,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 8
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Паспорт подпрограммы "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Участники подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
Ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Задачи подпрограммы
Гарантированное представление жилых помещений гражданам, проживающих в домах, которые признаны аварийными;
Обеспечение благоустройства территорий, на которых произведен снос жилых домов
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012;
2. Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
-
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/ планируемый к утверждению
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета
Всего
в том числе
федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
300673
0
0
0
300673
16682
2016 год
2966
0
0
0
2966
2514
2017 год
0
0
0
0
0
0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
улучшение жилищных условий жителей муниципального образования г. Лабытнанги;
ликвидация до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу на территории муниципального образования город Лабытнанги;
сокращение доли населения, проживающего в аварийном жилищном фонде
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Проблема улучшения жилищных условий граждан является одним из приоритетных направлений социальной политики муниципального образования город Лабытнанги.
Жилищная проблема в муниципальном образовании в настоящее время сохраняет свою остроту. Недостаточное обеспечение жильем объясняется тем, что площадь аварийного жилищного фонда растет быстрее, чем площадь вновь вводимого жилищного фонда. Необходимо отдельно выделить проблему наличия в муниципальном образовании аварийного жилищного фонда постройки до 1960 года.
В городе остро стоит проблема, связанная с наличием аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, процент такого жилья достигает до 30 % от всего имеющего на территории города Лабытнанги жилищного фонда.
С 2014 по 2016 годы планируется полная ликвидация аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Лабытнанги, признанного таковым до 01.01.2012, что составляет 11 574,71 кв. м или 52 многоквартирных дома, в которых проживает 675 человек.
Так, с 2014 по 2016 годы, с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства планируется расселить 3 703, 15 кв. м аварийного жилищного фонда - 82 жилых помещения, в которых проживает 239 человек.
В рамках сотрудничества с Некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа", реализации решения Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 07.09.2011 № 336 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Реализация генерального плана городского округа Лабытнанги в части совершенствования жилищной политики" по переселению из аварийного жилищного фонда, реализуемой Некоммерческой организацией "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа" в 2014 - 2015 годах планируется ввести в эксплуатацию 8 736, 4 кв. метров жилья, что позволит переселить граждан из 152 жилых помещений и снести из аварийного жилищного фонда 57 жилых домов.
Таким образом, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" существует объективная необходимость реализации программных мероприятий по расселению до 01 сентября 2017 г. граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
С учетом того, что три года назад общая площадь аварийного жилищного фонда составляла 15 730,23 кв. м, в 2011 году в рамках реализации программы улучшили свои жилищные условия, путем участия в мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 75 семей (144 человека). Расселено 2 652,26 кв. м указанного жилого фонда.
В 2012 году в данных мероприятиях приняло участие 13 семей (41 человек). Расселено 482, 10 кв. м аварийного жилищного фонда.
В 2013 году в данных мероприятиях приняло участие 150 семей (385 человек). Расселено 2 415,04 кв. м аварийного жилищного фонда.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Анализируя реализацию мероприятий в 2011 - 2013 годах, видно, что эффективное решение поставленной проблемы возможно при значительных объемах финансирования.
При условии недостаточного финансирования площадь аварийного жилищного фонда будет увеличиваться, так как на территории муниципального образования имеется
большое количество жилых домов, планируемых к отнесению к категории аварийного и подлежащего сносу.
Невозможность комплексного решения вышеописанной проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими причинами:
социальная значимость проблемы, оказывающей негативное долгосрочное воздействие на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании город Лабытнанги, для изменения (преодоления) которой необходимы целенаправленные и скоординированные действия окружных и муниципальных органов управления;
необходимость вложения значительных объемов финансовых средств из бюджетов автономного округа и муниципального образования город Лабытнанги.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решение
задач подпрограммы
Целью подпрограммы является ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
гарантированное представление жилых помещений гражданам, проживающих в домах, которые признаны аварийными;
обеспечение благоустройства территорий, на которых произведен снос жилых домов.
За период действия подпрограммы планируется:
1. Переселить до 01 сентября 2017 г. 52 многоквартирных дома, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, площадь которых составляет 11 574,71 кв. м, в которых проживает 286 семей (675 человек).
2. Снести жилые дома, признанные до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, с рекультивацией земельных участков:
2015 год - 23 домов, общей площадью 10 063, 81 кв. м;
2016 год - 5 домов, общей площадью 2 033,20 кв. м.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Реализация жилищной политики в рамках подпрограммы позволит обеспечить:
увеличение строительства жилья за счет собственных средств граждан;
повышение уровня комфортности проживания граждан;
сокращение аварийного жилого фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме, таблице 1.
Методика расчета целевых показателей
1. Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Исходная информация для расчета показателя определяется в соответствии со сведениями о фактически расселенных многоквартирных домах Отдела жилищной политики Администрации города Лабытнанги.
2. Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение количества снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Исходная информация для расчета показателя определяется в соответствии с распоряжением Администрации города Лабытнанги от 19.03.2012 № 424 "Об утверждении Перечня жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции и сроков отселения из аварийных и подлежащих сносу домов на территории города Лабытнанги", со сведениями УЖКХ о выполненных работах по мероприятию "снос ветхих строений".
V. Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги:
1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01 января 2012 г. аварийным и подлежащим сносу подразумевает под собой:
выкуп у собственников жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу;
предоставление жилых помещений муниципальной собственности по договорам социального найма гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;
мена жилых помещений, находящихся в собственности граждан, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Адресный перечень по расселению муниципального жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012, приведен в приложении № 3 к подпрограмме.
2. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу подразумевает под собой:
списание многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
рекультивация земельного участка после сноса жилых помещений.
Адресный перечень по сносу жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012, утверждается правовым актом Администрации города Лабытнанги.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета, и внебюджетных источников. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования город
Лабытнанги" муниципальной программы муниципального
образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном
образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Гарантированное представление жилых помещений гражданам, проживающих в домах, которые признаны аварийными
1.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
15,8
37,0
99
100
x
x
x
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий, на которых произведен снос жилых домов
2.1.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
0
50
83
100
x
x
x
Приложение № 2
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования город
Лабытнанги" муниципальной программы муниципального
образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании
город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Источник финансирования
Расходы по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 6
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики), Соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
300673,00
2966,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303639,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
300673,00
2966,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303639,00
в том числе:
Мероприятие 6.1.
Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
300673,00
1590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302263,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
300673,00
1590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302263
Мероприятие 6.2.
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу <*>
Соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
0,00
1376,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1376,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
1376,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1376,00
--------------------------------
<*> Адресный перечень по сносу жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012, утверждается отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Приложение № 3
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования город
Лабытнанги" муниципальной программы муниципального
образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании
город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПО РАССЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ПРИЗНАННОГО АВАРИЙНЫМ ДО 01.01.2012
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Площадь жилых помещений
2015 - 2016 г.г.
За счет всех источников
За счет средств местного бюджета
За счет средств окружного бюджета
За счет средств ГК - Фонд ЖКХ
За счет средств НО "Фонд ЖС ЯНАО"
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 13
450,10
30201710,00
450,10
0,00
0,00
24444530,00
364,30
5757180,00
85,80
2.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 17
259,20
17392320,00
259,20
0,00
0,00
11239250,00
167,50
6153070,00
91,70
3.
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 1
58,65
3935415,00
58,65
0,00
0,00
3935415,00
58,65
4.
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 9
61,00
4093100,00
61,00
0,00
0,00
4093100,00
61,00
5.
г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 1 кор. .А
680,10
45634710,00
680,10
0,00
0,00
16647510,00
248,10
28987200,00
432,00
6.
г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 28
517,30
34710830,00
517,30
0,00
0,00
11661980,00
173,80
23048850,00
343,50
7.
г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 2
285,60
19163760,00
285,60
0,00
0,00
14654640,00
218,40
4509120,00
67,20
8.
г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 10
242,30
16258330,00
242,30
0,00
0,00
8468020,00
126,20
7790310,00
116,10
9.
г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 22
450,25
30211775,00
450,25
0,00
0,00
7602430,00
113,30
22609345,00
336,95
11.
г. Лабытнанги, ул. Озерная, д. 8а
433,90
29114690,00
433,90
0,00
0,00
0,00
29114690,00
433,90
12.
г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 28 А
501,00
33617100,00
501,00
0,00
0,00
15386030,00
229,30
18231070,00
271,70
13.
г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 32
41,20
2764520,00
41,20
0,00
0,00
0,00
2764520,00
41,20
14.
г. Лабытнанги, ул. Пионерская, д. 14
32,30
2167330,00
32,30
0,00
0,00
0,00
2167330,00
32,30
15.
г. Лабытнанги, ул. Рабочая, д. 45
122,60
8226460,00
122,60
0,00
0,00
0,00
8226460,00
122,60
16.
г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 4
238,40
15996640,00
238,40
0,00
0,00
0,00
15996640,00
238,40
17.
г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 А
487,90
32738090,00
487,90
0,00
0,00
10863490,00
161,90
21874600,00
326,00
18.
г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11
427,20
28665120,00
427,20
0,00
0,00
6669740,00
99,40
21995380,00
327,80
19.
г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 14
406,30
27262730,00
406,30
0,00
0,00
15010270,00
223,70
12252460,00
182,60
20.
г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 8
236,20
15849020,00
236,20
0,00
0,00
3858250,00
57,50
11990770,00
178,70
21.
г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 31
236,62
15877202,00
236,62
0,00
0,00
5079470,00
75,70
10797732,00
160,92
22.
г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 20
128,70
8635770,00
128,70
0,00
0,00
0,00
8635770,00
128,70
23.
г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 36
524,50
35193950,00
524,50
0,00
0,00
15815470,00
235,70
19378480,00
288,80
24.
г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 40
439,40
29483740,00
439,40
0,00
0,00
11091630,00
165,30
18392110,00
274,10
25.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 31
23,70
1590270,00
23,70
0,00
0,00
0,00
1590270,00
23,70
26.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 33
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 37
0,00
0,00
0,00
0,00
28.
г. Лабытнанги, ул. Привокзальная, д. 6
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
11574,71
776663041,00
11574,71
0,00
45228755,00
674,05
248481365,00
3703,15
482952921,00
7197,51
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Площадь жилых помещений
2015 год
За счет всех источников
За счет средств местного бюджета
За счет средств окружного бюджета
За счет средств ГК -Фонд ЖКХ
За счет средств НО "Фонд ЖС ЯНАО"
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 13
450,10
30201710,00
450,10
0,00
0,00
24444530,00
364,30
5757180,00
85,80
2.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 17
259,20
17392320,00
259,20
0,00
0,00
11239250,00
167,50
6153070,00
91,70
3.
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 1
58,65
3935415,00
58,65
0,00
0,00
3935415,00
58,65
0,00
4.
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 9
61,00
4093100,00
61,00
0,00
0,00
4093100,00
61,00
0,00
5.
г. Лабытнанги, ул. Карьерная д. 1 кор. А
680,10
45634710,00
680,10
0,00
0,00
16647510,00
248,10
28987200,00
432,00
6.
г. Лабытнанги, ул. Карьерная д. 28
517,30
34710830,00
517,30
0,00
0,00
11661980,00
173,80
23048850,00
343,50
7.
г. Лабытнанги, ул. Ленина д. 2
285,60
19163760,00
285,60
0,00
0,00
14654640,00
218,40
4509120,00
67,20
8.
г. Лабытнанги, ул. Ленина д. 10
242,30
16258330,00
242,30
0,00
0,00
8468020,00
126,20
7790310,00
116,10
9.
г. Лабытнанги, ул. Обская д. 22
450,25
30211775,00
450,25
0,00
0,00
7602430,00
113,30
22609345,00
336,95
10.
г. Лабытнанги, ул. Озерная д. 8а
433,90
29114690,00
433,90
0,00
0,00
0,00
29114690,00
433,90
11.
г. Лабытнанги, ул. Первомайская д. 28 А
501,00
33617100,00
501,00
0,00
0,00
15386030,00
229,30
18231070,00
271,70
12.
г. Лабытнанги, ул. Первомайская д. 32
41,20
2764520,00
41,20
0,00
0,00
0,00
2764520,00
41,20
13.
г. Лабытнанги, ул. Пионерская д. 14
32,30
2167330,00
32,30
0,00
0,00
0,00
2167330,00
32,30
14.
г. Лабытнанги, ул. Рабочая д. 45
122,60
8226460,00
122,60
0,00
0,00
0,00
8226460,00
122,60
15.
г. Лабытнанги, ул. Строителей д. 4
238,40
15996640,00
238,40
0,00
0,00
0,00
15996640,00
238,40
16.
г. Лабытнанги, ул. Строителей д. 11 А
487,90
32738090,00
487,90
0,00
0,00
10863490,00
161,90
21874600,00
326,00
17.
г. Лабытнанги, ул. Строителей д. 11
427,20
28665120,00
427,20
0,00
0,00
6669740,00
99,40
21995380,00
327,80
18.
г. Лабытнанги, ул. Строителей д. 14
406,30
27262730,00
406,30
0,00
0,00
15010270,00
223,70
12252460,00
182,60
19.
г. Лабытнанги, пер. Таежный д. 8
236,20
15849020,00
236,20
0,00
0,00
3858250,00
57,50
11990770,00
178,70
20.
г. Лабытнанги, пер. Таежный д. 31
236,62
15877202,00
236,62
0,00
0,00
5079470,00
75,70
10797732,00
160,92
21.
г. Лабытнанги, ул. Центральная д. 20
128,70
8635770,00
128,70
0,00
0,00
0,00
8635770,00
128,70
22.
г. Лабытнанги, ул. Центральная д. 36
524,50
35193950,00
524,50
0,00
0,00
15815470,00
235,70
19378480,00
288,80
23.
г. Лабытнанги, ул. Центральная д. 40
439,40
29483740,00
439,40
0,00
0,00
11091630,00
165,30
18392110,00
274,10
Итого
7260,72
487194312,00
7260,72
0,00
0,00
0,00
186521225,00
2779,75
300673087,00
4480,97
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Площадь жилых помещений
2016 год
За счет всех источников
За счет средств местного бюджета
За счет средств окружного бюджета
За счет средств ГК - Фонд ЖКХ
За счет средств НО "Фонд ЖС ЯНАО"
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 31
23,70
1590270,00
23,70
0,00
0,00
0,00
1590270,00
23,70
2.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
г. Лабытнанги, ул. Привокзальная д. 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
23,70
1590270,00
23,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1590270,00
23,70
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2014 г. № 762
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.10.2013 № 649 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Лабытнанги", распоряжением Администрации города Лабытнанги от 27.08.2014 № 1758 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы (далее - Программа).
2. Муниципальному учреждению "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" (Пищугина Л.А.) обеспечить финансирование Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Лабытнанги.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лабытнанги Лукаша В.В.
Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО
Утверждена
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 7 ноября 2014 г. № 762
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт муниципальной программы муниципального образования
город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании
город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МУ "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители муниципальной программы
Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Участники муниципальной программы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цель муниципальной программы
Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, снижение объемов аварийного жилья; развитие инфраструктуры муниципального образования
Задачи муниципальной программы
Задача 1. Комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития.
Задача 2. Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования.
Задача 3. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.
Задача 4. Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Задача 5. Ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Задача 6. Реализация мероприятий в установленной сфере деятельности.
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Важнейшими целевыми показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:
1. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой - тыс. кв. м.
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - кол. семей.
3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры- %.
4. Обеспеченность документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории - кол. проектов.
5. Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей - шт.
6. Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 - %.
7. Доля снесенных аварийных домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 - %.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Подпрограммы
Подпрограммы
1. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги".
2. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги".
3. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги".
4. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы".
6. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги".
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация муниципальной программы по годам
Общий объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
451 320,00
0,00
65 940,00
84 707,00
300 673,00
3 508 318,00
2016 год
112 331,00
0,00
25 000,00
84 365,00
2 966,00
754 668,00
2017 год
105 365,00
0,00
25 000,00
80 365,00
0,00
394 801,00
2018 год
105 365,00
0,00
25 000,00
80 365,00
0,00
391 772,00
2019 год
105 365,00
0,00
25 000,00
80 365,00
0,00
394 507,00
2020 год
105 365,00
0,00
25 000,00
80 365,00
0,00
392 649,00
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Комплекс программных мер обеспечит:
1. Увеличение объемов жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса.
2. Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности.
3. Развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства.
4. Увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство.
5. Сокращение доли населения, проживающего в аварийном жилищном фонде.
I. Характеристика текущего состояния жилищной сферы
муниципального образования
Жилищная проблема из года в год стоит в ряду наиболее острых социальных проблем города Лабытнанги, динамика развития города, увеличение объема ветхого и аварийного жилья требует постоянного увеличения объемов жилищного строительства.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления в рамках своих полномочий должны:
организовывать строительство жилищного фонда;
создавать условия для жилищного строительства.
Важнейшей задачей органов исполнительной власти всех уровней, поставленной Президентом Российской Федерации, является обеспечение граждан доступным жильем. Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих экономическую стабильность и безопасность населения, его доступность в значительной степени формирует отношение граждан к государству, гарантирующему конституционное право на жилище.
Обеспечение доступности жилья даст возможность:
удовлетворить жилищные потребности населения на качественно новом уровне, без привлечения значительных объемов бюджетных средств;
улучшения демографической ситуации, так как доступность жилья особенно важна для такой категории, как молодые семьи;
поэтапного решения жилищной проблемы малоимущих граждан, не имеющих возможности самостоятельно улучшить свои жилищные условия;
создания максимально благоприятных условий для привлечения на рынок жилья и жилищное строительство собственных средств граждан.
Острейшей проблемой в городе является наличие значительного объема ветхого и аварийного жилищного фонда. Значительная часть жилищного фонда города является деревянный, в котором нецелесообразно проводить капитальный ремонт. На сегодняшний день остро стоит потребность города в строительстве нового жилья.
В условиях реформы жилищно-коммунального хозяйства, когда бремя оплаты услуг в полном объеме ложится на плечи граждан, необходимо максимально изыскать пути по снижению затрат на содержание систем жилищно-коммунального хозяйства. Строительство нового жилья, ликвидация ветхого и аварийного жилья снизит долю затрат по его содержанию в общем объеме.
На сегодняшний день в структуре источников финансирования жилищного строительства большую часть составляют средства окружного бюджета. Но осуществление строительства за счет средств окружного и местного бюджетов в полном объеме практически невозможно, по этой причине возникает потребность привлечения иных финансовых источников (долевое строительство с участием физических и юридических лиц, инвестиционное строительство и другие).
Реформы в жилищном секторе в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ должны обеспечить модернизацию технологических процессов и управления с привлечением частного бизнеса и инвестиций, формированием механизма профессионального управления эксплуатацией с участием собственников квартир в многоквартирных домах.
Существенным препятствием жилищного строительства остается обеспечение земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой. При этом проблема усугубляется тем, что значительная доля не только ветхого и аварийного, но и формально не относящегося к такой категории жилья не обеспечено минимально необходимым комплексом систем коммунального обслуживания. Его снос и строительство на участках новых жилых домов также потребует их обеспечения коммунальной инфраструктурой - не обязательно путем строительства, но и путем модернизации.
Строительство и модернизация сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок коммунальной инфраструктурой, а также четких и понятных правил подключения к инфраструктурным системам влияет как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного фонда.
II. Приоритеты муниципальной политики
в жилищной сфере, цели и задачи муниципальной программы
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также Стратегией социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 г. № 839 определены цели и приоритеты государственной политики в жилищной сфере.
Цели муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы (далее - Программа, муниципальная программа):
формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, снижение объемов аварийного жилья;
развитие инфраструктуры муниципального образования;
Для достижения целей Программы должны быть решены следующие задачи:
комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития;
стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования;
развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
реализация мероприятий в установленной сфере деятельности;
ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы в один этап.
IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,
целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Реализация Программы должна обеспечить увеличение объемов жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса, формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства, увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями, по этапам реализации программы, будут являться:
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
обеспеченность территории муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;
доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Доля снесенных аварийных домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика расчета целевых показателей Программы
№ показателя
Наименование целевого показателя, определение показателя, алгоритм формирования показателя
Программа "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги"
1.1.
Обеспеченность территории муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории рассчитывается исходя из суммирования документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории
1.2.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой рассчитывается исходя из суммирования жилых домов, планируемых вводится в текущем году и плановом периоде
2.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, определяется в соотношении фактически выделенных субсидий на средний размер семьи (кол-во человек), среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья, обеспеченность населения площадью жилья (кв. м на 1 чел.)
3.1.
Методика определения износа объектов коммунальной инфраструктуры заключается в установлении фактического срока службы данного имущества и определения нормативного срока службы у сетей водоснабжения и водоотведения.
Определяется по формуле: Из (%) = Фс / Нс * 100%, где
Фс - фактический срок службы (Лет)
Нс - нормативный срок службы (Лет)
4.1.
Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей определяется исходя из объема выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры и общего количества земельных участков, планированных к формированию.
Определяется по формуле: К (шт.) = Рф * Кп / 100%, где
Рф - объема выполненных работ по строительству объектов (%)
Кп - общего количества земельных участков, планированных к формированию (шт.).
5.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
5.2.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение количества снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги"
1.1.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой рассчитывается исходя из суммирования жилых домов, планируемых вводится в текущем году и плановом периоде.
1.2.
Количество градостроительной документации рассчитывается исходя из суммирования документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории.
1.3.
Количество земельных участков планируемых к предоставлению для строительства, в отношении которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости рассчитывается исходя из суммирования земельных участков в отношении которых планируется выполнение кадастровых работ, оценка рыночной стоимости
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
1.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, определяется в соотношении фактически выделенных субсидий на средний размер семьи (кол-во человек), среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья, обеспеченность населения площадью жилья (кв. м на 1 чел.).
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
1.1.
Уровень потерь тепловой/электрической энергии определяется исходя из определения объема выработки котельной/электростанции, объема реализованной тепловой энергии/электрической потребителю и потребности в тепловой/электрической энергии на собственные нужды.
Определяется по формуле: Уп (%) = (Vр + Vсн) / Vп * 100%
Vр - объем тепла/электроэнергии поданного потребителю
Vсн - объем тепла/электроэнергии израсходованного на собственные нужды
Vп - объем выработки тепла котельной/объем выработки электроэнергии электростанцией
Все исходные данные можно сверить с техническими отчетами 1-теп, мониторинг водоснабжения и канализация, прочих отчетов предоставляемых энергоснабжающими организациями
1.2.
Методика определения износа объектов коммунальной инфраструктуры заключается в установлении фактического срока службы данного имущества и определения нормативного срока службы у сетей водоснабжения и водоотведения.
Определяется по формуле: Из (%) = Фс / Нс * 100%, где
Фс - фактический срок службы (Лет)
Нс - нормативный срок службы (Лет)
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
1.1.
Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей определяется исходя из объема выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры и общего количества земельных участков, планированных к формированию.
Определяется по формуле: К (шт.) = Рф * Кп / 100%, где
Рф - объема выполненных работ по строительству объектов (%)
Кп - общего количества земельных участков, планированных к формированию (шт.).
1.2.
Объем выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соотношении фактически выделенных субсидий на сметную стоимость.
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
1.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
1.2.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение количества снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
V. Перечень и краткое описание подпрограмм,
входящих в муниципальную программу
Для достижения целей и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрена реализация шести подпрограмм - основных мероприятий муниципальной программы, в том числе:
подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги" (приложение № 3 к Программе);
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги" (приложение № 4 к Программе);
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" (приложение № 5 к Программе);
подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей" (приложение № 6 к Программе);
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" (приложение № 7 к Программе);
подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги" (приложение № 8 к Программе).
Программные мероприятия по конкретным направлениям отражены в соответствующих разделах подпрограмм, входящих в состав Программы.
Реализация Программы предусматривает участие органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления в пределах законодательно определенных полномочий.
На уровне муниципального образования осуществляется:
развитие нормативной правовой базы, в целях реализации федерального законодательства в жилищной сфере;
проведение предусмотренных программой преобразований в жилищной сфере и намеченных мероприятий с учетом местных особенностей;
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства;
сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
подготовка предложений по распределению средств, предусмотренных на реализацию программы и входящих в ее состав мероприятий;
предоставление в установленные сроки отчетности о ходе реализации Программы и входящих в ее состав мероприятий и об использовании бюджетных средств.
Реализация Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищной сфере. Соответствующая информационно-разъяснительная работа организуется ответственными за выполнение Программы с использованием печатных и электронных средств массовой информации.
VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 2.
VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в градостроительной сфере.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на градостроительную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы":
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в градостроительной сфере, что снижает эффективность работы учреждений.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития
1.1.
Обеспеченность территории муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории
кол. проектов
22
2
2
2
2
2
2
1.2.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
тыс. кв. м
8,25
11,8
10,8
10
10
10
10
Задача 2. Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования
2.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
кол. семей
33
33
33
33
33
33
33
Задача 3. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
3.1.
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Задача 4. Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
4.1.
Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
шт.
20
27
31
10
10
10
10
Задача 5. Ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г., в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
5.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012, рассчитывается как отношение площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
15,8
37,0
99
-
-
-
-
5.2.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012, рассчитывается как отношение количества снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
0
50
83
-
-
-
-
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги"
Задача 1. Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.
1.1.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
тыс. кв. м
8,25
11,8
10,8
10
10
10
10
Задача 2. Обеспечение муниципального образования градостроительной документацией.
2.1
Количество градостроительной документацией
кол. проектов
22
2
2
2
2
2
2
Задача 3. Постановка на государственный кадастровый учет, оценка рыночной стоимости земельных участков, планируемых к предоставлению для строительства.
3.1.
Количество земельных участков, планируемых к предоставлению для строительства, в отношение которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости
шт.
55
50
50
50
50
50
50
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Задача 1. Повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей.
1.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
кол. семей
33
33
33
33
33
33
33
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
1.1.
Снижение доли потерь тепловой и электрической энергии
%
10,2/12
10/11,8
9,8/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
Задача 2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
2.1.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
Задача 1. Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
1.1.
Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
шт.
0
20
27
10
10
10
10
Задача 2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
2.1.
Объем выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
%
0
25
35
10
10
10
10
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
Задача 1. Гарантированное представление жилых помещений гражданам, проживающих в домах, которые признаны аварийными
1.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
15,8
37,0
99
-
-
-
-
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий, на которых произведен снос жилых домов
2.1.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
0
50
83
-
-
-
-
Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики), соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
451 320,0
112 331,0
105 365,0
105 365,0
105 365,0
105 365,0
985 111,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
65 940,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
190 940,0
Местный бюджет
84 707,0
84 365,0
80 365,0
80 365,0
80 365,0
80 365,0
490 532,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
Основные мероприятия
Подпрограмма 1 "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
3 900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики), соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
Подпрограмма 1
"Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги" <*>
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
3 900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 1.1
Разработка градостроительной документации территории города Лабытнанги
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2
Строительство коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3
Мероприятия по подготовке документации на земельные участки планируемые для строительства
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 2.1
Предоставление социальных выплат молодым семьям
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 3.1
Модернизация объектов <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 4.1
Строительство объектов инженерной инфраструктурой <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 5.1
Содержание органов местного самоуправления
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 208,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
20 368,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
3 208,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
20 368,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2
Содержание муниципальных учреждений
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
78 980,0
78 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
454 845,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
78 980,0
78 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
454 845,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики), соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
300 673,0
2 966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
303 639,0
в том числе
Мероприятие 6.1
Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
300 673,0
1 590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302 263,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
300 673,0
1 590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
302 263,0
Мероприятие 6.2
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу <**>
Соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
0,0
1 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 376,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
1 376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 376,0
Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Комплексное освоение и развитие
территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МУ "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Нет
Участники подпрограммы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели подпрограммы
Комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития
Задачи подпрограммы
Задача 1. Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.
Задача 2. Обеспечение муниципального образования градостроительной документацией.
Задача 3. Постановка на государственный кадастровый учет, оценка рыночной стоимости земельных участков планируемых к предоставлению для строительства.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Важнейшими целевыми показателями, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы являются:
1. Количество градостроительной документации - кол. проектов.
2. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой - тыс. кв. м.
3. Количество земельных участков планируемых к предоставлению для строительства, в отношении которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости - шт.
Финансовое обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
3 150,0
0,0
3 000,0
150,0
0,0
3 096 801,0
2016 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
411 496,0
2017 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
6 811,0
2018 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
3 782,0
2019 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
6 517,0
2020 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
4 659,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
1. обеспеченность муниципального образования градостроительной документацией;
2. развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой для жилищного строительства;
3. обеспеченность муниципального образования земельными участками, планируемыми к предоставлению для строительства, в отношении которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
За последние годы в городе Лабытнанги сложилась устойчивая тенденция снижения ввода в эксплуатацию общей площади жилья.
Темпы роста объемов ввода жилья не перекрывают объемов прироста ветхого жилья. Для нормального воспроизводства, ввод жилищного фонда должен составлять около 1 кв. м на человека в год.
Одним из факторов, сдерживающих рост темпов жилищного строительства, является дефицит земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, ограниченные возможности использования действующих мощностей существующей коммунальной инфраструктуры с учетом ее износа, а также отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.
Территориально-климатические особенности города (длительные на протяжении года низкие температуры, крайне низкая плотность населения, удаленность микрорайонов друг от друга, отсутствие развитой транспортной сети, высокая стоимость энергоресурсов и как следствие - отсутствие местной индустрии строительных материалов) обуславливают значительное удорожание строительства в условиях Крайнего Севера, высокие транспортные расходы на доставку строительных конструкций и материалов, высокую стоимость прокладки инженерных коммуникаций в вечномерзлых и глубоко промерзающих грунтах.
Отсутствует возможность осуществлять комплексную застройку больших жилых массивов, что делает строительство инженерной инфраструктуры на свободных участках дорогостоящим, с крайне низкой скоростью возврата вложенных средств и, соответственно, совершенно не привлекательным, с точки зрения инвесторов.
Строительство и модернизация сетей и сооружений коммунальной и транспортной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок коммунальной инфраструктурой, а также установление четких и понятных правил подключения к инженерным системам влияет как на стоимость жилья (составляя в ней от 20 до 60%), так и на темпы прироста жилищного строительства.
Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо обеспечить опережающее развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
Подпрограмма предназначена обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строительства, увеличение предложения на конкурентном рынке жилья, а также создать необходимые условия для формирования устойчивых механизмов обеспечения населения автономного округа доступным и комфортным жильем в будущем.
Приобретение прав на земельные участки, совершение сделок с ними и государственная регистрация возможны только после государственного кадастрового учета земельных участков.
В соответствии со ст. 70 Земельного кодекса Российской Федерации государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон о ГКН).
Государственный кадастровый учет объектов недвижимости (далее - кадастровый учет) по Закону о ГКН обеспечивает подтверждение существования недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, а также обеспечивает внесение сведений о таком имуществе в государственный кадастр недвижимости.
Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости, имеет неповторяющийся во времени и на территории Российской Федерации государственный учетный номер, который присваивается органом кадастрового учета.
Кадастровый учет объектов недвижимости, т.е. описание их правовых и экономических характеристик, придает этим сведениям официальное, правовое значение после того, как они занесены в государственный кадастр недвижимости.
Без применения программно-целевого метода, в рамках действующего законодательства невозможно осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности за счет средств консолидированного бюджета округа, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно добиться опережающего развития инженерной инфраструктуры жилищного строительства и, соответственно, существенно увеличить объем вводимого жилья.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в градостроительной сфере определены статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Решение проблем развития территорий массовой жилой застройки, комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, включая создание и опережающее развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, являющееся целью подпрограммы, полностью соответствуют приоритетам социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.
Целью подпрограммы является обеспечение развития существующих территорий жилой застройки и комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство для увеличения предложения на конкурентном рынке жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения, а также потребности муниципального образования в жилье, отвечающем стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.
Для достижения данной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
снижение административных барьеров в жилищном строительстве;
обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры;
увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство;
обеспечение муниципального образования градостроительной документацией;
проведение описания границ территориальных зон, и зон с особым условием использования территории;
постановка на кадастровый учет и оценка земельных участков планируемых к предоставлению для строительства.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году:
формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, обеспечивающие комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство и развитие существующих территорий жилой застройки;
опережающее развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства;
развитие сегмента строительства жилья экономического класса, отвечающему стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями по реализации Подпрограммы будут являться:
обеспеченность муниципального образования градостроительной документацией;
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках подпрограммы;
обеспеченность земельными участками планируемые к предоставлению для строительства, в отношении которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости.
Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограммой предусмотрен следующий механизм реализации проектов комплексного освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства:
Проведение работ по формированию земельных участков для жилищного строительства.
На основании проведенного в установленном порядке аукциона, сформированный в соответствии с генеральным планом городского округа земельный участок под жилищное строительство передается в собственность или в аренду застройщику или девелоперу, в качестве которых могут выступать юридические лица, частные предприниматели, некоммерческие организации, в том числе жилищные объединения граждан.
Объекты инженерной инфраструктуры, построенные как на участках, переданных для комплексного освоения, так и за их пределами в рамках ТП по окончании строительства передаются застройщиком в муниципальную собственность в порядке и на условиях, определенных договором аренды или купли-продажи земельного участка в целях комплексного освоения.
Обеспечение новых участков массовой жилой застройки автомобильными дорогами будет осуществляться за счет средств окружного и местного бюджетов.
Перечень мероприятий по разработке градостроительной документации территории города Лабытнанги, по строительству коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство, по подготовке документации на земельные участки, планируемые для строительства, утверждаются муниципальными нормативными правовыми актами.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Комплексное освоение и развитие территории
муниципального образования город Лабытнанги" муниципальной
программы муниципального образования город Лабытнанги
"Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.
1.1.
Общая площадь жилья, веденного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
тыс. кв. м.
8,25
11,8
10,8
10
10
10
10
Задача 2. Обеспечение муниципального образования градостроительной документацией.
2.1.
Количество градостроительной документацией
кол. проектов
22
2
2
2
2
2
2
Задача 3. Постановка на государственный кадастровый учет, оценка рыночной стоимости земельных участков планируемых к предоставлению для строительства.
3.1.
Количество земельных участков планируемых к предоставлению для строительства, в отношение которых выполнены кадастровые работы, оценка рыночной стоимости
шт.
55
50
50
50
50
50
50
Приложение № 2
к подпрограмме "Комплексное освоение и развитие территории
муниципального образования город Лабытнанги" муниципальной
программы муниципального образования город Лабытнанги
"Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
3 900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 1.1
Разработка градостроительной документации территории города Лабытнанги
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2
Строительство коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3
Подготовка документации на земельные участки планируемые для строительства
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей,
проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Администрация города Лабытнанги - отдел жилищной политики
Участники подпрограммы
Нет
Цель подпрограммы
Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования
Задачи подпрограммы
Задача 1. Повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - кол. семей
Финансовое обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
46779,0
0,0
44440,0
2339,0
0,0
122668,0
2016 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
122668,0
2017 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
170000,0
2018 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
170000,0
2019 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
170000,0
2020 год
2339,0
0,0
0,0
2339,0
0,0
170000,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит улучшить жилищные условия 106 молодым семьям, а также обеспечит:
1. Создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги.
2. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан.
3. Развитие и укрепление семейных отношений в молодежной среде.
4. Закрепление положительных демографических тенденций в муниципальном образовании город Лабытнанги.
5. Снижение уровня социальной напряженности в обществе.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Острота жилищной проблемы в муниципальном образовании город Лабытнанги не снижается на протяжении многих лет. Общее число признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на 01 апреля 2014 г. составило 527 семей, это 6 % от всего населения муниципального образования город Лабытнанги.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги, является важнейшей задачей в жилищной политике исполнительной власти муниципального образования город Лабытнанги.
В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351, одним из важнейших направлений решения задачи по повышению уровня рождаемости является создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет реализации региональных программ обеспечения жильем молодых семей.
В целях стимулирования положительных тенденций в демографической ситуации в муниципальном образовании город Лабытнанги с 2004 года реализуется подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги" (далее - подпрограмма), предусматривающая оказание финансовой помощи молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. За год около 14% от общего числа лабытнангских очередников составляют молодые семьи.
За период финансирования подпрограммы порядка 555 молодых лабытнангских семей воспользовались социальными выплатами за счет средств местного и окружного бюджетов, в том числе 198 молодых семей получили выплаты на условиях софинансирования Подпрограммы из федерального бюджета.
В списках молодых семей, изъявивших желание воспользоваться государственной поддержкой в 2015 - 2020 году, по муниципальному образованию город Лабытнанги, 85 молодых семей.
Таким образом, перед молодыми семьями по-прежнему одной из главных остается проблема низкой доступности жилья и ипотечных кредитов.
В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.
Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:
является одной из приоритетных при формировании целевых программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;
не может быть реализована в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;
носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.
Прогнозируемое увеличение объема жилищного строительства и снижение стоимости 1 кв. м жилья создаст сектор доступного жилья, которое смогут приобрести социально незащищенные группы населения, в том числе и молодые семьи.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу повышения доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей.
Реализация задачи подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
1. Нормативное правовое и организационное обеспечение (мероприятия, не требующие финансирования):
определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;
признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
признание молодых семей, имеющих достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты (расчетной) средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемых социальных выплат в рамках мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
признание молодых семей участниками подпрограммы;
формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение (строительство) жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном, окружном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств федерального бюджета;
подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов;
проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей муниципального образования город Лабытнанги, в том числе с использованием печатных и электронных средств массовой информации, а также путем проведения консультативных приемов и встреч с гражданами.
2. Основным направлением реализации мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, является предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям.
В рамках решения данной задачи будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, с приоритетным направлением бюджетных средств на первичный рынок жилья в капитальном исполнении.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решение задач подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
жильем 85 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
развитие и укрепление семейных отношений в молодежной среде;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
снижение уровня социальной напряженности в обществе.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи собственных (заемных) средств, необходимых для оплаты части стоимости строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
При рождении (усыновлении) одного ребенка в течение срока действия свидетельства, выданного молодым семьям, до даты окончания срока действия свидетельства предоставляется дополнительная социальная выплата в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья.
Молодым семьям, имеющим трех или четырех детей, один и более из которых является усыновленным (удочеренным) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей социальная выплата выплачивается в размере 50% расчетной (средней) стоимости жилья.
Молодым семьям, имеющим 5 и более детей, а также молодым семьям, имеющим детей-инвалидов, социальная выплата выплачивается в размере 100% расчетной (средней) стоимости жилья. На указанные молодые семьи условие наличия собственных доходов для участия в программе не распространяется.
Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья определяется нормативным правовым актом Ямало-Ненецкого автономного округа.
Кроме этого, в рамках решения задачи подпрограммы будут реализовываться мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования, включающие в себя предоставление социальных выплат молодым семьям на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании на приобретение (строительство) жилья.
Условием предоставления социальной выплаты молодым семьям по подпрограмме является софинансирование аналогичных мероприятий, проводимых за счет средств окружного бюджета, в размере не менее 5%.
Порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе утвержден постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2010 № 535-П.
Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
Успех реализации Подпрограммы во многом зависит от информационно-разъяснительной работы, которая осуществляется ответственным работником за выполнение подпрограммы с использованием печатных и электронных средств массовой информации, а также путем проведения консультативных приемов и встреч с гражданами.
Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет заместитель главы Администрации города, курирующий соответствующее направление деятельности, отдел жилищной политики Администрации города Лабытнанги.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей,
проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей.
1.1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
кол. семей
33
33
33
33
33
33
33
Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей,
проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
"Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 2.1
Предоставление социальных выплат молодым семьям
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
46 779,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
58 474,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
44 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 440,0
Местный бюджет
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
2 339,0
14 034,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МУ "Управление градостроительства и землепользования Администрации город Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Нет
Участники подпрограммы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цель подпрограммы
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
Задача 2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели по реализации подпрограммы
1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры - %.
2. Снижение доли потерь тепловой и электрической энергии - %.
Финансовое обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
18,0
0,0
0,0
18,0
0,0
122 668,0
2016 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
2017 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
2018 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
2019 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
2020 год
26,0
0,0
0,0
26,0
0,0
122 668,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспеченность муниципального образования коммунальной инфраструктурой
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Важнейшими приоритетами в жилищной политике Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа являются обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и доступности коммунальных услуг для населения, внедрение энергоэффективных решений.
Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" необходимо добиться:
создания механизмов модернизации жилищно-коммунального хозяйства;
улучшения состояния окружающей среды;
снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы;
качественного и надежного обеспечения населения города водой.
Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 г. № 839 "О стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года" определены приоритетные направления социально-экономической политики, в соответствии с которыми определены стратегии на комфортное жилье, обеспечение устойчивого энергоснабжения, охрана окружающей среды, удешевление электроэнергии, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на основе энергосбережения и внедрения инновационных технологий, путем реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Энергосистема города Лабытнанги является автономной (не имеющей связей с другими энергосистемами) и состоит из генерирующих источников ПЭС с установленной мощностью 61 МВт и распределительных электрических сетей 10-6/0,4 кВ с центром питания ПЭС.
Пропускная способность существующих электрических сетей уже на сегодняшний день не обеспечивает в полной мере передачу электрической энергии до потребителя в микрорайоне Обской. Электроэнергия в микрорайон по существующим линиям электропередачи напряжением 6 кВ передается ненадлежащего качества - с большим падением напряжения и соответственно с огромными потерями в сетях, что влечет за собой рост тарифа на электроэнергию.
Большинство существующих тепловых инженерных сетей и коммуникаций, построены более 20 лет назад, находятся в неудовлетворительном состоянии:
с учетом увеличивающегося числа потребителей тепла, пропускная способность трубопроводов занижена;
по всей длине трубопроводы подвержены коррозии, нарушен теплоизоляционный слой, забиты отложениями;
в течение эксплуатационного периода на данных сетях происходит большое количество аварийных ситуаций и соответственно подвергаются постоянному ремонту со стороны эксплуатирующей организации;
из-за неудовлетворительного состояния сетей происходят большие тепловые потери и соответственно финансовые затраты.
На сегодняшний день водоснабжение потребителей города Лабытнанги осуществляется из временного поверхностного водозабора на реке Ханмей, расположенного в 17 км от города. Водозабор не оснащен водоочистными сооружениями, что сказывается на качестве потребляемой жителями города воды. Обеззараживание воды производится на станции третьего подъема с помощью электролизной установки и подается в четыре распределительные водопроводные сети. Дебет водозабора р. Ханмей уже сейчас не обеспечивает возрастающие промышленные и коммунально-бытовые нужды. Протяженность водопроводных сетей города составляет 6,3м на жителя, что более чем в 1,8 раза выше, чем в среднем по ЯНАО. Значительная протяженность сетей увеличивает затраты на эксплуатацию и сказывается на тарифах для потребителей. Муниципальное образование город Лабытнанги испытывает острую необходимость в хозяйственно-питьевой воде, которая на сегодняшний день не соответствует ГОСТ "питьевая вода". С целью выхода из создавшейся ситуации необходимо строительство водоочистных сооружений с альтернативным водным источником.
Продолжительная и суровая зима предъявляет особые требования к надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения. Как район Крайнего Севера, город Лабытнанги имеет особое правовое регулирование (подготовка к зиме, своевременная доставка топлива в рамках досрочного завоза занимают важное место в деятельности отрасли этого района). Это во многом определяет специфику бюджетного финансирования и направления расходования бюджетных средств. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется использованием устаревших принципов при построении систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также широким спектром морально устаревшего оборудования в системах коммунальной инфраструктуры, что ведет к низким коэффициентам полезного действия мощностей и значительным потерями энергоносителей.
Для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса города в условиях рыночной экономики необходим комплексный подход к развитию и модернизации ЖКХ с использованием программно-целевого метода.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры. Обеспечение к 2020 году нормативного качества всех видов коммунальных услуг в объеме, необходимом для потребителей, при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.
Для реализации цели подпрограммы к 2020 году предполагается решение следующих задач:
развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Основные направления реализации мероприятий:
разработка проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития;
привлечение средств внебюджетных источников для развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
III. Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает следующие результаты:
1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить общую величину износа коммунальной инфраструктуры за счет ввода в эксплуатацию новых объектов, повысит качество предоставления коммунальных услуг, поможет улучшить экологическую ситуацию.
2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Повышению качества будет способствовать повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа технологических нарушений счет ликвидации изношенных основных фондов, снижение доли аварийно-восстановительного ремонта и повышение доли планово-предупредительного и капитального ремонта.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.
3. Создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса.
В рамках финансирования мероприятий подпрограммы будет реализовываться комплексный подход при решении задач модернизации, разработка и внедрение наиболее эффективных механизмов реализации в соответствии с особенностями построения коммунальных систем, а также использование передового опыта муниципальных образований, обладающих наибольшей экономической эффективностью.
4. Стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятия подпрограммы будут способствовать оптимизации источников финансирования жилищно-коммунального комплекса города, что позволит постепенно снижать долю бюджетного финансирования, а также увеличить долю собственных средств предприятий, полученных в виде платежей от потребителей, что позволит повысить объем инвестиций за счет собственных средств предприятий и максимально использовать их инвестиционный потенциал. С увеличением финансовой привлекательности сферы жилищно-коммунального комплекса будет увеличиваться интерес участия частных инвесторов в мероприятиях по энергоснабжению и ресурсоснабжению и использования профессиональных управляющих компаний.
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы будет осуществляться после окончания реализации Подпрограммы на основании промежуточных ежегодных итогов выполнения запланированных мероприятий.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Преобразование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования в устойчивую систему жизнеобеспечения, сбалансированную по финансовым потребностям и возможностям, юридическим правам и ответственности, обуславливается комплексом мероприятий по совершенствованию системы финансирования. Предполагается рациональное сочетание бюджетного и "тарифного" финансирования с ориентацией на оплату потребителями реальной стоимости услуг, установление четких правил и процедур формирования тарифов, обеспечивающих сбалансированность затрат на повышение качества услуг с платежеспособностью потребителей.
Основными направлениями по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры являются:
1. Строительство новых объектов и систем коммунальной инфраструктуры, выполнение проектно-изыскательских работ, замена сетей и оборудования.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры предполагает проведение мероприятий, направленных на улучшение технико-экономических и качественных показателей оборудования и сооружений, неэффективных с точки зрения ресурсных затрат на содержание и обслуживание.
Основными причинами, влияющими на снижение эффективности работы оборудования и сооружений, являются:
находящиеся на коммунальных предприятиях основные фонды в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего ухудшаются их технико-экономические характеристики и увеличиваются затраты на ремонт и содержание;
традиционные технологии предоставления коммунальных услуг устаревают, появляются новые, более энергоэффективные и экономически выгодные.
Традиционно объемы финансирования модернизации систем коммунальной инфраструктуры увязывают с износом оборудования и сооружений, который определяется методом уменьшения стоимости по времени эксплуатации по данным бухгалтерского учета. Вторым определяющим фактором служит необходимость поддержания требуемого уровня надежности и ресурсной эффективности работы оборудования и сооружений. Эти факторы в совокупности определяют и комплекс мероприятий по модернизации.
Такой подход, как правило, не позволяет в полной мере учесть влияние результатов проведенных работ по модернизации на системные характеристики объектов ЖКК в целом и установить их взаимосвязь с потребностями в финансовых ресурсах.
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры, в рамках которой планируются следующие мероприятия:
1) повышение надежности и качества электроснабжения потребителей а также снижение аварийности на существующих энергообъектах;
2) предотвращение дефицита тепловых мощностей при перспективном развитии города, снижение затрат на производство электроэнергии и повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
3) решение первоочередных задач по водоснабжению и водоотведению;
4) решение проблемы несанкционированного складирования твердых бытовых отходов.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" утверждается нормативно-правовыми актами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
1.1.
Снижение доли потерь тепловой и электрической энергии
%
10,2/12
10/11,8
9,8/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
9/11,6
Задача 2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
2.1.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Приложение № 2
к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 3.1
Модернизация объектов <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
18,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
148,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 6
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей"
Исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Нет
Участник подпрограммы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели подпрограммы
1. Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
Задачи подпрограммы
Задача 1. Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
Задача 2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей - шт.;
2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей - %.
Финансовое обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
18 512,0
0,0
18 500,0
12,0
0,0
129 488,0
2016 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
2017 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
2018 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
2019 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
2020 год
25 045,0
0,0
25 000,0
45,0
0,0
74 955,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах обеспечит:
1. Ввод в эксплуатацию 1 объекта инженерной инфраструктуры.
2. Выполнение градостроительной подготовки 78 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Земельным кодексом Российской Федерации установлено право граждан, имеющих трех и более детей на приобретение бесплатно, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.
По состоянию на 01 июня 2014 г. в муниципальном образовании г. Лабытнанги 83 многодетных семей изъявили желание реализовать свои права по бесплатному приобретению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
При этом в период 2012 - 2014 годов только 11 многодетных семей смогли получить указанные земельные участки.
Главной причиной невозможности предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства всем многодетным семьям, желающим получить их бесплатно, является отсутствие в муниципальном образовании достаточного количества сформированных и обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Невозможность комплексного решения проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими обстоятельствами:
сооружения инженерной инфраструктуры, включая сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, обеспечивающие сооружения, находятся в муниципальной собственности;
ограниченность бюджета муниципального образования не позволяет за счет только собственных средств обеспечить формирование земельных участков в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;
вопросы организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, то есть вопросы создания и содержания коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относятся к вопросам местного значения, финансовые обязательства, возникающие в связи с их решением, должны исполняться за счет средств местных бюджетов.
Без применения программно-целевого метода в рамках действующего законодательства не представляется возможным осуществлять финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа мероприятий по формированию и обеспечению документацией по планировке территорий земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения таких участков, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно обеспечить реализацию прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой.
Мероприятия, которые планируется осуществлять в рамках подпрограммы для достижения поставленных целей, относятся к градостроительной деятельности, а также инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решение
задач подпрограммы
Объемов жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса, формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства, увеличения притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями, по этапам реализации подпрограммы, будут являться:
количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на решение поставленной цели и вытекающих из нее задач.
Задача 1. "Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий.
Задача 2 "Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры.
Организационные мероприятия включают в себя заключения соглашения с департаментом строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа о предоставлении субсидий из окружного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в целях обеспечения документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.
Показатели реализации Подпрограммы:
количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Перечень мероприятий подпрограммы обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей утверждается нормативным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей" муниципальной программы
муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение
комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в
муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020
годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
1.1.
Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
шт.
0
20
27
10
10
10
10
Задача 2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
2.1.
Объем выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
%
0
25
35
10
10
10
10
Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей" муниципальной программы
муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение
комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в
муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020
годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 4
"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 4.1
Строительство объектов инженерной инфраструктурой <*>
Участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
18 512,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
25 045,0
143 737,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
18 500,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
143 500,0
Местный бюджет
12,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
237,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 7
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МУ "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители муниципальной подпрограммы
Нет
Участники подпрограммы
МУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели подпрограммы
Реализация мероприятий в установленной сфере деятельности.
Задачи подпрограммы
Задача 1. Создание условий эффективной работы исполнения программы.
Задача 2. Совершенствование кадрового потенциала.
Задача 3. Осуществление эффективного нормативное правового и документационного обеспечения.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы, (тыс. руб.)
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
82 188,0
0,0
0,0
82 188,0
20 011,0
2016 год
81 805,0
0,0
0,0
81 805,0
20 367,0
2017 год
77 805,0
0,0
0,0
77 805,0
20 367,0
2018 год
77 805,0
0,0
0,0
77 805,0
20 367,0
2019 год
77 805,0
0,0
0,0
77 805,0
20 367,0
2020 год
77 805,0
0,0
0,0
77 805,0
20 367,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
1. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников учреждений в соответствии с требованиями федерального законодательства.
2. Улучшение материально-технической базы учреждений.
3. Повышение эффективности бюджетных расходов, выделенных на реализацию муниципальной программы.
4. Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы в автономном округе.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лабытнанги, утвержденному постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.10.2013 № 649 (далее - Порядок), ответственный исполнитель муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Администрации города;
формирует структуру муниципальной программы, а также перечня соисполнителей и участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, при необходимости подготовку проектов изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
предоставляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы курирующему заместителю главы Администрации, главе Администрации, в управление экономики и департамент финансов;
запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Лабытнанги, утвержденными постановлением Администрации г. Лабытнанги от 25.10.2013 № 649.
готовит предложения о сокращении (увеличении) или перераспределении между участниками муниципальной программы бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), так и муниципальной программы (подпрограммы) в целом, начиная с очередного финансового года;
при необходимости рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы;
готовит годовые отчеты и предоставляет их на утверждение курирующему заместителю главы Администрации, осуществляет текущее управление реализации муниципальной программы.
В связи с этим, ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются: уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.
Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время государственной кадровой политики, понимаемой как стратегия государства по формированию и рациональному использованию кадрового потенциала общества.
Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливают необходимость профессионального правового сопровождения муниципальной программы.
Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы.
С целью достижения наилучших результатов деятельности будет разработана эффективная организационная структура учреждений.
Значительную роль в управлении персоналом, а именно в привлечении, мотивации и сохранении работников соответствующей квалификации играет эффективная система оплаты труда. Система оплаты труда стимулирует к повышению производительности труда, что ведет к повышению эффективности использования человеческих ресурсов, реализации поставленных целей и задач.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является реализация мероприятий в установленной сфере деятельности:
кадровое, нормативное правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы;
исполнение полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности;
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
создание условий эффективной работы исполнения программы;
совершенствование кадрового потенциала;
осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы
В подпрограмме обеспечивающей реализацию муниципальной программы описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию не требуется.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
содержание органов местного самоуправления;
содержание муниципальных учреждений.
Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги" входит в структуру Администрации города Лабытнанги, наделено полномочиями главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципального учреждения "Управление капитального строительства города Лабытнанги".
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги" выполняет функции органа местного самоуправления в сфере строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности.
Учреждения являются казенными учреждениями.
Финансирование расходов на содержание учреждений осуществляется за счет средств местного бюджета.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 1 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы муниципального
образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании
город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги
от 30.12.2014 № 946)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
82 188,0
81 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
77 805,0
475 213,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 5.1
Содержание органов местного самоуправления
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
3 208,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
20 368,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
3 208,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
3 432,0
20 368,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2
Содержание муниципальных учреждений
Ответственный исполнитель муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги", участник муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
78 980,0
78 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
454 845,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
78 980,0
78 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
74 373,0
454 845,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 8
к муниципальной программе муниципального образования город
Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной
инфраструктурой в муниципальном образовании город
Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Паспорт подпрограммы "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования город Лабытнанги"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"
Соисполнитель подпрограммы
Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Участники подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
Ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Задачи подпрограммы
Гарантированное представление жилых помещений гражданам, проживающих в домах, которые признаны аварийными;
Обеспечение благоустройства территорий, на которых произведен снос жилых домов
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012;
2. Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
-
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/ планируемый к утверждению
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета
Всего
в том числе
федеральный бюджет
Окружной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2015 год
300673
0
0
0
300673
16682
2016 год
2966
0
0
0
2966
2514
2017 год
0
0
0
0
0
0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
улучшение жилищных условий жителей муниципального образования г. Лабытнанги;
ликвидация до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу на территории муниципального образования город Лабытнанги;
сокращение доли населения, проживающего в аварийном жилищном фонде
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем
Проблема улучшения жилищных условий граждан является одним из приоритетных направлений социальной политики муниципального образования город Лабытнанги.
Жилищная проблема в муниципальном образовании в настоящее время сохраняет свою остроту. Недостаточное обеспечение жильем объясняется тем, что площадь аварийного жилищного фонда растет быстрее, чем площадь вновь вводимого жилищного фонда. Необходимо отдельно выделить проблему наличия в муниципальном образовании аварийного жилищного фонда постройки до 1960 года.
В городе остро стоит проблема, связанная с наличием аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, процент такого жилья достигает до 30 % от всего имеющего на территории города Лабытнанги жилищного фонда.
С 2014 по 2016 годы планируется полная ликвидация аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Лабытнанги, признанного таковым до 01.01.2012, что составляет 11 574,71 кв. м или 52 многоквартирных дома, в которых проживает 675 человек.
Так, с 2014 по 2016 годы, с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства планируется расселить 3 703, 15 кв. м аварийного жилищного фонда - 82 жилых помещения, в которых проживает 239 человек.
В рамках сотрудничества с Некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа", реализации решения Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 07.09.2011 № 336 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Реализация генерального плана городского округа Лабытнанги в части совершенствования жилищной политики" по переселению из аварийного жилищного фонда, реализуемой Некоммерческой организацией "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа" в 2014 - 2015 годах планируется ввести в эксплуатацию 8 736, 4 кв. метров жилья, что позволит переселить граждан из 152 жилых помещений и снести из аварийного жилищного фонда 57 жилых домов.
Таким образом, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" существует объективная необходимость реализации программных мероприятий по расселению до 01 сентября 2017 г. граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
С учетом того, что три года назад общая площадь аварийного жилищного фонда составляла 15 730,23 кв. м, в 2011 году в рамках реализации программы улучшили свои жилищные условия, путем участия в мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 75 семей (144 человека). Расселено 2 652,26 кв. м указанного жилого фонда.
В 2012 году в данных мероприятиях приняло участие 13 семей (41 человек). Расселено 482, 10 кв. м аварийного жилищного фонда.
В 2013 году в данных мероприятиях приняло участие 150 семей (385 человек). Расселено 2 415,04 кв. м аварийного жилищного фонда.
II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
Анализируя реализацию мероприятий в 2011 - 2013 годах, видно, что эффективное решение поставленной проблемы возможно при значительных объемах финансирования.
При условии недостаточного финансирования площадь аварийного жилищного фонда будет увеличиваться, так как на территории муниципального образования имеется
большое количество жилых домов, планируемых к отнесению к категории аварийного и подлежащего сносу.
Невозможность комплексного решения вышеописанной проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими причинами:
социальная значимость проблемы, оказывающей негативное долгосрочное воздействие на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании город Лабытнанги, для изменения (преодоления) которой необходимы целенаправленные и скоординированные действия окружных и муниципальных органов управления;
необходимость вложения значительных объемов финансовых средств из бюджетов автономного округа и муниципального образования город Лабытнанги.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решение
задач подпрограммы
Целью подпрограммы является ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги до 01 сентября 2017 г. жилого фонда, признанного до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
гарантированное представление жилых помещений гражданам, проживающих в домах, которые признаны аварийными;
обеспечение благоустройства территорий, на которых произведен снос жилых домов.
За период действия подпрограммы планируется:
1. Переселить до 01 сентября 2017 г. 52 многоквартирных дома, признанных до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, площадь которых составляет 11 574,71 кв. м, в которых проживает 286 семей (675 человек).
2. Снести жилые дома, признанные до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, с рекультивацией земельных участков:
2015 год - 23 домов, общей площадью 10 063, 81 кв. м;
2016 год - 5 домов, общей площадью 2 033,20 кв. м.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Реализация жилищной политики в рамках подпрограммы позволит обеспечить:
увеличение строительства жилья за счет собственных средств граждан;
повышение уровня комфортности проживания граждан;
сокращение аварийного жилого фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме, таблице 1.
Методика расчета целевых показателей
1. Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Исходная информация для расчета показателя определяется в соответствии со сведениями о фактически расселенных многоквартирных домах Отдела жилищной политики Администрации города Лабытнанги.
2. Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012 рассчитывается как отношение количества снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012.
Исходная информация для расчета показателя определяется в соответствии с распоряжением Администрации города Лабытнанги от 19.03.2012 № 424 "Об утверждении Перечня жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции и сроков отселения из аварийных и подлежащих сносу домов на территории города Лабытнанги", со сведениями УЖКХ о выполненных работах по мероприятию "снос ветхих строений".
V. Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги:
1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01 января 2012 г. аварийным и подлежащим сносу подразумевает под собой:
выкуп у собственников жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу;
предоставление жилых помещений муниципальной собственности по договорам социального найма гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;
мена жилых помещений, находящихся в собственности граждан, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Адресный перечень по расселению муниципального жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012, приведен в приложении № 3 к подпрограмме.
2. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу подразумевает под собой:
списание многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
рекультивация земельного участка после сноса жилых помещений.
Адресный перечень по сносу жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012, утверждается правовым актом Администрации города Лабытнанги.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета, и внебюджетных источников. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования город
Лабытнанги" муниципальной программы муниципального
образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном
образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Гарантированное представление жилых помещений гражданам, проживающих в домах, которые признаны аварийными
1.1.
Доля площади расселенных жилых домов к общей площади жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
15,8
37,0
99
100
x
x
x
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий, на которых произведен снос жилых домов
2.1.
Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2012
%
0
50
83
100
x
x
x
Приложение № 2
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования город
Лабытнанги" муниципальной программы муниципального
образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании
город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Источник финансирования
Расходы по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 6
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги"
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики), Соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
300673,00
2966,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303639,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
300673,00
2966,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303639,00
в том числе:
Мероприятие 6.1.
Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
Соисполнитель Администрация города Лабытнанги (отдел жилищной политики)
Всего, в том числе:
300673,00
1590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302263,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
300673,00
1590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302263
Мероприятие 6.2.
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу <*>
Соисполнитель муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
0,00
1376,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1376,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие внебюджетные источники
0,00
1376,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1376,00
--------------------------------
<*> Адресный перечень по сносу жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012, утверждается отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Приложение № 3
к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования город
Лабытнанги" муниципальной программы муниципального
образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем
и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании
город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПО РАССЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ПРИЗНАННОГО АВАРИЙНЫМ ДО 01.01.2012
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Площадь жилых помещений
2015 - 2016 г.г.
За счет всех источников
За счет средств местного бюджета
За счет средств окружного бюджета
За счет средств ГК - Фонд ЖКХ
За счет средств НО "Фонд ЖС ЯНАО"
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 13
450,10
30201710,00
450,10
0,00
0,00
24444530,00
364,30
5757180,00
85,80
2.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 17
259,20
17392320,00
259,20
0,00
0,00
11239250,00
167,50
6153070,00
91,70
3.
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 1
58,65
3935415,00
58,65
0,00
0,00
3935415,00
58,65
4.
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 9
61,00
4093100,00
61,00
0,00
0,00
4093100,00
61,00
5.
г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 1 кор. .А
680,10
45634710,00
680,10
0,00
0,00
16647510,00
248,10
28987200,00
432,00
6.
г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 28
517,30
34710830,00
517,30
0,00
0,00
11661980,00
173,80
23048850,00
343,50
7.
г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 2
285,60
19163760,00
285,60
0,00
0,00
14654640,00
218,40
4509120,00
67,20
8.
г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 10
242,30
16258330,00
242,30
0,00
0,00
8468020,00
126,20
7790310,00
116,10
9.
г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 22
450,25
30211775,00
450,25
0,00
0,00
7602430,00
113,30
22609345,00
336,95
11.
г. Лабытнанги, ул. Озерная, д. 8а
433,90
29114690,00
433,90
0,00
0,00
0,00
29114690,00
433,90
12.
г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 28 А
501,00
33617100,00
501,00
0,00
0,00
15386030,00
229,30
18231070,00
271,70
13.
г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 32
41,20
2764520,00
41,20
0,00
0,00
0,00
2764520,00
41,20
14.
г. Лабытнанги, ул. Пионерская, д. 14
32,30
2167330,00
32,30
0,00
0,00
0,00
2167330,00
32,30
15.
г. Лабытнанги, ул. Рабочая, д. 45
122,60
8226460,00
122,60
0,00
0,00
0,00
8226460,00
122,60
16.
г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 4
238,40
15996640,00
238,40
0,00
0,00
0,00
15996640,00
238,40
17.
г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 А
487,90
32738090,00
487,90
0,00
0,00
10863490,00
161,90
21874600,00
326,00
18.
г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11
427,20
28665120,00
427,20
0,00
0,00
6669740,00
99,40
21995380,00
327,80
19.
г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 14
406,30
27262730,00
406,30
0,00
0,00
15010270,00
223,70
12252460,00
182,60
20.
г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 8
236,20
15849020,00
236,20
0,00
0,00
3858250,00
57,50
11990770,00
178,70
21.
г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 31
236,62
15877202,00
236,62
0,00
0,00
5079470,00
75,70
10797732,00
160,92
22.
г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 20
128,70
8635770,00
128,70
0,00
0,00
0,00
8635770,00
128,70
23.
г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 36
524,50
35193950,00
524,50
0,00
0,00
15815470,00
235,70
19378480,00
288,80
24.
г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 40
439,40
29483740,00
439,40
0,00
0,00
11091630,00
165,30
18392110,00
274,10
25.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 31
23,70
1590270,00
23,70
0,00
0,00
0,00
1590270,00
23,70
26.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 33
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 37
0,00
0,00
0,00
0,00
28.
г. Лабытнанги, ул. Привокзальная, д. 6
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
11574,71
776663041,00
11574,71
0,00
45228755,00
674,05
248481365,00
3703,15
482952921,00
7197,51
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Площадь жилых помещений
2015 год
За счет всех источников
За счет средств местного бюджета
За счет средств окружного бюджета
За счет средств ГК -Фонд ЖКХ
За счет средств НО "Фонд ЖС ЯНАО"
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 13
450,10
30201710,00
450,10
0,00
0,00
24444530,00
364,30
5757180,00
85,80
2.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 17
259,20
17392320,00
259,20
0,00
0,00
11239250,00
167,50
6153070,00
91,70
3.
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 1
58,65
3935415,00
58,65
0,00
0,00
3935415,00
58,65
0,00
4.
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 9
61,00
4093100,00
61,00
0,00
0,00
4093100,00
61,00
0,00
5.
г. Лабытнанги, ул. Карьерная д. 1 кор. А
680,10
45634710,00
680,10
0,00
0,00
16647510,00
248,10
28987200,00
432,00
6.
г. Лабытнанги, ул. Карьерная д. 28
517,30
34710830,00
517,30
0,00
0,00
11661980,00
173,80
23048850,00
343,50
7.
г. Лабытнанги, ул. Ленина д. 2
285,60
19163760,00
285,60
0,00
0,00
14654640,00
218,40
4509120,00
67,20
8.
г. Лабытнанги, ул. Ленина д. 10
242,30
16258330,00
242,30
0,00
0,00
8468020,00
126,20
7790310,00
116,10
9.
г. Лабытнанги, ул. Обская д. 22
450,25
30211775,00
450,25
0,00
0,00
7602430,00
113,30
22609345,00
336,95
10.
г. Лабытнанги, ул. Озерная д. 8а
433,90
29114690,00
433,90
0,00
0,00
0,00
29114690,00
433,90
11.
г. Лабытнанги, ул. Первомайская д. 28 А
501,00
33617100,00
501,00
0,00
0,00
15386030,00
229,30
18231070,00
271,70
12.
г. Лабытнанги, ул. Первомайская д. 32
41,20
2764520,00
41,20
0,00
0,00
0,00
2764520,00
41,20
13.
г. Лабытнанги, ул. Пионерская д. 14
32,30
2167330,00
32,30
0,00
0,00
0,00
2167330,00
32,30
14.
г. Лабытнанги, ул. Рабочая д. 45
122,60
8226460,00
122,60
0,00
0,00
0,00
8226460,00
122,60
15.
г. Лабытнанги, ул. Строителей д. 4
238,40
15996640,00
238,40
0,00
0,00
0,00
15996640,00
238,40
16.
г. Лабытнанги, ул. Строителей д. 11 А
487,90
32738090,00
487,90
0,00
0,00
10863490,00
161,90
21874600,00
326,00
17.
г. Лабытнанги, ул. Строителей д. 11
427,20
28665120,00
427,20
0,00
0,00
6669740,00
99,40
21995380,00
327,80
18.
г. Лабытнанги, ул. Строителей д. 14
406,30
27262730,00
406,30
0,00
0,00
15010270,00
223,70
12252460,00
182,60
19.
г. Лабытнанги, пер. Таежный д. 8
236,20
15849020,00
236,20
0,00
0,00
3858250,00
57,50
11990770,00
178,70
20.
г. Лабытнанги, пер. Таежный д. 31
236,62
15877202,00
236,62
0,00
0,00
5079470,00
75,70
10797732,00
160,92
21.
г. Лабытнанги, ул. Центральная д. 20
128,70
8635770,00
128,70
0,00
0,00
0,00
8635770,00
128,70
22.
г. Лабытнанги, ул. Центральная д. 36
524,50
35193950,00
524,50
0,00
0,00
15815470,00
235,70
19378480,00
288,80
23.
г. Лабытнанги, ул. Центральная д. 40
439,40
29483740,00
439,40
0,00
0,00
11091630,00
165,30
18392110,00
274,10
Итого
7260,72
487194312,00
7260,72
0,00
0,00
0,00
186521225,00
2779,75
300673087,00
4480,97
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Площадь жилых помещений
2016 год
За счет всех источников
За счет средств местного бюджета
За счет средств окружного бюджета
За счет средств ГК - Фонд ЖКХ
За счет средств НО "Фонд ЖС ЯНАО"
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
Сумма, руб.
Площадь, м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 31
23,70
1590270,00
23,70
0,00
0,00
0,00
1590270,00
23,70
2.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
г. Лабытнанги, ул. Привокзальная д. 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
23,70
1590270,00
23,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1590270,00
23,70
------------------------------------------------------------------