Постановление Правительства ЯНАО от 20.03.2014 N 200-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2014 г. № 200-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 118-ЗАО "Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 марта 2014 года № 200-П

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Год
Средства федерального бюджета <*>
Средства окружного бюджета <**>
Средства бюджетов муниципальных образований <**>
Внебюджетные источники <*>
Всего
535430
77608943
3432369
7420768
2014
105479
11263344
169069
1442284
2015
104951
11290835
194337
1029003
2016
95000
11192396
612457
947896
2017
95000
10965592
583155
940346
2018
45000
10965592
670187
982377
2019
45000
10965592
542417
1016575
2020
45000
10965592
660747
1062287

--------------------------------
<*> Финансирование Государственной программы за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.".
2. В разделе II "Перечень мероприятий Государственной программы" Государственной программы:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию Государственной программы

№ п/п
Источник финансирования
Всего на 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
535430
105479
104951
95000
95000
45000
45000
45000
из них








Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
315000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"
184193
37419
46774
50000
50000



Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"
36237
23060
13177





2.
Средства окружного бюджета <***>
77608943
11263344
11290835
11192396
10965592
10965592
10965592
10965592
в том числе по мероприятиям








2.1.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"








2.2.
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"
71871298
10443109
10470600
10372161
10146357
10146357
10146357
10146357
2.3.
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"
2796000
400000
400000
400000
399000
399000
399000
399000
2.4.
Подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг"
551579
78797
78797
78797
78797
78797
78797
78797
2.5.
Подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи" <****>
177044
25292
25292
25292
25292
25292
25292
25292
2.6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"
2390066
341438
341438
341438
341438
341438
341438
341438
3.
Средства местных бюджетов <**>
3432369
169069
194337
612457
583155
670187
542417
660747
из них








Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
3004959
106191
131896
550958
523007
610039
482269
600599
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"
371410
54878
54441
53499
52148
52148
52148
52148
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"
56000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
4.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <*>
7420768
1442284
1029003
947896
940346
982377
1016575
1062287
из них








Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"
210994
12000
15600
20280
26364
34273
44555
57922

--------------------------------
<*> Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
<***> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы".";
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п
Статус
Наименование Государственной программы, подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение населения Ямало-Ненецкого автономного округа качественными жилищно-коммунальными услугами"
всего
77608943
11263344
11290835
11192396
10965592
10965592
10965592
10965592
в том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств








ДЭиЖКК ЯНАО
71831284
10261612
10261612
10261612
10261612
10261612
10261612
10261612
ДЦиТ ЯНАО
875553
125079
125079
125079
125079
125079
125079
125079
ДСиЖП ЯНАО
846799
296752
324243
225804




ДГЖН ЯНАО
4055307
579901
579901
579901
579901
579901
579901
579901
в том числе








2.
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего








ДЭиЖКК ЯНАО
177493
25356
25356
25356
25356
25356
25356
25356
расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках обеспечивающей подпрограммы <*>
177493
25356
25356
25356
25356
25356
25356
25356
ДЦиТ ЯНАО <*>
56686
8098
8098
8098
8098
8098
8098
8098
расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках обеспечивающей подпрограммы <*>
56686
8098
8098
8098
8098
8098
8098
8098
3.
Подпрограмма 2
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"
всего
71871298
10443109
10470600
10372161
10146357
10146357
10146357
10146357
ДЭиЖКК ЯНАО
71024499
10146357
10146357
10146357
10146357
10146357
10146357
10146357
расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках обеспечивающей подпрограммы <*>
322714
46102
46102
46102
46102
46102
46102
46102
ДСиЖП ЯНАО
846799
296752
324243
225804




ДЦиТ ЯНАО
641823
91689
91689
91689
91689
91689
91689
91689
расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках обеспечивающей подпрограммы <*>
641823
91689
91689
91689
91689
91689
91689
91689
4.
Подпрограмма 3
"Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"
всего
2796000
400000
400000
400000
399000
399000
399000
399000
ДГЖН ЯНАО
2796000
400000
400000
400000
399000
399000
399000
399000
5.
Подпрограмма 4
"Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг"
всего
551579
78797
78797
78797
78797
78797
78797
78797
ДГЖН ЯНАО
551579
78797
78797
78797
78797
78797
78797
78797
расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках обеспечивающей подпрограммы <*>
707728
101104
101104
101104
101104
101104
101104
101104
6.
Подпрограмма 5
"Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи"
всего








ДЦиТ ЯНАО
177044
25292
25292
25292
25292
25292
25292
25292
расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках обеспечивающей подпрограммы <*>
177044
25292
25292
25292
25292
25292
25292
25292
7.
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации Государственной программы"
Всего
2390066
341438
341438
341438
341438
341438
341438
341438
ДЭиЖКК ЯНАО
806785
115255
115255
115255
115255
115255
115255
115255
ДЦиТ ЯНАО
875553
125079
125079
125079
125079
125079
125079
125079
ДГЖН ЯНАО
707728
101104
101104
101104
101104
101104
101104
101104

--------------------------------
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы".
<**> Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в приложении № 2 к Государственной программе.".
3. В разделе II "Показатели Государственной программы" Государственной программы:
3.1. наименование изложить в следующей редакции:
"III. Показатели Государственной программы";
3.2. в абзаце первом слово "приложения" заменить словами "приложения № 1".
4. В подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - Подпрограмма 1):
4.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования тыс. рублей
Год
Средства федерального бюджета <*>
Средства окружного бюджета <**>
Средства бюджетов муниципальных образований <*>
Внебюджетные источники <*>
Всего
315000
0
3004959
2236522
2014
45000
0
106191
776710
2015
45000
0
131896
362226
2016
45000
0
550958
252345
2017
45000
0
523007
210350
2018
45000
0
610039
209290
2019
45000
0
482269
208087
2020
45000
0
600599
217514

--------------------------------
<*> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.";
4.2. в разделе II:
4.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 1

№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
315000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
2.
Средства окружного бюджета <**>








3.
Средства местных бюджетов <***>
3004959
106191
131896
550958
523007
610039
482269
600599
из них








город Губкинский
17926
7776
10150
0
0
0
0
0
город Лабытнанги
27327
834
26493
0
0
0
0
0
город Муравленко
2320
1160
1160
0
0
0
0
0
город Новый Уренгой
0
0
0
0
0
0
0
0
город Ноябрьск
14207
8000
6207
0
0
0
0
0
город Салехард
0
0
0
0
0
0
0
0
Красноселькупский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Надымский район
36042
8126
2426
10205
7254
3814
2455
1762
Приуральский район
98599
8119
15080
15080
15080
15080
15080
15080
Пуровский район
2784662
67000
67000
522609
497609
588081
461670
580693
Тазовский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Шурышкарский район
23244
4860
3064
3064
3064
3064
3064
3064
Ямальский район
632
316
316
0
0
0
0
0
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
2236522
776710
362226
252345
210350
209290
208087
217514

--------------------------------
<*> Финансирование Подпрограммы 1 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 45,0 млн. рублей (пункт 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 746).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
<****> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.";
4.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 1
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 - всего








В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств








ДЭиЖКК ЯНАО
177492
25356
25356
25356
25356
25356
25356
25356

В том числе по мероприятиям








1
Предоставление государственных гарантий по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, привлекаемым организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности








2
Реализация региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат) <*>
177492
25356
25356
25356
25356
25356
25356
25356
ДЦиТ ЯНАО
56686
8098
8098
8098
8098
8098
8098
8098

В том числе по мероприятиям








3
Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат) <*>
11340
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
4
Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат) <*>
45346
6478
6478
6478
6478
6478
6478
6478

--------------------------------
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы".";
4.3. в разделе III:
4.3.1. в абзаце первом слово "приложения" заменить словами "приложения № 1";
4.3.2. в таблице 6:
4.3.2.1. в пункте 3.1 графы 5:
4.3.2.1.1. в абзаце первом слова "№ 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413" заменить словами "№ 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492";
4.3.2.1.2. в абзаце втором слова "№ 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413" заменить словами "№ 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492";
4.4. таблицу 7 раздела V изложить в следующей редакции:
"Таблица 7

№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 1
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 1
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
1.1
Предоставление государственных гарантий по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, привлекаемым организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
2014 - 2020 годы
привлечение средств внебюджетных источников на реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Установление долгосрочных тарифов (цен) в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
отсутствие необходимого финансового обеспечения на реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и развития отраслей в целом
пункты 2.1, 2.4 приложения № 1 к Государственной программе
".

5. В подпрограмме "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" (далее - Подпрограмма 2):
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. рублей)
Год
Средства федерального бюджета <*>
Средства окружного бюджета <**>
Средства бюджетов муниципальных образований <*>
Внебюджетные источники <*>
Всего
184193
71871298
371410
4973252
2014
37419
10443109
54878
653574
2015
46774
10470600
54441
651177
2016
50000
10372161
53499
675271
2017
50000
10146357
52148
703632
2018

10146357
52148
738814
2019

10146357
52148
763933
2020

10146357
52148
786851

--------------------------------
<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.";
5.2. в разделе II:
5.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 2

№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
184193
37419
46774
50000
50000



2.
Средства окружного бюджета <**>
71871298
10443109
10470600
10372161
10146357
10146357
10146357
10146357
3.
Средства местных бюджетов <***>
371410
54878
54441
43499
52148
52148
52148
52148
из них








город Губкинский
27076
3868
3868
3868
3868
3868
3868
3868
город Лабытнанги
35322
5046
5046
5046
5046
5046
5046
5046
город Муравленко
25074
3582
3582
3582
3582
3582
3582
3582
город Новый Уренгой
64862
9266
9266
9266
9266
9266
9266
9266
город Ноябрьск
63280
9154
9154
9154
9154
9154
9154
9154
город Салехард
45066
6438
6438
6438
6438
6438
6438
6438
Красноселькупский район
11053
1579
1579
1579
1579
1579
1579
1579
Надымский район
18781
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
Приуральский район
12647
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
Пуровский район
32291
4613
4613
4613
4613
4613
4613
4613
Тазовский район
11648
1664
1664
1664
1664
1664
1664
1664
Шурышкарский район
14433
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2193
Ямальский район
9877
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
4973252
653574
651177
675271
703632
738814
763933
786851

--------------------------------

<*> Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 45,0 млн. рублей (пункт 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 7456).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
<****> Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.";
5.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 9

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств окружного бюджета

№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 2
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 - всего
71871298
10443109
10470600
10372161
10146357
10146357
10146357
10146357
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств








ДЭиЖКК ЯНАО
71024499
10146357
10146357
10146357
10146357
10146357
10146357
10146357

В том числе по мероприятиям








1
Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа
140000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
2
Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
70884499
10126357
10126357
10126357
10126357
10126357
10126357
10126357
2.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
6116873
873839
873839
873839
873839
873839
873839
873839
2.2
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
1154839
164977
164977
164977
164977
164977
164977
164977
2.3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
59924844
8560692
8560692
8560692
8560692
8560692
8560692
8560692
2.4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
981610
140230
140230
140230
140230
140230
140230
140230
2.5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
458633
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
2.6
Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
626500
89500
89500
89500
89500
89500
89500
89500
2.7
Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1610000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
230000
2.8
Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
11200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
3
Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат) <*>
322714
46102
46102
46102
46102
46102
46102
46102
ДСиЖП ЯНАО
846799
296752
324243
225804
846799
296752
324243
225804

В том числе по мероприятиям








4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа <**>
846799
296752
324243
225804
846799
296752
324243
225804
ДЦиТ ЯНАО









В том числе по мероприятиям








5
Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат) <*>
320912
45845
45845
45845
45845
45845
45845
45845
6
Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат) <*>
256729
36676
36676
36676
36676
36676
36676
36676
7
Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат) <*>
64182
9169
9169
9169
9169
9169
9169
9169

--------------------------------
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы".
<**> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.";
5.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
"Таблица 10

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры
муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной
программы автономного округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов по направлениям

№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
853173
299482
326536
227155
средства окружного бюджета
846799
296752
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
6374
2730
2293
1351
В том числе по направлениям





1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
128576
45412
42000
41164
средства окружного бюджета
128423
45259
42000
41164
средства бюджетов муниципальных образований
153
153

-
В том числе по мероприятиям





1.1
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15412
15412


средства окружного бюджета
15259
15259


средства бюджета муниципального образования
153
153


1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
83164
20000
32000
31164
средства окружного бюджета
83164
20000
32000
31164
средства бюджета муниципального образования




1.3
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4 - 10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
10000
10000
10000
средства окружного бюджета
30000
10000
10000
10000
средства бюджета муниципального образования




2
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139
-
средства окружного бюджета
60139
15000
45139
-
средства бюджетов муниципальных образований




В том числе по мероприятиям





2.1
Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139

средства окружного бюджета
60139
15000
45139

средства бюджета муниципального образования




3
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60762
20200
20362
20200
средства окружного бюджета
60160
20000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
В том числе по мероприятиям





3.1
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60160
20000
20160
20000
средства окружного бюджета
60160
20000
20160
20000
средства бюджета муниципального образования




4
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
428225
121350
182135
124740
средства окружного бюджета
424444
120000
180444
124000
средства бюджетов муниципальных образований
3781
1350
1691
740
В том числе по мероприятиям





4.1
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
120000
10000
40000
70000
средства окружного бюджета
120000
10000
40000
70000
средства бюджета муниципального образования




4.2
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
233084
85850
112894
34340
средства окружного бюджета
230776
85000
111776
34000
средства бюджета муниципального образования
2308
850
1118
340
4.3
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75141
25500
29241
20400
средства окружного бюджета
73668
25000
28668
20000
средства бюджета муниципального образования
1473
500
573
400
5
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
37061
37061


средства окружного бюджета
36334
36334


средства бюджетов муниципальных образований
727
727


В том числе по мероприятиям





5.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район"
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11625
11625


средства окружного бюджета
11397
11397


средства бюджета муниципального образования
228
228


5.2
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25436
25436


средства окружного бюджета
24937
24937


средства бюджета муниципального образования
499
499


6
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
138410
60459
36900
41051
средства окружного бюджета
137299
60159
36500
40640
средства бюджетов муниципальных образований
1111
300
400
411
В том числе по мероприятиям





6.1
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15375
5100
5100
5101
средства окружного бюджета
15074
5000
5000
5000
средства бюджета муниципального образования
301
100
100
101
6.2
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41291
10200
15300
15791
средства окружного бюджета
40481
10000
15000
15481
средства бюджета муниципального образования
810
200
300
310
6.3
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46585
10000
16500
20085
средства окружного бюджета
46585
10000
16500
20085
средства бюджета муниципального образования




6.4
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35159
35159


средства окружного бюджета
35159
35159


средства бюджета муниципального образования




";

5.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
"Таблица 11

Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры
муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной
программы автономного округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов по муниципальным образованиям

№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
853173
299482
326536
227155
средства окружного бюджета
846799
296752
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
6374
2730
2293
1351
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139

средства окружного бюджета
60139
15000
45139

средства бюджета муниципального образования




1.1.1
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139

средства окружного бюджета
60139
15000
45139

средства бюджета муниципального образования




Муниципальное образование город Муравленко
2.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
120000
10000
40000
70000
средства окружного бюджета
120000
10000
40000
70000
средства бюджета муниципального образования




2.1.1
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
120000
10000
40000
70000
средства окружного бюджета
120000
10000
40000
70000
средства бюджета муниципального образования




Муниципальное образование Надымский район
3.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
308225
111350
142135
54740
средства окружного бюджета
304444
110000
140444
54000
средства бюджета муниципального образования
3781
1350
1691
740
3.1.1
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
233084
85850
112894
34340
средства окружного бюджета
230776
85000
111776
34000
средства бюджета муниципального образования
2308
850
1118
340
3.1.2
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75141
25500
29241
20400
средства окружного бюджета
73668
25000
28668
20000
средства бюджета муниципального образования
1473
500
573
400
3.2
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36334
36334


средства окружного бюджета
36334
36334


средства бюджета муниципального образования




3.2.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район"
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11625
11625


средства окружного бюджета
11397
11397


средства бюджета муниципального образования
228
228


3.2.2
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25436
25436


средства окружного бюджета
24937
24937


средства бюджета муниципального образования
499
499


Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60762
20200
20362
20200
средства окружного бюджета
60160
20000
20160
20000
средства бюджета муниципального образования
602
200
202
200
4.1.1
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60160
20000
20160
20000
средства окружного бюджета
60160
20000
20160
20000
средства бюджета муниципального образования




Муниципальное образование Приуральский район
5.1
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
56666
15300
20400
20966
средства окружного бюджета
55555
15000
20000
20555
средства бюджета муниципального образования
1111
300
400
411
5.1.1
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15375
5100
5100
5175
средства окружного бюджета
15074
5000
5000
5074
средства бюджета муниципального образования
301
100
100
101
5.1.2
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
всего, в том числе
41291
10200
15300
15791
средства окружного бюджета
40481
10000
15000
15481
средства бюджета муниципального образования
810
200
300
310
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
98576
35412
32000
31164
средства окружного бюджета
98423
35259
32000
31164
средства бюджета муниципального образования
153
153


6.1.1
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15412
15412


средства окружного бюджета
15259
15259


средства бюджета муниципального образования
153
153


6.1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
83164
20000
32000
31164
средства окружного бюджета
83164
20000
32000
31164
средства бюджета муниципального образования




Муниципальное образование Ямальский район
7.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
10000
10000
10000
средства окружного бюджета
30000
10000
10000
10000
средства бюджета муниципального образования




7.1.1
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4 - 10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
10000
10000
10000
средства окружного бюджета
30000
10000
10000
10000
средства бюджета муниципального образования




7.2
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
81744
45159
16500
20085
средства окружного бюджета
81744
45159
16500
20085
средства бюджета муниципального образования




7.2.1
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46585
10000
16500
50085
средства окружного бюджета
46585
10000
16500
50085
средства бюджета муниципального образования




7.2.2
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35159
35159


средства окружного бюджета
35159
35159


средства бюджета муниципального образования




";

5.3. в абзаце первом раздела III слово "приложения" заменить словами "приложения № 1";
5.4. таблицу раздела V изложить в следующей редакции:

"
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 2
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 2
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
1
Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа
2014 - 2020 годы
обеспечение развития электроэнергетики в целях энергетической безопасности автономного округа, бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики, удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии
угроза безопасности электроснабжения, дефицит мощностей, отсутствие технической возможности присоединения новых потребителей, ограничение поставок электроэнергии
пункт 3.2 приложения № 1 к Государственной программе
2
Поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса
2014 - 2020 годы



2.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения




2.2
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

создание на территории муниципальных образований автономного округа безопасной, удобной и привлекательной среды для граждан. Обеспечение требований законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарных, санитарно-гигиенических, конструктивных, технологических, планировочных требований, а также предотвращающих получение заболеваний и травм
нарушение законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования
пункт 3.7 приложения № 1 к Государственной программе
2.3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2014 - 2020 годы
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
пункты 3.1 - 3.5 приложения № 1 к Государственной программе
2.4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2014 - 2020 годы
повышение эффективности производства при предоставлении коммунально-бытовых услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается качество предоставляемых услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен)), сохранение социальной стабильности
снижение качества предоставляемых коммунально-бытовых услуг
пункты 3.1, 3.2 приложения № 1 к Государственной программе
2.5
Государственная поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей жилищных услуг, реализующих жилищные услуги населению, проживающему в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях)
2014 - 2020 годы
повышение эффективности при предоставлении жилищных услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на жилищные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых жилищных услуг
пункты 3.1, 3.2 приложения № 1 к Государственной программе
2.6
Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
2014 - 2020 годы
обеспечение газоснабжением населения автономного округа, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
пункт 3.4 приложения № 1 к Государственной программе
2.7
Подготовка объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2014 - 2020 годы
обеспечение надежной безаварийной работы объектов энергетики и систем коммунальной инфраструктуры
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
пункты 3.1 - 3.5 приложения № 1 к Государственной программе
2.8
Развитие системы управления жилищным фондом

создание благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в автономном округе
снижение инициативы собственников помещений в многоквартирных домах по реализации обязанностей по выбору способа управления многоквартирным домом
пункт 3.8 приложения № 1 к Государственной программе
3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
2014 - 2020 годы
развитие энергетики и систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности электро- и теплоснабжения, нарушение требований к качеству питьевой воды и очистке стоков. Рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
пункты 3.1 - 3.5 приложения № 1 к Государственной программе
".

6. В подпрограмме "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" (далее - Подпрограмма 3):
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Год
Средства федерального бюджета <*>
Средства окружного бюджета <**>
Средства бюджетов муниципальных образований <**>
Внебюджетные источники <*>
Всего
36237
2796000
56000
210994
2014
23060
400000
8000
12000
2015
13177
400000
8000
15600
2016

400000
8000
20280
2017

399000
8000
26364
2018

399000
8000
34273
2019

399000
8000
44555
2020

399000
8000
57922

--------------------------------
<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного и местных бюджетов указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.";
6.1.2. сноску в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
"<*> Достижение указанных результатов возможно при условии выполнения расходных обязательств согласно таблице 14";
6.2. в разделе II:
6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
"Таблица 13

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию Подпрограммы 3

№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Средства федерального бюджета <*>
36237
23060
13177






Фонд содействия реформированию ЖКХ
36237
23060
13177





2
Средства окружного бюджета <**>
2796000
400000
400000
400000
399000
399000
399000
399000
3
Средства местных бюджетов <***>
56000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
из них








город Губкинский
3374
482
482
482
482
482
482
482
город Лабытнанги
4809
687
687
687
687
687
687
687
город Муравленко
1701
243
963
963
963
963
963
963
город Новый Уренгой
6741
963
963
963
963
963
963
963
город Ноябрьск
7924
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1132
город Салехард
6076
868
868
868
868
868
868
868
Красноселькупский район
1911
273
273
273
273
273
273
273
Надымский район
8295
1185
1185
1185
1185
1185
1185
1185
Приуральский район
1722
246
246
246
246
246
246
246
Пуровский район
8232
1185
1185
1185
1185
1185
1185
1185
Тазовский район
1918
274
274
274
274
274
274
274
Шурышкарский район
1414
202
202
202
202
202
202
202
Ямальский район
1883
269
269
269
269
269
269
269
4
Средства внебюджетных источников (средства собственников жилых помещений МКД) <****>
210994
12000
15600
20280
26364
34273
44555
57922

--------------------------------
<*> Финансирование Подпрограммы 3 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
<****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.";
6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств окружного бюджета

№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 - всего
2796000
400000
400000
400000
399000
399000
399000
399000
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств








В том числе по мероприятиям








1.1.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
2793000
399000
399000
399000
399000
399000
399000
399000
1.2.
Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
3000
1000
1000
1000




";

6.3. в абзаце первом раздела III слово "приложения" заменить словами "приложения № 1";
6.4. таблицу раздела V изложить в следующей редакции:

"
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 3
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 3
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
1
Проведение капитального ремонта МКД
2014 - 2020 годы
увеличение объема капитально отремонтированных МКД. Своевременное проведение обследования технического состояния жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования, проведение обследований МКД на предмет оценки рационального использования в жилищном фонде, общем имуществе собственников помещений в МКД топливно-энергетических ресурсов и воды
снижение количества капитально отремонтированных МКД. Снижение качества капитально отремонтированных МКД
пункты 4.1 - 4.6 приложения № 1 к Государственной программе
2
Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
2014 год
своевременное проведение капитальных ремонтов МКД в автономном округе. Снижение нагрузки на бюджет автономного округа в части софинансирования мероприятий по проведению капитального ремонта. Активизация привлечения средств собственников помещений в МКД для проведения капитальных ремонтов. Осуществление перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по капитальному ремонту
повышение износа МКД. Снижение темпов перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по капитальному ремонту
пункты 4.1 - 4.4 приложения № 1 к Государственной программе
".

7. В подпрограмме "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг" (далее - Подпрограмма 4):
7.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Год
Средства окружного бюджета (тыс. рублей)
Всего
551579
2014
78797
2015
78797
2016
78797
2017
78797
2018
78797
2019
78797
2020
78797
";

7.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 16

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
за счет средств окружного бюджета

№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 - всего
551579
78797
78797
78797
78797
78797
78797
78797
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств








ДГЖН ЯНАО <*>
551579
78797
78797
78797
78797
78797
78797
78797
1
Обеспечение функций казенных учреждений
551579
78797
78797
78797
78797
78797
78797
78797
2
Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 <*>
707728
101104
101104
101104
101104
101104
101104
101104
2.1
Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
251132
35876
35876
35876
35876
35876
35876
35876
Проведение плановых документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261

Выдача предписания в случае выявления нарушения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22862
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266
2.2
Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
205464
29352
29352
29352
29352
29352
29352
29352
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261

Рассмотрение дела об административном правонарушении
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания объекта правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию
22848
3264
3264
3264
3264
3264
3264
3264
2.3
Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
251132
35876
35876
35876
35876
35876
35876
35876
Проведение личного приема граждан








Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261

Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22862
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22827
3261
3261
3261
3261
3261
3261
3261

--------------------------------
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы".";
7.3. в абзаце первом раздела III слово "приложения" заменить словами "приложения № 1".
8. В подпрограмме "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи" (далее - Подпрограмма 5):
8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Год
Средства окружного бюджета (тыс. рублей)
Всего
177044
2014
25292
2015
25292
2016
25292
2017
25292
2018
25292
2019
25292
2020
25292
";

8.2. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 18

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
за счет средств окружного бюджета

№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 5
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 - всего
177044
25292
25292
25292
25292
25292
25292
25292
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств








ДЦиТ ЯНАО
177044
25292
25292
25292
25292
25292
25292
25292
В том числе по мероприятиям








1.1.
Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>
123928
17704
17704
17704
17704
17704
17704
17704
1.2.
Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>
44261
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
1.3.
Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>
8855
1265
1265
1265
1265
1265
1265
1265
";

8.3. в абзаце первом раздела III слово "приложения" заменить словами "приложения № 1".
9. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 6):
9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Год
Средства окружного бюджета (тыс. рублей)
Всего
2390066
2014
341438
2015
341438
2016
341438
2017
341438
2018
341438
2019
341438
2020
341438
";

9.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 20

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств окружного бюджета

№ п/п
Статус
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 - 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации Государственной программы"
всего
2390066
341438
341438
341438
341438
341438
341438
341438
ДЭиЖКК ЯНАО
806785
115255
115255
115255
115255
115255
115255
115255
ДЦиТ ЯНАО
875553
125079
125079
125079
125079
125079
125079
125079
ДГЖН ЯНАО
707728
101104
101104
101104
101104
101104
101104
101104
";

9.3. в абзаце первом раздела III слово "приложения" заменить словами "приложения № 1".
10. Приложение к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа "Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 марта 2014 года № 200-П)

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" И ПОДПРОГРАММ, ВХОДЯЩИХ В ЕЕ СОСТАВ

№ п/п
Наименование целевых показателей и индикаторов
Единица измерения
Весовое значение показателя
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Государственная программа









1.1
Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий)
кг у.т./тыс. руб.
0,20
15,80
15,40
15,00
14,60
14,20
13,80
12,85
1.2
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,20
8,0
16,5
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
1.3
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

0,10
15,0
12,0
11,5
11,0
11,0
11,0
11,0
1.4
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,13
0,3
0,6
1,5
4,6
3,2
3,3
3,4
1.5
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,13
0,4
0,4
0,8
1,9
1,9
3,6
6,7
1.6
Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления
%
0,13
18,0
20,0
22,0
22,0
23,0
24,0
25,0
2
Подпрограмма 1









2.1
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности









2.1.1
Снижение энергоемкости валового регионального продукта автономного округа за счет реализации программных мероприятий (к 2007 году)
%
0,20
1,06
1,07
1,08
1,09
1,0
2,2
3,5
2.1.2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта
%
0,02







2.1.3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,03
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.1.4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,03
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
2.1.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,03
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
2.1.6
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,02
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.1.7
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории автономного округа
%
0,02
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.1.8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории автономного округа
%
0,02


н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.1.9
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории автономного округа (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
0,02

н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.1.10
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории автономного округа (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,01
0,25
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.2
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе









2.2.1
Удельный расход электрической энергии на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
кВт x ч/м2
0,020
96,2






2.2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений субъекта
Гкал/м2
0,02
0,25






2.2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
м3/чел.
0,02
6,2






2.2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
м3/чел.
0,02
0,84






2.2.5
Удельный расход природного газа на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
м3/чел.
0,02
1,26






2.2.6
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями, к общему объему финансирования региональной программы
%
0,02
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.2.7
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями
шт.
0,02
-
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде









2.3.1
Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2
0,02
0,35
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.2
Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя)
м3/чел.
0,02
40,40
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.3
Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя)
м3/чел.
0,02
21,30
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.4
Удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт x ч/м2
0,02
58,30
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.5
Удельный расход природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
0,02
26,10
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.6
Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
м3/чел.
0,02
112,00
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.7
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД
кг у.т./м2
0,02
87,40
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры









2.4.1
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории автономного округа в сфере промышленного производства
кг у.т./ тыс. руб.
0,05
8,50
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.2
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
гр. у.т./кВт x ч
0,02
448,8
450,0
448,0
445,0
440,0
435,0
430,0
2.4.3
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./Гкал
0,02
95,3
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.4
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
0,02
13,5






2.4.5
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт x ч/Гкал
0,02
34,2
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.6
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
0,02
14,4
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.7
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
0,02
17,5
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.8
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт x ч/м3
0,02
1,5
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.9
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт x ч/м3
0,02
1,7
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.10
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт x ч/м2
0,02
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе









2.5.1
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне
ед.
0,015
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.2
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
ед.
0,015
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.3
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется на региональном уровне
ед.
0,01
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.4
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне
ед.
0,01
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.5
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями автономного округа, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
ед.
0,01
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.6
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями автономного округа
ед.
0,01
0
0
0
0
0
0
0
2.5.7
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории автономного округа
ед.
0,01
16066
16100
16115
16134
16147
16153
16168
2.5.8
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории автономного округа
ед.
0,01







3
Подпрограмма 2









3.1
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса









3.1.1
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,04
8,0
16,5
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
3.1.2
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе
%
0,04
15,0
12,0
11,5
11,0
11,0
11,0
11,0
3.1.3
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,04
51,1
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
3.2
Целевые показатели развития электроэнергетики









3.2.1
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения
МВт
0,035
160,0






3.2.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
МВт
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.3
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
МВт
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.4
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
%
0,035
7,9
7,7
7,5
7,2
7,0
6,0
5,0
3.2.5
Уровень износа электрических сетей
%
0,035
47,5
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
3.3
Целевые показатели развития теплоэнергетики









3.3.1
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
Гкал/час
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
Гкал/час
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.3
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
%
0,035
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
3.3.4
Уровень износа сетей теплоснабжения
%
0,035
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
3.4
Целевые показатели развития газоснабжения









3.4.1
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа
%
0,035
30,4
31,5
31,5
32,0
32,0
34
35,0
3.5
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения









3.5.1
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
%
0,035
94,3
94,4
94,4
94,4
94,4
94,4
94,4
3.5.2
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
%
0,035
94,0
94,2
94,6
95,0
96,0
97,0
98,0
3.5.3
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
%
0,04
33,2
33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
3.5.4
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
%
0,04
5,3
5,2
5,1
5,0
5,0
4,5
4,0
3.5.5
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
0,035
16,6
16,2
16,0
15,8
15,5
15,2
15,0
3.5.6
Уровень износа водопроводной сети
%
0,035
57,5
57,2
56,8
56,3
56,0
55,0
54,0
3.5.7
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности
%
0,035
78,2
78,8
79,0
79,5
80,0
80,5
81,0
3.5.8
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
0,035
97,9
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
3.5.9
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,035
51,4
51,6
52,0
53,0
54,0
56,0
60,0
3.5.10
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,035
15,0
14,8
14,6
14,2
14,0
13,0
12,0
3.5.11
Уровень износа канализационной сети
%
0,035
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
3.6
Целевые показатели развития систем обращения с отходами производства и потребления









3.6.1
Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления
%
0,04
18,0
20,0
22,0
22,0
23,0
24,0
25,0
3.7
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий









3.7.1
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
%
0,032
100
100
100
100
100
100
100
3.7.2
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
%
0,032
100
100
100
100
100
100
100
3.8
Целевые показатели развития управления жилищным фондом









3.8.1
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
%
0,031
13
13
13
13
13
13
13
4
Подпрограмма 3









4.1
Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД, построенных до 2000 года
%
0,20
0,8
1
1,4
1,8
2
2,5
3
4.2
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
ед.
0,16
76
395
395
395
395
395
395
4.3
Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
тыс. м2
0,16
151
151
792
792
792
792
792
4.4
Доля средств бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта МКД
%
0,16
95
90
80
75
73
72
70
4.5
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте МКД
ед.
0,16
368
368
368
368
368
368
368
4.6
Количество тепловизионных обследований МКД
ед.
0,16
390
390
390
390
390
390
390
5
Подпрограмма 4









5.1
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
%
0,25
80
80
80
80
80
80
80
5.2
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
%
0,25
78
78
78
78
78
78
78
5.3
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
ед.
0,25
98
98
98
98
98
98
98
5.4
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
%
0,25
95
95
95
95
95
95
95
6
Подпрограмма 5









6.1
Качество государственного регулирования цен (тарифов) - доля приказов ДЦиТ ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
%
0,5
100
100
100
100
100
100
100
6.2
Качество контрольно-надзорной деятельности - процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
%
0,4
100
100
100
100
100
100
100
6.3
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) - доля решений ДЦиТ ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
%
0,1
100
100
100
100
100
100
100
7
Подпрограмма 6









7.1
Укомплектованность должностей государственной службы
%
0,5
98
98
98
98
98
98
98
7.2
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
0,5
100
100
100
100
100
100
100
".

11. Дополнить Государственную программу приложением № 2 следующего содержания:
"Приложение № 2
к Государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа "Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 - 2020 годы"

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование Государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объем финансирования
В том числе
ведомственные расходы
межбюджетные субсидии
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Государственная программа (всего)
11263344
829087
10434257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
1105036
1.1
Ответственный исполнитель ДЭиЖКК ЯНАО
10261612
226355
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
1.2
Соисполнители (всего)
1001732
602732
399000













399000
1.2.1
ДЦиТ ЯНАО
125079
125079
0














1.2.2
ДСиЖП ЯНАО
296752
296752
0














1.2.3
ДГЖН ЯНАО
579901
180901
399000













399000
2
Подпрограмма 2
10443109
407852
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
2.1
Ответственный исполнитель - ДЭиЖКК ЯНАО
10146357
111100
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
2.2
Соисполнители (всего)
296752
296752
0














2.2.1
ДСиЖП ЯНАО
296752
296752
0














2.2.2
ДЦиТ ЯНАО
0
0
0














2.3
1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа
20000
20000
0














2.3.1
ДЭиЖКК ЯНАО

















2.4
2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
10126357
91100
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
2.4.1
ДЭиЖКК ЯНАО

















2.4.2
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
873839
0
873839
102199
86663
155316
152318
63241
64388
22982
25392
21917
18020
22513
69893
20997
48000
2.4.3
2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007

2.4.3.1
2.2.1. Организация уличного освещения
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007

2.4.4
2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
8560692
0
8560692
1159567
923977
850116
490727
235691
220174
878131
615026
593325
764361
286076
644038
471447
428036
2.4.4.1
2.3.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
4316076
0
4316076
424395
451224
462830
336548
157677
136100
460679
287106
284397
470360
171637
446623
226500

2.4.4.2
2.3.2. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1555992
0
1555992
303763
240222
-
-
-
-
66872
272864
210580
196942
73097
30034
161618

2.4.4.3
2.3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2042697
0
2042697
359290
189420
375870
151738
76841
82979
344823
39430
90078
86347
29235
160933
55713

2.4.4.4
2.3.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
177430
0
177430
66350
38514
7187
-
-
-
1388
12566
5318
6909
10684
3244
25270

2.4.4.5
2.3.5. Материально-техническое обеспечение
40461
0
40461
5769
4597
4229
2441
1173
1095
4369
3060
2952
3803
1423
3204
2346

2.4.5
2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
140230
0
140230
32897
15884
992
3285
-
63
4669
11866
23151
23396
7007
16905
115

2.4.6
2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
65519
0
65519
2715

14020
29167
6968
7106
5543







2.4.7
2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
89500
89500
0














2.4.8
2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
230000
0
230000













230000
2.4.9
2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
1600
1600
0














2.4.9.1
2.8.1. Возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, по арендной плате за используемые помещения, на приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности товариществ собственников жилья
700
700
0














2.4.9.2
2.8.2. Поощрение победителей ежегодного окружного конкурса "Лучшее товарищество собственников жилья"
900
900
0














2.5
4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа <*>
296752
296752
0














2.6
ДСиЖП ЯНАО

















3
Подпрограмма 3
400000
1000
399000













399000
3.1
Ответственный исполнитель - ДГЖН ЯНАО
400000
1000
399000













399000
3.2
1. Проведение капитального ремонта М КД
399000

399000













399000
3.3
ДГЖН ЯНАО

















3.4
2. Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
1000
1000
0














3.5
ДГЖН ЯНАО

















4
Подпрограмма 4
78797
78797
0














4.1
Ответственный исполнитель - ДГЖН ЯНАО
78797
78797
0














4.2
1. Обеспечение функций казенных учреждений
78797
78797
0














4.3
ДГЖН ЯНАО

















5
Подпрограмма 6
341438
341438
0














5.1
Ответственный исполнитель - ДЭиЖКК ЯНАО
115255
115255
0














5.2
Соисполнители
226183
226183
0














5.2.1
ДЦиТ ЯНАО
125079
125079
0














5.2.2
ДГЖН ЯНАО
101104
101104
0















--------------------------------
<*> Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.".


------------------------------------------------------------------