Постановление Администрации города Новый Уренгой от 11.07.2014 N 199 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 N 362"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2014 г. № 199

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 01.11.2013 № 362

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 27.02.2014 № 347 "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 05.12.2013 № 333", постановлением Администрации города Новый Уренгой от 13.08.2013 № 302 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования город Новый Уренгой", руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 № 362 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" на 2014 - 2016 годы", согласно приложению.
2. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
3. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ





Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 11.07.2014 № 199

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы, всего 5925903 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 2403713 тыс. руб.
- 2015 год - 1759814 тыс. руб.
- 2016 год - 1762376 тыс. руб.
Объем финансирования программы из окружного бюджета на 2014 - 2016 годы, всего 3123519 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 1041173 тыс. руб.
- 2015 год - 1041173 тыс. руб.
- 2016 год - 1041173 тыс. руб.
Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 - 2016 годы, всего 2802384 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год - 1362540 тыс. руб.
- 2015 год - 718641 тыс. руб.
- 2016 год - 721203 тыс. руб.".

2. Приложение 1 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" на 2014 - 2016 годы" к программе изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
Базовое значение для показателей, 2012 год
Период реализации программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" на 2014 - 2016 годы
Цель: Улучшение условий проживания населения на территории муниципального образования город Новый Уренгой




Показатель эффективности 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

%

43
44
45
46



Показатель эффективности 2. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

%

75
80
80
80




Показатель эффективности 3. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской

%

56
80
80
80




Показатель эффективности 4. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 сентября текущего года)

%

100
100
100
100



Показатель эффективности 5. Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций (по состоянию на 1 ноября текущего года)

%

100
100
100
100



Показатель эффективности 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

0
0
0
0




Показатель эффективности 7. Доля протяженности освещенных улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного периода

%

37,7
41,8
45,8
51,6



Показатель эффективности 8. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

%

0
0
0
0




Показатель эффективности 9. Регулярность движения автобусов на маршрутах

%

96
96
96
96



Показатель эффективности 10. Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год

%

0,61
0,61
0,61
0,61
1



Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
ДГХ, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево











(далее - ТУ Коротчаево), Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха (далее - ТУ Лимбяяха)






Цель: Приведение объектов муниципального жилищного фонда в технически-исправное состояние, отвечающее требованиям санитарной и пожарной безопасности




Задача 1. Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания










Показатель эффективности 1.1. Наличие адресного перечня объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту на текущий или очередной финансовый год (период)

Да/нет

Да
Да
Да
Да




Показатель эффективности 1.2. Доля отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего числа объектов, включенных в реестр объектов муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту (нарастающим итогом)

%

-
1,3
2,7
4,0



Мероприятие 1.1. Организация сбора данных и ведение реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту
ДГХ









Показатель результативности 1.1.1. Наличие реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту

Да/нет

-
Да
Да
Да




Мероприятие 1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля
ДГХ









Показатель результативности 1.2.1. Количество проведенных проверок

Ед.

0
По факту
По факту
По факту




Задача 2. Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда










Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества жилых домов муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом)

%

1,3
0,2
0,5
0,7



Показатель эффективности 2.2. Доля площади отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом)

%

1,7
0,2
0,4
0,6




Показатель эффективности 2.3. Численность жителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде, технические характеристики которого улучшены (нарастающим итогом)

Чел.

462
546
631
716
920
0501
0314006
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

4711,40
4707,00
4707,00



Показатель результативности 2.1.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Южный и Северный

Ед.

8
1
1
1




Показатель результативности 2.1.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений

Ед.

1
5
3
3



Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный

Кв. м

4323,2
495,8
490,0
490,0



Показатель результативности 2.1.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Южный и Северный

Ед.

374
366
357
347



Показатель результативности 2.1.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный

Кв. м

202477
196658
191658
186658

920
0501
0314006
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда районов Коротчаево, Лимбяяха (по отдельному плану)
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха
Тыс. руб.
Местный бюджет

2395,60
2400,00
2400,00




Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Коротчаево и Лимбяяха

Ед.

3
1
1
1



Показатель результативности 2.2.2. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха

Кв. м

501,930
61,2
65
65



Показатель результативности 2.2.3. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Коротчаево и Лимбяяха

Ед.

473
472
471
470




Показатель результативности 2.2.4. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха

Кв. м

78941,8
78835,2
78541,8
78241,5



Итого по задаче 2:

Тыс. руб.
Местный бюджет

7107,00
7107,00
7107,00
Итого по подпрограмме 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет

7107,00
7107,00
7107,00
2



Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период"
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха






Цель: Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры




Задача 1. Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности











Показатель эффективности 1.1. Аварийность систем теплоснабжения

Ед./100 км

0
0
0
0



Показатель эффективности 1.2. Аварийность систем водоснабжения

Ед./100 км

0
0
0
0



Показатель эффективности 1.3. Аварийность систем водоотведения

Ед./100 км

0
0
0
0



Мероприятие 1.1. Организация разработки и согласования адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха









Показатель результативности 1.1.1. Наличие согласованного адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период

Да/нет

Да
Да
Да
Да




Мероприятие 1.2. Разработка муниципальных правовых актов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период
ДГХ









Показатель результативности 1.2.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов для организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период

Ед.

4
3
3
3




Мероприятие 1.3. Осуществление сбора и анализа данных о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, устранению предписаний надзорных органов
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха









Показатель результативности 1.3.1. Количество информаций о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период

Ед.

6
6
6
6



Показатель результативности 1.3.2. Количество информаций о ходе устранения предписаний надзорных органов

Ед.

12
12
12
12




Мероприятие 1.4. Формирование и организация работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
ДГХ









Показатель результативности 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

Ед.

5
По факту
По факту
По факту



Мероприятие 1.5. Актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения <*>
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00




Показатель результативности 1.5.1. Количество проведенных корректировок схемы теплоснабжения

Ед.

0
0
1 <*>
1 <*>
920
0502
0324025
Мероприятие 1.6. Разработка, актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения; проведение экспертизы проекта схем
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,00
6989,00
0,00
0,00



Показатель результативности 1.6.1. Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения

Ед.

0
2
0
0



Мероприятие 1.7. Корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на 2011 - 2020 годы (далее - ПКР) <*>
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00




Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных корректировок ПКР <*>

Ед.

0
0
1 <*>
1 <*>



Итого по задаче 1:

Тыс. руб.
Местный бюджет

6989,00
0,00
0,00




Задача 2. Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса










Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности ветхих тепловых сетей

%

15,2
2,3
0,9
0,9



Показатель эффективности 2.2. Доля отремонтированных сетей водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей водоснабжения

%

3,8
1,1
0,0
0,0

920
0502
0324007
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы производства и передачи тепловой энергии (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

3924,841
1500,00
1300,00



Показатель результативности 2.1.1. Протяженность отремонтированных тепловых сетей

Км

7
0,744
0,3
0,3



Показатель результативности 2.1.2. Общая протяженность ветхих тепловых сетей

Км

46
33
32,256
31,956
920
0502
0324007
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы производства и передачи электрической энергии (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

0,00
0,00
4900,00




Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных объектов сферы производства электрической энергии

Ед.

2
0
0
1



Показатель результативности 2.2.2. Протяженность отремонтированных электрических сетей

Км

2,925
0
9,8 <*>
0



Показатель результативности 2.2.3. Общая протяженность ветхих электрических сетей

Км

50,925
48
48
38,2
920
0502
0324007
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы подъема, транспортировки и очистки воды (по отдельному плану)

Тыс. руб.
Местный бюджет

4195,848
0,00
0,00




Показатель результативности 2.3.1. Протяженность отремонтированных трубопроводов водоснабжения

Км

1,3
0,366
0
0



Показатель результативности 2.3.2. Общая протяженность ветхих трубопроводов водоснабжения

Км

34
32,5
32,134
32,134
920
0502
0324007
Мероприятие 2.4. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы транспортировки (перекачки) и очистки канализационных стоков (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

178,311
6799,00
2099,00



Показатель результативности 2.4.1. Количество отремонтированных объектов сферы транспортировки (перекачки) канализационных стоков

Ед.

4
1
0
0




Показатель результативности 2.4.2. Количество отремонтированных объектов сферы очистки канализационных стоков

Ед.

1
1
1
1



Итого по задаче 2:

Тыс. руб.
Местный бюджет

8299,00
8299,00
8299,00
Итого по подпрограмме 2:

Тыс. руб.
Местный бюджет

15288,00
8299,00
8299,00
3



Подпрограмма "ЖКК - без убытков"
ДГХ






Цель: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости организаций жилищно-коммунального комплекса




Задача 1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой











Показатель эффективности 1.1. Доля безубыточных организаций ЖКК

%

100
100
100
100



Показатель эффективности 1.2. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам

%

90,8
91,3
92,3
93,3
920
0502
0337592
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг (тепловой энергии) населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
ДГХ
Тыс. руб.
Окружной бюджет

462830,00
462830,00
462830,00




Показатель результативности 1.1.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов

%

100
100
100
100
920
0502
0337593
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения) населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
ДГХ
Тыс. руб.
Окружной бюджет

375870,00
375870,00
375870,00




Показатель результативности 1.2.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов

%

100
100
100
100
920
0502
0337594
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг (поставка сжиженного газа) населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
ДГХ
Тыс. руб.
Окружной бюджет

7187,00
7187,00
7187,00




Показатель результативности 1.3.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов

Ед.

100
100
100
100
920
0501
0337130
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам, проживающим в муниципальном и находящемся в ведении органов местного самоуправления жилищном фонде деревянного исполнения, а также в специализированном жилищном фонде, жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
ДГХ
Тыс. руб.
Окружной бюджет

14020,00
14020,00
14020,00
920
0501
0334008
Тыс. руб.
Местный бюджет

46484,00
26484,00
26484,00
920
0501
0334022
1200,00
1200,00
1200,00




Показатель результативности 1.4.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов

%

100
100
100
100
920
0501
0334010
Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий на возмещение затрат и недополученных доходов в связи с оказанием жилищно-коммунальных услуг нанимателям жилых помещений в общежитии по адресу: мкр. Восточный, 2/3
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

12252,00
12252,00
12252,00



Показатель результативности 1.5.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов

%

100
100
100
100

920
0501
0334010
Мероприятие 1.6. Содержание жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью или построенных за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой до их заселения гражданами или передачи в пользование юридическим лицам, а также осуществление расходов за предоставленные коммунальные услуги в данных помещениях
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

40557,00
5557,00
5557,00




Показатель результативности 1.6.1. Количество незаселенных квартир

Квартир

1271
1260
1200
1100



Показатель результативности 1.6.2. Общая площадь незаселенных квартир

Кв. м.

55425
54945
52329
47968



Итого по задаче 1:

Тыс. руб.
Окружной бюджет

859907,00
859907,00
859907,00




Тыс. руб.
Местный бюджет

100493,00
45493,00
45493,00



Задача 2. Обеспечение бытового обслуживания населения











Показатель эффективности 2.1. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг

%

47,1
47,1
47
47



Показатель эффективности 2.2. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела

%

100
100
100
100
920
0502
0334009
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению в величине, не обеспечивающей возмещение издержек
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

1329,00
62,00
62,00




Показатель результативности 2.1.1. Количество посещений субсидируемых городских бань

Ед.

7062
7062
7062
7062



Показатель результативности 2.1.2. Количество субсидируемых общегородских бань

Ед.

1
1
1
1

920
0502
0337132
Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии организациям на возмещение затрат по содержанию круглосуточного дежурного звена в составе специализированной службы по вопросам похоронного дела и за предоставление услуги по захоронению невостребованных трупов
ДГХ
Тыс. руб.
Окружной бюджет

992,00
992,00
992,00
920
0502
0334009
Тыс. руб.
Местный бюджет

11683,00
560,00
560,00



Показатель результативности 2.2.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов

%

100
100
100
100




Итого по задаче 2

Тыс. руб.
Окружной бюджет

992,00
992,00
992,00




Тыс. руб.
Местный бюджет

13012,00
622,00
622,00



Задача 3. Совершенствование системы управления жилищным фондом










Показатель эффективности 3.1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, от общего числа объектов муниципального жилищного фонда

%

100
100
100
100



Показатель эффективности 3.2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами

%

83,6
90,0
90,0
89,7




Мероприятие 3.1. Организация содержания и управления муниципальным жилищным фондом
ДГХ









Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных конкурсов по отбору управляющей организации на управление жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности

Ед.

2
1
1
1



Показатель результативности 3.1.2. Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведен конкурс по отбору управляющей организации

Ед.

847
838
828
817




Показатель результативности 3.1.3. Общее количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе многоквартирных домов

Ед.

847/760
838/737
828/730
817/720



Мероприятие 3.2. Организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом либо решение не было реализовано
ДГХ









Показатель результативности 3.2.1. Количество открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом либо решение не было реализовано

Ед.

1
1
1
1




Показатель результативности 3.2.2. Число многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами

Ед.

372
413
415
417



Показатель результативности 3.2.3. Общее число многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ управления многоквартирными домами

Ед.

445
459
461
465



Мероприятие 3.3. Созыв собраний собственников помещений многоквартирных домов для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления домом в случаях, предусмотренных законодательством
ДГХ










Показатель результативности 3.3.1. Общее количество собраний собственников многоквартирных домов, организованных ДГХ

Ед.

58
По факту
По факту
По факту



Мероприятие 3.4. Проведение мониторинга задолженности организаций ЖКК муниципального образования город Новый Уренгой
ДГХ










Показатель результативности 3.4.1. Количество информаций о наличии дебиторской и кредиторской задолженности управляющих и ресурсоснабжающих организаций, направленных в уполномоченный орган ЯНАО согласно постановлению Губернатора ЯНАО от 11.06.2013 № 78-ПГ "О создании системы мониторинга задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа"

Ед.

0
12
12
12




Показатель результативности 3.4.2. Количество направленных рекомендаций руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций о проведении мероприятий по снижению задолженности в случае недостаточности проводимых ими мер

Ед.

0
По факту
По факту
По факту



Показатель результативности 3.4.3. Общее число управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - организаций ЖКК), подлежащих мониторингу

Ед.

11
11
11
11



Мероприятие 3.5. Проведение совещаний с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций по вопросам погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы
ДГХ










Показатель результативности 3.5.1. Количество проведенных совещаний

Ед.

2
2
2
2



Мероприятие 3.6. Проведение пресс-конференций для средств массовой информации по вопросам ЖКК
ДГХ









Показатель результативности 3.6.1. Количество проведенных пресс-конференций

Ед.

2
2
2
2



Мероприятие 3.7. Разработка муниципальных правовых актов по вопросам ЖКК (при необходимости)
ДГХ









Показатель результативности 3.7.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов

Ед.

28
По факту
По факту
По факту
Итого по подпрограмме 3:
Тыс. руб.
Окружной бюджет

860899,00
860899,00
860899,00
Тыс. руб.
Местный бюджет

113505,00
46115,00
46115,00
4



Подпрограмма 4 "Благоустройство"
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха






Цель: Повышение уровня комфортности городской среды для населения




Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города










Показатель эффективности 1.1. Доля автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт, от общей протяженности автомобильных дорог

%

10,0
1,8
0,0
0,0




Показатель эффективности 1.2. Доля улиц, в отношении которых проведен ремонт, от общей протяженности улиц

%

4,5
3,1
0,03
0,2



Показатель эффективности 1.3. Доля улично-дорожной сети города, в отношении которой зафиксирован недопустимый уровень содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети

%

0
0
0
0



Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети (далее - УДС)
ДГХ










Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных сезонных обследований УДС, не менее

Ед.

2
2
2
2



Показатель результативности 1.1.2. Наличие перспективного плана работ по ремонту УДС

Да/нет

Да
Да
Да
Да



Показатель результативности 1.1.3. Наличие годового плана работ по ремонту УДС

Да/нет

Да
Да
Да
Да



Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, улиц, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

334873,00
31556,00
34118,00
920
0409
0344012

217271,00
2001,00
9991,00
920
0409
0344023

117602,00
29555,00
24127,00




Показатель результативности 1.2.1. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведен капитальный ремонт или ремонт

Км

5,0
0,9
0
0



Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улиц, в отношении которых проведен капитальный ремонт или ремонт

Км

2,5
1,7
0,02
0,09



Показатель результативности 1.2.3. Площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт или ремонт

Кв. м

55257,2
28525,0
9187,0
5438,0

920
0409
0347145
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию УДС
ДГХ
Тыс. руб.
Окружной бюджет

155316,00
155316,00
155316,00
920
0409
0344011
Тыс. руб.
Местный бюджет

195679,00
8175,00
8175,00



Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети, в отношении которой осуществляется содержание с допустимым уровнем содержания

Тыс. кв. м

3376,9
3424,1
3424,1 <*>
3424,1 <*>



Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода УДС владельцам инженерных коммуникаций
ДГХ










Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода

Ед.

29
По факту
По факту
По факту



Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к УДС
ДГХ









Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к УДС

Ед.

0
По факту
По факту
По факту




Мероприятие 1.6. Выдача специальных разрешений на движение по УДС транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
ДГХ









Показатель результативности 1.6.1. Количество выданных специальных разрешений на перевозку опасных грузов

Ед.

49
По факту
По факту
По факту



Показатель результативности 1.6.2. Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Ед.

2432
По факту
По факту
По факту



Показатель результативности 1.6.3. Количество согласованных маршрутов перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Ед.

17906
По факту
По факту
По факту




Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности УДС
ДГХ









Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Ед.

0
По факту
По факту
По факту



Итого по задаче 1:

Тыс. руб.
Окружной бюджет

155316,00
155316,00
155316,00




Местный бюджет

530552,00
39731,00
42293,00



Задача 2. Повышение уровня благоустройства городских территорий











Показатель эффективности 2.1. Доля оборудованных павильонами остановочных пунктов от общего количества остановочных пунктов (нарастающим итогом)

%

64,4
65,5
65,5
65,5



Показатель эффективности 2.2. Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения

%

5,1
5,17
5,24
5,28



Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству территорий рекреационного и общественного назначения (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

13833,00
1110,00
1110,00
920
0503
0344024
8891,00


920
0503
0344016
4942,00
1110,00
1110,00




Показатель результативности 2.1.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей

Кв. м

87700,0
92825,5
92825,5
92825,5
920
0503
0344016
Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по приобретению и установке остановочных павильонов <*>
ДГХ
Тыс. руб.


985,00
0,00
0,00



Показатель результативности 2.2.1. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов <*>

шт.

18
2
2 <*>
2 <*>
920
0503
0344016
Мероприятие 2.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой <*>
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

785,00
200,00
200,00




Показатель результативности 2.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание

шт.

70
70
70 <*>
70 <*>
920
0503
0347134
Мероприятие 2.4. Организация уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов)
ДГХ
Тыс. руб.
Окружной бюджет

20729,00
20729,00
20729,00



Тыс. руб.
Местный бюджет

3102,00
1166,00
1166,00
920
0503
0344013
1091,00
1091,00
1091,00
920
0503
0344016
2011,00
75,00
75,00



Показатель результативности 2.4.1. Протяженность освещенных улиц, дорог и проездов

Км

37,7
41,8
45,8
51,6



Показатель результативности 2.4.2. Протяженность праздничной иллюминации

М

2500
2500
2500
2500

920
0503
0344014
Мероприятие 2.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения <*>
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

8000,00
0,00
0,00



Показатель результативности 2.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию

Тыс. Кв. м

379,711
385,897
385,9 <*>
385,9 <*>



Итого по задаче 2:

Тыс. руб.
Окружной бюджет

20729,00
20729,00
20729,00




Тыс. руб.
Местный бюджет

26705,00
2476,00
2476,00




Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха










Показатель эффективности 3.1. Доля площадок, в отношении которых осуществляется содержание от общего количества игровых и спортивных площадок <*>

%

100
100
100 <*>
100 <*>



Показатель эффективности 3.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок <*>

%

1,3
1,2
1,2 <*>
1,2 <*>

920
0503
0344016
Мероприятие 3.1. Организация проведения работ по содержанию мест массового отдыха <*>
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

16741,00
0,00
0,00



Показатель результативности 3.1.1. Количество обустроенных ледовых катков

Ед.

3
2
2 <*>
2 <*>



Показатель результативности 3.1.2. Площадь обустроенных мест отдыха у воды

Кв. м

50000
50000
50000 <*>
50000 <*>




Показатель результативности 3.1.3. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования

Ед.

1
1
1 <*>
1 <*>



Показатель результативности 3.1.4. Количество озвученных праздничных мероприятий

Ед.

9
9
9 <*>
9 <*>



Показатель результативности 3.1.5. Количество установленных элементов благоустройства (новогодних елок, снежных горок, ледового городка)

Ед.

17
18
18 <*>
18 <*>
920
0503
0344016
Мероприятие 3.2. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

1194,00
240,00
240,00




Показатель результативности 3.2.1. Количество объектов монументального искусства ("Вечный огонь")

Ед.

1
1
1 <*>
1 <*>



Показатель результативности 3.2.2. Количество водных устройств

Ед.

1
1
1 <*>
1 <*>



Итого по задаче 3:

Тыс. руб.
Местный бюджет

17935,00
240,00
240,00



Задача 4. Повышение уровня благоустройства мест захоронения










Показатель эффективности 4.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ от общего количества обращений граждан по данному вопросу

%

0
0
0
0




Показатель эффективности 4.2. Доля мест захоронения, приведенных в соответствие предъявляемым нормативным требованиям, от общего количества земельных участков, выделенных в соответствии с действующим законодательством под места захоронения

%

100
100
100 <*>
100 <*>
920
0503
0344015
Мероприятие 4.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

3150,00
1650,00
1650,00



Показатель результативности 4.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание

Кв. м

82100
88116
88116 <*>
88116 <*>




Мероприятие 4.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости)
ДГХ









Показатель результативности 4.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела

Ед.

1
По факту
По факту
По факту



Итого по задаче 4:

Тыс. руб.
Местный бюджет

3150,00
1650,00
1650,00



Задача 5. Повышение уровня пожарной безопасности территории










Показатель эффективности 5.1. Доля исполненных мероприятий по результатам проверок состояния пожарных водоемов и емкостей от общего количества выявленных неисправностей пожарных водоемов и емкостей, не менее

%

70
90
90
90




Показатель эффективности 5.2. Доля исправных источников противопожарного водоснабжения от общего количества источников противопожарного водоснабжения (емкостей)

%

70
86
86
86



Мероприятие 5.1. Организация проверок состояния пожарных водоемов и емкостей
ДГХ









Показатель результативности 5.1.1. Количество проведенных проверок

Ед.

1
1
1
1
920
0503
0344016
Мероприятие 5.2. Организация проведения работ по содержанию пожарных водоемов и емкостей
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

2131,00
0,00
0,00




Показатель результативности 5.2.1. Количество пожарных емкостей

Ед.

7
7
7 <*>
7 <*>



Итого по задаче 5:

Тыс. руб.
Местный бюджет

2131,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 4:
Тыс. руб.
Окружной бюджет

176045,00
176045,00
176045,00
Тыс. руб.
Местный бюджет

580473,00
44097,00
46659,00
5



Подпрограмма "Развитие общественного транспорта"
ДГХ, Департамент имущественных отношений (далее - ДИО)






Цель: Обеспечение устойчивого функционирования городского общественного транспорта




Задача 1. Создание условий по обеспечению доступности услуг пассажирского транспорта для населения










Показатель эффективности 1.1. Доля общественного транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества общественного транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом)

%

14,8
14,8
14,8
14,8



Показатель эффективности 1.2. Доля субсидируемых маршрутов от общего количества автобусных маршрутов

%

86,7
86,7
86,7
86,7




Показатель эффективности 1.3. Общий объем перевозок пассажиров/объем перевозок пассажиров на субсидируемых маршрутах

Млн. пасс.

10,7146/10,02
11,3112/10,12
11,3682/10,17
11,4297/10,22
920
0408
0354017
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на осуществление маршрутных пассажирских перевозок
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

251280,00
246033,00
246033,00



Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов/количество субсидируемых маршрутов

Ед.

15/13
15/13
15/13
15/13



Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов/протяженность субсидируемых маршрутов

Км

478/426
478/426
478/426
478/426




Мероприятие 1.2. Обновление парка автобусов, в т.ч. приобретение низкопольных или полунизкопольных моделей автобусов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения <*>
ДГХ, ДИО
Тыс. руб.
Местный бюджет

0,00
0,00
0,00



Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, всего

Ед.

2
0
2 <*>
2 <*>



Показатель результативности 1.2.2. Количество приобретенных автобусов для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья

Ед.

2
0
2 <*>
2 <*>



Итого по задаче 1:

Тыс. руб.
Местный бюджет

251280,00
246033,00
246033,00




Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения










Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества автобусных маршрутов

%

100
100
100
100



Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, разработанных по итогам проведенных проверок автобусных маршрутов

%

100
100
100
100




Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского общественного транспорта (при необходимости)
ДГХ









Показатель результативности 2.1.1. Количество внесенных корректировок

Ед.

5
По факту
По факту
По факту



Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов
ДГХ









Показатель результативности 2.2.1. Количество проведенных проверок автобусных маршрутов

Ед.

1
2
2
2



Итого по задаче 2:

Тыс. руб.
Местный бюджет

0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 5:
Тыс. руб.
Местный бюджет

251280,00
246033,00
246033,00
6



Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами"
ДГХ, ДИО






Цель: Улучшение функционирования системы обращения с отходами




Задача 1. Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами










Показатель эффективности 1.1. Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом)

%

6
12
12
12



Показатель эффективности 1.2. Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом)

%

80
85
85
85




Показатель эффективности 1.3. Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля

%

33
66
66
66



Мероприятие 1.1. Закупка и установка специального оборудования для сбора твердых бытовых отходов <*>
ДГХ, ДИО
Тыс. руб.
Местный бюджет

0,00
0,00
0,00



Показатель результативности 1.1.1. Количество контейнерных площадок

Ед.

414
407
407
407



Показатель результативности 1.1.2. Количество приобретенного специального оборудования для сбора отходов, в том числе контейнеров

Ед.

115/115
0
50 <*>
50 <*>




Мероприятие 1.2. Приобретение специализированной техники <*>
ДГХ, ДИО
Тыс. руб.
Местный бюджет

0,00
0,00
0,00



Показатель результативности 1.2.1. Общее количество имеющейся специализированной техники

Ед.

30
30
30
30



Показатель результативности 1.2.2. Количество приобретенной техники

Ед.

2
0
1 <*>
1 <*>
950
0503
0364026
Мероприятие 1.3. Обустройство объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля
ДГХ, ДИО
Тыс. руб.
Местный бюджет

1184,00
0,00
0,00



Показатель результативности 1.3.1. Количество объектов обращения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля

Ед.

1
2
2
2



Показатель результативности 1.3.2. Количество приобретенных пунктов весового контроля

Ед.

0
1
0
0




Итого по задаче 1:

Тыс. руб.
Местный бюджет

1184,00
0,00
0,00



Задача 2. Устранение последствий незаконного обращения с отходами










Показатель эффективности 2.1. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов

%

100
100
100
100



Показатель эффективности 2.2. Удельный вес выявленных нарушений порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов

%

60
47
44
41




Мероприятие 2.1. Организация и проведение рейдов по контролю за порядком сбора и утилизации отходов (по отдельному плану)
ДГХ









Показатель результативности 2.1.1. Количество выполненных рейдов

Ед.

22
22
22
22



Показатель результативности 2.1.2. Количество составленных административных протоколов

Ед.

24
По факту
По факту
По факту



Мероприятие 2.2. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок)
ДГХ, ДИО









Показатель результативности 2.2.1. Количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов/количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов

Ед.

0/0
По факту
По факту
По факту




Мероприятие 2.3. Проведение общегородских субботников
ДГХ









Показатель результативности 2.3.1. Количество проведенных субботников

Ед.

2
2
2
2



Показатель результативности 2.3.2. Общая площадь территорий общего пользования, очищенных во время субботников

Га

638
638
638
638



Итого по задаче 2:

Тыс. руб.
Местный бюджет

0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 6:
Тыс. руб.
Местный бюджет

1184,00
0,00
0,00
7



Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
ДГХ









Задача 1. Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды










Показатель эффективности 1.1. Доля утилизированной техники к общему числу брошенной техники

%

21
27
36 <*>
57 <*>



Показатель эффективности 1.2. Удельный вес проб, соответствующих гигиеническим нормативам, в том числе:










почвы

%

97
97
97
97



воздуха

%

99,6
99,6
99,6
99,6



воды

%

72,97
78
78
78
920
0503
0374018
Мероприятие 1.1. Вывоз и утилизация брошенных и разукомплектованных транспортных средств и их частей
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

500,00
0,00
0,00




Показатель результативности 1.1.1. Количество вывезенной техники

Ед.

48
79
75 <*>
70 <*>
920
0503
0374018
Мероприятие 1.2. Содержание службы по отлову безнадзорных животных
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

2481,00
145,00
145,00



Показатель результативности 1.2.1. Количество сотрудников службы по отлову безнадзорных животных

Чел.

2
2
2 <*>
2 <*>



Показатель результативности 1.2.2. Количество отловленных безнадзорных животных

Ед.

2306
1130
1100 <*>
1100 <*>



Итого по задаче 1:

Тыс. руб.
Местный бюджет

2981,00
145,00
145,00




Задача 2. Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду










Показатель эффективности 2.1. Доля выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы

%

6,5
6,2
6
5,5



Показатель эффективности 2.2. Удельный вес проведенных общественных обсуждений к общему количеству обращений с просьбой проведения общественных обсуждений

%

100
100
100
100



Мероприятие 2.1. Организация проведения общественных обсуждений, проведения опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
ДГХ










Показатель результативности 2.1.1. Общее количество обращений о проведении общественных обсуждений

Ед.

1
По факту
По факту
По факту



Показатель результативности 2.1.2. Общее количество проведенных обсуждений

Ед.

1
По факту
По факту
По факту



Мероприятие 2.2. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
ДГХ









Показатель результативности 2.2.1. Общее количество обращений с просьбой проведения общественных экологических экспертиз

Ед.

0
По факту
По факту
По факту




Показатель результативности 2.2.2. Общее количество проведенных общественных экологических экспертиз

Ед.

0
По факту
По факту
По факту



Мероприятие 2.3. Реализация решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы
ДГХ









Показатель результативности 2.3.1. Количество принятых решений/реализованных

Ед.

0
По факту
По факту
По факту




Задача 3. Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности










Показатель эффективности 3.1. Доля публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации

%

27
27
27
27



Показатель эффективности 3.2. Доля рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, от общего числа обращений по вышеуказанным вопросам

%

100
100
100
100




Показатель результативности 3.1.1. Количество размещенных информаций

Ед.

4
4
4
4



Мероприятие 3.2. Размещение публикаций в СМИ о негативных последствиях ненадлежащего обращения с отходами для окружающей среды и здоровья населения
ДГХ









Показатель результативности 3.2.1. Количество публикаций

Ед.

4
4
4
4
Итого по подпрограмме 7:
Тыс. руб.
Местный бюджет

2981,00
145,00
145,00
8



Подпрограмма "Ремонт объектов социальной сферы"
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха






Цель: Поддержание и улучшение материально-технической базы социальной сферы




Задача 1. Поддержание технического состояния объектов социальной сферы










Показатель эффективности 1.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы

%

50
48
51
45



Показатель эффективности 1.2. Доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы

%

59
46
47
47
920
0412
0381221
Мероприятие 1.1. Организация работ по проведению текущего ремонта административных зданий (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

2131,00
1414,00
1414,00
920
0709
0381207

464,00
681,00
681,00




Показатель результативности 1.1.1. Общее количество административных зданий

Ед.

7
7
7
7



Показатель результативности 1.1.2. Общая площадь административных зданий

Кв. м

13554
13554
13554
13554



Показатель результативности 1.1.3. Количество административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт

Ед.

5
5
5
5




Показатель результативности 1.1.4. Сумма площадей административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт

Кв. м

7516
8632
6969
6969
920
0702
0381204
Мероприятие 1.2. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов общеобразовательных организаций (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

12958,43696
11089,00
11089,00



Показатель результативности 1.2.1. Общее количество объектов общеобразовательных организаций

Ед.

20
20
20
20



Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций

Кв. м

143928
143928
143928
143928




Показатель результативности 1.2.3. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт

Ед.

16
15
16
16



Показатель результативности 1.2.4. Сумма площадей объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт

Кв. м

86872
77943
86872
86872
920
0701
0381202
Мероприятие 1.3. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

7300,93286
6330,00
6330,00



Показатель результативности 1.3.1. Общее количество объектов дошкольных образовательных организаций

Ед.

27
27
27
27




Показатель результативности 1.3.2. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций

Кв. м

73660
73660
73660
73660



Показатель результативности 1.3.3. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт

Ед.

13
7
7
7



Показатель результативности 1.3.4. Сумма площадей объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт

Кв. м

36336
17352
17352
14531
920
0702
0381204
Мероприятие 1.4. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дополнительного образования (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

685,00000
0,00
0,00
920
0702
0381206
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

6359,22025
6152,00
6152,00

920
0707
0381104
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

12,00000
12,00
12,00
920
0707
0381212
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

750,00000
791,00
791,00
920
1101
0381223
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

35,00000
35,00
35,00



Показатель результативности 1.4.1. Общее количество объектов дополнительного образования

Ед.

18
18
18
18



Показатель результативности 1.4.2. Общая сумма площадей объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен текущий ремонт

Кв. м

28414
28414
28414
28414




Показатель результативности 1.4.3. Объекты дополнительного образования, в отношении которых проведен текущий ремонт

Ед.

17
17
15
13



Показатель результативности 1.4.4. Сумма площадей объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен текущий ремонт

Кв. м

22988
21192
17796
21192
920
0801
0381213
Мероприятие 1.5. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов культуры и СМИ (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

420,00
420,00
420,00
920
0801
0381214
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

508,00
508,00
508,00

920
0801
0381215
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

723,00
682,00
682,00
920
1105
0381223
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

12,00
12,00
12,00



Показатель результативности 1.5.1. Общее количество объектов культуры и СМИ

Ед.

12
12
12
12



Показатель результативности 1.5.2. Общая площадь объектов культуры и СМИ

Кв. м

17180
17180
17180
17180



Показатель результативности 1.5.3. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт

Ед.

7
3
3
3



Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт

Кв. м

9865
2324
2324
2324




Мероприятие 1.6. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов сферы молодежной политики (по отдельному плану) <*>
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

0,00
0,00
0,00



Показатель результативности 1.6.1. Общее количество объектов сферы молодежной политики

Ед.

13
13
13
13



Показатель результативности 1.6.2. Общая площадь объектов сферы молодежной политики

Кв. м

1420
1420
1420
1420



Показатель результативности 1.6.3. Количество объектов сферы молодежной политики, в отношении которых проведен текущий ремонт

Ед.

3
0
3 <*>
0




Показатель результативности 1.6.4. Сумма площадей объектов сферы молодежной политики, в отношении которых проведен текущий ремонт

Кв. м

180
0
180 <*>
0



Итого по задаче 1:

Тыс. руб.
Местный бюджет

32358,59007
28126,00
28126,00



Задача 2. Улучшение технического состояния объектов социальной сферы










Показатель эффективности 2.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы

%

14
1,5
1,5
1,5



Показатель эффективности 2.2. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы

%

86
91
95
96




Показатель эффективности 2.3. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы

%

89
92
93
97
920
0702
0381204
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта общеобразовательных организаций (по отдельному плану)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

19300,00
19300,00
19300,00



Показатель результативности 2.1.1. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт

Ед.

4
1
1
1




Показатель результативности 2.1.2. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт

Кв. м

28721
6243
6243
6243
920
0701
0381202
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану) <*>
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

0,00
0,00
0,00



Показатель результативности 2.2.1. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт

Ед.

7
0
0
1 <*>




Показатель результативности 2.2.2. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт

Кв. м

23225
0
0
3221 <*>
920
0702
0381204
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дополнительного образования (по отдельному плану) <*>
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

0,00
0,00
0,00



Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт

Ед.

1
0
1 <*>
0




Показатель результативности 2.3.2. Общая площадь объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт

Кв. м

1628
0
3396 <*>
0



Итого по задаче 2:

Тыс. руб.
Местный бюджет

19300,00
19300,00
19300,00
Итого по подпрограмме 8:
Тыс. руб.
Местный бюджет

51658,59007
47426,00
47426,00
9



Обеспечивающая подпрограмма
ДГХ






Цель: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городского хозяйства"




Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента

%

58
61
64
67



Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы

%

100
100
100
100
920
0412
0397595
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (ДГХ)
ДГХ
Тыс. руб.
Окружной бюджет

4229,00
4229,00
4229,00
920
412
0391104
Местный бюджет

43268,00
43268,00
43268,00
920
1006
0391104
Местный бюджет

20025,00
20025,00
20025,00




Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами ответственного исполнителя муниципальной программы (ДГХ)

%

93,1
100
100
100



Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников ДГХ

%

82,8
82,8
82,8
82,8
620
0412
0391217
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ УМХ)
ДГХ
Тыс. руб.
Местный бюджет

275770,00
256126,00
256126,00



Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами МКУ УМХ

%

95,9
100
100
100
Итого по обеспечивающей подпрограмме 9:
Тыс. руб.
Окружной бюджет

4229,00
4229,00
4229,00
Местный бюджет

339063,00
319419,00
319419,00
Итого по муниципальной программе:
Тыс. руб.
Окружной бюджет

1041173
1041173
1041173
Местный бюджет

1362540
718641
721203

--------------------------------
Примечание: <*> Мероприятия, объем финансовых средств по которым является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме.".
3. В приложении 3 "Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" к программе:
3.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы: 21321,00 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 21321,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7107,00 тыс. руб.
2015 год - 7107,00 тыс. руб.
2016 год - 7107,00 тыс. руб.".

3.2. Абзац 2 раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- улучшить эксплуатационные свойства муниципального жилищного фонда".
4. В приложение 4 "Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" к программе внести следующие изменения:
4.1. В паспорте подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" (далее - подпрограмма):
4.1.1. Задачу 1 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1. Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности".
4.1.2. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе
по годам реализации
муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 31886,00 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 31886,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15288,00 тыс. руб.
2015 год - 8299,00 тыс. руб.
2016 год - 8299,00 тыс. руб.".

4.2. Раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы

2.1. Решение задачи 1 "Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период":
2.1.1. Организация разработки и согласования адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
При формировании адресных перечней по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период учитываются следующие требования: средства направляются на обеспечение аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков.
Необходимость проведения капитального ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса определяется на основании результатов обследований и испытаний систем тепло-, электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, проведенных эксплуатационными службами, и исходя из продолжительности эффективной работы технологического оборудования.
2.1.2. Разработка муниципальных правовых актов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период.
2.1.3. Осуществление сбора и анализа данных о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, устранению предписаний надзорных органов.
2.1.4. Формирование и организация работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
2.1.5. Актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения.
Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в сфере теплоснабжения в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.
На основании включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения органами местного самоуправления вносятся соответствующие изменения в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Реализация этих мероприятий осуществляется в рамках инвестиционных программам теплоснабжающих или теплосетевых организаций, а также за счет бюджетных инвестиций.
2.1.6. Разработка, актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения; проведение экспертизы проекта схем.
Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782.
На основании включенных в схемы водоснабжения и водоотведения мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения органами местного самоуправления вносятся соответствующие изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Реализация этих мероприятий осуществляется в рамках инвестиционных программ предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, а также за счет бюджетных инвестиций.
2.1.7. Корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на 2011 - 2020 годы.
Городская Дума муниципального образования город Новый Уренгой решением от 29.09.2011 № 127 утвердила Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на 2011 - 2020 годы (далее - ПКР).
В связи с тем, что Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 утверждены требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, и действующая ПКР не вполне соответствует утвержденным требованиям, а также в связи с разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в ПКР требуется внесение изменений.
2.2. Решение задачи 2 "Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы производства и передачи тепловой энергии (по отдельному плану).
2.2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы производства и передачи электрической энергии (по отдельному плану).
2.2.3. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы подъема, транспортировки и очистки воды (по отдельному плану).
2.2.4. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы транспортировки (перекачки) и очистки канализационных стоков (по отдельному плану).
Капитальный ремонт объектов заключается в систематических и своевременно проводимых работах по замене инженерных сетей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, а также работах по устранению локальных повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании объектов энергетики и коммунального комплекса, возникающих в процессе эксплуатации.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы (показателей эффективности задач подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период") и их методика расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
Обозначение переменной
Наименование переменной
Источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
1
Задача 1: "Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности"
1.1
Аварийность систем теплоснабжения
Ед./100 км
Атс / Птс * 100
Атс
Количество аварий на тепловых сетях
Ведомственная статистика (далее - ВС)
Птс
Общая протяженность тепловых сетей
100
Коэффициент приведения показателя к 100 км на тепловых сетях
1.2
Аварийность систем водоснабжения
Ед./100 км
Авс / Пвс * 100
Авс
Количество аварий на сетях водоснабжения
ВС
Пвс
Общая протяженность сетей водоснабжения
ВС
100
Коэффициент приведения показателя к 100 км на сетях водоснабжения
ВС
1.3
Аварийность систем водоотведения
Ед./100 км
Аво / Пво * 100
Аво
Количество аварий на сетях водоотведения
ВС
Пво
Общая протяженность сетей водоотведения
ВС
100
Коэффициент приведения показателя к 100 км на сетях водоотведения
ВС
2
Задача 2: "Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса"
2.1
Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности ветхих тепловых сетей
%
T * 100 / Tобщ.
T
Протяженность отремонтированных тепловых сетей
ВС


Tобщ.
Общая протяженность ветхих тепловых сетей
Статистический отчет
2.2
Доля отремонтированных сетей водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей водоснабжения
%
В * 100 / Вобщ.
В
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
ВС
Вобщ.
Общая протяженность сетей водоснабжения
Статистический отчет
".

5. В приложение 5 "Подпрограмма "ЖКХ - без убытков" к программе внести следующие изменения:
5.1. Паспорт подпрограммы "ЖКК - без убытков" изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы "ЖКК - без убытков"

Ответственный исполнитель
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ)
Соисполнители подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости организаций жилищно-коммунального комплекса
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
2. Обеспечение бытового обслуживания населения.
3. Совершенствование системы управления жилищным фондом
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля безубыточных организаций ЖКК.
2. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам.
3. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг.
4. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
5. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, от общего числа объектов муниципального жилищного фонда.
6. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2788432,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 974404,00 тыс. руб.
2015 год - 907014,00 тыс. руб.
2016 год - 907014,00 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета составляет 2582697,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 860899,00 тыс. руб.
2015 год - 860899,00 тыс. руб.
2016 год - 860899,00 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 205735,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 113505,00 тыс. руб.
2015 год - 46115,00 тыс. руб.
2016 год - 46115,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Стабильная работа организаций ЖКК.
2. Соблюдение предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги.
3. Обеспечение качества бытового обслуживания населения.
4. Функционирование круглосуточной ритуальной дежурной службы".

5.2. П. 2.3.5 раздела 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" исключить.
5.3. Раздел 3 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "ЖКК - без убытков" будут являться:
- стабильная работа организаций ЖКК;
- соблюдение предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги;
- обеспечение качества бытового обслуживания населения;
- функционирование круглосуточной ритуальной дежурной службы".
6. Приложение 6 "Подпрограмма "Благоустройство" изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Паспорт подпрограммы "Благоустройство"

Ответственный исполнитель
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ)
Соисполнители подпрограммы
Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха
Цель подпрограммы
Повышение уровня комфортности городской среды для населения
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города.
2. Повышение уровня благоустройства городских территорий.
3. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха.
4. Повышение уровня благоустройства мест захоронения.
5. Повышение уровня пожарной безопасности территории
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт, от общей протяженности автомобильных дорог.
2. Доля улиц, в отношении которых проведен ремонт, от общей протяженности улиц.
3. Доля улично-дорожной сети города, в отношении которых зафиксирован недопустимый уровень содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети.
4. Доля оборудованных павильонами остановочных пунктов от общего количества остановочных пунктов.
5. Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями.
6. Доля площадок, в отношении которых осуществляется содержание, от общего количества игровых и спортивных площадок.
7. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок.
8. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений граждан по данному вопросу.
9. Доля мест захоронения, приведенных в соответствие предъявляемым нормативным требованиям, от общего количества земельных участков, выделенных в соответствии с действующим законодательством под места захоронения.
10. Доля исполненных мероприятий по результатам проверок состояния пожарных водоемов и емкостей от общего количества выявленных неисправностей пожарных водоемов и емкостей.
11. Доля исправных источников противопожарного водоснабжения от общего количества источников противопожарного водоснабжения (емкостей)
Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 1199364,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 756518,00 тыс. руб.
2015 год - 220142,00 тыс. руб.
2016 год - 222704,00 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2016 годы составляет 528135,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 176045,00 тыс. руб.
2015 год - 176045,00 тыс. руб.
2016 год - 176045,00 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2016 годы составляет 671229,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 580473,00 тыс. руб.
2015 год - 44097,00 тыс. руб.
2016 год - 46659,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств улично-дорожной сети города (включая улицы, дороги, городские площади, внутриквартальные проезды и тротуары).
2. Улучшение благоустройства микрорайонов города, реализация мероприятий по отводу с территории жилой застройки ливневых и талых вод.
3. Обеспечение содержания и бесперебойного функционирования уличного освещения, устройства праздничной иллюминации.
4. Улучшение обустройства мест массового отдыха, игровых и спортивных площадок.
5. Обеспечение содержания существующих объектов озеленения, устройство газонов, цветников.
6. Обеспечение текущего содержания муниципальных кладбищ.
7. Обеспечение содержания пожарных емкостей

1. Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства

По информации ОГИБДД ОМВД по городу Новому Уренгою за последние годы автомобильный парк города увеличился и продолжает расти, увеличивая эксплуатационную нагрузку на внутриквартальные проезды, придомовые территории и в целом на улично-дорожную сеть города. Рост интенсивности движения на дорогах города приводит к возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорожное полотно, следствием чего является увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать. В результате по районам города площадь асфальтового покрытия, имеющего разрушения, составляет от 15% до 30%.
К негативным факторам, влияющим на состояние улично-дорожной сети, можно отнести: недостаточный вывоз снега с городских территорий в зимний период, что приводит к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги; несоблюдение правил производства земляных работ при ремонтах и прокладках различных коммуникаций; несогласованность действий соответствующих служб (организаций) города при производстве работ на улично-дорожной сети города.
В связи с вышеизложенным необходимо ежегодно проводить работы по капитальному ремонту улиц и дорог города с усилением дорожной одежды, исправлением продольного и поперечного профиля, укреплением обочин, устройством водоотводных лотков, заменой опор уличного освещения, устройством автомобильных стоянок вдоль автомобильных дорог. При наличии на автомобильной дороге автобусных остановок следует производить капитальный ремонт остановочных и посадочных площадок, с устройством пешеходных подходов к посадочным площадкам. Организовывать проведение мероприятий по реконструкции автодорожных мостов, имеющих неудовлетворительное техническое состояние конструкций.
На улично-дорожной сети муниципального образования город Новый Уренгой расположено 177 остановочных пунктов (районы Северный и Южный - 151 остановочный пункт, районы Коротчаево и Лимбяяха - 26 остановочных пунктов), 124 остановочных пункта оборудованы павильонами (районы Северный и Южный - 104 павильона, районы Коротчаево и Лимбяяха - 20 павильонов), из них 23 павильона - совмещенные с торговыми точками. Необходимо планомерно осуществлять установку новых павильонов из легких металлических конструкций без торговых точек, в том числе производить замену существующих павильонов, эксплуатация которых небезопасна.
Актуальной остаются проблемы временных стоянок для частного автотранспорта, отсутствие ливневой канализации в городе. Для решения указанных проблем в 2008 году было принято решение о комплексном подходе к внутриквартальному благоустройству, когда при проведении работ по асфальтированию должны проводиться работы по устройству тротуаров, автомобильных стоянок, а также должны решаться проблемы по отводу талых и ливневых вод от жилых зон и улиц.
На сегодняшний день в комплексном благоустройстве нуждается 20 фрагментов микрорайонов и жилых кварталов города, из них в районе Северный - 6 фрагментов, в районе Южный - 10 фрагментов, в районе Коротчаево - 3 фрагмента, в районе Лимбяяха - 1 фрагмент. Также необходимо проводить работы по благоустройству территорий детских садов и школ.
Приоритеты выполнения работ определяются по результатам ежегодного визуального обследования территории города с участием представителей Администрации города Новый Уренгой, МКУ УМХ и организаций, ответственных за текущее содержание территорий.

2. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы

2.1. Решение задачи 1 "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети.
Для оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожным движением утвержден состав Комиссии по обследованию автомобильных дорог, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожным движением. В состав комиссии входят представители Администрации города Новый Уренгой, ОГИБДД ОМВД России по г. Новому Уренгою, ОАО "Ямальская железнодорожная компания", организаций, отвечающих за содержание улично-дорожной сети.
Основной формой работы Комиссии являются заседания, в том числе выезды. Выездные проверки проводятся по маршрутам не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам). При проведении выездной проверки особое внимание уделяется:
- состоянию проезжей части, обочин, тротуаров, пешеходных дорожек;
- обеспечению видимости на кривых в плане и продольном профиле, пересечениях и примыканиях;
- состоянию и оборудованию железнодорожных переездов, остановок маршрутных транспортных средств;
- состоянию дорожных ограждений, освещения, дорожных сооружений;
- обозначению и оборудованию пешеходных переходов;
- ограждению мест производства работ на проезжей части, организации и состоянию их объезда;
- состоянию дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, стоянок.
В случае выявления нарушений в содержании и эксплуатации объектов улично-дорожной сети информация отражается в акте обследования, также указываются предложения Комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений.
Перечень участков дорог, улиц и проездов, подлежащих ремонту, определяется на основании:
- сезонных обследований, проводимых два раза в год - весной и осенью с участием муниципального заказчика, организаций, осуществляющих содержание территорий;
- диагностических обследований дорог и улиц, проводимых в плановом порядке специализированными организациями.
По результатам оценки технического состояния дорог и улиц, в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности формируется план работ по ремонту улично-дорожной сети.
При разработке плана учитываются следующие приоритеты:
- проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
- проведение работ, влияющих на срок службы элементов дорог и улиц, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода и др.
Основными документами для разработки проектов и сметных расчетов на выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети являются:
- перспективный план (перечень) работ - базовый документ, который разрабатывается на срок не менее 5 лет;
- годовой план (перечень) работ - разрабатывается на основе конкретизации и уточнения перспективного плана (перечня) работ на соответствующий финансовый год до его начала.
В перспективные и годовые планы (перечни) работ включаются работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети.
Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством транспорта РФ классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.
Утвержденные проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети.
2.1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, улиц, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов.
Для поддержания дорог, улиц и проездов города в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Состав дорожных работ по ремонту, капитальному ремонту, определяется Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.
2.1.3. Организация проведения работ по содержанию улично-дорожной сети.
Состав дорожных работ по содержанию определяется Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.
Основной состав работ по содержанию представляет собой проведение работ по летней и зимней уборке.
Летняя уборка включает в себя:
- подметание проезжей части;
- мойку и поливку проезжей части;
- очистку прибордюрной зоны;
- уборку мусора в полосе отвода.
Зимняя уборка включает в себя:
- борьбу со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;
- погрузку и вывоз снега и скола;
- обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производится посыпка проезжей части песко-соляной смесью.
Кроме того, в состав работ по содержанию входит:
- проведение противопаводковых мероприятий;
- очистка, мойка, окраска и ремонт мостовых сооружений;
- очистка и ремонт водопропускных труб;
- очистка, мойка, окраска, реставрация и ремонт технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты, ограждения);
- очистка и уборка остановочных и посадочных площадок автобусных остановок.
2.1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода улично-дорожной сети владельцам инженерных коммуникаций.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" работы в границах придорожных полос улично-дорожной сети по:
- прокладке и переустройству инженерных коммуникаций;
- строительству, реконструкции, капитальному ремонту пересечений автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильной дороги к другой автомобильной дороге;
- строительству, реконструкции объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей,
допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
В целях осуществления контроля за дорожной деятельностью и обеспечения восстановления благоустройства территории города, нарушенного в процессе производства работ, Департаментом городского хозяйства осуществляется выдача соответствующих технических условий.
2.1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к улично-дорожной сети.
Статьей 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено, что за оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается плата на основании заключаемого с владельцами автомобильных дорог договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.
Постановлением Администрации города утверждены перечень и стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам муниципального образования город Новый Уренгой. Уполномоченным органом по организации присоединения объектов дорожного сервиса является Департамент городского хозяйства.
При поступлении обращений проводится работа по заключению договоров о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам города Новый Уренгой, выдача технических условий на присоединение объектов дорожного сервиса с составлением акта приема-передачи, проверка выполнения технических условий и составление акта о выполнении технических условий по итогам завершения работ.
2.1.6. Выдача специальных разрешений на движение по улично-дорожной сети транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Согласно ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, допускается при наличии специального разрешения.
Полномочия у органов местного самоуправления городского округа по организации осуществления расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, осуществляются в отношении участков дорог, в случае если маршрут, часть маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, проходит по автомобильным дорогам местного значения городского округа и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.
Постановлением Правительства утверждены Правила возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.
Постановлением Администрации города Новый Уренгой утверждены показатели размера вреда.
Выдача специальных разрешений на перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов осуществляется на основании приказа Минтранса РФ от 24.07.2012 № 258.
Выдача специальных разрешений на перевозку опасных грузов осуществляется на основании приказа Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179.
В муниципальном образовании город Новый Уренгой уполномоченным органом на выдачу специальных разрешений является Департамент городского хозяйства.
Специальное разрешение на перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса), на срок до трех месяцев.
Специальное разрешение на перевозки опасных грузов выдается на срок не более одного года.
При выдаче специальных разрешений на перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов осуществляется согласование уполномоченным органом с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, если маршрут транспортного средства проходит через железнодорожные переезды (ОАО "Ямальская железнодорожная компания), с владельцами сооружений и инженерных коммуникаций (филиал Северные электрические сети ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "Уренгойгорэлектросеть") а также ОГИБДД ОМВД по городу Новому Уренгою.

При выдаче специальных разрешений с заявителя взимается государственная пошлина, установленная в соответствии со статьей 333.33 ч. 111 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.1.7. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности улично-дорожной сети.
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) муниципальный контроль за обеспечением сохранности улично-дорожной сети осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Предметом муниципального контроля является проведение проверок по:
- соблюдению требований технических условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода дорог и улиц;
- соблюдению пользователями дорог и улиц правил использования полос отвода, а также обязанностей при использовании дорог и улиц в части недопущения повреждений дорог и их элементов.
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, а также в виде внеплановых проверок.
По результатам проверки составляется акт с описанием выявленных нарушений либо устанавливающий отсутствие нарушений.
2.2. Решение задачи 2 "Повышение уровня благоустройства городских территорий" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.2.1. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству территорий рекреационного и общественного назначения (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.).
Содержание включает в себя проведение работ по летней и зимней уборке территорий, перечень и периодичность проведения работ устанавливается в зависимости от категории территории, проведение работ по содержанию осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.
В состав работ по благоустройству входит окраска, ремонт или замена ограждений, ремонт дорожного покрытия, подсыпка и планировка грунтового покрытия территорий рекреационного и общественного назначения.
2.2.2. Организация проведения работ по приобретению и установке остановочных павильонов.
Остановки общественного транспорта могут быть оборудованы скамьями, навесами, павильонами для ожидания транспортных средств различного типа и вместимости, телефонами-автоматами, мусоросборниками.
В соответствии с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах" в помещении (на площади) автопавильона не допускается размещение торговых киосков.
Необходимо планомерно по мере расторжения договоров аренды земельных участков, занятых павильонами с торговыми точками, и их демонтажа, производить установку автобусных павильонов из легких металлических конструкций без торговых точек. Кроме того, в рамках капитального ремонта улично-дорожной сети города необходимо производить замену существующих павильонов на павильоны, тип которых соответствует единому архитектурному стилю города.
2.2.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой.
В состав работ по содержанию и ремонту рекламных конструкций входит: натяжка рекламного полотна, окраска металлических конструкций, изготовление социальной рекламы, изготовление информационных щитов, монтаж рекламных установок.
2.2.4. Организация уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов).
В состав работ по обеспечению текущего содержания уличного освещения входит:
- устранение неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших электролампочек, автоматов, рубильников, стартеров, светильников и их креплений, реле времени или фотореле);
- проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции участков проводов после проведения ремонта;
- проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах, проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах, замена предохранителей и плавких вставок;
- проведение весеннего осмотра с составлением дефектного акта технического состояния уличного освещения;
- ремонт и замена светильников, опор освещения (при необходимости);
- проверка и ремонт приборов учета электрической энергии;
- восстановление линий уличного освещения по заявке центрального диспетчерского пункта или ДПС, локализация аварий в ночное время, выходные и праздничные дни;
- очистка опор освещения от объявлений, рекламной продукции и других предметов, размещенных без согласования собственников;
- содержание и ремонт праздничной иллюминации (замена лампочек, ремонт несущего провода (белт-лайт), пусковых автоматов, установка иллюминации, замена подводящих проводов).
2.2.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения.
В состав работ по содержанию и устройству объектов озеленения входит:
- содержание существующих объектов озеленения (подсыпка растительной земли, внесение минеральных удобрений, покос травы, прополка цветников, регулирование величины и густоты крон зеленых насаждений, полив);
- устройство цветников (заготовка растительной земли, рыхление земли, внесение минеральных удобрений, высадка цветов, разовый полив при устройстве цветников);
- устройство новых газонов (заготовка растительной земли, рыхление земли, высадка семян газонной травосмеси, разовый полив при устройстве газонов);
- оформление площадей и улиц города декоративными и подвесными вазонами;
- дизайновое оформление газонов с комбинацией цветов и применением инертных материалов.
2.3. Решение задачи 3 "Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.3.1. Организация проведения работ по содержанию мест массового отдыха.
В состав работ входит:
- устройство и содержание ледовых катков (устройство катков, уборка мусора, ремонт ледового покрытия);
- содержание мест массового отдыха населения у воды (установка контейнеров для сбора ТБО, уборка и вывоз мусора, разовое проведение санитарно-эпидемиологического обследования мест массового отдыха у воды, установка кабинок для переодевания отдыхающих). Места массового отдыха у воды населения определяются муниципальным правовым актом;
- содержание общественных туалетов (влажная уборка, уборка мусора, летнее и зимнее содержание прилегающих территорий);
- приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования, в состав работ входит:
- демонтаж существующего детского игрового и спортивного оборудования;
- приобретение детского игрового и спортивного оборудования;
- организация доставки оборудования до города Новый Уренгой;
- монтаж детского игрового и спортивного оборудования;
- приобретение уличной мебели, в состав работ входит:
- приобретение скамеек;
- приобретение урн;
- приобретение цветочниц;
- проведение праздничных мероприятий. В состав работ входит:
- транспортировка изделий и оборудования (национальные флаги, лозунги, гирлянды, панно, декоративные элементы и композиции, стенды, киоски, трибуны, эстрады, праздничная иллюминация) на спортивные и культмассовые мероприятия;
- трансляция праздничных мероприятий (озвучивание);
- приобретение изделий и оборудования к праздникам (национальные флаги, лозунги, иллюминация на опоры освещения, световые фонтаны, гирлянды, панно, декоративные элементы и композиции, светодинамические фейерверки);
- установка новогодних елок, снежных горок, ледового городка.
2.3.2. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств.
В состав работ входит:
- содержание газопровода к Вечному огню (ремонт прибора учета газа, проведение поверки прибора учета газа, оплата за потребление газа, очистка форсунок факельной установки);
- содержание фонтана "Парус" (текущий ремонт оборудования, затраты на оплату водоснабжения, электроэнергии, проведение регулярных промывок).
2.4. Решение задачи 4 "Повышение уровня благоустройства мест захоронения" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.4.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ.
В состав работ входит:
- летняя и зимняя уборка территории кладбища (дорожек общего пользования, оград, малых архитектурных форм, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений, аллей почетных захоронений и зоны санитарной ответственности кладбища);
- предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами;
- освещение территории кладбища, подвоз воды для полива и ухода за могилами;
- уборка и содержание территорий стоянок автотранспорта у кладбищ;
- охрана городского кладбища.
2.4.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости).
2.5. Решение задачи 5 "Повышение уровня пожарной безопасности территории" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.5.1. Организация проверок состояния пожарных водоемов и емкостей.
2.5.2. Организация проведения работ по содержанию пожарных водоемов и емкостей.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы "Благоустройство" приведен в приложении 1 настоящей муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы (показателей эффективности задач подпрограммы "Благоустройство") и их методика расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1: "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города"
1.1
Доля автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт, от общей протяженности автомобильных дорог
%
Др / До * 100
Др
Протяженность дорог, в отношении которых проведен ремонт
Ведомственная статистика (далее - ВС)
До
Общая протяженность дорог
1.2
Доля улиц, в отношении которых проведен ремонт, от общей протяженности улиц
%
Вр / Во * 100
Вр
Протяженность улиц, в отношении которых проведен ремонт
ВС
Во
Общая протяженность улиц
ВС
1.3
Доля улично-дорожной сети города, в отношении которой зафиксирован недопустимый уровень содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети
%
Пс / По * 100
Пс
Протяженность улично-дорожной сети, в отношении которой зафиксирован недопустимый уровень содержания
ВС
По
Общая протяженность улично-дорожной сети
Задача 2: "Повышение уровня благоустройства городских территорий"
2.1
Доля оборудованных павильонами остановочных пунктов от общего количества остановочных пунктов
%
Оп / Оо * 100
Оп
Количество оборудованных павильонами остановочных пунктов
ВС
Оо
Общее количество остановочных пунктов
2.2
Доля земель, занимаемых земельными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения
%
Кн / Кз * 100
Кн
Площадь зеленых насаждений
ВС
Кз
Площадь земель социально-культурного назначения
Задача 3: "Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха"
3.1
Доля площадок, в отношении которых осуществляется содержание, от общего количества игровых и спортивных площадок
%
Мс / Мо * 100
Мс
Количество площадок, в отношении которых осуществляется содержание
ВС
Мо
Общее количество игровых и спортивных площадок
ВС
3.2
Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок
%
Су / Со * 100
Су
Количество площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием
ВС
Со
Общее количество игровых и спортивных площадок
ВС
Задача 4: "Повышение уровня благоустройства мест захоронения"
4.1
Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений по данному вопросу
%
Рс / Ро * 100
Рс
Количество обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ
ВС
Ро
Общее количество обращений граждан по данному вопросу
ВС
4.2
Доля мест захоронения, приведенных в соответствие предъявляемым нормативным требованиям, от общего количества земельных участков, выделенных в соответствии с действующим законодательством под места захоронения
%
Збл / Зо * 100
Збл
Количество благоустроенных мест захоронения
ВС
Зо
Общее количество земельных участков, выделенных в соответствии с действующим законодательством под места захоронения
ВС
Задача 5: "Повышение уровня пожарной безопасности территории"
5.1
Доля исполненных мероприятий по результатам проверок состояния пожарных водоемов и емкостей от общего количества выявленных неисправностей пожарных водоемов и емкостей
%
Ну / Нв * 100
Ну
Количество исполненных мероприятий по результатам проверок состояния пожарных водоемов и емкостей
ВС
Нв
Количество выявленных неисправностей пожарных водоемов и емкостей по результатам проверок состояния пожарных водоемов и емкостей
5.2
Доля исправных источников противопожарного водоснабжения от общего количества источников противопожарного водоснабжения (емкостей)
%
Ир / Ио * 100
Ир
Количество исправных источников противопожарного водоснабжения (емкостей)
ВС
Ио
Общее количество источников противопожарного водоснабжения (емкостей)
ВС

4. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Благоустройство" будут являться:
- повышение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств улично-дорожной сети города (включая улицы, дороги, городские площади, внутриквартальные проезды и тротуары);
- улучшение благоустройства микрорайонов города, реализация мероприятий по отводу с территории жилой застройки ливневых и талых вод;
- обеспечение содержания и бесперебойного функционирования уличного освещения, устройства праздничной иллюминации;
- улучшение обустройства мест массового отдыха, игровых и спортивных площадок;
- обеспечение содержания существующих объектов озеленения, устройство газонов, цветников;
- обеспечение текущего содержания муниципальных кладбищ;
- обеспечение содержания пожарных емкостей".
7. В приложение 7 "Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" к программе внести следующие изменения:
7.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы "Развитие общественного транспорта" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 743346,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 251280,00 тыс. руб.
2015 год - 246033,00 тыс. руб.
2016 год - 246033,00 тыс. руб.".

7.2. Наименование раздела "4. Ожидаемые результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы".
8. В приложение 8 "Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" к программе внести следующие изменения:
8.1. В подпрограмме "Развитие системы обращения с отходами":
8.1.1. Раздел "Целевые показатели эффективности подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок.
2. Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями от общего количества контейнерных площадок.
3. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов.
4. Удельный вес выявленных нарушений порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов.
5. Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля".

8.1.2. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2014 - 2016 годы составляет всего 1184,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1184,00 тыс. руб.
2015 год - 0,00 тыс. руб.
2016 год - 0,00 тыс. руб.".

8.1.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обновление оборудования и техники, используемых для сбора и транспортировки отходов.
2. Сокращение числа нарушений порядка сбора и утилизации отходов.
3. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок).
4. Обустройство объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля".

8.2. В разделе 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы":
8.2.1. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.3 следующего содержания:
"2.1.3. Обустройство объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля. В состав работ входит:
- приобретение весов;
- их установка на объектах размещения отходов.
Прием отходов на объекты размещения отходов производится с учетом весового (в тоннах) контроля их поступления. В связи с этим предполагается обустроить пунктами весового контроля 2 объекта размещения отходов (действующего полигона и санкционированной свалки)".
8.2.2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1: "Повышение качества услуг, предоставляемых в сфере обращения с отходами"
1.1
Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом)
%
(Кн. / Ко) * 100%
Кн
Количество контейнерных площадок с контейнерами нового типа
Реестры управляющих организаций
Ко
Общее количество контейнерных площадок
1.2
Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом)
%
(Коб. / Ко) * 100
Коб.
Количество обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями
Ведомственная статистика
Ко
Общее количество контейнерных площадок
Реестры управляющих организаций
1.3
Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля
%


Количество объектов размещения отходов, обустроенных весовыми пунктами контроля
Ведомственная статистика

Общее количество объектов размещения отходов
Ведомственная статистика
Задача 2: "Устранение последствий незаконного обращения с отходами"
2.1
Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов
%
(Sл / Sо) * 100

Число ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок)
Акт осмотра либо акт выполненных работ

Общее число выявленных несанкционированных мест размещения отходов
Ведомственная статистика
2.2
Удельный вес выявленных нарушений порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов
%
(Нв / Кп) * 100
Нв
Количество выявленных нарушений порядка сбора и утилизации отходов
Ведомственная статистика
Кп
Общее количество проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов
Ведомственная статистика
".

8.3. Раздел 4 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами" характеризуются следующими показателями:
- обновление оборудования и техники, используемой для сбора и транспортировки отходов;
- сокращение числа нарушений порядка сбора и утилизации отходов;
- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок);
- обустройство объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля".
9. В приложении 9 "Подпрограмма "Охрана окружающей среды" к программе раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 3271,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2981,00 тыс. руб.
2015 год - 145,00 тыс. руб.
2016 год - 145,00 тыс. руб.".

10. В приложении 10 "Подпрограмма "Ремонт объектов социальной сферы" к программе раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 146511,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 51659,00 тыс. руб.
2015 год - 47426,00 тыс. руб.
2016 год - 47426,00 тыс. руб.".

11. В приложении 11 "Обеспечивающая подпрограмма" к программе раздел "Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 990588,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 343292,00 тыс. руб.
2015 год - 323648,00 тыс. руб.
2016 год - 323648,00 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета составляет 12687,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4229,00 тыс. руб.
2015 год - 4229,00 тыс. руб.
2016 год - 4229,00 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 977901,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 339063,00 тыс. руб.
2015 год - 319419,00 тыс. руб.
2016 год - 319419,00 тыс. руб.".


------------------------------------------------------------------