Постановление Правительства ЯНАО от 10.12.2014 N 1017-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2014 г. № 1017-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с действующим законодательством Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2014 года № 1017-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Государственной программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 - 2020 годы
Показатели Государственной программы
- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Программно-целевые инструменты Государственной программы
отсутствуют
Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка".
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям".
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения".
Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении".
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения".
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы"
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 106 809 985
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 106 809 985 (в том числе средства федерального бюджета - 539 890)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 36 934 670
2014 год - 15 004 595
15 004 595
(в том числе средства федерального бюджета - 305 494)
5 313 348
2015 год - 15 487 117
15 487 117
(в том числе средства федерального бюджета - 117 198)
4 943 582
2016 год - 15 357 413
15 357 413
(в том числе средства федерального бюджета -117 198)
5 335 548
2017 год - 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2018 год - 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2019 год - 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2020 год - 15 240 215
15 240 215
5 335 548
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 38,9 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности врачами до 41,0 на 10 тыс. населения;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;
- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%;
- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
".
2. В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма 1):
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
-
Цель Подпрограммы 1
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задачи Подпрограммы 1
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом B;
- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на территории автономного округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов B и C;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита B к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита A к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом A на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения
Основные мероприятия Подпрограммы 1
Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей".
Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей".
Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 7 220 392
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 7 220 392
(в том числе средства федерального бюджета - 22 511)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 13 308 955
2014 год - 939 849
939 849
(в том числе средства федерального бюджета - 22511)
1 719 179
2015 год - 922 508
922 508
1 849 861
2016 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2017 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2018 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2019 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2020 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;
- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;
- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек;
- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях;
- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению
";
2.2. в разделе II:
2.2.1. подраздел 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний и формирование
здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика
развития зависимостей, включая сокращение потребления
табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей"
Развитие системы медицинской профилактики ХНИЗ и формирование ЗОЖ, в том числе у детей:
- разработка, издание и распространение информационных материалов для населения с информацией об основных факторах риска развития ХНИЗ, а также создание информационно-пропагандистской системы путем привлечения СМИ (издание и демонстрация аудио- и видеороликов);
- приобретение оборудования и расходных материалов для проведения мониторинга среди населения автономного округа по распространенности вредных привычек, рационального питания и ведения ЗОЖ; создание усовершенствованной нормативно-правовой базы контроля и ограничения реализации табака, особенно в национальных поселках; мониторинг качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения автономного округа, обеспечения диетическими продуктами учреждений общественного питания и торговых предприятий;
- проведение окружных научно-практических конференций, семинаров, "круглых столов" для медицинских работников с привлечением педагогов, социальных педагогов, инспекторов по делам несовершеннолетних и учащихся и других заинтересованных лиц;
- проведение массовых образовательных акций для населения (конкурсы, праздники в поддержку инициатив ВОЗ, всероссийские акции и т.п.); индивидуальных (система индивидуального консультирования) и групповых (школы здоровья) образовательных программ для жителей автономного округа с выявленными факторами риска ХНИЗ, создание и поддержка волонтерского движения;
- осуществление просветительской работы с широкими слоями населения, раскрывающей причины, способы выявления, современные методы лечения онкологических заболеваний, мотивирующей население на проведение скрининг диагностики и профилактической диагностики.
Профилактика факторов риска заболеваний, диспансеризация населения, иммунизация, профилактика социально значимых заболеваний, наркомании, раннее выявление и предупреждение заболеваний будет способствовать улучшению состояния здоровья населения, что позволит предупреждать заболевания на ранней стадии, снижать уровень хронических заболеваний, возможного оперативного вмешательства и его последствий, что в конечном итоге должно привести к более рациональному использованию финансовых ресурсов и их экономии, которая может быть направлена на другие цели здравоохранения.
Обеспечить приоритет профилактики позволят следующие мероприятия:
- развитие сети подразделений службы медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения автономного округа: открытие, совершенствование штатной структуры и ресурсного обеспечения их;
- повышение уровня квалификации кадров в области современных технологий профилактики ХНИЗ;
- проведение ведомственных и межведомственных координационных и методических конференций, совещаний, "круглых столов", тренингов по проблемам медицинской профилактики;
- анализ и мониторинг методического и материально-технического обеспечения профилактики ХНИЗ и факторов риска в учреждениях первичной медико-санитарной помощи;
- внедрение в деятельность ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики", кабинетов/отделений медицинской профилактики, центров здоровья технологий выявления факторов риска и суммарного риска, профилактического индивидуального и группового консультирования (школы здоровья), дифференцированных технологий коррекции факторов риска.
Проведение профилактических мероприятий позволит достичь:
- раннего выявления основных факторов риска ХНИЗ в различных целевых группах населения автономного округа с последующим проведением индивидуальных, групповых, популяционных обучающих программ, направленных на управление основными факторами риска;
- создания системы мониторинга и анализа эпидемиологической ситуации в отношении распространения среди населения основных факторов риска;
- повышения профессионального уровня работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты по обучению населения ведению ЗОЖ и профилактике заболеваний;
- формирования культуры здорового питания у населения автономного округа.
Комплексные меры по формированию ЗОЖ населения в автономном округе:
1) формирование и работа межведомственной координационной рабочей группы по реализации Подпрограммы 1 под руководством заместителя Губернатора автономного округа с привлечением органов законодательной, исполнительной власти, градообразующих организаций и предприятий топливно-энергического комплекса, общественных организаций.
Функции межведомственной координационной рабочей группы:
- проведение совместного (межведомственного) комплексного анализа образа жизни населения автономного округа, своевременное выявление негативных тенденций, прогнозирование риска заболеваемости и смертности от ХНИЗ, разработка и внесение соответствующих предложений и рекомендаций всем субъектам профилактики и заинтересованным ведомствам;
- участие в разработке совместных ежегодных планов исполнителей мероприятий программы, подготовка проектов совместных приказов, указаний, информационных писем и иных организационно-распорядительных и нормативно-правовых документов по вопросам совершенствования системы мер профилактики ХНИЗ и формированию ЗОЖ населения;
- обеспечение взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по автономному округу, органами исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления в автономном округе, а также организациями по вопросам реализации мероприятий программы;
- участие в подготовке информационно-аналитических и иных материалов о результатах реализации программы для направления в органы государственной власти РФ и автономного округа;
- непосредственная межведомственная реализация мероприятий по формированию ЗОЖ, отказу от табака, культуре здорового питания в электронных и печатных СМИ, социальных сетях, учреждениях социальной сферы, образования, культуры, торговли, физкультуры и спорта и других организациях различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также среди лиц вахтового труда предприятий топливно-энергетического комплекса, в том числе: по отказу от табака и алкоголя, культуре здорового питания, профилактике нарушений нервно-психического здоровья и суицидов, предупреждению низкой двигательной активности, ожирения и гиперхолестеринемии (социально-профилактические акции "Будущее без табака", "Узнай возраст своих легких", "Право на чистый воздух", "Формула здоровья", "Я выбираю жизнь", "Мы за здоровый образ жизни", "Ямал против алкоголя"); повышение доступности спортивных клубов и секций для всех категорий граждан; спортивно-оздоровительные акции и соревнования, конкурсы, флешмобы, посвященные ЗОЖ; дни и часы здоровья, беседы, лекции, семинары, классные часы, родительские собрания, психологические тренинги; создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, крупных предприятиях/объектах топливно-энергетического комплекса;
2) создание усовершенствованной нормативно-правовой базы контроля и ограничения реализации табака, особенно в национальных поселках; мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения автономного округа, обеспечения диетическими блюдами учреждений общественного питания, диетическими продуктами торговых предприятий;
3) приобретение оборудования и расходных материалов для проведения мониторингов (исследований) среди населения автономного округа;
4) приобретение оборудования и расходных материалов по оснащению отделений, кабинетов медицинской профилактики для проведения индивидуальных, групповых и массовых форм профилактической работы с населением автономного округа;
5) межведомственная реализация мероприятий по формированию ЗОЖ, отказу от табака, культуре здорового питания в учреждениях образования, культуры, торговли, физкультуры и спорта, а также среди лиц вахтового труда предприятий топливно-энергетического комплекса (работа спортивных клубов и секций, спортивно-оздоровительные акции, конкурсы, соревнования, дни и часы здоровья, лекции, семинары, классные часы, родительские собрания, тренинги);
6) приобретение и размещение информационных материалов и социальной рекламы в СМИ, предприятиях образования, культуры, торговых предприятиях о вреде курения табака и способах его преодоления; правилах здорового питания и алиментарно-зависимых факторах риска; оптимальном уровне двигательной активности;
7) создание, приобретение и размещение наружной рекламы (баннеров, щитов) и информационно-просветительских материалов для помещений (плакатов, санитарных бюллетеней) профилактической направленности;
8) приобретение расходных материалов для проведения образовательных/информационных кампаний и социально-профилактических акций "Будущее без табака", "Узнай возраст своих легких", "Право на чистый воздух", "Формула здоровья", "Я выбираю жизнь" и других, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику факторов риска, в том числе с коренным (малочисленным) населением;
9) создание и обслуживание интернет-портала для населения автономного округа, освещающего вопросы преодоления курения табака, информацию о доступных службах для отказа от курения, вопросы оптимизации питания и повышения двигательной активности;
10) изготовление полиграфической продукции (буклеты, брошюры, листовки, памятки, календари) по пропаганде ЗОЖ для различных целевых групп (дети, подростки, родители, специалисты), необходимости отказа от вредных привычек, формированию основ рационального питания;
11) изготовление методических пособий и обучение тренеров (педагоги, социальные работники, психологи, волонтеры) навыкам проведения образовательных мероприятий по профилактике и отказу от вредных привычек детей и подростков, коренного (малочисленного) населения тундры и поселков, а также пропаганде рационального питания и ЗОЖ.
Для совершенствования медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию в 2014 году, планируется приобрести медицинское оборудование для оснащения медицинских организаций в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "Наркология", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 929н.";
2.2.2. в подразделе 2.3:
2.2.2.1. пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, будет проводиться по следующим направлениям:
- оптимизация коечного фонда круглосуточных стационаров и эффективность их работы;
- выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов маршрутизации;
- развитие стационар замещающих методов работы;
- развитие выездных методов работы;
- развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений;
- совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями СМП;
- реализация дифференцированного подхода к организации профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения.
Основным направлением совершенствования инфраструктуры и деятельности учреждений здравоохранения в сельской местности является оптимизация сети учреждений здравоохранения в сельской местности, а именно организация ФП на факториях.
В рамках реализации Подпрограммы 1 с целью повышения качества оказания медицинской помощи и ее доступности для сельского населения автономного округа будет построено 18 ФАПов, 3 участковые больницы, дополнительно организованы передвижные медицинские отряды и выездные бригады при центральных районных больницах автономного округа. Кроме того, в 2014 году запланировано приобретение здания под размещение ФАПа в Шурышкарском районе (рисунок 6, таблица 19).
Рисунок 6
Дислокация фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов всего 22, в 2013 году строится 18, в 2016 - 2017
годах строится 11. Дополнительно в 2013, 2016 - 2017 годах
будет создано 10 ФАПов)
Таблица 19
Дислокация фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
Территория
Наличие ФАП и ФП
Строящиеся
Приобретаемые
Планируемые к строительству
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Шурышкарский район
5
5
4
1
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
1
1
4
Горковская участковая больница
3
3
Овгортская участковая больница
1
1
Шурышкарская врачебная амбулатория
Питлярская врачебная амбулатория
Приуральский район
8
6
5
2 (1 <*>)
1 <*>
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
8
6
5
2
1
Ямальский район
1
1
2
3 <*>
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
1
1
2
3
Ново-Портовская участковая больница
Мыс-Каменская участковая больница
Салемальская участковая больница
Сеяхинская участковая больница
Панаевская врачебная амбулатория
Тазовский район
1
5
3
2
2 <*>
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1
5
3
2
2
Антипаютинская участковая больница
Гыданская участковая больница
Надымский район
2
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2
Пангодинская городская больница
Ныдинская участковая больница
Пуровский район
3
3
1
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
3
3
1
Самбургская участковая больница
Красноселькупский район
2
1
1
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
2
1
1
г. Салехард
1
1
1
пос. Пельвож
1
1
1
По автономному округу
21
22
18
1
4
7
--------------------------------
<*> Строительство ФАПов на вновь создаваемых факториях.
В передвижных медицинских отрядах (далее - ПМО) работают: врач-отоларинголог, педиатр, врач ультразвуковой диагностики, врач-терапевт, врач функциональной диагностики, врач-стоматолог, старший фельдшер, зубной техник, фельдшер, фельдшер-лаборант.
Для осмотра населения привлекаются специалисты (хирург, акушер-гинеколог и др.).
Оперативное и организационно-методическое руководство ПМО осуществляет заместитель главного врача по поликлинической работе.
Оснащение ПМО:
- транспортные средства, в том числе а/м "Трэкол"; а/м "Урал-вахта"; т/х "Эскулап"; снегоходы;
- медицинская аппаратура: электрокардиограф - 1 шт.; портативный монитор ручной; портативный стоматологический кабинет; набор смотровой для врача-отоларинголога; укладка клинического лаборанта; переносной аппарат ультразвуковой диагностики "Акусон"; стерилизаторы: гласпериленовый, портативный сухожаровой шкаф и др.;
- средства связи: телефон глобальной спутниковой связи системы "Глобалстар";
- лекарственные препараты для медицинского применения поступают из внутрибольничной аптеки в необходимом объеме;
- техническое оборудование: переносная электростанция;
- мягкий инвентарь.
Основные цели и задачи ПМО:
- оказание планово-консультативной и практической медицинской помощи населению сельской местности отдаленных районов автономного округа, преимущественно в местах проживания малочисленных народов Севера;
- осуществление массовых профилактических и целевых медосмотров населения с целью раннего выявления заболеваний;
- отбор и вызов на дообследование и госпитализацию лиц с выявленной патологией, а также направление на стационарное лечение в случае невозможности проведения лечебных мероприятий на месте;
- проведение санитарно-просветительной работы по вопросам санитарной культуры, профилактике заболеваний среди населения. В таблицах 20, 21 представлены динамика посещений из числа осмотренных специалистами ПМО, а также динамика диагностических исследований.
Таблица 20
Динамика посещений из числа осмотренных специалистами ПМО
за 2010 - 2012 годы
Специалисты
Всего
В том числе лиц коренной национальности
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего
8 210
11 369
12 690
6 181
9 387
11 254
Врачи
5 844
8 144
9 793
4 559
6 467
8 105
Средний медицинский персонал, из них
2 366
3 225
2 897
1 622
2 920
3 149
Таблица 21
Динамика диагностических исследований специалистами ПМО
за 2010 - 2012 годы
Исследования
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
УЗИ-исследований
932
2 982
4 102
ЭКГ-исследований
744
4 845
8 458
Планируется дальнейшее оснащение передвижных отрядов и выездных бригад современным портативным диагностическим оборудованием: ультразвуковой аппаратурой, электрокардиографами, лабораторным оборудованием и др.
С целью совершенствования передвижных форм оказания медицинской помощи для перемещения врачебных бригад необходимо привлечение авиатранспорта. Таким образом, разрешится главная проблема сельского здравоохранения - проведение профилактических, периодических осмотров и диспансеризации сельского населения, осуществление плановой амбулаторно-поликлинической помощи.
Для увеличения количества врачебных посещений на одного тундрового жителя и жителей отдаленных поселений до норматива программы госгарантий необходимо увеличить количество санитарно-эвакуационных вылетов на 1000.
В рамках реализации Подпрограммы 1 запланировано увеличение числа посещений к фельдшерам ФАПов, а также посещений на дому, вследствие активного привлечения медицинских работников ФАПов к подворовым обходам с целью раннего выявления заболеваний и профилактики обострения хронических заболеваний у хронических больных. Также будет активизирована патронажная работа.
В соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи на медицинских работников будут возложены дополнительные функции по ранней диагностике социально значимых заболеваний (проведение кардио- и онкоскринингов), привлечению к профилактическим осмотрам, наблюдению хронических больных, наблюдению за приемом лекарственных средств больными туберкулезом.
В рамках реализации Подпрограммы 1 запланировано повышение доступности медицинской помощи сельскому населению:
- организация выездных методов лечебно-диагностической и профилактической работы;
- развитие сети врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики с постом скорой помощи и дневным стационаром в соответствии с численностью проживающего населения;
- оптимизация маршрутизации пациентов в зоне ответственности центральных районных больниц, межмуниципальных отделений и центров;
- привлечение авиатранспорта к оказанию плановой амбулаторно-поликлинической помощи сельскому и тундровому населению.
В целях достижения максимального приближения первой помощи сельскому населению в малонаселенных пунктах с числом жителей менее 100 человек (где нет ФАПов), а также тундровому населению, планируется организовать работу в оленеводческих бригадах, где будут определены лица, на которых будут возложены функции оказания первой помощи (само- и взаимопомощи). Планируется обеспечить их средствами связи.
Реформирование структуры оказания медицинской помощи, а также оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием в рамках Подпрограммы 1, будет осуществляться в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ.
Для эффективной работы системы раннего выявления заболеваний и состояний для проведения всех видов профилактических осмотров и диспансеризации населения будет продолжено укрепление материально-технической базы ЛПУ.
В связи с необходимостью раннего выявления болезней системы кровообращения, в рамках создания единого информационного пространства здравоохранения автономного округа будет внедрена дистанционная диагностика посредством комплексов передачи электрокардиограммы на расстояние и создания в межмуниципальных отделениях кардио-диагностических консультативных центров в первичных сосудистых отделениях гг. Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, в региональном сосудистом центре г. Салехарда, созданных в рамках региональной программы модернизации здравоохранения.
Возможностью передачи электрокардиограммы будут обеспечены все бригады скорой медицинской помощи, врачебные амбулатории и офисы врачей общей практики.
Будет продолжена работа по перераспределению объемов помощи.
В 2012 году койки дневного пребывания развернуты во всех больничных учреждениях автономного округа в количестве 1047, обеспеченность койками составила 19,5 на 10 тыс. жителей, уровень госпитализаций - 38,6 на 1000 населения, работа койки - 238 дней в году, средние сроки лечения - 11,7 дней, объем пациенто-дней на одного жителя в год - 0,451. Показатели работы дневных стационаров при амбулаторно-поликлиническом учреждении и больничном учреждении представлены в таблицах 22 и 23 соответственно.
Таблица 22
При амбулаторно-поликлиническом учреждении
Показатель
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
Количество мест
158
262
261
285
277
Обеспеченность на 10 тыс. населения
2,9
4,8
5
5,4
5,2
Число госпитализаций
3327
5546
5820
6974
7422
Уровень госпитализации на 1 тыс. населения
6,1
10,2
11,1
13,3
13,8
Число дней лечения
41 680
61 529
63 030
80 903
82 087
Средняя длительность пребывания
12,7
11,1
10,8
11,6
11,0
Работа койко-места в году (дней)
300
281
272
289
304
Число дней лечения на 1 жителя
0,077
0,113
0,120
0,154
0,153
Таблица 23
При больничном учреждении
Показатель
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
Количество мест
416
644
619
694
770
Обеспеченность на 10 тыс. населения
7,7
11,8
11,8
13,2
14,4
Число госпитализаций
4 320
8 301
9 303
12 711
13 292
Уровень госпитализации на 1 тыс. населения
8,0
15,2
17,8
24,2
24,8
Число дней лечения
56 091
113 608
124 079
163 207
159 845
Средняя длительность пребывания
13,1
13,7
13,4
12,8
12,0
Работа койко-места в году (дней)
229
178
200
237
214
Число дней лечения на 1 жителя
0,103
0,208
0,237
0,311
0,298
Будет продолжена работа по перераспределению объемов помощи.
Планируется наращивание объемов замещающей стационар помощи в условиях стационарных и амбулаторно-поликлинических подразделений учреждений здравоохранения. Предстоит довести работу койки с 238 дней в году до 320 дней. Развернутое на данный момент количество коек дневного пребывания при эффективной работе в 320 дней в году разгрузят стационар и обеспечат жителей автономного округа необходимым объемом данного вида помощи (335040 пациенто-дней или 0,625 на одного жителя в год).
Схема сети дневных стационаров учреждений здравоохранения автономного округа отражена на рисунке 7.
Рисунок 7
Схема сети дневных стационаров учреждений здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
В результате этого будут снижаться объемы помощи в стационарах, что потребует в дальнейшем оптимизации их коечного фонда, сокращения числа коек и повышения интенсивности работы имеющихся.
Анализ сложившихся в 2012 году значений основных показателей работы койки по муниципальным образованиям показывает, что в большинстве муниципальных образований произошло снижение работы койки в году. В большей части муниципальных образований показатель работы койки в году ухудшился за счет уменьшения количества госпитализаций по сравнению с 2011 годом.
Реализация мероприятий программы модернизации здравоохранения автономного округа в части внедрения стандартов и частичного перехода на финансирование учреждений здравоохранения за пролеченный случай выявила резерв для дальнейшего сокращения и реструктуризации стационарных коек.
Работа койки в 2012 году составила 299 дней в году, что соответствует простою 600 коек в году, в 2013 году - 298 дней в году.
Планируемое сокращение круглосуточных коек по годам составит: 2013 год - 148 коек, 2014 год - 194 койки, 2015 год - 100 коек, 2016 год - 115 коек, 2017 год - 140 коек, 2018 год - 167 коек.
Планируется сократить койки в учреждениях здравоохранения I уровня, продолжив политику развития общеврачебных практик на уровне участковых больниц, упразднив специализацию коек и врачебных специальностей, что позволит сконцентрировать внимание на общей патологии и диагностике ранних форм заболеваний.
Будет решен актуальный вопрос взаимозаменяемости медицинских работников. Оставшиеся круглосуточные койки будут предназначены для подготовки экстренных больных к следующему этапу лечения и транспортировке, временной изоляции инфекционных больных, кратковременной госпитализации больных с целью диагностики, динамического наблюдения и подготовки для транспортировки, лечения обострений хронических больных с известным диагнозом. Для сезонного лечения хронических больных в соответствии с индивидуальными программами диспансеризации уже развернуто достаточное количество коек дневного стационара.
Оптимизация круглосуточных коек на уровне центральных районных больниц будет решаться посредством развертывания круглосуточных коек общетерапевтического, общехирургического, педиатрического, инфекционного, гинекологического профиля и коек родовспоможения, коек дневных стационаров.
Будут сокращены койки II уровня учреждений здравоохранения. В учреждениях этого уровня будет оказываться специализированная помощь, получившая наибольшее развитие в данном учреждении, остальная часть специализированных коек будет освобождаться.
Сокращение круглосуточных коек III уровня учреждений здравоохранения планируется на 2015 - 2018 годы.
При планировании сокращения круглосуточных коек учитывается увеличение объема помощи, оказываемой на койках дневных стационаров, а также перспектива ее дальнейшего роста. Учитываются и значительные объемы высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, оказываемые населению автономного округа в федеральных клиниках и медицинских центрах других субъектов РФ.
Вместе с тем число коек медицинской реабилитации будет увеличено к 2018 году до 92. Количество коек для осуществления паллиативной медицинской помощи увеличится до 40.
Планируемое открытие кабинетов неотложной медицинской помощи при каждом амбулаторно-поликлиническом звене позволит не только разгрузить скорую медицинскую помощь, но и повысит эффективность работы самой службы СМП.
В 2013 - 2014 годах планируется завершить организацию кабинетов неотложной помощи во всех поликлиниках больничных учреждений здравоохранения II и III уровней в гг. Салехарде, Надыме, Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Лабытнанги.
В 2012 году приказом департамента здравоохранения автономного округа от 09 августа 2012 года № 516 созданы межмуниципальные центры и отделения в гг. Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое.
Для координации работы межмуниципальных центров, отделений и института главных специалистов в 2015 году планируется создать окружной консультационный центр.
Кроме того, для улучшения доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских, в том числе труднодоступных территорий, с 01 декабря 2014 года на функциональной основе на базе амбулаторно-поликлинической службы и (или) передвижных медицинских отрядов ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница", ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" будут дополнительно созданы восемь мобильных медицинских бригад.
Для проведения диспансеризации в 2014 году будут созданы мобильные бригады на базе центров здоровья учреждений здравоохранения автономного округа. Работа бригад усилит прежде всего профилактическую и диагностическую работу, систематизирует отбор и направление больных на дообследование и лечение, активизирует плановую работу с хроническими больными.
Численность населения, обслуживаемого межрайонными отделениями и центрами, приведена в таблице 24.
Таблица 24
Численность населения, обслуживаемого межмуниципальными
центрами
Наименование ЛПУ, имеющего в составе межмуниципальный центр
Профиль оказываемой медицинской помощи
Численность населения, обслуживаемого в межмуниципальном центре (тыс. человек)
Обслуживаемые муниципальные районы (тыс. человек)
1
2
3
4
Население автономного округа
536,5
536,5
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
кардиология неврология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, хирургия, травматология, урология, нейрохирургия, ЛОР, ревматология
112,4
г. Салехард - 44,6;
г. Лабытнанги - 26,6;
Приуральский район - 15,1;
Ямальский район - 16,3;
Шурышкарский район - 9,8
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
кардиология неврология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, хирургия, травматология, урология, нейрохирургия, ЛОР, ревматология
161,3
г. Новый Уренгой - 112,2;
Красноселькупский
район - 5,9;
Тазовский район - 17,2;
Пуровский район - 25,9
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
кардиология неврология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, хирургия, травматология, урология, нейрохирургия, ЛОР, ревматология
194,5
г. Ноябрьск - 109,2;
г. Муравленко - 33,5;
г. Губкинский - 25,8;
Пуровский район - 25,9
Особое внимание будет уделено:
1) проведению всеобщей диспансеризации населения;
2) предупреждению и раннему выявлению онкологических заболеваний органов репродуктивной системы у женщин посредством внедрения организованного скрининга;
3) завершению формирования трехуровневой системы профилактики кризисных состояний и медицинской помощи лицам с суицидальным поведением.
Формирование трехуровневой системы профилактики кризисных состояний и медицинской помощи лицам с суицидальным поведением включает в себя:
- открытие в 2013 году кабинета "Телефон доверия" в ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер", г. Салехард с круглосуточным режимом работы;
- открытие в 2018 году кабинетов социально-психологической помощи в ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер";
- открытие в 2018 году кабинетов кризисных состояний в ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер".
В автономном округе будут проведены следующие мероприятия по профилактике суицидов:
- выявление групп социального риска: проведение массовых (скрининговых) психологических тестирований с целью определения риска социальной дезадаптации и развития саморазрушающего поведения, уровня дисфункции личности, повышенного уровня личностной тревожности, депрессии и субдепрессии (тест Личко, тест фрустрационной толерантности Розенцвейга, определение направленности личности Басса, методика Тейлор, тест Басса-Дарки, шкала Балашовой) с последующей прицельной работой психолога с лицами из группы повышенного риска;
- организация консультаций психолога, врача-психотерапевта, врача-психиатра, врача-нарколога и назначения лечения в соответствии с медицинскими показаниями в случае выявления психических расстройств (заболеваний), факторов суицидального риска, признаков суицидального поведения;
- организация во всех муниципальных образованиях постоянно действующей службы экстренной психологической помощи "Телефон доверия" для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- размещение в электронных и печатных окружных, районных и городских СМИ, а также на информационных стендах учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты) информации о службе экстренной психологической помощи "Телефон доверия" с указанием номера телефона "Телефон доверия" в данном регионе, кабинетах анонимного психологического консультирования, психотерапевтических кабинетах поликлиник;
- обеспечение направления врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики, врачей-педиатров участковых, врачей-неврологов, врачей центров здоровья и отделений/кабинетов медицинской профилактики для повышения квалификации на кафедрах психиатрии и наркологии, психотерапии и медицинской психологии, детской психиатрии для изучения вопросов ранней диагностики психических расстройств (заболеваний), факторов суицидального риска, признаков суицидального поведения и кризисной терапии;
- проведение анализа суицидов, совершенных лицами, состоящими на диспансерном учете в психоневрологических, наркологических диспансерах (кабинетах), в части своевременного выявления суицидальных признаков и организации необходимого лечения с ежемесячным рассмотрением результатов анализа на медицинских советах психоневрологических диспансеров и направлением результатов в департамент здравоохранения автономного округа;
- организация в учреждениях здравоохранения постоянно действующих семинаров для врачей и среднего медицинского персонала по вопросам изучения ранней диагностики отдельных форм психических расстройств (заболеваний), сопровождающихся суицидальным поведением, факторов суицидального риска, признаков суицидального поведения и кризисной терапии с участием специалистов кафедр психиатрии, психотерапии, наркологии вузов, психоневрологических диспансеров;
- организация межведомственного взаимодействия по созданию и развитию в автономном округе системы помощи молодежи, системы социально- педагогической помощи семье с использованием системы внешкольного образования, спортивной работы, культурно-оздоровительных мероприятий, направленных на популяризацию здорового досуга и ЗОЖ;
- организация сотрудничества и осуществления социального партнерства с общественными объединениями, религиозными и другими организациями, заинтересованными структурами и ведомствами, отвечающими за воспитание, образование и здоровье детей, формирования ответственной и способной к жизни в обществе личности;
- создание здоровой среды и повышение групповой сплоченности в образовательных учреждениях и коллективах, проведение индивидуальных и групповых занятий по повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной личности и чувства эмпатии;
- подготовка и издание информационных материалов для лиц с повышенным уровнем депрессии и тревожности, выявляемых в ходе скрининговых исследований ("Как поднять сломленные крылья", "Жить действительно здорово" и других);
4) укреплению материально-технической базы центра/отделений/кабинетов медицинской профилактики в соответствии с требованиями нормативных документов;
5) созданию структуры отделений и кабинетов медицинской профилактики во всех учреждениях здравоохранения, в том числе участковых больниц, отделений врачей общей практики, врачебных амбулаторий.
Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей.
Немаловажным фактором эффективной работы системы раннего выявления заболеваний и состояний является обеспечение возможностей для осуществления ЛПУ первичного звена здравоохранения всех видов профилактических осмотров и диспансеризации населения.
В рамках реализации данного мероприятия запланировано:
- развитие выездных форм работы с целью диспансеризации населения и обследования организованного и неорганизованного населения различных возрастных групп автономного округа с целью выявления основных факторов риска;
- совершенствование выездных форм оказания профилактической помощи населению;
- развитие кабинетов/отделений медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- дальнейшее развитие центра медицинской профилактики и центров здоровья;
- осуществление организационных мероприятий по обеспечению населения врачебно-физкультурной службой в отдаленных районах;
- подготовка кадров для системы медицинской профилактики.
Важнейшим условием эффективности мер по формированию ЗОЖ населения является наличие функционально взаимосвязанной системы по диагностике и коррекции факторов риска ХНИЗ в рамках не только первичной медико-санитарной помощи, но и специализированной медицинской помощи. В основе этой системы должна быть полноценная инфраструктура, включающая в себя центры/отделения/кабинеты медицинской профилактики, центры здоровья, центры медицинской реабилитации поликлиник и стационаров, обслуживающих городское и сельское население.
Важным аспектом в создании системы профилактики и раннего выявления заболеваний является создание сети кабинетов здоровья подростков на базе центральных районных больниц автономного округа.
Особенностью мероприятий по формированию ЗОЖ, профилактике заболеваний и оказанию первичной медико-санитарной помощи будет применение комплексного подхода по решению данных проблем, который заключается не только в проведении организационных мероприятий, но и в укреплении материально-технической базы учреждений врачебно-физкультурной службы и первичного звена здравоохранения.
Реализация данного мероприятия предполагает обеспечение санитарным автотранспортом учреждений здравоохранения первичного звена в соответствии с утвержденными нормами. В настоящее время автопарк учреждений здравоохранения автономного округа укомплектован на 82%.
Кроме того, из имеющегося количества автомобилей 35% имеют высокую степень износа. Таким образом, в целях укомплектования и переоснащения автопарка учреждений первичного звена здравоохранения мероприятием запланировано ежегодное приобретение автомобилей в соответствии с потребностями учреждений для обеспечения их деятельности. К 2018 году планируется достичь 100% уровня оснащения учреждений первичного звена санитарным автотранспортом.
В дальнейшем планируется поддерживать достигнутый уровень путем замены устаревшего и списанного автотранспорта.";
2.2.2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Окружной бюджет
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
236 736 <*>
33 304
33 636
33 743
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
579 214
32 525
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
9 611
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
144 583
1 714
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 018 096
150 418
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
533 187
76 089
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
545 173
75 739
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
700 883
99 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
154 014
29 288
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
1 820 131
225 437
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
1.
Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
1.1.
Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей"
601 725
55 036
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Окружной бюджет
601 725
55 036
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Федеральные средства
22 511
22 511
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа
601 725
55 036
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
579 214
32 525
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.1.
Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей"
130 725
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Окружной бюджет
130 725
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа
130 725
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
3.1.
Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей"
6 487 942
866 138
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
Окружной бюджет
6 487 942
866 138
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
Расходы Центрального аппарата
236 736 <*>
33 304
33 636
33 74
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа
6 487 942
866 138
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
9 611
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
144 583
1 714
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 018 096
150 418
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО "Ярсалинская центральная районная больница"
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
533 187
76 089
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
545 173
75 739
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
700 883
99 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
154 016
29 288
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
1 820 131
225 437
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
3. В подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 2):
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
-
Цель Подпрограммы 2
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи Подпрограммы 2
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;
- повышение имиджа доноров в глазах общества;
- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- смертность от ИБС;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний;
- ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;
- клиническое излечение больных туберкулезом;
- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;
- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;
- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;
- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;
- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;
- доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);
- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);
- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;
- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;
- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год;
- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;
- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Основные мероприятия Подпрограммы 2
мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом".
Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C".
Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения".
Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями".
Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".
Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения".
Мероприятие 2.8. "Пропаганда безвозмездного донорства".
Мероприятие 2.9. "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 91 949 733
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 91 949 733 (в том числе средства федерального бюджета - 210 419)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 23 625 715
2014 год - 12 129 121
12 129 121
(в том числе средства федерального бюджета - 83 606)
3 594 169
2015 год - 13 526 890
13 526 890
(в том числе средства федерального бюджета -63 407)
3 093 721
2016 год - 13 309 470
13 309 470
(в том числе средства федерального бюджета -63 407)
3 387 565
2017 год - 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2018 год - 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2019 год - 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2020 год - 13 246 063
13 246 063
3 387 565
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом;
- снижение смертности населения от туберкулеза;
- стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;
- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;
- увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;
- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития
";
3.2. в разделе II:
3.2.1. в абзаце пятнадцатом подраздела 2.4 цифры "80" заменить цифрами "12";
3.2.2. в абзаце двадцать девятом подраздела 2.5 слова "В 2013 году" заменить словами "К 2016 году";
3.2.3. в пункте 2.7.3 подраздела 2.7:
- абзацы восемнадцатый, девятнадцатый подпункта 2.7.3.2 признать утратившими силу;
- абзац седьмой подпункта 2.7.3.3 признать утратившим силу;
3.2.4. в подразделе 2.9:
3.2.4.1. в абзаце двадцать третьем слова "В 2013 году открыты" заменить словами "В 2014 году планируется открыть";
3.2.4.2. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"В 2014 году дополнительно запланировано открытие 2 паллиативных коек в ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница", 2 паллиативных коек в ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", в 2015 году - 2 паллиативных коек в ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница".";
3.2.4.3. в абзаце двадцать пятом слова "В 2014 году" заменить словами "В 2016 году";
3.2.4.4. таблицу 27 изложить в следующей редакции:
"Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
91 949 733
12 129121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Окружной бюджет
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Вт.ч. федеральные средства
210 419
83 606
63 407
63 407
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
513 256 <*>
89 103
87 493
87 297
62 043
62 241
62 440
62 639
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
23 625 715
3 594 169
3 093 721
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
2 841 327
338 173
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
965 823
126 184
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
3 113 273
199 377
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
976 908
133 419
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
2 688 470
208 974
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
1 809 504
155 301
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 171 914
99 910
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
11 648
2 384
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
20 205
3 999
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
51 108
18 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
11 251
3 607
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
5 057 695
864079
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
41 341
9 679
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 318 868
181 964
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
935 489
135 527
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2 839 390
401 191
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
1 236 083
170 412
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
2 550 181
367 483
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
778 313
114 797
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
1 483 353
163 534
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
3 273 217
289 823
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
1.1.
Мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
3 923 171
502 334
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
Окружной бюджет
3 923 171
502 334
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
В т.ч. федеральные средства
60 840
30 094
15 373
15 373
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
3 923 171
502 334
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
2 841 327
338 173
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
965 823
126 184
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C
2.1.
Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C"
3 434 863
277 461
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
Окружной бюджет
3 434 863
277 461
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
В т.ч. федеральные средства
149 580
53 512
48 034
48 034
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
3 434 863
277 461
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
3 113 273
199 377
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.1.
Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"
6 649 796
597 604
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
Окружной бюджет
6 649 796
597 604
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
6 649 796
597 604
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
976 908
133 419
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
2 688 470
208 974
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
1 809 504
155 301
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 171 914
99 910
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
4.1.
Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5.1.
Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"
2 100 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Окружной бюджет
2 100 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
2 100 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6.1.
Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
94 212
28 434
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
Окружной бюджет
94 212
28 434
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
Расходы Центрального аппарата
61 027 <*>
8 585
8 671
8 699
8 726
8 754
8 782
8 810
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
315 174
72 948
40 371
40 371
40 371
40 371
40 371
40 371
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
94 212
28 434
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
11 648
2 384
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
20 205
3 999
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
51 108
18 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
11 251
3 607
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
7.1.
Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями,
в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения"
75 750 691
10 423 288
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
Окружной бюджет
75 750 691
10 423 288
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
Расходы Центрального аппарата
372 875 <*>
52 456
52 980
53 148
53 317
53 487
53 658
53 829
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
23 310 541
3 521 221
3 053 350
3 347 194
3 347 194
3 347 194
3 347 194
3 347 194
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
75 750 691
10 423 288
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
5 057 695
864 709
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
В том числе субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания
43 000
43 000
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
41 341
9 679
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 318 868
181 964
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
935 489
135 527
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2 839 390
401 191
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
1 236 083
170 412
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
2 550 181
367 483
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
778 313
114 797
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
1 483 353
163 534
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
3 273 217
289 823
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
8.1.
Мероприятие 2.8. "Пропаганда безвозмездного донорства"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
9.1.
Мероприятие 2.9. "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
4. В подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;
- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
- охват неонатальным скринингом;
- охват аудиологическим скринингом;
- показатель ранней неонатальной смертности;
- смертность детей 0 - 17 лет;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;
- больничная летальность детей;
- первичная инвалидность у детей;
- результативность мероприятий по профилактике абортов;
- охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Основные мероприятия Подпрограммы 3
мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин".
Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания".
Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 466 731
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 466 731 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 44 778
44 778 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824)
0,00
2015 год - 45 163
45 163
0,00
2016 год - 75 358
75 358
0,00
2017 год - 75 358
75 358
0,00
2018 год - 75 358
75 358
0,00
2019 год - 75 358
75 358
0,00
2020 год - 75 358
75 358
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;
- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,1;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, - 30%;
- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0
";
4.2. в разделе II:
4.2.1. в подразделе 2.1:
4.2.1.1. в абзаце четвертом слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
4.2.1.2. в абзаце двадцать пятом слова "2014 г." заменить словами "2015 г.";
4.2.1.3. в абзаце тридцать четвертом слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
4.2.1.4. в абзаце тридцать девятом слова "2014 год" заменить словами "2013 год";
4.2.1.5. в абзаце сорок первом слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
4.2.2. в подразделе 2.3:
4.2.2.1. в абзаце шестом слова "В 2014 году" заменить словами "В 2015 году";
4.2.2.2. в абзаце седьмом слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
4.2.2.3. таблицу 31 изложить в следующей редакции:
"Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
В т.ч.федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
1.1.
Мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2.1.
Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
3.1.
Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
5. В подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 4):
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
-
Цель Подпрограммы 4
развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задачи Подпрограммы 4
совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- охват санаторно-курортным лечением;
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Основные мероприятия Подпрограммы 4
Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей".
Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 157 598
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 157 598 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 22 514
22 514
0,00
2015 год - 22 514
22 514
0,00
2016 год - 22 514
22 514
0,00
2017 год - 22 514
22 514
0,00
2018 год - 22 514
22 514
0,00
2019 год - 22 514
22 514
0,00
2020 год - 22 514
22 514
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;
- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа
";
5.2. раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Основной целью Подпрограммы 4 является развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
Основной задачей медицинской реабилитации является совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации.
Развитие медицинской реабилитации в автономном округе планируется осуществлять в три этапа.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации. Для организации первого этапа во всех многопрофильных учреждениях автономного округа, имеющих отделения реанимации или палаты интенсивной терапии, запланировано обучение (профессиональная переподготовка) кадров, приобретение необходимого оборудования для оказания качественной реабилитационной помощи.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения в стационарных условиях медицинских организаций (реабилитационных центрах, отделениях реабилитации, реабилитационных койках).
Для организации второго этапа медицинской реабилитации в медицинских учреждениях автономного округа запланировано обучение (профессиональная переподготовка) кадров, приобретение необходимого оборудования для оказания качественной реабилитационной помощи, приобретение дополнительных площадей и проведение капитальных ремонтов, открытие коек медицинской реабилитации в медицинских организациях автономного округа.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний и поздний реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения в отделениях (кабинетах) реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, медицинской психологии, кабинетах логопеда, специалистов по профилю оказываемой помощи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также выездными бригадами на дому (медицинская реабилитация на третьем этапе осуществляется пациентам, не зависимым в повседневной жизни при осуществлении самообслуживания, общения и самостоятельного перемещения (или с дополнительными средствами опоры), при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала)).
Медицинская реабилитация по профилю заболеваний и планируемая маршрутизация пациентов в автономном округе.
1) Болезни системы кровообращения (код I00-I98): инфаркт миокарда. Количество кардиологических коек в автономном округе - 128, коек терапевтического профиля всего - 779.
Определена маршрутизация пациентов между учреждениями различного уровня, расположенными на территории автономного округа.
Соблюдена этапность оказания медицинской помощи. Имеющееся в учреждениях здравоохранения современное медицинское оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь при заболеваниях системы кровообращения согласно стандартам медицинской помощи.
Учитывая особенности транспортного сообщения, при невозможности доставки пациента в кардиологическое отделение в течение 1 часа, больной госпитализируется в ближайшее ЛПУ, имеющее в своем составе палату (блок) интенсивной терапии.
При наличии показаний к экстренному оказанию специализированной медицинской помощи для транспортировки пациента используются силы отделения санитарной авиации (консультативно-диагностического центра с реанимационно-анестезиологическими бригадами).
В острый период течения заболевания первый этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в отделениях реанимации и интенсивной терапии государственных учреждений здравоохранения автономного округа и по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации в условиях круглосуточного стационара, в кардиологических отделениях ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница", терапевтических отделениях государственных учреждений здравоохранения автономного округа;
- в Региональном сосудистом центре ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", кардиологическом отделении для пациентов с ОИМ.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- на койках круглосуточного и дневного пребывания в профильных отделениях для проведения медицинской реабилитации;
- в отделениях медицинской реабилитации;
- в дневном стационаре.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в санаторно-курортных организациях в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности";
- в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинических отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
Долечивание в санаторно-курортных учреждениях по профилю:
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
- после ИМ, операций на сердце и магистральных сосудах, с нестабильной стенокардией; после ОНМК обеспечивается в санаторно-курортных учреждениях: учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов "Санаторий "Барнаульский", ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль", санаторий-профилакторий "Автомобилист" ОАО "Омскавтотранс".
2) Медицинская реабилитация пациентов с ОНМК. Количество взрослых неврологических коек по автономному округу составляет 295.
В острый период течения заболевания первый этап медицинской реабилитации осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии государственных учреждений здравоохранения автономного округа по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации в условиях круглосуточного стационара, в региональном сосудистом центре ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", неврологическом отделении для пациентов с ОНМК.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- на койках круглосуточного и дневного пребывания в профильных отделениях для проведения медицинской реабилитации;
- в отделениях медицинской реабилитации;
- выездными бригадами.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в санаторно-курортных организациях в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности". После перенесенного ОНМК пациенты направляются в учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов "Санаторий "Барнаульский", ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль"; санаторий-профилакторий "Автомобилист" ОАО "Омскавтотранс";
- в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинических отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
3) Заболевания костно-мышечной системы.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в профильных стационарных отделениях лечебных учреждений автономного округа.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- на койках круглосуточного и дневного пребывания в профильных отделениях для проведения медицинской реабилитации;
- в отделениях медицинской реабилитации;
- выездными бригадами для реабилитации на дому.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в санаторно-курортных организациях в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности". С заболеваниями костно-мышечной системы пациенты направляются в учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов Санаторий "Барнаульский", ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль", ОАО "Санаторий "Родник", г. Анапа;
- в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинический отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
4) Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. Коечный фонд для новорожденных - 185, из них для недоношенных детей - 26.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в отделениях реанимации новорожденных в перинатальных центрах автономного округа;
- в родильных отделениях государственных медицинских организаций автономного округа.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в отделении ранней реабилитации (г. Надым);
- в отделениях второго этапа выхаживания глубоко недоношенных детей;
- в отделениях патологии новорожденных на базе окружных перинатальных центров под наблюдением у профильных специалистов;
- на реабилитационных койках дневного стационара детской поликлиники ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница".
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинический отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
5) Болезни органов дыхания.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в стационарных подразделениях государственных медицинских учреждений автономного округа в соответствии с терапевтическим профилем.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в отделениях медицинской реабилитации;
- на реабилитационных койках дневных стационаров.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в санаторно-курортных организациях в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности";
- в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинических отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
6) Онкологические заболевания.
Количество коек для лечения онкологических пациентов в автономном округе - 25.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в стационарных подразделениях государственных медицинских учреждений автономного округа в соответствии с профилем, в региональном онкологическом центре (г. Салехард).
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в реабилитационных отделениях (по показаниям).
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях автономного округа.
Отсутствие на территории автономного округа санаторно-курортных учреждений предполагает лечение пациентов за его пределами.
2.1. Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации,
в том числе для детей"
В 2013 - 2014 годах планируется определить потребность в реабилитационных койках в автономном округе в соответствии с государственной программой развития здравоохранения РФ, создать необходимые условия для открытия коек медицинской реабилитации в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Организация отделений медицинской реабилитации для осуществления 2 этапа взрослому населению:
- в 2015 году планируется открыть круглосуточные койки для проведения медицинской реабилитации на базе профильных отделений:
Таблица 34
Наименование учреждения здравоохранения автономного округа
Профиль оказываемой медицинской помощи
Количество коек реабилитации для взрослых
Территория обслуживания
1
2
3
4
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
неврология
1
г. Салехард, г. Лабытнанги, Приуральский район, Шурышкарский район, Ямальский район
кардиология
1
травматология
1
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
неврология
2
г. Новый Уренгой, Тазовский район, Пуровский район, Красноселькупский район
кардиология
1
травматология
1
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
травматология
4
г. Ноябрьск, г. Губкинский, г. Муравленко
неврология
2
кардиология
2
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
кардиология
1
г. Надым, Надымский район
неврология
2
травматология
2
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
неврология
1
г. Губкинский
травматология
1
неврология
1
кардиология
1
Всего
24
- реорганизация неврологического отделения ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" в отделение медицинской реабилитации на 25 коек в 2016 году с увеличением коечного фонда до 40 в 2018 году с территорией обслуживания Приуральского, Шурышкарского, Ямальского районов, гг. Салехарда, Лабытнанги;
- открытие отделения медицинской реабилитации в 2015 году в ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" на 14 коек дневного стационара для взрослых (профили оказываемой медицинской помощи: неврология, травматология, терапия) с территорией обслуживания гг. Муравленко, Губкинского, пос. Ханымей.
Развитие медицинской реабилитации для детей.
Детей-инвалидов в автономном округе на 31 декабря 2012 года - 1 847 человек, по сравнению с 2011 годом больше на 102 ребенка. Распределение детей-инвалидов по районам автономного округа и структура инвалидности представлены в таблицах 34-1 и 35 соответственно.
Таблица 34-1
Распределение детей-инвалидов по районам автономного округа
Территория
Всего
1
2
Автономный округ
1 847
Шурышкарский район
42
Приуральский район
50
Ямальский район
73
Тазовский район
86
Надымский район
188
Пуровский район
180
Красноселькупский район
33
Город Губкинский
77
Город Ноябрьск
365
Город Муравленко
111
Город Новый Уренгой
323
Город Лабытнанги
85
Город Салехард
234
Таблица 35
Структура инвалидности в 2012 году
Наименование территории
Инфекционные болезни
Новообразования
Болезни крови
Болезни уха
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи
Болезни КМС
Болезни МПС
Отдельные состояния перинатального периода
Врожденные аномалии
Травмы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Автономный округ
9
55
25
94
12
13
4
65
13
1
421
17
Шурышкарский район
1
1
1
1
8
Приуральский район
1
3
3
1
5
Ямальский район
1
1
3
3
1
19
1
Тазовский район
1
5
1
1
2
34
2
Надымский район
1
7
3
9
5
1
7
1
44
1
Пуровский район
2
3
3
9
2
4
4
1
46
2
Красноселькупский район
1
2
1
1
6
1
Город Губкинский
2
1
6
4
1
15
Город Ноябрьск
1
19
8
17
2
3
11
4
67
5
Город Муравленко
3
4
11
1
5
1
27
1
Город Новый Уренгой
1
8
2
16
1
3
1
14
2
82
2
Город Лабытнанги
1
3
5
2
18
Город Салехард
2
8
2
9
1
8
50
2
Реабилитационных стационарных подразделений в автономном округе нет.
Организация отделений медицинской реабилитации для осуществления 2 этапа детскому населению:
- в 2015 году планируется открыть круглосуточные койки для проведения медицинской реабилитации на базе профильных отделений:
Таблица 36
Лечебное учреждение
Профиль оказываемой медицинской помощи
Количество коек реабилитации для детей
Территория обслуживания
1
2
3
4
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
педиатрия
2
г. Салехард, г. Лабытнанги, Приуральский район, Шурышкарский район, Ямальский район
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
педиатрия
2
г. Новый Уренгой, Тазовский район, Пуровский район, Красноселькупский район
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
педиатрия
3
г. Ноябрьск, г. Губкинский, г. Муравленко
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
педиатрия
3
г. Надым, Надымский район
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
педиатрия
1
г. Губкинский
Всего
11
- в 2015 году планируется открыть койки дневного пребывания для проведения медицинской реабилитации на базе профильных отделений:
Таблица 36-1
Наименование учреждения здравоохранения автономного округа
Профиль оказываемой медицинской помощи
Количество коек реабилитации для детей (дневного пребывания)
Территория обслуживания
1
2
3
4
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
педиатрия
2
г. Салехард, г. Лабытнанги, Приуральский район, Шурышкарский район, Ямальский район
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
педиатрия
2
г. Лабытнанги, Приуральский район, Шурышкарский район
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
педиатрия
5
г. Надым, Надымский район
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
педиатрия
4
г. Муравленко, пос. Ханымей, г. Губкинский
Всего
13
Организация работы по медицинской реабилитации в многопрофильных учреждениях, имеющих отделения реанимации или палаты интенсивной терапии: ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница; ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"; ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"; ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"; ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"; ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"; ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница".
Обучение (повышение квалификации) специалистов по медицинской реабилитации.
Планируется проводить обучение специалистов по следующим направлениям медицинской реабилитации: лечебная физкультура, восстановительная медицина, медицинский массаж, рефлексотерапия, психотерапия, физиотерапия, мануальная терапия. Планируемое количество специалистов на первичное обучение по годам представлено в таблице 36-2.
Таблица 36-2
Планируемое количество специалистов на первичное обучение
Должность
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Врач ЛФК
1
2
1
1
3
3
2
1
Невролог
2
1
1
Мануальный терапевт
1
2
1
1
1
Рефлексотерапевт
1
2
Физиотерапевт
2
1
1
4
3
5
3
Инструктор ЛФК
1
2
1
1
3
3
2
1
Медицинская сестра по массажу
8
4
4
10
12
12
15
Медицинский психолог
2
1
1
1
1
1
1
Логопед
2
1
1
1
1
1
1
Медицинская сестра по физиотерапии
4
2
2
10
10
10
10
Дальнейшее развитие реабилитации на амбулаторно-поликлиническом этапе. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений: ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница", ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница", ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница", ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница".
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием, предназначенных для осуществления медико-социальной и психологической реабилитации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н "О порядке организации медицинской реабилитации". Оборудование приобретается для проведения качественного восстановления нарушенных функций организма как для взрослых, так и для детей. Кроме того, приобретаемое оборудование направлено на повышение функциональных резервов здоровья человека, восстановление его оптимальной работоспособности, рецидивов заболеваний.
Оказание специализированной медицинской помощи в учреждениях второго уровня оказания медицинской помощи, отбор пациентов на оказание специализированной реабилитационной помощи в профильные реабилитационные учреждения, а также на долечивание в санаторно-курортные учреждения.
Долечивание и реабилитация в санаторно-курортных организациях за пределами автономного округа. Мероприятие предусматривает реализацию постановления Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности".
Внедрение новых технологий реабилитации и мониторинга ее эффективности. Прогноз снижения инвалидизации населения представлен в таблице 37.
Таблица 37
Процент снижения инвалидизации населения
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Процент снижения первичного выхода на инвалидность от общего числа освидетельствованных
1,2
2,9
3,5
5
5
7
10
10
Процент непризнанных инвалидами граждан при переосвидетельствовании
1,5
2
5
7
7
10
15
15
2.2. Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного
лечения"
На территории автономного округа отсутствуют учреждения санаторно-курортного типа.
Медицинские услуги по санаторно-курортному лечению оказываются в учреждениях других регионов за счет приобретения путевок.
Санаторно-курортная помощь на базе профильных санаториев предоставляется в рамках реализации постановления Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности".
В программе долечивания работающих граждан участвуют санаторно-курортные учреждения субъектов России, так как на территории автономного округа отсутствуют природные источники, применяемые для оздоровления, климат определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью холодного Карского моря, обилием заливов, рек, болот и озер, длительной зимой (до 8 месяцев), коротким летом.
Санаторные путевки предоставляются медицинским организациям в рамках утвержденных нормативов объемов услуг на организацию долечивания работающих граждан непосредственно после стационарного лечения. Длительность пребывания в санатории - 21 день.
На долечивание (реабилитацию) в санаторно-курортные учреждения направляются больные, которым была оказана медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная (специализированная) медицинская помощь:
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями (после ИМ, операций на сердце и магистральных сосудах, с нестабильной стенокардией);
- после ОНМК;
- после операций ортопедических, травматологических при дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезирования и реэндопротезирования, реплантации конечностей;
- с сахарным диабетом.
В 2012 году направлено на долечивание (реабилитацию) 345 человек:
- больных сердечно-сосудистого профиля - 162 пациента (после острого ИМ - 52 человека, операций на сердце и магистральных сосудах - 50 человек, нестабильной стенокардии - 60 человек);
- после ОНМК - 30 человек;
- после операций ортопедических, травматологических при дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезирования и реэндопротезирования, реплантации конечностей - 155 человек;
- с сахарным диабетом - 30 человек;
- беременных женщин из групп риска - 35 человек;
- с язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, после удаления желчного пузыря - 30 пациентов;
- после операций по поводу панкреатита (панкреонекроза) - 29 пациентов.
Санаторно-курортное оздоровление беременных. Санаториев для беременных на территории автономного округа нет. Беременные женщины направляются на санаторно-курортное оздоровление по путевкам, приобретенным в результате торгов, согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В 2011 году беременные женщины получали санаторно-курортное оздоровление в ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль", в 2012 году - климато-бальнео-грязетерапевтической здравнице- санатории "Барнаульский", в 2013 году - ООО БВЛ "Ласточка", г. Тюмень. В таблицах 38 и 39 приведены расходы на долечивание после стационарного лечения за 2012 год и плановый период 2013 - 2020 годов.
Таблица 38
Расходы на долечивание после стационарного лечения за 2012
год и плановый период 2013 - 2015 годов
Профили лечения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
После стационарного лечения пролеченного сахарного диабета
100
2 264,5
138
4 090
121
3 304
123
3 436,2
После стационарного лечения операций по поводу панкреатита (панкреонекроза)
70
1 609,9
9
352,6
40
1 020
40
1 060,8
После стационарного лечения операций по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
130
2 411,7
47
1 714
90
2 145
91
2 230,8
После стационарного лечения операций на сердце и магистральных сосудах
40
1 652,7
51
1 950
46
1 873
46
1 947,9
После стационарного лечения ОНМК
97
1 421,4
57
1 785,9
78
1 667
79
1 733,7
После стационарного лечения ОИМ
52
2 025,1
51
1 935,5
52
2 059
53
2 141,4
После стационарного лечения пролеченной нестабильной стенокардии
60
2 290
47
1 775,9
54
2 114
55
2 198,6
После стационарного лечения пролеченных заболеваний беременных женщин групп риска
35
1 460
37
1 282
36
1 425
36
1 482
После проведения ортопедических, травматологических операций при дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезировании, реплантации
155
5 905,5
91
2 669,5
125
4 459
127
4 637,4
Всего
739
21 040,8
528
17 555,4
642
20 066
650
20 868,6
Таблица 39
Расходы на долечивание после стационарного лечения на
плановый период 2016 - 2020 годов
Профили лечения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
После стационарного лечения пролеченного сахарного диабета
125
3 573,6
127
3 716,6
129
3 865,2
131
4 019,8
133
4 180,6
После стационарного лечения операций по поводу панкреатита (панкреонекроза)
40
1 103,2
40
1 147,4
40
1 193,3
40
1 241
40
1 290,6
После стационарного лечения операций по поводу язвенной болезни желудка и двенадцати-перстной кишки
92
2 320
93
2 412,8
94
2 509,3
95
2 609,7
96
2 714,1
После стационарного лечения операций на сердце и магистральных сосудах
46
2 025,8
46
2 106.9
46
2 191,1
46
2 278,8
46
2 369,9
После стационарного лечения ОНМК
80
1 803
81
1 875,1
82
1 950,2
83
2 028,2
84
2 109,3
После стационарного лечения ОИМ
54
2 227
55
2 316,1
56
2 408,7
57
2 505,1
58
2 605,3
После стационарного лечения пролеченной нестабильной стенокардии
56
2 286,5
57
2 378
58
2 473,1
59
2 572
60
2 674,9
После стационарного лечения пролеченных заболеваний беременных женщин групп риска
36
1 541,3
36
1 602,9
36
1 667
36
1 733,7
36
1 803,1
После проведения ортопедических, травматологических операций при дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезировании, реплантации
129
4 822,9
131
5 015,8
133
5 216,4
135
5 425,1
137
5 642,1
Всего
658
21 703,4
666
22 571,5
674
23 474,4
682
24 413,4
690
25 390
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 40.
Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
1.1.
Мероприятие 4.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин"
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
6. В подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма 5):
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
-
Цель Подпрограммы 5
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи Подпрограммы 5
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;
- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;
- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5
- обеспеченность средним медицинским персоналом;
- обеспеченность врачами сельского населения;
- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;
- обеспеченность врачами клинических специальностей;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;
- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;
- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;
- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
- доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ;
- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;
- доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5
мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами".
Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников".
Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 1 866 586
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 1 866 586 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 290 758
290 758 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000)
0,00
2015 год - 262 638
262 638
0,00
2016 год - 262 638
262 638
0,00
2017 год - 262 638
262 638
0,00
2018 год - 262 638
262 638
0,00
2019 год - 262 638
262 638
0,00
2020 год - 262 638
262 638
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;
- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;
- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;
- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на "эффективный контракт";
- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;
- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;
- увеличение доли аккредитованных специалистов
";
6.2. таблицу 42 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Расходы Центрального аппарата
74 265,00 <*>
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
1.1.
Мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
2.1.
Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
3.1.
Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов"
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
Расходы Центрального аппарата
74 265 <*>
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Расходы Центрального аппарата
74 265,00 <*>
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
7. В подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма 6):
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент здравоохранения автономного округа
Цель Подпрограммы 6
повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задачи Подпрограммы 6
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;
- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);
- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Основные мероприятия Подпрограммы 6
мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях".
Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 2 474 212
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 2 474 212 (в том числе средства федерального бюджета - 281 578)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 484 321
484 321 (в том числе средства федерального бюджета - 181 062)
0,00
2015 год - 349 268
349 268 (в том числе средства федерального бюджета - 50 258)
0,00
2016 год - 368 331
368 331 (в том числе средства федерального бюджета - 50 258)
0,00
2017 год - 318 073
318 073
0,00
2018 год - 318 073
318 073
0,00
2019 год - 318 073
318 073
0,00
2020 год - 318 073
318 073
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
";
7.2. таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
Окружной бюджет
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
В том числе федеральные средства
281 577
181 061
50 258
50 258
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991 <*>
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
2 192 635
303 260
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
1.1.
Мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях"
446 115
145 212
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
Окружной бюджет
446 115
145 212
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
В том числе федеральные средства
114 990
107 882
3 544
3 544
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа
446 115
145 212
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
331 125
37 330
33 080
52 143
52 143
52 143
52 143
52 143
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
2.1.
Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан"
2 028 097
339 109
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
Окружной бюджет
2 028 097
339 109
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
В том числе федеральные средства
166 589
73 179
46 704
46 704
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991 <*>
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа
2 028 097
339 109
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 861 510
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
8. В подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Подпрограмма 7):
8.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
-
Цель Подпрограммы 7
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи Подпрограммы 7
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;
- повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- полная оснащенность ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;
- доля ЛПУ автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- доля специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
Основные мероприятия Подпрограммы 7
Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа".
Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа".
Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа".
Мероприятие 7.4. "Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий".
Мероприятие 7.5. "Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 620 772
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 620 772 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 71 851
71 851
0,00
2015 год - 75 601
75 601
0,00
2016 год - 94 664
94 664
0,00
2017 год - 94 664
94 664
0,00
2018 год - 94 664
94 664
0,00
2019 год - 94 664
94 664
0,00
2020 год - 94 664
94 664
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
- уменьшение количества учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- увеличение оснащенности ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;
- увеличение доли ЛПУ автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- увеличение доли специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
";
8.2. таблицу 51 подраздела 2.5 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Окружной бюджет
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
1.1.
Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа"
170 311
22 099
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Окружной бюджет
170 311
22 099
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
170 311
22 099
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналити-ческий центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
170 311
22 099
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
2.1.
Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа"
142 779
16 526
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Окружной бюджет
142 779
16 526
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
142 779
16 526
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
142 779
16 526
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
3.1.
Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа"
148 983
17 244
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Окружной бюджет
148 983
17 244
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
148 983
17 244
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
148 983
17 244
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа
4.1.
Мероприятие 7.4. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа"
49 662
5 749
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
7 573
Окружной бюджет
49 662
5 749
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
49 662
5 749
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
49 662
5 749
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа
5.1.
Мероприятие 7.5. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа"
109 037
10 233
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Окружной бюджет
109 037
10 233
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
109 037
10 233
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
109 037
10 233
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
9. В подпрограмме "Совершенствование системы территориального планирования автономного округа" (далее - Подпрограмма 8):
9.1. наименование изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ";
9.2. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 8
совершенствование организации медицинской помощи
Задачи Подпрограммы 8
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 - 2015 годы
Показатели Подпрограммы 8
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- фондовооруженность;
- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Основные мероприятия Подпрограммы 8
мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов".
Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 998 316
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 998 316 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 868612
868 612
0,00
2015 год - 129 704
129 704
0,00
2016 год - 0,00
0,00
0,00
2017 год - 0,00
0,00
0,00
2018 год - 0,00
0,00
0,00
2019 год - 0,00
0,00
0,00
2020 год - 0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа
";
9.3. абзац сороковой раздела I изложить в следующей редакции:
"В 2014 - 2015 годах запланировано присоединение ГБУЗ ЯНАО "Пангодинская районная больница" к ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" с целью укрупнения больничного учреждения, преодоления структурных диспропорций в присоединяемом учреждении, рационального использования медицинских кадров и, как следствие, сокращения управленческого аппарата и расходов на содержание присоединяемых учреждений в части оплаты труда и начислений на оплату труда. Также планируется провести реорганизацию ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" на 30 коек путем присоединения к ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница". Мощность и процент износа учреждений здравоохранения автономного округа по районам представлена в таблице 54.";
9.4. в разделе II:
9.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
"Сокращение 864 коек до 2018 года приведет к наибольшей интенсивности работы оставшихся коек. Ожидаемое значение показателя работы койки в году будет увеличиваться по мере уменьшения коечного фонда. По годам занятость койки в году составит: 2013 год - 303,7 дня, 2014 год - 319,0 дней, 2015 год - 331,0 день, 2016 год - 332,0 дня, 2017 год - 332,0 дня, 2018 год - 333,0 дня.";
9.4.2. таблицу 55 изложить в следующей редакции:
"Таблица 55
Планируемое сокращение коечного фонда
Период
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
Планируемое сокращение коек круглосуточного пребывания
- 148
- 194
- 100
- 115
- 140
- 167
- 864
";
9.4.3. таблицу 57 изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 8 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
1.1.
Соисполнитель Подпрограммы 8 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
988 316
858 612
129 704
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов"
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе"
988 316
858 612
129 704
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
988 316
858 612
129 704
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
";
9.5. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
"Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 8 осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования межбюджетного трансферта в форме субсидии на решение вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом, выделенного бюджету муниципального образования Шурышкарский район в 2014 году, являющимся приложением к постановлению Правительства автономного округа от 16 мая 2014 года № 342-П "О предоставлении межбюджетного трансферта" на приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта.".
10. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 9):
10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 9
-
Цель Подпрограммы 9
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 9
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9
- укомплектованность кадрами;
- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Основные мероприятия Подпрограммы 9
мероприятие 9.1. "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 1 055 644
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 1 055 644 (в том числе средства федерального бюджета - 10 558)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 152 790
152 790 (в том числе средства федерального бюджета - 3 492)
0,00
2015 год - 152 831
152 831 (в том числе средства федерального бюджета - 3 533)
0,00
2016 год - 152 831
152 831 (в том числе средства федерального бюджета - 3 533)
0,00
2017 год - 149 298
149 298
0,00
2018 год - 149 298
149 298
0,00
2019 год - 149 298
149 298
0,00
2020 год - 149 298
149 298
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
";
10.2. таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 9
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
В том числе федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 - департамент здравоохранения автономного округа
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
1.1.
Мероприятие 9.1. "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
В том числе федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 - департамент здравоохранения автономного округа
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2014 года № 1017-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
106 809 985
15 004 595
15487117
15357413
15240215
15240215
15240215
15240215
2.
Окружной бюджет, в том числе
106 809 985
15 004 595
15 487 117
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
3.
Федеральные средства
539 890
305 494
117 198
117 198
-
-
-
-
4.
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
36 934 670
5 313 348
4 943 582
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
105 811 669
14 135 983
15 357 413
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
6.
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
579 214
32 525
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101663
7.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
9 611
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
8.
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
141 640
1294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
9.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
144 583
1 714
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
10.
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 018 096
150 418
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
11.
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
12.
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
533 187
76 089
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
13.
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
545 173
75 739
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
14.
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
700 883
99 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
15.
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
154 016
29 288
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
16.
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
1 820 131
225 437
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
17.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
2 841 327
338 173
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
18.
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
965 823
126 184
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
19.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
3 113 273
199 377
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
20.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
976 908
133 419
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
21.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
2 688 470
208 974
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
22.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
1 809 504
155 301
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
23.
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 171 914
99 910
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
24.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
11 648
2 384
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
25.
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
20 205
3 999
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
26.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
51 108
18 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
27.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
11 251
3 607
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
28.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
5 057695
864079
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
29.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
41 341
9 679
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
30.
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 318 868
181 964
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
31.
ГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
935 489
135 527
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
32.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2 839 390
401 191
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
33.
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
1 236 083
170 412
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
34.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
2 550 181
367 483
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
35.
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
778 313
114 797
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
36.
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
1 483 353
163 534
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
37.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
3 273 217
289 823
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
38.
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
39.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
2 192 635
303 260
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
40.
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
41.
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
42.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
43.
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
44.
Окружной бюджет - всего, в том числе
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
45.
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
46.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
47.
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
579 214
32 525
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
48.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
9 611
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
49.
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
50.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
144 583
1 714
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
51.
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 018 096
150 418
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
52.
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
53.
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
533 187
76 089
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
54.
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
545 173
75 739
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
55.
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
700 883
99 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
56.
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
154 016
29 288
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
57.
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
1 820 131
225 437
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
58.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
59.
Окружной бюджет - всего, в том числе
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
60.
Федеральные средства
210 420
83 606
63 407
63 407
-
-
-
-
61.
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
23 625 715
3 594 169
3 093 721
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
62.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
63.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
2 841 327
338 173
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
64.
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
965 823
126 184
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
65.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
3 113 273
199 377
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
66.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
976 908
133 419
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
67.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
2 688 470
208 974
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
68.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
1 809 504
155 301
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
69.
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 171 914
99 910
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
70.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
11 648
2 384
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
71.
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
20 205
3 999
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
72.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
51 108
18 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
73.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
11 251
3 607
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
74.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
5 057 695
864 709
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
75.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
41 341
9 679
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
76.
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 318 868
181 964
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
77.
ГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
935 489
135 527
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
78.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2 839 390
401 191
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
79.
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
1 236 083
170 412
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
80.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
2 550 181
367 483
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
81.
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
778 313
114 797
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
82.
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
1 483 353
163 534
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230696
83.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
3 273 217
289 823
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
84.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
85.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
86.
Окружной бюджет - всего, в том числе
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
87.
Федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
88.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
89.
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
90.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
91.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
92.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
93.
Окружной бюджет - всего, в том числе
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
94.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
95.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
96.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения"
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
97.
Окружной бюджет - всего, в том числе
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
98.
Федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
99.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
100.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
101.
Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
102.
Окружной бюджет - всего, в том числе
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
103.
Федеральные средства
281 577
181 061
50 258
50 258
-
-
-
-
104.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
105.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
2 192 635
303 260
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
106.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
107.
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа"
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
108.
Окружной бюджет - всего, в том числе
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
109.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
110.
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
111.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
112.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения"
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
113.
Окружной бюджет - всего, в том числе
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
114.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
115.
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
116.
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы"
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
117.
Окружной бюджет - всего, в том числе
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
118.
Федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
119.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
120.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
12. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2014 года № 1017-П)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Единица измерения
Значения показателей
весовое значение показателя
2014 год
2015 год
весовое значение показателя
2016 год
весовое значение показателя
2017 год
весовое значение показателя
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Государственная программа
Цель: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
1.1.
Смертность от всех причин (ДК)
-
случаев на 1 000 населения
0,07
5,3
5,3
0,07
5,3
0,07
5,3
0,07
5,3
5,3
5,3
1.2.
Уровень материнской смертности (ДК)
-
случаев на 100 000 родившихся живыми
0,08
12,5
12,5
0,08
12,5
0,08
12,5
0,08
12,5
12,5
12,5
1.3.
Уровень младенческой смертности (ДК)
-
случаев на 1 000 родившихся живыми
0,08
11,5
10,5
0,08
9,5
0,08
8,5
0,08
7,5
7,5
7,5
1.4.
Смертность от болезней системы кровообращения (ДК)
-
случаев на 100 000 населения
0,08
212,0
211,5
0,08
211,0
0,08
210,4
0,08
210,4
210,4
210,4
1.5.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (ДК)
-
случаев на 100 000 населения
0,07
10,9
10,5
0,07
10,1
0,07
9,7
0,07
9,5
9,5
9,5
1.6.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
-
число умерших на 100 000 населения
0,06
80,3
79,0
0,06
78,5
0,06
77,5
0,06
76,5
76,5
76,5
1.7.
Смертность от туберкулеза
-
случаев на 100 000 населения
0,06
9,9
9,7
0,06
9,5
0,06
9,2
0,06
9,0
9,0
9,0
1.8.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
-
литров на душу населения в год
0,03
12,0
11,7
0,03
11,4
0,03
11,0
0,03
10,7
10,3
10,0
1.9.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
-
%
0,03
56,0
52,0
0,03
48,0
0,03
45,0
0,03
43,0
40,5
39,0
1.10.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
-
%
0,05
30,0
28,0
0,05
25,0
0,05
22,0
0,05
20,0
19,0
18,0
1.11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез
-
случаев на 100 000 населения
0,06
50,5
48,0
0,06
45,0
0,06
41,0
0,06
39,0
39,0
39,0
1.12.
Обеспеченность врачами (ДК)
-
на 10 000 населения
0,05
40,2
40,4
0,04
40,6
0,04
40,8
0,04
41,0
41,0
41,0
1.13.
Количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача (ДК)
-
0,05
2,9
2,9
0,04
2,9
0,04
2,8
0,04
2,8
2,8
2,8
1.14.
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (ДК)
-
%
0,06
135,7
137,0
0,05
159,6
0,05
200
0,05
200
200
200
1.15.
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (ДК)
-
%
0,06
72,3
79,3
0,05
86,3
0,05
100
0,05
100
100
100
1.16.
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (ДК)
-
%
0,06
35,7
52,4
0,05
70,5
0,05
100
0,05
100
100
100
1.17.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ДК)
-
число лет
0,05
72,4
72,8
0,05
73,2
0,05
73,6
0,05
74,1
74,1
74,2
2.
Подпрограмма 1 (0,12)
Цель: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задача Подпрограммы 1.1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
2.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
1.1
%
0,04
95,4
95,4
0,04
95,4
0,04
95,4
0,04
95,4
95,4
95,4
2.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.1
%
0,04
95,0
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
95,0
95,0
2.3.
Охват диспансеризацией подростков
1.1
%
0,04
95,0
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
95,0
95,0
2.4.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
1.1
%
0,03
1,3
1,3
0,03
1,2
0,03
1,2
0,03
1,2
1,1
1,1
2.5.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
1.1
%
0,03
30,9
29,7
0,03
29,2
0,03
28,5
0,03
27,6
26,8
25,0
2.6.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
1.1
%
0,03
47,1
45,9
0,03
44,7
0,03
43,5
0,03
42,3
41,1
39,9
2.7.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
1.1
%
0,03
43,0
39,5
0,03
37,0
0,03
35,0
0,03
33,0
31,0
29,0
2.8.
Смертность от самоубийств
1.1
на 100 000 населения
0,04
16,2
16,2
0,04
16,1
0,04
16,0
0,04
16,0
16,0
16,0
Задача Подпрограммы 1.2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.9.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
1.2
%
0,04
86,6
86,7
0,04
86,8
0,04
86,9
0,04
87,0
87,1
87,2
2.10.
Заболеваемость дифтерией
1.2
на 100 000 населения
0,03
0,0
0,0
0,03
0,0
0,03
0,0
0,03
0,0
0,0
0,0
2.11.
Заболеваемость корью
1.2
на 1 000 000 населения
0,03
0,0
0,0
0,03
0,0
0,03
0,0
0,03
0,0
0,0
0,0
2.12.
Заболеваемость краснухой
1.2
на 100 000 населения
0,03
0,9
0,6
0,03
0,4
0,03
0,3
0,03
0,2
0,1
0,0
2.13.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
1.2
на 100 000 населения
0,03
0,7
0,6
0,03
0,6
0,03
0,6
0,03
0,5
0,5
0,5
2.14.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
1.2
на 100 000 населения
0,04
1,5
1,5
0,04
1,4
0,04
1,4
0,04
1,3
1,3
1,0
2.15.
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
1.2
%
0,04
95,0
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
95,0
95,0
2.16.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
1.2
%
0,04
95,0
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
95,0
95,0
2.17.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
1.2
%
0,03
100,0
100,0
0,03
100,0
0,03
100,0
0,03
100,0
100,0
100,0
2.18.
Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа
1.2
случаев на 100 000 населения
0,03
32,5
32,5
0,03
32,5
0,03
32,5
0,03
32,5
32,5
32,5
2.19.
Процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
1.2
удельный вес (%)
0,03
100
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
100
100
2.20.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на территории автономного округа
1.2
случаев на 100 000 населения
0,03
205,8
205,6
0,03
205,5
0,03
205,4
0,03
205,3
205,3
205,2
2.21.
Распространенность хронических вирусных гепатитов B и C
1.2
случаев на 100 000 населения
0,03
1875
1850
0,03
1825
0,03
1800
0,03
1775
1775
1750
2.22.
Излечиваемость после проведенной противовирусной терапии
1.2
% от общего числа находившихся на терапии
0,03
70
75
0,03
77
0,03
79
0,03
80
81
82
2.23.
Охват вакцинацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,03
95
95
0,03
95
0,03
95
0,03
95
95
95
2.24.
Охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,03
95
95
0,03
95
0,03
95
0,03
95
95
95
2.25.
Охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,02
95
95
0,02
95
0,02
95
0,02
95
95
95
2.26.
Охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,02
95
95
0,02
95
0,02
95
0,02
95
95
95
2.27.
Охват вакцинацией против (от) гепатита B к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,02
95
95
0,02
95
0,02
95
0,02
95
95
95
2.28.
Охват вакцинацией против (от) гепатита A к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,01
45,0
47,0
0,01
48,0
0,01
48,0
0,01
48,0
49,0
49,0
2.29.
Заболеваемость вирусным гепатитом A на 100 тыс. населения
1.2
случаев на 100 000 населения
0,02
2,3
2,2
0,02
2,2
0,02
2,2
0,02
2,1
2,1
2,0
2.30.
Заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1 000 населения
1.2
случаев на 1 000 населения
0,02
86,9
85,8
0,02
85,5
0,02
85,3
0,02
85,1
84,9
84,7
Задача Подпрограммы 1.3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
2.31.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
1.3
%
0,03
24,7
24,3
0,03
24,1
0,03
23,7
0,03
23,5
23,4
23,3
2.32.
Выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований
1.3
%
0,03
55,6
56,0
0,03
57,0
0,03
57,1
0,03
57,2
57,3
57,3
2.33.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
1.3
%
0,03
12,8
12,6
0,03
12,4
0,03
12,2
0,03
12,0
11,9
11,8
3.
Подпрограмма 2 (0,12)
Цель: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задача Подпрограммы 2.1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
3.1.
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения
2.1
%
0,03
27,4
27,5
0,03
27,6
0,04
27,7
0,04
27,8
27,9
28,0
3.2.
Клиническое излечение больных туберкулезом
2.1
%
0,03
26,8
27,0
0,03
27,5
0,03
27,7
0,03
27,9
28,1
28,2
Задача Подпрограммы 2.2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C
3.3.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
2.2
%
0,03
32,0
33,0
0,03
34,0
0,04
35,5
0,04
37,0
38,5
40,0
3.4.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
2.2
лет
0,03
57
57
0,03
57
0,03
58
0,03
58
59
59
Задача Подпрограммы 2.3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
2.3
число наркологических больных
0,02
16,9
17,1
0,03
17,3
0,03
17,5
0,03
17,7
17,9
18,0
3.6.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
2.3
число наркологических больных
0,02
8,7
9,0
0,03
9,3
0,04
9,6
0,04
9,9
10,2
10,4
3.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
2.3
число больных алкоголизмом
0,03
15,8
16,2
0,03
16,6
0,03
17,0
0,03
17,4
17,8
18,0
3.8.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет (на 100 больных наркологического контингента)
2.3
число больных алкоголизмом
0,03
7,5
8,0
0,03
8,5
0,04
9,0
0,04
9,5
10,0
10,4
3.9.
Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более
2.3
%
0,02
45,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.10.
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
2.3
%
0,03
5,0
5,5
0,03
6,0
0,03
6,5
0,03
6,5
7,0
7,0
3.11.
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
2.3
%
0,03
14,5
14,5
0,03
14,5
0,03
14,5
0,03
14,5
14,5
14,5
3.12.
Средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных
2.3
дней
0,03
58,1
58,0
0,03
58,0
0,03
57,9
0,03
57,9
57,9
57,8
3.13.
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
2.3
%
0,03
24,9
24,7
0,03
24,7
0,03
24,7
0,03
24,5
24,5
24,5
Задача Подпрограммы 2.4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
3.14.
Смертность от ишемической болезни сердца
2.4
число умерших на 100 000 населения
0,03
117,1
114,8
0,03
112,5
0,03
110,3
0,03
108,1
105,9
103,6
3.15.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
2.4
число умерших на 100 000 населения
0,03
35,7
35,1
0,03
34,5
0,03
33,9
0,03
33,1
32,8
32,3
3.16.
Первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением
2.4
случаев на 100 000 населения
0,03
809,2
808,0
0,03
807,9
0,04
807,6
0,04
807,3
807,0
806,8
3.17.
Общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями
2.4
случаев на 100 000 населения
0,03
1285
1280
0,03
1279
0,04
1278
0,04
1275
1273
1271
Задача Подпрограммы 2.5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
3.18.
Доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость)
2.5
%
0,04
52,5
53,0
0,03
53,5
0,03
55,0
0,03
57,0
58,5
60,0
3.19.
Доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность)
2.5
%
0,03
18,9
18,8
0,03
18,8
0,03
18,7
0,03
18,7
18,7
18,6
Задача Подпрограммы 2.6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
3.20.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
2.6
%
0,04
98,0
98,2
0,04
98,4
0,04
98,6
0,04
98,9
98,9
98,9
Задача Подпрограммы 2.7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
3.21.
Обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией
2.7
%
0,03
100
100
0,03
100
-
-
-
-
-
-
3.22.
Доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии
2.7
%
0,03
50
53
0,03
55
-
-
-
-
-
-
3.23.
Количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год
2.7
дней
0,03
14,0
14,0
0,03
14,0
0,03
14,0
0,03
13,0
13,0
12,0
3.24.
Удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты
2.7
%
0,03
4,6
4,5
0,03
4,4
0,03
4,4
0,03
4,3
4,3
4,2
3.25.
Количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год
2.7
случаев на 100 пациентов, получающих ГИПБ
0,03
114,2
112,2
0,03
110,2
0,03
110,1
0,03
110,0
109,9
109,8
3.26.
Количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек
2.7
случаев на 100 работающих
0,03
125,4
124,0
0,03
122,6
0,03
122,4
0,03
122,0
121,8
121,6
3.27.
Количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год
2.7
дней
0,03
17,0
16,0
0,03
15,0
0,03
14,0
0,03
14,0
14,0
14,0
3.28.
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа
2.7
Мужчины
лет
0,03
48
48,5
0,03
48,6
0,03
48,7
0,03
48,8
48,9
49,0
Женщины
лет
0,03
50
50,5
0,03
50,7
0,03
50,9
0,03
60,0
60,2
60,3
3.29.
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
2.7
Мужчины
лет
0,03
64,0
64,5
0,03
64,7
0,03
64,9
0,03
65,0
65,1
65,2
Женщины
лет
0,03
73,4
73,9
0,03
74,0
0,03
74,1
0,03
74,2
74,3
74,3
Задача Подпрограммы 2.8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
3.30.
Число доноров
2.8
человек
0,03
5 700
5 750
0,03
5 800
0,03
5 850
0,03
5 900
5 950
6 000
Задача Подпрограммы 2.9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
3.31.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
2.9
коек/100 000 взрослого населения
0,04
2,96
3,45
0,03
4,4
0,03
4,7
0,03
6,0
8,0
10,0
3.32.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
2.9
коек/100 000 детского населения
0,04
3,05
3,05
0,03
3,05
0,03
3,05
0,03
3,05
3,05
3,05
4.
Подпрограмма 3 (0,12)
Цель: повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задача Подпрограммы 3.1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
3.1
%
0,09
55,8
56,0
0,09
58,0
0,09
61,0
0,09
65,0
67,0
70,0
4.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
3.1
случаев на 1 000 родившихся живыми
0,1
2,4
2,3
0,1
2,2
0,1
2,1
0,1
2,0
1,9
1,8
4.3.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
3.1
% женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
0,09
55
60
0,09
65
0,09
70
0,09
75
80
85
4.4.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
3.1
доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
0,09
21
23
0,09
25
0,09
27
0,09
28
29
30
4.5.
Охват пар "мать и дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
3.1
%
0,06
97,1
97,3
0,06
97,5
0,06
97,7
0,06
98,0
98,5
98,5
4.6.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
3.1
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
0,09
9
10
0,09
11
0,09
12
0,09
13
15
15
Задача Подпрограммы 3.2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
4.7.
Больничная летальность детей
3.2
%
0,1
0,18
0,18
0,1
0,18
0,1
0,18
0,1
0,18
0,18
0,17
4.8.
Первичная инвалидность у детей
3.2
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 000 детей соответствующего возраста)
0,1
27,7
27,6
0,1
27,5
0,1
27,4
0,1
27,3
27,1
27,0
Задача Подпрограммы 3.3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
4.9.
Охват неонатальным скринингом
3.3
%
0,09
93,5
94
0,09
95
0,09
96
0,09
97
98
99
4.10.
Охват аудиологическим скринингом
3.3
%
0,09
80
83
0,09
86
0,09
89
0,09
91
93
95
4.11.
Смертность детей 0 - 17 лет
3.3
случаев на 10 000 населения соответствующего возраста
0,1
11,0
10,5
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
8,1
8,1
8,1
5.
Подпрограмма 4 (0,11)
Цель: развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задача Подпрограммы 4.1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением
4.1
%
0,3
33
36
0,3
39
0,3
42
0,3
43
44
45
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
4.1
%
0,3
18
19
0,3
20
0,3
21
0,3
22
23
25
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
4.1
%
0,4
72
74
0,4
76
0,4
78
0,4
79
80
85
6.
Подпрограмма 5 (0,11)
Цель: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задача Подпрограммы 5.1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
6.1.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения автономного округа
5.1
%
0,05
80,0
80,0
0,05
81,8
0,04
82,0
0,04
82,0
82,0
82,0
6.2.
Обеспеченность средним медицинским персоналом
5.1
на 10 000 населения
0,05
118,5
119,0
0,05
119,5
0,04
120,5
0,05
120,5
120,5
120,5
6.3.
Обеспеченность врачами сельского населения
5.1
на 10 000 сельского населения
0,05
25,0
25,3
0,05
25,5
0,04
26,0
0,04
26,0
26,0
26,0
6.4.
Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения
5.1
на 10 000 сельского населения
0,05
103,5
104,0
0,05
104,5
0,04
104,5
0,04
104,5
104,5
104,5
6.5.
Обеспеченность врачами клинических специальностей
5.1
на 10 000 сельского населения
0,05
27,85
27,9
0,05
27,9
0,04
28,0
0,04
28,0
28,0
28,0
6.6.
Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3
5.1
%
0,05
65,0
65,5
0,05
70,0
0,04
70,5
0,04
70,5
70,5
70,5
6.7.
Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5
5.1
%
0,05
75,0
75,5
0,05
76,0
0,04
76,5
0,04
76,5
76,5
76,5
6.8.
Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь
5.1
%
0,05
62,0
62,5
0,05
63,0
0,04
63,5
0,04
63,5
63,5
63,5
6.9.
Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь
5.1
%
0,05
75,0
75,5
0,05
76,0
0,05
76,5
0,05
76,5
76,5
76,5
6.10.
Дефицит врачей в медицинских организациях автономного округа
5.1
человек
0,05
247
237
0,05
223
0,05
205
0,04
205
205
205
6.11.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования
5.1
человек
0,05
14
11
0,05
15
0,05
1
-
-
-
6.12.
Число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе
5.1
0,05
0,05
0,05
0,05
по программам высшего профессионального образования
человек
20
20
22
25
25
25
25
по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального обучения, в том числе
человек
14
11
15
1
1
1
1
в интернатуре
человек
10
10
11
-
-
-
-
в ординатуре
человек
4
1
4
1
1
1
1
6.13.
Число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу
5.1
абсолютное число
0,04
175
175
0,04
175
0,04
175
0,04
175
175
175
6.14.
Число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу
5.1
абсолютное число
0,04
100
100
0,04
100
0,04
100
0,04
25
75
100
6.15.
Соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу
5.1
%
0,04
57,1
57,1
0,04
57,1
0,04
57,1
0,04
14,3
42,9
57,1
6.16.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу
5.1
человек
0,04
161
149
0,04
175
0,04
175
0,04
130
103
161
Задача Подпрограммы 5.2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
6.17.
Доля аккредитованных специалистов
5.2
%
-
-
-
-
-
0,04
20
0,05
40
60
80
6.18.
Доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением
5.2
%
0,04
21
21
0,04
21
0,04
21
0,05
21
21
21
6.19.
Доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа
5.2
%
0,05
57,5
58,0
0,05
58,5
0,05
59,0
0,05
59,0
59,0
59,0
6.20.
Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа
5.2
%
0,05
72,0
72,5
0,05
73,0
0,05
73,0
0,05
73,0
73,0
73,0
6.21.
Доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации
5.2
%
-
-
-
-
-
0,04
15
0,04
15
15
15
Задача Подпрограммы 5.3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
6.22.
Число мероприятий по повышению уровня престижа профессии, проводимых в медицинских организациях автономного округа
5.3
абсолютное число
0,05
2
2
0,05
2
0,05
2
0,05
2
2
2
6.23.
Число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа
5.3
человек
0,05
32
32
0,05
32
0,05
32
0,05
32
32
32
7.
Подпрограмма 6 (0,11)
Цель: повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задача Подпрограммы 6.1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
7.1.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)
6.1
%
0,3
100
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
100
100
Задача Подпрограммы 6.2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях. Повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
7.2.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
6.2
%
0,3
96,0
96,5
0,3
97,0
0,3
98,0
0,3
98,5
99,0
99,0
7.3.
Доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
6.2
%
0,4
16,9
23,8
0,4
30,7
0,4
37,6
0,4
44,5
51,4
58,3
8.
Подпрограмма 7 (0,10)
Цель: повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задача Подпрограммы 7.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
8.1.
Доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения
7.1
%
0, 16
17
51
0,16
100
0,16
100
0,16
100
100
100
Задача Подпрограммы 7.2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
8.2.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности
7.2
%
0,17
17
21
0,17
27
0,17
32
0,17
41
55
80
Задача Подпрограммы 7.3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
8.3.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения
7.3
%
0,17
17
100
0,17
100
0,17
100
0,17
100
100
100
Задача Подпрограммы 7.4. Повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
8.4.
Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей
7.4
единиц
0, 17
30
26
0,17
24
0,17
20
0,17
15
10
5
Задача Подпрограммы 7.5. Организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа
8.5.
Полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
7.5
%
0,17
17
21
0,17
27
0,17
32
0,17
41
55
80
8.6.
Доля специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
7.5
%
0,16
0
15
0,16
20
0,16
25
0,16
30
35
40
9.
Подпрограмма 8 (0,10)
Цель: совершенствование организации медицинской помощи
Задача Подпрограммы 8.1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
9.1.
Обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями
8.1
на 10 000 населения
0,3
21,2
21,2
-
-
-
-
-
-
-
-
9.2.
Фондовооруженность
8.1
рублей
0,3
3228336
3229336
-
-
-
-
-
-
-
-
9.3.
Доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
8.1
%
0,4
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
Подпрограмма 9 (0,11)
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача Подпрограммы 9.1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
10.1.
Укомплектованность кадрами
9.1
%
0,3
98
99
0,3
100
0,3
100
0,3
100
100
100
10.2.
Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних трех лет
9.1
%
0,3
0,3
0,3
0,3
10.3.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
9.1
%
0,4
100
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
100
100
".
13. В приложении № 2.1 к Государственной программе:
13.1. в разделе I:
13.1.1. подраздел 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.11. Наименование показателя: "Количество
зарегистрированных больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, - активный туберкулез"
Единица измерения
Случаев на 100 000 населения
Определение показателя
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез
Алгоритм формирования показателя
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти (организация) - источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Число больных (постоянного проживающего населения + больные УИН Минюста) активным туберкулезом всех форм, впервые диагностированным
Z
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
1
Форма № 8
Форма № 33
Среднегодовая численность населения
Чн
Ямалстат
1
Определение положительной динамики показателя
Невыполнение показателя является положительной динамикой
";
13.1.2. подраздел 1.12 признать утратившим силу;
13.1.3. подраздел 1.14 изложить в следующей редакции:
"1.14. Наименование показателя: "Количество средних
медицинских работников, приходящихся на 1 врача"
Единица измерения
Человек
Определение показателя
Количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача
Алгоритм формирования показателя
ВР : СМП
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти (организация) - источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Количество врачей
ВР
Департамент здравоохранения автономного округа
Периодическая отчетность, статистическая форма 17
Человек
Количество среднего медицинского персонала
СМП
Департамент здравоохранения автономного округа
Периодическая отчетность, статистическая форма 17
Человек
Определение положительной динамики показателя
Выполнение показателя в пределах заданного значения является положительной динамикой
";
13.2. подраздел 3.1 раздела III признать утратившим силу;
13.3. подраздел 6.12 раздела VI признать утратившим силу.
14. Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2014 года № 1017-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО
БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование Государственной программы, ведомственной целевой программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объем финансирования
В том числе
ведомственные расходы
межбюджетные трансферты
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.
Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" (всего), в т.ч.
55 036
55 036
2.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
55 036
55 036
3.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
32525
32525
4.
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
32525
32525
5.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака
22 511
22 511
6.
Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей" (всего), в т.ч.
18 675
18 675
7.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
18 675
18 675
8.
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов и растворителей к ним
18 595
18 595
9.
Приобретение расходных материалов
80
80
10.
Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" (всего), в т.ч.
866 138
836 031
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
11.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
866 138
836 031
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
12.
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в автономном округе
30 107
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
13.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
836 031
836 031
14.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
1 373
1 373
15.
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
1 294
1 294
16.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
1 714
1 714
17.
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
150 418
150 418
18.
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
175 410
175 410
19.
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
76 089
76 089
20.
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
75 739
75 739
21.
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
99 269
99 269
22.
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
29 288
29 288
23.
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
225 437
225 437
24.
Итого по Подпрограмме 1, в т.ч.
939 849
909 742
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
25.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
939 849
909 742
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
26.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
868 556
868 556
27.
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
32 525
32 525
28.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
1 373
1 373
29.
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
1 294
1 294
30.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
1 714
1 714
31.
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
150 418
150 418
32.
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
175 410
175 410
33.
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
76 089
76 089
34.
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
75 739
75 739
35.
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
99 269
99 269
36.
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
29 288
29 288
37.
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
225 437
225 437
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
38.
Мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" (всего), в т.ч.
502 334
502 334
39.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
502 334
502 334
40.
Приобретение противотуберкулезных препаратов для лечения больных туберкулезом
7 883
7 883
41.
Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
30 094
30 094
42.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
464 357
464 357
43.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
338 173
338 173
44.
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
126 184
126 184
45.
Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C" (всего), в т.ч.
277 461
277 461
46.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
277 461
277 461
47.
Приобретение медикаментов
14 573
14 573
48.
Приобретение расходных материалов, тест-систем, тестов
10 000
10 000
49.
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в том числе
48 590
48 590
50.
Приобретение тест-систем для профилактики ВИЧ-инфекций, гепатитов B и C
932
932
51.
Приобретение лекарственных препаратов для лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
47 658
47 658
52.
Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
4 922
4 922
53.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
199 377
199 377
54.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
199 377
199 377
55.
Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" (всего), в т.ч.
597 604
597 604
56.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
597 604
597 604
57.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
597 604
597 604
58.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
133 419
133 419
59.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
208 974
208 974
60.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
155 301
155 301
61.
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
99 910
99 910
62.
Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" (всего), в т.ч.
300 000
300 000
63.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
300 000
300 000
64.
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями химиотерапевтическими препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения
300 000
300 000
65.
Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" (всего), в т.ч.
28 434
28 434
66.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
28 434
28 434
67.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
28 434
28 434
68.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
2 384
2 384
69.
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
3 999
3 999
70.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
18 444
18 444
71.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
3 607
3 607
72.
Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" (всего), в т.ч.
10 423 288
10 423 288
73.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
10 423 288
10 423 288
74.
Приобретение расходного материала для проведения процедур гемодиализа
40 000
40 000
75.
Приобретение медикаментов для больных сахарным диабетом
20 000
20 000
76.
Приобретение тест-полосок, ланцетов, глюкометров, инсулиновых шприцов, шприц-ручек, расходных материалов к инсулиновым помпам для больных сахарным диабетом
16 000
16 000
77.
Обеспечение пациентов с ревматологическими заболеваниями генно-инженерными лекарственными препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения
90 000
90 000
78.
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
7 304 734
7 304 734
79.
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2 599 334
2 599 334
80.
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4 705 400
4 705 400
81.
Резервные средства (всего), в т.ч.
253 435
253 435
82.
Открытие нового объекта ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
5 460
5 460
83.
Открытие отделения сестринского ухода ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 010
1 010
84.
Открытие нового объекта ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
28 170
28 170
85.
Мероприятия по софинансированию расходных обязательств автономного округа
2 935
2 935
86.
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в автономном округе
2 860
2 860
87.
Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
213 000
213 000
88.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
2 742 119
2 742 119
89.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
864 709
864 709
90.
В том числе субсидия на цели, не связанная с выполнением государственного задания
43 000
43 000
91.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
9 679
9 679
92.
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
181 964
181 964
93.
ГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
135 527
135 527
94.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
401 191
401 191
95.
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
170 412
170 412
96.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
367 483
367 483
97.
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
114 797
114 797
98.
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
163 534
163 534
99.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
289823
289 823
100.
Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.
12 129 121
12 129 121
101.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
12 129 121
12 129 121
102.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
3 988 891
3 988 891
103.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
338 173
338 173
104.
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
126 184
126 184
105.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
199 377
199 377
106.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
133 419
133 419
107.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
208 974
208 974
108.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
155 301
155 301
109.
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
99 910
99 910
110.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
2 384
2 384
111.
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
3 999
3 999
112.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
18 444
18 444
113.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
3 607
3 607
114.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
864 709
864 709
115.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
9 679
9 679
116.
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
181 964
181 964
117.
ГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
135 527
135 527
118.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
401 191
401 191
119.
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
170 412
170 412
120.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
367 483
367 483
121.
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
114 797
114 797
122.
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
163 534
163 534
123.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
289 823
289 823
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
124.
Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания" (всего), в т.ч.
41 389
41 389
125.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
41 389
41 389
126.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
41 389
41 389
127.
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
41 389
41 389
128.
Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям" (всего), в т.ч.
3 389
3 389
129.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
3 389
3 389
130.
Мероприятия по софинансированию расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
2 824
2 824
131.
Софинансирование расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
565
565
132.
Итого по Подпрограмме 3, в т.ч.
44 778
44 778
133.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
44 778
44 778
134.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
41 389
41 389
135.
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
41 389
41 389
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
136.
Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей"
22 514
22 514
137.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
22 514
22 514
138.
Приобретение путевок
22 514
22 514
139.
Итого по Подпрограмме 4, в т.ч.
22 514
22 514
140.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
22 514
22 514
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения"
141.
Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника" (всего), в т.ч.
290 758
290 758
142.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
290 758
290 758
143.
Компенсационная выплата на оздоровление работникам государственных учреждений здравоохранения
119 640
119 640
144.
Единовременное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения
32 200
32 200
145.
Ежемесячное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения
70 272
70 272
146.
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет работникам государственных учреждений здравоохранения
36 100
36 100
147.
Социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохранения
4 426
4 426
148.
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
28 120
28 120
149.
Итого по Подпрограмме 5, в т.ч.
290 758
290 758
150.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
290 758
290 758
Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
151.
Мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях" (всего), в т.ч.
145 212
145 212
152.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
145 212
145 212
153.
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
104 328
104 328
154.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
3 554
3 554
155.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
37 330
37 330
156.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
37 330
37 330
157.
Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан" (всего), в т.ч.
339 109
339 109
158.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
339 109
339 109
159.
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий граждан
73 179
73 179
160.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
265 930
265 930
161.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
265 930
265 930
162.
Итого по Подпрограмме 6, в т.ч.
484 321
484 321
163.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
484 321
484 321
164.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
303 260
303 260
165.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
303 260
303 260
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа"
166.
Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
22 099
22 099
167.
Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
16 526
16 526
168.
Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
17 244
17 244
169.
Мероприятие 7.4. "Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий" (всего)
5 749
5 749
170.
Мероприятие 7.5. "Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
10 233
10 233
171.
Итого по Подпрограмме 7, в т.ч.
71 851
71 851
172.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
71 851
71 851
173.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
71 851
71 851
174.
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
71 851
71 851
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения"
175.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
868 612
841 910
26 702
13 382
10 000
3 320
176.
Мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов
10 000
10 000
10 000
177.
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000
10 000
10 000
178.
Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе" (всего), в т.ч.
858 612
841 910
16 702
13 382
3 320
179.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
841 910
841 910
180.
Строительство объекта "Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск" Приуральский район, ЯНАО
211 554
211 554
181.
Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
80 154
80 154
182.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Участковая больница" в с. Овгорт Шурышкарского района
429
429
183.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Участковая больница" в с. Горки Шурышкарского района
429
429
184.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Больничный комплекс в п.г.т. Харп Приуральского района"
366
366
185.
Административно-хозяйственный корпус ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
8 000
8 000
186.
Окружной психоневрологический диспансер, в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену, с дневным стационаром на 15 пациенто-мест, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
489
489
187.
Противотуберкулезный диспансер на 200 коек, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
489
489
188.
Перинатальный центр, г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
540 000
540 000
189.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии)
16 702
16 702
13 382
3 320
190.
Детская больница на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену, г. Лабытнанги
13 382
13 382
13 382
191.
Поликлиника на 75 посещений в смену со стерилизационным отделением и отделением скорой помощи в п. Аксарка Приуральского района
3 320
3 320
3 320
192.
Итого по Подпрограмме 8, в т.ч.
868 612
841 910
26 702
13 382
10 000
3 320
193.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
868 612
841 910
26 702
13 382
10 000
3 320
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы"
194.
Мероприятие 9.1. "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа"
152 790
152 790
195.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
152 790
152 790
196.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий РФ в сфере охраны здоровья
3 492
3 492
197.
Итого по Подпрограмме 9
152 790
152 790
".
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2014 г. № 1017-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с действующим законодательством Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2014 года № 1017-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Государственной программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 - 2020 годы
Показатели Государственной программы
- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Программно-целевые инструменты Государственной программы
отсутствуют
Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка".
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям".
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения".
Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении".
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения".
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы"
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 106 809 985
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 106 809 985 (в том числе средства федерального бюджета - 539 890)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 36 934 670
2014 год - 15 004 595
15 004 595
(в том числе средства федерального бюджета - 305 494)
5 313 348
2015 год - 15 487 117
15 487 117
(в том числе средства федерального бюджета - 117 198)
4 943 582
2016 год - 15 357 413
15 357 413
(в том числе средства федерального бюджета -117 198)
5 335 548
2017 год - 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2018 год - 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2019 год - 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2020 год - 15 240 215
15 240 215
5 335 548
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 38,9 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности врачами до 41,0 на 10 тыс. населения;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;
- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%;
- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
".
2. В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма 1):
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
-
Цель Подпрограммы 1
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задачи Подпрограммы 1
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом B;
- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на территории автономного округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов B и C;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита B к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита A к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом A на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения
Основные мероприятия Подпрограммы 1
Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей".
Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей".
Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 7 220 392
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 7 220 392
(в том числе средства федерального бюджета - 22 511)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 13 308 955
2014 год - 939 849
939 849
(в том числе средства федерального бюджета - 22511)
1 719 179
2015 год - 922 508
922 508
1 849 861
2016 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2017 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2018 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2019 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2020 год - 1 071 607
1 071 607
1 947 983
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;
- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;
- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек;
- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях;
- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению
";
2.2. в разделе II:
2.2.1. подраздел 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний и формирование
здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика
развития зависимостей, включая сокращение потребления
табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей"
Развитие системы медицинской профилактики ХНИЗ и формирование ЗОЖ, в том числе у детей:
- разработка, издание и распространение информационных материалов для населения с информацией об основных факторах риска развития ХНИЗ, а также создание информационно-пропагандистской системы путем привлечения СМИ (издание и демонстрация аудио- и видеороликов);
- приобретение оборудования и расходных материалов для проведения мониторинга среди населения автономного округа по распространенности вредных привычек, рационального питания и ведения ЗОЖ; создание усовершенствованной нормативно-правовой базы контроля и ограничения реализации табака, особенно в национальных поселках; мониторинг качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения автономного округа, обеспечения диетическими продуктами учреждений общественного питания и торговых предприятий;
- проведение окружных научно-практических конференций, семинаров, "круглых столов" для медицинских работников с привлечением педагогов, социальных педагогов, инспекторов по делам несовершеннолетних и учащихся и других заинтересованных лиц;
- проведение массовых образовательных акций для населения (конкурсы, праздники в поддержку инициатив ВОЗ, всероссийские акции и т.п.); индивидуальных (система индивидуального консультирования) и групповых (школы здоровья) образовательных программ для жителей автономного округа с выявленными факторами риска ХНИЗ, создание и поддержка волонтерского движения;
- осуществление просветительской работы с широкими слоями населения, раскрывающей причины, способы выявления, современные методы лечения онкологических заболеваний, мотивирующей население на проведение скрининг диагностики и профилактической диагностики.
Профилактика факторов риска заболеваний, диспансеризация населения, иммунизация, профилактика социально значимых заболеваний, наркомании, раннее выявление и предупреждение заболеваний будет способствовать улучшению состояния здоровья населения, что позволит предупреждать заболевания на ранней стадии, снижать уровень хронических заболеваний, возможного оперативного вмешательства и его последствий, что в конечном итоге должно привести к более рациональному использованию финансовых ресурсов и их экономии, которая может быть направлена на другие цели здравоохранения.
Обеспечить приоритет профилактики позволят следующие мероприятия:
- развитие сети подразделений службы медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения автономного округа: открытие, совершенствование штатной структуры и ресурсного обеспечения их;
- повышение уровня квалификации кадров в области современных технологий профилактики ХНИЗ;
- проведение ведомственных и межведомственных координационных и методических конференций, совещаний, "круглых столов", тренингов по проблемам медицинской профилактики;
- анализ и мониторинг методического и материально-технического обеспечения профилактики ХНИЗ и факторов риска в учреждениях первичной медико-санитарной помощи;
- внедрение в деятельность ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики", кабинетов/отделений медицинской профилактики, центров здоровья технологий выявления факторов риска и суммарного риска, профилактического индивидуального и группового консультирования (школы здоровья), дифференцированных технологий коррекции факторов риска.
Проведение профилактических мероприятий позволит достичь:
- раннего выявления основных факторов риска ХНИЗ в различных целевых группах населения автономного округа с последующим проведением индивидуальных, групповых, популяционных обучающих программ, направленных на управление основными факторами риска;
- создания системы мониторинга и анализа эпидемиологической ситуации в отношении распространения среди населения основных факторов риска;
- повышения профессионального уровня работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты по обучению населения ведению ЗОЖ и профилактике заболеваний;
- формирования культуры здорового питания у населения автономного округа.
Комплексные меры по формированию ЗОЖ населения в автономном округе:
1) формирование и работа межведомственной координационной рабочей группы по реализации Подпрограммы 1 под руководством заместителя Губернатора автономного округа с привлечением органов законодательной, исполнительной власти, градообразующих организаций и предприятий топливно-энергического комплекса, общественных организаций.
Функции межведомственной координационной рабочей группы:
- проведение совместного (межведомственного) комплексного анализа образа жизни населения автономного округа, своевременное выявление негативных тенденций, прогнозирование риска заболеваемости и смертности от ХНИЗ, разработка и внесение соответствующих предложений и рекомендаций всем субъектам профилактики и заинтересованным ведомствам;
- участие в разработке совместных ежегодных планов исполнителей мероприятий программы, подготовка проектов совместных приказов, указаний, информационных писем и иных организационно-распорядительных и нормативно-правовых документов по вопросам совершенствования системы мер профилактики ХНИЗ и формированию ЗОЖ населения;
- обеспечение взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по автономному округу, органами исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления в автономном округе, а также организациями по вопросам реализации мероприятий программы;
- участие в подготовке информационно-аналитических и иных материалов о результатах реализации программы для направления в органы государственной власти РФ и автономного округа;
- непосредственная межведомственная реализация мероприятий по формированию ЗОЖ, отказу от табака, культуре здорового питания в электронных и печатных СМИ, социальных сетях, учреждениях социальной сферы, образования, культуры, торговли, физкультуры и спорта и других организациях различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также среди лиц вахтового труда предприятий топливно-энергетического комплекса, в том числе: по отказу от табака и алкоголя, культуре здорового питания, профилактике нарушений нервно-психического здоровья и суицидов, предупреждению низкой двигательной активности, ожирения и гиперхолестеринемии (социально-профилактические акции "Будущее без табака", "Узнай возраст своих легких", "Право на чистый воздух", "Формула здоровья", "Я выбираю жизнь", "Мы за здоровый образ жизни", "Ямал против алкоголя"); повышение доступности спортивных клубов и секций для всех категорий граждан; спортивно-оздоровительные акции и соревнования, конкурсы, флешмобы, посвященные ЗОЖ; дни и часы здоровья, беседы, лекции, семинары, классные часы, родительские собрания, психологические тренинги; создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, крупных предприятиях/объектах топливно-энергетического комплекса;
2) создание усовершенствованной нормативно-правовой базы контроля и ограничения реализации табака, особенно в национальных поселках; мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения автономного округа, обеспечения диетическими блюдами учреждений общественного питания, диетическими продуктами торговых предприятий;
3) приобретение оборудования и расходных материалов для проведения мониторингов (исследований) среди населения автономного округа;
4) приобретение оборудования и расходных материалов по оснащению отделений, кабинетов медицинской профилактики для проведения индивидуальных, групповых и массовых форм профилактической работы с населением автономного округа;
5) межведомственная реализация мероприятий по формированию ЗОЖ, отказу от табака, культуре здорового питания в учреждениях образования, культуры, торговли, физкультуры и спорта, а также среди лиц вахтового труда предприятий топливно-энергетического комплекса (работа спортивных клубов и секций, спортивно-оздоровительные акции, конкурсы, соревнования, дни и часы здоровья, лекции, семинары, классные часы, родительские собрания, тренинги);
6) приобретение и размещение информационных материалов и социальной рекламы в СМИ, предприятиях образования, культуры, торговых предприятиях о вреде курения табака и способах его преодоления; правилах здорового питания и алиментарно-зависимых факторах риска; оптимальном уровне двигательной активности;
7) создание, приобретение и размещение наружной рекламы (баннеров, щитов) и информационно-просветительских материалов для помещений (плакатов, санитарных бюллетеней) профилактической направленности;
8) приобретение расходных материалов для проведения образовательных/информационных кампаний и социально-профилактических акций "Будущее без табака", "Узнай возраст своих легких", "Право на чистый воздух", "Формула здоровья", "Я выбираю жизнь" и других, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику факторов риска, в том числе с коренным (малочисленным) населением;
9) создание и обслуживание интернет-портала для населения автономного округа, освещающего вопросы преодоления курения табака, информацию о доступных службах для отказа от курения, вопросы оптимизации питания и повышения двигательной активности;
10) изготовление полиграфической продукции (буклеты, брошюры, листовки, памятки, календари) по пропаганде ЗОЖ для различных целевых групп (дети, подростки, родители, специалисты), необходимости отказа от вредных привычек, формированию основ рационального питания;
11) изготовление методических пособий и обучение тренеров (педагоги, социальные работники, психологи, волонтеры) навыкам проведения образовательных мероприятий по профилактике и отказу от вредных привычек детей и подростков, коренного (малочисленного) населения тундры и поселков, а также пропаганде рационального питания и ЗОЖ.
Для совершенствования медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию в 2014 году, планируется приобрести медицинское оборудование для оснащения медицинских организаций в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "Наркология", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 929н.";
2.2.2. в подразделе 2.3:
2.2.2.1. пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, будет проводиться по следующим направлениям:
- оптимизация коечного фонда круглосуточных стационаров и эффективность их работы;
- выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов маршрутизации;
- развитие стационар замещающих методов работы;
- развитие выездных методов работы;
- развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений;
- совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями СМП;
- реализация дифференцированного подхода к организации профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения.
Основным направлением совершенствования инфраструктуры и деятельности учреждений здравоохранения в сельской местности является оптимизация сети учреждений здравоохранения в сельской местности, а именно организация ФП на факториях.
В рамках реализации Подпрограммы 1 с целью повышения качества оказания медицинской помощи и ее доступности для сельского населения автономного округа будет построено 18 ФАПов, 3 участковые больницы, дополнительно организованы передвижные медицинские отряды и выездные бригады при центральных районных больницах автономного округа. Кроме того, в 2014 году запланировано приобретение здания под размещение ФАПа в Шурышкарском районе (рисунок 6, таблица 19).
Рисунок 6
Дислокация фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов всего 22, в 2013 году строится 18, в 2016 - 2017
годах строится 11. Дополнительно в 2013, 2016 - 2017 годах
будет создано 10 ФАПов)
Таблица 19
Дислокация фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
Территория
Наличие ФАП и ФП
Строящиеся
Приобретаемые
Планируемые к строительству
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Шурышкарский район
5
5
4
1
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
1
1
4
Горковская участковая больница
3
3
Овгортская участковая больница
1
1
Шурышкарская врачебная амбулатория
Питлярская врачебная амбулатория
Приуральский район
8
6
5
2 (1 <*>)
1 <*>
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
8
6
5
2
1
Ямальский район
1
1
2
3 <*>
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
1
1
2
3
Ново-Портовская участковая больница
Мыс-Каменская участковая больница
Салемальская участковая больница
Сеяхинская участковая больница
Панаевская врачебная амбулатория
Тазовский район
1
5
3
2
2 <*>
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1
5
3
2
2
Антипаютинская участковая больница
Гыданская участковая больница
Надымский район
2
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2
Пангодинская городская больница
Ныдинская участковая больница
Пуровский район
3
3
1
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
3
3
1
Самбургская участковая больница
Красноселькупский район
2
1
1
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
2
1
1
г. Салехард
1
1
1
пос. Пельвож
1
1
1
По автономному округу
21
22
18
1
4
7
--------------------------------
<*> Строительство ФАПов на вновь создаваемых факториях.
В передвижных медицинских отрядах (далее - ПМО) работают: врач-отоларинголог, педиатр, врач ультразвуковой диагностики, врач-терапевт, врач функциональной диагностики, врач-стоматолог, старший фельдшер, зубной техник, фельдшер, фельдшер-лаборант.
Для осмотра населения привлекаются специалисты (хирург, акушер-гинеколог и др.).
Оперативное и организационно-методическое руководство ПМО осуществляет заместитель главного врача по поликлинической работе.
Оснащение ПМО:
- транспортные средства, в том числе а/м "Трэкол"; а/м "Урал-вахта"; т/х "Эскулап"; снегоходы;
- медицинская аппаратура: электрокардиограф - 1 шт.; портативный монитор ручной; портативный стоматологический кабинет; набор смотровой для врача-отоларинголога; укладка клинического лаборанта; переносной аппарат ультразвуковой диагностики "Акусон"; стерилизаторы: гласпериленовый, портативный сухожаровой шкаф и др.;
- средства связи: телефон глобальной спутниковой связи системы "Глобалстар";
- лекарственные препараты для медицинского применения поступают из внутрибольничной аптеки в необходимом объеме;
- техническое оборудование: переносная электростанция;
- мягкий инвентарь.
Основные цели и задачи ПМО:
- оказание планово-консультативной и практической медицинской помощи населению сельской местности отдаленных районов автономного округа, преимущественно в местах проживания малочисленных народов Севера;
- осуществление массовых профилактических и целевых медосмотров населения с целью раннего выявления заболеваний;
- отбор и вызов на дообследование и госпитализацию лиц с выявленной патологией, а также направление на стационарное лечение в случае невозможности проведения лечебных мероприятий на месте;
- проведение санитарно-просветительной работы по вопросам санитарной культуры, профилактике заболеваний среди населения. В таблицах 20, 21 представлены динамика посещений из числа осмотренных специалистами ПМО, а также динамика диагностических исследований.
Таблица 20
Динамика посещений из числа осмотренных специалистами ПМО
за 2010 - 2012 годы
Специалисты
Всего
В том числе лиц коренной национальности
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего
8 210
11 369
12 690
6 181
9 387
11 254
Врачи
5 844
8 144
9 793
4 559
6 467
8 105
Средний медицинский персонал, из них
2 366
3 225
2 897
1 622
2 920
3 149
Таблица 21
Динамика диагностических исследований специалистами ПМО
за 2010 - 2012 годы
Исследования
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
УЗИ-исследований
932
2 982
4 102
ЭКГ-исследований
744
4 845
8 458
Планируется дальнейшее оснащение передвижных отрядов и выездных бригад современным портативным диагностическим оборудованием: ультразвуковой аппаратурой, электрокардиографами, лабораторным оборудованием и др.
С целью совершенствования передвижных форм оказания медицинской помощи для перемещения врачебных бригад необходимо привлечение авиатранспорта. Таким образом, разрешится главная проблема сельского здравоохранения - проведение профилактических, периодических осмотров и диспансеризации сельского населения, осуществление плановой амбулаторно-поликлинической помощи.
Для увеличения количества врачебных посещений на одного тундрового жителя и жителей отдаленных поселений до норматива программы госгарантий необходимо увеличить количество санитарно-эвакуационных вылетов на 1000.
В рамках реализации Подпрограммы 1 запланировано увеличение числа посещений к фельдшерам ФАПов, а также посещений на дому, вследствие активного привлечения медицинских работников ФАПов к подворовым обходам с целью раннего выявления заболеваний и профилактики обострения хронических заболеваний у хронических больных. Также будет активизирована патронажная работа.
В соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи на медицинских работников будут возложены дополнительные функции по ранней диагностике социально значимых заболеваний (проведение кардио- и онкоскринингов), привлечению к профилактическим осмотрам, наблюдению хронических больных, наблюдению за приемом лекарственных средств больными туберкулезом.
В рамках реализации Подпрограммы 1 запланировано повышение доступности медицинской помощи сельскому населению:
- организация выездных методов лечебно-диагностической и профилактической работы;
- развитие сети врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики с постом скорой помощи и дневным стационаром в соответствии с численностью проживающего населения;
- оптимизация маршрутизации пациентов в зоне ответственности центральных районных больниц, межмуниципальных отделений и центров;
- привлечение авиатранспорта к оказанию плановой амбулаторно-поликлинической помощи сельскому и тундровому населению.
В целях достижения максимального приближения первой помощи сельскому населению в малонаселенных пунктах с числом жителей менее 100 человек (где нет ФАПов), а также тундровому населению, планируется организовать работу в оленеводческих бригадах, где будут определены лица, на которых будут возложены функции оказания первой помощи (само- и взаимопомощи). Планируется обеспечить их средствами связи.
Реформирование структуры оказания медицинской помощи, а также оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием в рамках Подпрограммы 1, будет осуществляться в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ.
Для эффективной работы системы раннего выявления заболеваний и состояний для проведения всех видов профилактических осмотров и диспансеризации населения будет продолжено укрепление материально-технической базы ЛПУ.
В связи с необходимостью раннего выявления болезней системы кровообращения, в рамках создания единого информационного пространства здравоохранения автономного округа будет внедрена дистанционная диагностика посредством комплексов передачи электрокардиограммы на расстояние и создания в межмуниципальных отделениях кардио-диагностических консультативных центров в первичных сосудистых отделениях гг. Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, в региональном сосудистом центре г. Салехарда, созданных в рамках региональной программы модернизации здравоохранения.
Возможностью передачи электрокардиограммы будут обеспечены все бригады скорой медицинской помощи, врачебные амбулатории и офисы врачей общей практики.
Будет продолжена работа по перераспределению объемов помощи.
В 2012 году койки дневного пребывания развернуты во всех больничных учреждениях автономного округа в количестве 1047, обеспеченность койками составила 19,5 на 10 тыс. жителей, уровень госпитализаций - 38,6 на 1000 населения, работа койки - 238 дней в году, средние сроки лечения - 11,7 дней, объем пациенто-дней на одного жителя в год - 0,451. Показатели работы дневных стационаров при амбулаторно-поликлиническом учреждении и больничном учреждении представлены в таблицах 22 и 23 соответственно.
Таблица 22
При амбулаторно-поликлиническом учреждении
Показатель
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
Количество мест
158
262
261
285
277
Обеспеченность на 10 тыс. населения
2,9
4,8
5
5,4
5,2
Число госпитализаций
3327
5546
5820
6974
7422
Уровень госпитализации на 1 тыс. населения
6,1
10,2
11,1
13,3
13,8
Число дней лечения
41 680
61 529
63 030
80 903
82 087
Средняя длительность пребывания
12,7
11,1
10,8
11,6
11,0
Работа койко-места в году (дней)
300
281
272
289
304
Число дней лечения на 1 жителя
0,077
0,113
0,120
0,154
0,153
Таблица 23
При больничном учреждении
Показатель
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
2
3
4
5
6
Количество мест
416
644
619
694
770
Обеспеченность на 10 тыс. населения
7,7
11,8
11,8
13,2
14,4
Число госпитализаций
4 320
8 301
9 303
12 711
13 292
Уровень госпитализации на 1 тыс. населения
8,0
15,2
17,8
24,2
24,8
Число дней лечения
56 091
113 608
124 079
163 207
159 845
Средняя длительность пребывания
13,1
13,7
13,4
12,8
12,0
Работа койко-места в году (дней)
229
178
200
237
214
Число дней лечения на 1 жителя
0,103
0,208
0,237
0,311
0,298
Будет продолжена работа по перераспределению объемов помощи.
Планируется наращивание объемов замещающей стационар помощи в условиях стационарных и амбулаторно-поликлинических подразделений учреждений здравоохранения. Предстоит довести работу койки с 238 дней в году до 320 дней. Развернутое на данный момент количество коек дневного пребывания при эффективной работе в 320 дней в году разгрузят стационар и обеспечат жителей автономного округа необходимым объемом данного вида помощи (335040 пациенто-дней или 0,625 на одного жителя в год).
Схема сети дневных стационаров учреждений здравоохранения автономного округа отражена на рисунке 7.
Рисунок 7
Схема сети дневных стационаров учреждений здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
В результате этого будут снижаться объемы помощи в стационарах, что потребует в дальнейшем оптимизации их коечного фонда, сокращения числа коек и повышения интенсивности работы имеющихся.
Анализ сложившихся в 2012 году значений основных показателей работы койки по муниципальным образованиям показывает, что в большинстве муниципальных образований произошло снижение работы койки в году. В большей части муниципальных образований показатель работы койки в году ухудшился за счет уменьшения количества госпитализаций по сравнению с 2011 годом.
Реализация мероприятий программы модернизации здравоохранения автономного округа в части внедрения стандартов и частичного перехода на финансирование учреждений здравоохранения за пролеченный случай выявила резерв для дальнейшего сокращения и реструктуризации стационарных коек.
Работа койки в 2012 году составила 299 дней в году, что соответствует простою 600 коек в году, в 2013 году - 298 дней в году.
Планируемое сокращение круглосуточных коек по годам составит: 2013 год - 148 коек, 2014 год - 194 койки, 2015 год - 100 коек, 2016 год - 115 коек, 2017 год - 140 коек, 2018 год - 167 коек.
Планируется сократить койки в учреждениях здравоохранения I уровня, продолжив политику развития общеврачебных практик на уровне участковых больниц, упразднив специализацию коек и врачебных специальностей, что позволит сконцентрировать внимание на общей патологии и диагностике ранних форм заболеваний.
Будет решен актуальный вопрос взаимозаменяемости медицинских работников. Оставшиеся круглосуточные койки будут предназначены для подготовки экстренных больных к следующему этапу лечения и транспортировке, временной изоляции инфекционных больных, кратковременной госпитализации больных с целью диагностики, динамического наблюдения и подготовки для транспортировки, лечения обострений хронических больных с известным диагнозом. Для сезонного лечения хронических больных в соответствии с индивидуальными программами диспансеризации уже развернуто достаточное количество коек дневного стационара.
Оптимизация круглосуточных коек на уровне центральных районных больниц будет решаться посредством развертывания круглосуточных коек общетерапевтического, общехирургического, педиатрического, инфекционного, гинекологического профиля и коек родовспоможения, коек дневных стационаров.
Будут сокращены койки II уровня учреждений здравоохранения. В учреждениях этого уровня будет оказываться специализированная помощь, получившая наибольшее развитие в данном учреждении, остальная часть специализированных коек будет освобождаться.
Сокращение круглосуточных коек III уровня учреждений здравоохранения планируется на 2015 - 2018 годы.
При планировании сокращения круглосуточных коек учитывается увеличение объема помощи, оказываемой на койках дневных стационаров, а также перспектива ее дальнейшего роста. Учитываются и значительные объемы высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, оказываемые населению автономного округа в федеральных клиниках и медицинских центрах других субъектов РФ.
Вместе с тем число коек медицинской реабилитации будет увеличено к 2018 году до 92. Количество коек для осуществления паллиативной медицинской помощи увеличится до 40.
Планируемое открытие кабинетов неотложной медицинской помощи при каждом амбулаторно-поликлиническом звене позволит не только разгрузить скорую медицинскую помощь, но и повысит эффективность работы самой службы СМП.
В 2013 - 2014 годах планируется завершить организацию кабинетов неотложной помощи во всех поликлиниках больничных учреждений здравоохранения II и III уровней в гг. Салехарде, Надыме, Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Лабытнанги.
В 2012 году приказом департамента здравоохранения автономного округа от 09 августа 2012 года № 516 созданы межмуниципальные центры и отделения в гг. Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое.
Для координации работы межмуниципальных центров, отделений и института главных специалистов в 2015 году планируется создать окружной консультационный центр.
Кроме того, для улучшения доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских, в том числе труднодоступных территорий, с 01 декабря 2014 года на функциональной основе на базе амбулаторно-поликлинической службы и (или) передвижных медицинских отрядов ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница", ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" будут дополнительно созданы восемь мобильных медицинских бригад.
Для проведения диспансеризации в 2014 году будут созданы мобильные бригады на базе центров здоровья учреждений здравоохранения автономного округа. Работа бригад усилит прежде всего профилактическую и диагностическую работу, систематизирует отбор и направление больных на дообследование и лечение, активизирует плановую работу с хроническими больными.
Численность населения, обслуживаемого межрайонными отделениями и центрами, приведена в таблице 24.
Таблица 24
Численность населения, обслуживаемого межмуниципальными
центрами
Наименование ЛПУ, имеющего в составе межмуниципальный центр
Профиль оказываемой медицинской помощи
Численность населения, обслуживаемого в межмуниципальном центре (тыс. человек)
Обслуживаемые муниципальные районы (тыс. человек)
1
2
3
4
Население автономного округа
536,5
536,5
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
кардиология неврология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, хирургия, травматология, урология, нейрохирургия, ЛОР, ревматология
112,4
г. Салехард - 44,6;
г. Лабытнанги - 26,6;
Приуральский район - 15,1;
Ямальский район - 16,3;
Шурышкарский район - 9,8
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
кардиология неврология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, хирургия, травматология, урология, нейрохирургия, ЛОР, ревматология
161,3
г. Новый Уренгой - 112,2;
Красноселькупский
район - 5,9;
Тазовский район - 17,2;
Пуровский район - 25,9
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
кардиология неврология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, хирургия, травматология, урология, нейрохирургия, ЛОР, ревматология
194,5
г. Ноябрьск - 109,2;
г. Муравленко - 33,5;
г. Губкинский - 25,8;
Пуровский район - 25,9
Особое внимание будет уделено:
1) проведению всеобщей диспансеризации населения;
2) предупреждению и раннему выявлению онкологических заболеваний органов репродуктивной системы у женщин посредством внедрения организованного скрининга;
3) завершению формирования трехуровневой системы профилактики кризисных состояний и медицинской помощи лицам с суицидальным поведением.
Формирование трехуровневой системы профилактики кризисных состояний и медицинской помощи лицам с суицидальным поведением включает в себя:
- открытие в 2013 году кабинета "Телефон доверия" в ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер", г. Салехард с круглосуточным режимом работы;
- открытие в 2018 году кабинетов социально-психологической помощи в ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер";
- открытие в 2018 году кабинетов кризисных состояний в ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер".
В автономном округе будут проведены следующие мероприятия по профилактике суицидов:
- выявление групп социального риска: проведение массовых (скрининговых) психологических тестирований с целью определения риска социальной дезадаптации и развития саморазрушающего поведения, уровня дисфункции личности, повышенного уровня личностной тревожности, депрессии и субдепрессии (тест Личко, тест фрустрационной толерантности Розенцвейга, определение направленности личности Басса, методика Тейлор, тест Басса-Дарки, шкала Балашовой) с последующей прицельной работой психолога с лицами из группы повышенного риска;
- организация консультаций психолога, врача-психотерапевта, врача-психиатра, врача-нарколога и назначения лечения в соответствии с медицинскими показаниями в случае выявления психических расстройств (заболеваний), факторов суицидального риска, признаков суицидального поведения;
- организация во всех муниципальных образованиях постоянно действующей службы экстренной психологической помощи "Телефон доверия" для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- размещение в электронных и печатных окружных, районных и городских СМИ, а также на информационных стендах учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты) информации о службе экстренной психологической помощи "Телефон доверия" с указанием номера телефона "Телефон доверия" в данном регионе, кабинетах анонимного психологического консультирования, психотерапевтических кабинетах поликлиник;
- обеспечение направления врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики, врачей-педиатров участковых, врачей-неврологов, врачей центров здоровья и отделений/кабинетов медицинской профилактики для повышения квалификации на кафедрах психиатрии и наркологии, психотерапии и медицинской психологии, детской психиатрии для изучения вопросов ранней диагностики психических расстройств (заболеваний), факторов суицидального риска, признаков суицидального поведения и кризисной терапии;
- проведение анализа суицидов, совершенных лицами, состоящими на диспансерном учете в психоневрологических, наркологических диспансерах (кабинетах), в части своевременного выявления суицидальных признаков и организации необходимого лечения с ежемесячным рассмотрением результатов анализа на медицинских советах психоневрологических диспансеров и направлением результатов в департамент здравоохранения автономного округа;
- организация в учреждениях здравоохранения постоянно действующих семинаров для врачей и среднего медицинского персонала по вопросам изучения ранней диагностики отдельных форм психических расстройств (заболеваний), сопровождающихся суицидальным поведением, факторов суицидального риска, признаков суицидального поведения и кризисной терапии с участием специалистов кафедр психиатрии, психотерапии, наркологии вузов, психоневрологических диспансеров;
- организация межведомственного взаимодействия по созданию и развитию в автономном округе системы помощи молодежи, системы социально- педагогической помощи семье с использованием системы внешкольного образования, спортивной работы, культурно-оздоровительных мероприятий, направленных на популяризацию здорового досуга и ЗОЖ;
- организация сотрудничества и осуществления социального партнерства с общественными объединениями, религиозными и другими организациями, заинтересованными структурами и ведомствами, отвечающими за воспитание, образование и здоровье детей, формирования ответственной и способной к жизни в обществе личности;
- создание здоровой среды и повышение групповой сплоченности в образовательных учреждениях и коллективах, проведение индивидуальных и групповых занятий по повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной личности и чувства эмпатии;
- подготовка и издание информационных материалов для лиц с повышенным уровнем депрессии и тревожности, выявляемых в ходе скрининговых исследований ("Как поднять сломленные крылья", "Жить действительно здорово" и других);
4) укреплению материально-технической базы центра/отделений/кабинетов медицинской профилактики в соответствии с требованиями нормативных документов;
5) созданию структуры отделений и кабинетов медицинской профилактики во всех учреждениях здравоохранения, в том числе участковых больниц, отделений врачей общей практики, врачебных амбулаторий.
Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей.
Немаловажным фактором эффективной работы системы раннего выявления заболеваний и состояний является обеспечение возможностей для осуществления ЛПУ первичного звена здравоохранения всех видов профилактических осмотров и диспансеризации населения.
В рамках реализации данного мероприятия запланировано:
- развитие выездных форм работы с целью диспансеризации населения и обследования организованного и неорганизованного населения различных возрастных групп автономного округа с целью выявления основных факторов риска;
- совершенствование выездных форм оказания профилактической помощи населению;
- развитие кабинетов/отделений медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- дальнейшее развитие центра медицинской профилактики и центров здоровья;
- осуществление организационных мероприятий по обеспечению населения врачебно-физкультурной службой в отдаленных районах;
- подготовка кадров для системы медицинской профилактики.
Важнейшим условием эффективности мер по формированию ЗОЖ населения является наличие функционально взаимосвязанной системы по диагностике и коррекции факторов риска ХНИЗ в рамках не только первичной медико-санитарной помощи, но и специализированной медицинской помощи. В основе этой системы должна быть полноценная инфраструктура, включающая в себя центры/отделения/кабинеты медицинской профилактики, центры здоровья, центры медицинской реабилитации поликлиник и стационаров, обслуживающих городское и сельское население.
Важным аспектом в создании системы профилактики и раннего выявления заболеваний является создание сети кабинетов здоровья подростков на базе центральных районных больниц автономного округа.
Особенностью мероприятий по формированию ЗОЖ, профилактике заболеваний и оказанию первичной медико-санитарной помощи будет применение комплексного подхода по решению данных проблем, который заключается не только в проведении организационных мероприятий, но и в укреплении материально-технической базы учреждений врачебно-физкультурной службы и первичного звена здравоохранения.
Реализация данного мероприятия предполагает обеспечение санитарным автотранспортом учреждений здравоохранения первичного звена в соответствии с утвержденными нормами. В настоящее время автопарк учреждений здравоохранения автономного округа укомплектован на 82%.
Кроме того, из имеющегося количества автомобилей 35% имеют высокую степень износа. Таким образом, в целях укомплектования и переоснащения автопарка учреждений первичного звена здравоохранения мероприятием запланировано ежегодное приобретение автомобилей в соответствии с потребностями учреждений для обеспечения их деятельности. К 2018 году планируется достичь 100% уровня оснащения учреждений первичного звена санитарным автотранспортом.
В дальнейшем планируется поддерживать достигнутый уровень путем замены устаревшего и списанного автотранспорта.";
2.2.2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Окружной бюджет
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
236 736 <*>
33 304
33 636
33 743
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
579 214
32 525
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
9 611
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
144 583
1 714
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 018 096
150 418
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
533 187
76 089
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
545 173
75 739
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
700 883
99 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
154 014
29 288
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
1 820 131
225 437
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
1.
Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
1.1.
Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей"
601 725
55 036
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Окружной бюджет
601 725
55 036
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Федеральные средства
22 511
22 511
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа
601 725
55 036
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
579 214
32 525
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.1.
Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей"
130 725
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Окружной бюджет
130 725
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа
130 725
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
3.1.
Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей"
6 487 942
866 138
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
Окружной бюджет
6 487 942
866 138
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
Расходы Центрального аппарата
236 736 <*>
33 304
33 636
33 74
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа
6 487 942
866 138
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
9 611
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
144 583
1 714
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 018 096
150 418
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО "Ярсалинская центральная районная больница"
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
533 187
76 089
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
545 173
75 739
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
700 883
99 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
154 016
29 288
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
1 820 131
225 437
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
3. В подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 2):
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
-
Цель Подпрограммы 2
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи Подпрограммы 2
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;
- повышение имиджа доноров в глазах общества;
- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- смертность от ИБС;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний;
- ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;
- клиническое излечение больных туберкулезом;
- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;
- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;
- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;
- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;
- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;
- доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);
- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);
- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;
- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;
- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год;
- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;
- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Основные мероприятия Подпрограммы 2
мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом".
Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C".
Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения".
Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями".
Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".
Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения".
Мероприятие 2.8. "Пропаганда безвозмездного донорства".
Мероприятие 2.9. "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 91 949 733
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 91 949 733 (в том числе средства федерального бюджета - 210 419)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 23 625 715
2014 год - 12 129 121
12 129 121
(в том числе средства федерального бюджета - 83 606)
3 594 169
2015 год - 13 526 890
13 526 890
(в том числе средства федерального бюджета -63 407)
3 093 721
2016 год - 13 309 470
13 309 470
(в том числе средства федерального бюджета -63 407)
3 387 565
2017 год - 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2018 год - 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2019 год - 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2020 год - 13 246 063
13 246 063
3 387 565
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом;
- снижение смертности населения от туберкулеза;
- стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;
- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;
- увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;
- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития
";
3.2. в разделе II:
3.2.1. в абзаце пятнадцатом подраздела 2.4 цифры "80" заменить цифрами "12";
3.2.2. в абзаце двадцать девятом подраздела 2.5 слова "В 2013 году" заменить словами "К 2016 году";
3.2.3. в пункте 2.7.3 подраздела 2.7:
- абзацы восемнадцатый, девятнадцатый подпункта 2.7.3.2 признать утратившими силу;
- абзац седьмой подпункта 2.7.3.3 признать утратившим силу;
3.2.4. в подразделе 2.9:
3.2.4.1. в абзаце двадцать третьем слова "В 2013 году открыты" заменить словами "В 2014 году планируется открыть";
3.2.4.2. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"В 2014 году дополнительно запланировано открытие 2 паллиативных коек в ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница", 2 паллиативных коек в ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", в 2015 году - 2 паллиативных коек в ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница".";
3.2.4.3. в абзаце двадцать пятом слова "В 2014 году" заменить словами "В 2016 году";
3.2.4.4. таблицу 27 изложить в следующей редакции:
"Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
91 949 733
12 129121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Окружной бюджет
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Вт.ч. федеральные средства
210 419
83 606
63 407
63 407
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
513 256 <*>
89 103
87 493
87 297
62 043
62 241
62 440
62 639
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
23 625 715
3 594 169
3 093 721
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
2 841 327
338 173
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
965 823
126 184
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
3 113 273
199 377
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
976 908
133 419
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
2 688 470
208 974
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
1 809 504
155 301
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 171 914
99 910
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
11 648
2 384
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
20 205
3 999
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
51 108
18 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
11 251
3 607
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
5 057 695
864079
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
41 341
9 679
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 318 868
181 964
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
935 489
135 527
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2 839 390
401 191
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
1 236 083
170 412
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
2 550 181
367 483
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
778 313
114 797
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
1 483 353
163 534
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
3 273 217
289 823
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
1.1.
Мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
3 923 171
502 334
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
Окружной бюджет
3 923 171
502 334
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
В т.ч. федеральные средства
60 840
30 094
15 373
15 373
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
3 923 171
502 334
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
2 841 327
338 173
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
965 823
126 184
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C
2.1.
Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C"
3 434 863
277 461
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
Окружной бюджет
3 434 863
277 461
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
В т.ч. федеральные средства
149 580
53 512
48 034
48 034
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
3 434 863
277 461
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
3 113 273
199 377
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.1.
Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"
6 649 796
597 604
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
Окружной бюджет
6 649 796
597 604
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
6 649 796
597 604
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
976 908
133 419
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
2 688 470
208 974
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
1 809 504
155 301
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 171 914
99 910
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
4.1.
Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5.1.
Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"
2 100 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Окружной бюджет
2 100 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
2 100 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6.1.
Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
94 212
28 434
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
Окружной бюджет
94 212
28 434
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
Расходы Центрального аппарата
61 027 <*>
8 585
8 671
8 699
8 726
8 754
8 782
8 810
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
315 174
72 948
40 371
40 371
40 371
40 371
40 371
40 371
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
94 212
28 434
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
11 648
2 384
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
20 205
3 999
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
51 108
18 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
11 251
3 607
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
7.1.
Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями,
в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения"
75 750 691
10 423 288
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
Окружной бюджет
75 750 691
10 423 288
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
Расходы Центрального аппарата
372 875 <*>
52 456
52 980
53 148
53 317
53 487
53 658
53 829
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
23 310 541
3 521 221
3 053 350
3 347 194
3 347 194
3 347 194
3 347 194
3 347 194
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
75 750 691
10 423 288
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
5 057 695
864 709
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
В том числе субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания
43 000
43 000
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
41 341
9 679
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 318 868
181 964
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
935 489
135 527
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2 839 390
401 191
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
1 236 083
170 412
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
2 550 181
367 483
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
778 313
114 797
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
1 483 353
163 534
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
3 273 217
289 823
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
8.1.
Мероприятие 2.8. "Пропаганда безвозмездного донорства"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
9.1.
Мероприятие 2.9. "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
4. В подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;
- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
- охват неонатальным скринингом;
- охват аудиологическим скринингом;
- показатель ранней неонатальной смертности;
- смертность детей 0 - 17 лет;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;
- больничная летальность детей;
- первичная инвалидность у детей;
- результативность мероприятий по профилактике абортов;
- охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Основные мероприятия Подпрограммы 3
мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин".
Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания".
Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 466 731
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 466 731 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 44 778
44 778 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824)
0,00
2015 год - 45 163
45 163
0,00
2016 год - 75 358
75 358
0,00
2017 год - 75 358
75 358
0,00
2018 год - 75 358
75 358
0,00
2019 год - 75 358
75 358
0,00
2020 год - 75 358
75 358
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;
- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,1;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, - 30%;
- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0
";
4.2. в разделе II:
4.2.1. в подразделе 2.1:
4.2.1.1. в абзаце четвертом слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
4.2.1.2. в абзаце двадцать пятом слова "2014 г." заменить словами "2015 г.";
4.2.1.3. в абзаце тридцать четвертом слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
4.2.1.4. в абзаце тридцать девятом слова "2014 год" заменить словами "2013 год";
4.2.1.5. в абзаце сорок первом слова "2014 год" заменить словами "2014 - 2015 годы";
4.2.2. в подразделе 2.3:
4.2.2.1. в абзаце шестом слова "В 2014 году" заменить словами "В 2015 году";
4.2.2.2. в абзаце седьмом слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
4.2.2.3. таблицу 31 изложить в следующей редакции:
"Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
В т.ч.федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
1.1.
Мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2.1.
Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
3.1.
Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
5. В подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 4):
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
-
Цель Подпрограммы 4
развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задачи Подпрограммы 4
совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- охват санаторно-курортным лечением;
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Основные мероприятия Подпрограммы 4
Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей".
Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 157 598
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 157 598 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 22 514
22 514
0,00
2015 год - 22 514
22 514
0,00
2016 год - 22 514
22 514
0,00
2017 год - 22 514
22 514
0,00
2018 год - 22 514
22 514
0,00
2019 год - 22 514
22 514
0,00
2020 год - 22 514
22 514
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;
- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа
";
5.2. раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Основной целью Подпрограммы 4 является развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
Основной задачей медицинской реабилитации является совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации.
Развитие медицинской реабилитации в автономном округе планируется осуществлять в три этапа.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации. Для организации первого этапа во всех многопрофильных учреждениях автономного округа, имеющих отделения реанимации или палаты интенсивной терапии, запланировано обучение (профессиональная переподготовка) кадров, приобретение необходимого оборудования для оказания качественной реабилитационной помощи.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения в стационарных условиях медицинских организаций (реабилитационных центрах, отделениях реабилитации, реабилитационных койках).
Для организации второго этапа медицинской реабилитации в медицинских учреждениях автономного округа запланировано обучение (профессиональная переподготовка) кадров, приобретение необходимого оборудования для оказания качественной реабилитационной помощи, приобретение дополнительных площадей и проведение капитальных ремонтов, открытие коек медицинской реабилитации в медицинских организациях автономного округа.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний и поздний реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения в отделениях (кабинетах) реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, медицинской психологии, кабинетах логопеда, специалистов по профилю оказываемой помощи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также выездными бригадами на дому (медицинская реабилитация на третьем этапе осуществляется пациентам, не зависимым в повседневной жизни при осуществлении самообслуживания, общения и самостоятельного перемещения (или с дополнительными средствами опоры), при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала)).
Медицинская реабилитация по профилю заболеваний и планируемая маршрутизация пациентов в автономном округе.
1) Болезни системы кровообращения (код I00-I98): инфаркт миокарда. Количество кардиологических коек в автономном округе - 128, коек терапевтического профиля всего - 779.
Определена маршрутизация пациентов между учреждениями различного уровня, расположенными на территории автономного округа.
Соблюдена этапность оказания медицинской помощи. Имеющееся в учреждениях здравоохранения современное медицинское оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь при заболеваниях системы кровообращения согласно стандартам медицинской помощи.
Учитывая особенности транспортного сообщения, при невозможности доставки пациента в кардиологическое отделение в течение 1 часа, больной госпитализируется в ближайшее ЛПУ, имеющее в своем составе палату (блок) интенсивной терапии.
При наличии показаний к экстренному оказанию специализированной медицинской помощи для транспортировки пациента используются силы отделения санитарной авиации (консультативно-диагностического центра с реанимационно-анестезиологическими бригадами).
В острый период течения заболевания первый этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в отделениях реанимации и интенсивной терапии государственных учреждений здравоохранения автономного округа и по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации в условиях круглосуточного стационара, в кардиологических отделениях ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница", терапевтических отделениях государственных учреждений здравоохранения автономного округа;
- в Региональном сосудистом центре ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", кардиологическом отделении для пациентов с ОИМ.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- на койках круглосуточного и дневного пребывания в профильных отделениях для проведения медицинской реабилитации;
- в отделениях медицинской реабилитации;
- в дневном стационаре.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в санаторно-курортных организациях в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности";
- в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинических отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
Долечивание в санаторно-курортных учреждениях по профилю:
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
- после ИМ, операций на сердце и магистральных сосудах, с нестабильной стенокардией; после ОНМК обеспечивается в санаторно-курортных учреждениях: учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов "Санаторий "Барнаульский", ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль", санаторий-профилакторий "Автомобилист" ОАО "Омскавтотранс".
2) Медицинская реабилитация пациентов с ОНМК. Количество взрослых неврологических коек по автономному округу составляет 295.
В острый период течения заболевания первый этап медицинской реабилитации осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии государственных учреждений здравоохранения автономного округа по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации в условиях круглосуточного стационара, в региональном сосудистом центре ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", неврологическом отделении для пациентов с ОНМК.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- на койках круглосуточного и дневного пребывания в профильных отделениях для проведения медицинской реабилитации;
- в отделениях медицинской реабилитации;
- выездными бригадами.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в санаторно-курортных организациях в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности". После перенесенного ОНМК пациенты направляются в учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов "Санаторий "Барнаульский", ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль"; санаторий-профилакторий "Автомобилист" ОАО "Омскавтотранс";
- в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинических отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
3) Заболевания костно-мышечной системы.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в профильных стационарных отделениях лечебных учреждений автономного округа.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- на койках круглосуточного и дневного пребывания в профильных отделениях для проведения медицинской реабилитации;
- в отделениях медицинской реабилитации;
- выездными бригадами для реабилитации на дому.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в санаторно-курортных организациях в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности". С заболеваниями костно-мышечной системы пациенты направляются в учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов Санаторий "Барнаульский", ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль", ОАО "Санаторий "Родник", г. Анапа;
- в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинический отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
4) Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. Коечный фонд для новорожденных - 185, из них для недоношенных детей - 26.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в отделениях реанимации новорожденных в перинатальных центрах автономного округа;
- в родильных отделениях государственных медицинских организаций автономного округа.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в отделении ранней реабилитации (г. Надым);
- в отделениях второго этапа выхаживания глубоко недоношенных детей;
- в отделениях патологии новорожденных на базе окружных перинатальных центров под наблюдением у профильных специалистов;
- на реабилитационных койках дневного стационара детской поликлиники ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница".
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинический отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
5) Болезни органов дыхания.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в стационарных подразделениях государственных медицинских учреждений автономного округа в соответствии с терапевтическим профилем.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в отделениях медицинской реабилитации;
- на реабилитационных койках дневных стационаров.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется:
- в санаторно-курортных организациях в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности";
- в кабинетах реабилитации (физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии и других специалистов по профилю оказываемой помощи) амбулаторно-поликлинических отделений государственных учреждений здравоохранения автономного округа.
6) Онкологические заболевания.
Количество коек для лечения онкологических пациентов в автономном округе - 25.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в стационарных подразделениях государственных медицинских учреждений автономного округа в соответствии с профилем, в региональном онкологическом центре (г. Салехард).
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в реабилитационных отделениях (по показаниям).
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях автономного округа.
Отсутствие на территории автономного округа санаторно-курортных учреждений предполагает лечение пациентов за его пределами.
2.1. Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации,
в том числе для детей"
В 2013 - 2014 годах планируется определить потребность в реабилитационных койках в автономном округе в соответствии с государственной программой развития здравоохранения РФ, создать необходимые условия для открытия коек медицинской реабилитации в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Организация отделений медицинской реабилитации для осуществления 2 этапа взрослому населению:
- в 2015 году планируется открыть круглосуточные койки для проведения медицинской реабилитации на базе профильных отделений:
Таблица 34
Наименование учреждения здравоохранения автономного округа
Профиль оказываемой медицинской помощи
Количество коек реабилитации для взрослых
Территория обслуживания
1
2
3
4
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
неврология
1
г. Салехард, г. Лабытнанги, Приуральский район, Шурышкарский район, Ямальский район
кардиология
1
травматология
1
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
неврология
2
г. Новый Уренгой, Тазовский район, Пуровский район, Красноселькупский район
кардиология
1
травматология
1
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
травматология
4
г. Ноябрьск, г. Губкинский, г. Муравленко
неврология
2
кардиология
2
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
кардиология
1
г. Надым, Надымский район
неврология
2
травматология
2
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
неврология
1
г. Губкинский
травматология
1
неврология
1
кардиология
1
Всего
24
- реорганизация неврологического отделения ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" в отделение медицинской реабилитации на 25 коек в 2016 году с увеличением коечного фонда до 40 в 2018 году с территорией обслуживания Приуральского, Шурышкарского, Ямальского районов, гг. Салехарда, Лабытнанги;
- открытие отделения медицинской реабилитации в 2015 году в ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" на 14 коек дневного стационара для взрослых (профили оказываемой медицинской помощи: неврология, травматология, терапия) с территорией обслуживания гг. Муравленко, Губкинского, пос. Ханымей.
Развитие медицинской реабилитации для детей.
Детей-инвалидов в автономном округе на 31 декабря 2012 года - 1 847 человек, по сравнению с 2011 годом больше на 102 ребенка. Распределение детей-инвалидов по районам автономного округа и структура инвалидности представлены в таблицах 34-1 и 35 соответственно.
Таблица 34-1
Распределение детей-инвалидов по районам автономного округа
Территория
Всего
1
2
Автономный округ
1 847
Шурышкарский район
42
Приуральский район
50
Ямальский район
73
Тазовский район
86
Надымский район
188
Пуровский район
180
Красноселькупский район
33
Город Губкинский
77
Город Ноябрьск
365
Город Муравленко
111
Город Новый Уренгой
323
Город Лабытнанги
85
Город Салехард
234
Таблица 35
Структура инвалидности в 2012 году
Наименование территории
Инфекционные болезни
Новообразования
Болезни крови
Болезни уха
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи
Болезни КМС
Болезни МПС
Отдельные состояния перинатального периода
Врожденные аномалии
Травмы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Автономный округ
9
55
25
94
12
13
4
65
13
1
421
17
Шурышкарский район
1
1
1
1
8
Приуральский район
1
3
3
1
5
Ямальский район
1
1
3
3
1
19
1
Тазовский район
1
5
1
1
2
34
2
Надымский район
1
7
3
9
5
1
7
1
44
1
Пуровский район
2
3
3
9
2
4
4
1
46
2
Красноселькупский район
1
2
1
1
6
1
Город Губкинский
2
1
6
4
1
15
Город Ноябрьск
1
19
8
17
2
3
11
4
67
5
Город Муравленко
3
4
11
1
5
1
27
1
Город Новый Уренгой
1
8
2
16
1
3
1
14
2
82
2
Город Лабытнанги
1
3
5
2
18
Город Салехард
2
8
2
9
1
8
50
2
Реабилитационных стационарных подразделений в автономном округе нет.
Организация отделений медицинской реабилитации для осуществления 2 этапа детскому населению:
- в 2015 году планируется открыть круглосуточные койки для проведения медицинской реабилитации на базе профильных отделений:
Таблица 36
Лечебное учреждение
Профиль оказываемой медицинской помощи
Количество коек реабилитации для детей
Территория обслуживания
1
2
3
4
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
педиатрия
2
г. Салехард, г. Лабытнанги, Приуральский район, Шурышкарский район, Ямальский район
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
педиатрия
2
г. Новый Уренгой, Тазовский район, Пуровский район, Красноселькупский район
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
педиатрия
3
г. Ноябрьск, г. Губкинский, г. Муравленко
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
педиатрия
3
г. Надым, Надымский район
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
педиатрия
1
г. Губкинский
Всего
11
- в 2015 году планируется открыть койки дневного пребывания для проведения медицинской реабилитации на базе профильных отделений:
Таблица 36-1
Наименование учреждения здравоохранения автономного округа
Профиль оказываемой медицинской помощи
Количество коек реабилитации для детей (дневного пребывания)
Территория обслуживания
1
2
3
4
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
педиатрия
2
г. Салехард, г. Лабытнанги, Приуральский район, Шурышкарский район, Ямальский район
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
педиатрия
2
г. Лабытнанги, Приуральский район, Шурышкарский район
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
педиатрия
5
г. Надым, Надымский район
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
педиатрия
4
г. Муравленко, пос. Ханымей, г. Губкинский
Всего
13
Организация работы по медицинской реабилитации в многопрофильных учреждениях, имеющих отделения реанимации или палаты интенсивной терапии: ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница; ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"; ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"; ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"; ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"; ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"; ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница".
Обучение (повышение квалификации) специалистов по медицинской реабилитации.
Планируется проводить обучение специалистов по следующим направлениям медицинской реабилитации: лечебная физкультура, восстановительная медицина, медицинский массаж, рефлексотерапия, психотерапия, физиотерапия, мануальная терапия. Планируемое количество специалистов на первичное обучение по годам представлено в таблице 36-2.
Таблица 36-2
Планируемое количество специалистов на первичное обучение
Должность
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Врач ЛФК
1
2
1
1
3
3
2
1
Невролог
2
1
1
Мануальный терапевт
1
2
1
1
1
Рефлексотерапевт
1
2
Физиотерапевт
2
1
1
4
3
5
3
Инструктор ЛФК
1
2
1
1
3
3
2
1
Медицинская сестра по массажу
8
4
4
10
12
12
15
Медицинский психолог
2
1
1
1
1
1
1
Логопед
2
1
1
1
1
1
1
Медицинская сестра по физиотерапии
4
2
2
10
10
10
10
Дальнейшее развитие реабилитации на амбулаторно-поликлиническом этапе. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений: ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница", ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница", ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница", ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница".
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием, предназначенных для осуществления медико-социальной и психологической реабилитации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н "О порядке организации медицинской реабилитации". Оборудование приобретается для проведения качественного восстановления нарушенных функций организма как для взрослых, так и для детей. Кроме того, приобретаемое оборудование направлено на повышение функциональных резервов здоровья человека, восстановление его оптимальной работоспособности, рецидивов заболеваний.
Оказание специализированной медицинской помощи в учреждениях второго уровня оказания медицинской помощи, отбор пациентов на оказание специализированной реабилитационной помощи в профильные реабилитационные учреждения, а также на долечивание в санаторно-курортные учреждения.
Долечивание и реабилитация в санаторно-курортных организациях за пределами автономного округа. Мероприятие предусматривает реализацию постановления Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности".
Внедрение новых технологий реабилитации и мониторинга ее эффективности. Прогноз снижения инвалидизации населения представлен в таблице 37.
Таблица 37
Процент снижения инвалидизации населения
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Процент снижения первичного выхода на инвалидность от общего числа освидетельствованных
1,2
2,9
3,5
5
5
7
10
10
Процент непризнанных инвалидами граждан при переосвидетельствовании
1,5
2
5
7
7
10
15
15
2.2. Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного
лечения"
На территории автономного округа отсутствуют учреждения санаторно-курортного типа.
Медицинские услуги по санаторно-курортному лечению оказываются в учреждениях других регионов за счет приобретения путевок.
Санаторно-курортная помощь на базе профильных санаториев предоставляется в рамках реализации постановления Правительства автономного округа от 05 апреля 2011 года № 172-П "Об утверждении Порядка предоставления путевок больным из числа работающих граждан в возрасте от 18 лет, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения и восстановительное лечение в санаторно-курортных организациях разных форм собственности".
В программе долечивания работающих граждан участвуют санаторно-курортные учреждения субъектов России, так как на территории автономного округа отсутствуют природные источники, применяемые для оздоровления, климат определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью холодного Карского моря, обилием заливов, рек, болот и озер, длительной зимой (до 8 месяцев), коротким летом.
Санаторные путевки предоставляются медицинским организациям в рамках утвержденных нормативов объемов услуг на организацию долечивания работающих граждан непосредственно после стационарного лечения. Длительность пребывания в санатории - 21 день.
На долечивание (реабилитацию) в санаторно-курортные учреждения направляются больные, которым была оказана медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная (специализированная) медицинская помощь:
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями (после ИМ, операций на сердце и магистральных сосудах, с нестабильной стенокардией);
- после ОНМК;
- после операций ортопедических, травматологических при дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезирования и реэндопротезирования, реплантации конечностей;
- с сахарным диабетом.
В 2012 году направлено на долечивание (реабилитацию) 345 человек:
- больных сердечно-сосудистого профиля - 162 пациента (после острого ИМ - 52 человека, операций на сердце и магистральных сосудах - 50 человек, нестабильной стенокардии - 60 человек);
- после ОНМК - 30 человек;
- после операций ортопедических, травматологических при дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезирования и реэндопротезирования, реплантации конечностей - 155 человек;
- с сахарным диабетом - 30 человек;
- беременных женщин из групп риска - 35 человек;
- с язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, после удаления желчного пузыря - 30 пациентов;
- после операций по поводу панкреатита (панкреонекроза) - 29 пациентов.
Санаторно-курортное оздоровление беременных. Санаториев для беременных на территории автономного округа нет. Беременные женщины направляются на санаторно-курортное оздоровление по путевкам, приобретенным в результате торгов, согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В 2011 году беременные женщины получали санаторно-курортное оздоровление в ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Тараскуль", в 2012 году - климато-бальнео-грязетерапевтической здравнице- санатории "Барнаульский", в 2013 году - ООО БВЛ "Ласточка", г. Тюмень. В таблицах 38 и 39 приведены расходы на долечивание после стационарного лечения за 2012 год и плановый период 2013 - 2020 годов.
Таблица 38
Расходы на долечивание после стационарного лечения за 2012
год и плановый период 2013 - 2015 годов
Профили лечения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
После стационарного лечения пролеченного сахарного диабета
100
2 264,5
138
4 090
121
3 304
123
3 436,2
После стационарного лечения операций по поводу панкреатита (панкреонекроза)
70
1 609,9
9
352,6
40
1 020
40
1 060,8
После стационарного лечения операций по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
130
2 411,7
47
1 714
90
2 145
91
2 230,8
После стационарного лечения операций на сердце и магистральных сосудах
40
1 652,7
51
1 950
46
1 873
46
1 947,9
После стационарного лечения ОНМК
97
1 421,4
57
1 785,9
78
1 667
79
1 733,7
После стационарного лечения ОИМ
52
2 025,1
51
1 935,5
52
2 059
53
2 141,4
После стационарного лечения пролеченной нестабильной стенокардии
60
2 290
47
1 775,9
54
2 114
55
2 198,6
После стационарного лечения пролеченных заболеваний беременных женщин групп риска
35
1 460
37
1 282
36
1 425
36
1 482
После проведения ортопедических, травматологических операций при дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезировании, реплантации
155
5 905,5
91
2 669,5
125
4 459
127
4 637,4
Всего
739
21 040,8
528
17 555,4
642
20 066
650
20 868,6
Таблица 39
Расходы на долечивание после стационарного лечения на
плановый период 2016 - 2020 годов
Профили лечения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
путевок
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
После стационарного лечения пролеченного сахарного диабета
125
3 573,6
127
3 716,6
129
3 865,2
131
4 019,8
133
4 180,6
После стационарного лечения операций по поводу панкреатита (панкреонекроза)
40
1 103,2
40
1 147,4
40
1 193,3
40
1 241
40
1 290,6
После стационарного лечения операций по поводу язвенной болезни желудка и двенадцати-перстной кишки
92
2 320
93
2 412,8
94
2 509,3
95
2 609,7
96
2 714,1
После стационарного лечения операций на сердце и магистральных сосудах
46
2 025,8
46
2 106.9
46
2 191,1
46
2 278,8
46
2 369,9
После стационарного лечения ОНМК
80
1 803
81
1 875,1
82
1 950,2
83
2 028,2
84
2 109,3
После стационарного лечения ОИМ
54
2 227
55
2 316,1
56
2 408,7
57
2 505,1
58
2 605,3
После стационарного лечения пролеченной нестабильной стенокардии
56
2 286,5
57
2 378
58
2 473,1
59
2 572
60
2 674,9
После стационарного лечения пролеченных заболеваний беременных женщин групп риска
36
1 541,3
36
1 602,9
36
1 667
36
1 733,7
36
1 803,1
После проведения ортопедических, травматологических операций при дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезировании, реплантации
129
4 822,9
131
5 015,8
133
5 216,4
135
5 425,1
137
5 642,1
Всего
658
21 703,4
666
22 571,5
674
23 474,4
682
24 413,4
690
25 390
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 40.
Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
1.1.
Мероприятие 4.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин"
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
6. В подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма 5):
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
-
Цель Подпрограммы 5
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи Подпрограммы 5
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;
- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;
- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5
- обеспеченность средним медицинским персоналом;
- обеспеченность врачами сельского населения;
- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;
- обеспеченность врачами клинических специальностей;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;
- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;
- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;
- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
- доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ;
- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;
- доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5
мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами".
Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников".
Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 1 866 586
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 1 866 586 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 290 758
290 758 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000)
0,00
2015 год - 262 638
262 638
0,00
2016 год - 262 638
262 638
0,00
2017 год - 262 638
262 638
0,00
2018 год - 262 638
262 638
0,00
2019 год - 262 638
262 638
0,00
2020 год - 262 638
262 638
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;
- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;
- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;
- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на "эффективный контракт";
- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;
- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;
- увеличение доли аккредитованных специалистов
";
6.2. таблицу 42 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Расходы Центрального аппарата
74 265,00 <*>
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
1.1.
Мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
2.1.
Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников"
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
3.1.
Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов"
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
Расходы Центрального аппарата
74 265 <*>
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Расходы Центрального аппарата
74 265,00 <*>
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
7. В подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма 6):
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент здравоохранения автономного округа
Цель Подпрограммы 6
повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задачи Подпрограммы 6
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;
- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);
- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Основные мероприятия Подпрограммы 6
мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях".
Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 2 474 212
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 2 474 212 (в том числе средства федерального бюджета - 281 578)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 484 321
484 321 (в том числе средства федерального бюджета - 181 062)
0,00
2015 год - 349 268
349 268 (в том числе средства федерального бюджета - 50 258)
0,00
2016 год - 368 331
368 331 (в том числе средства федерального бюджета - 50 258)
0,00
2017 год - 318 073
318 073
0,00
2018 год - 318 073
318 073
0,00
2019 год - 318 073
318 073
0,00
2020 год - 318 073
318 073
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
";
7.2. таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
Окружной бюджет
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
В том числе федеральные средства
281 577
181 061
50 258
50 258
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991 <*>
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
2 192 635
303 260
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
1.1.
Мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях"
446 115
145 212
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
Окружной бюджет
446 115
145 212
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
В том числе федеральные средства
114 990
107 882
3 544
3 544
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа
446 115
145 212
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
331 125
37 330
33 080
52 143
52 143
52 143
52 143
52 143
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
2.1.
Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан"
2 028 097
339 109
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
Окружной бюджет
2 028 097
339 109
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
В том числе федеральные средства
166 589
73 179
46 704
46 704
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991 <*>
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа
2 028 097
339 109
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 861 510
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
8. В подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Подпрограмма 7):
8.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
-
Цель Подпрограммы 7
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи Подпрограммы 7
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;
- повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- полная оснащенность ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;
- доля ЛПУ автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- доля специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
Основные мероприятия Подпрограммы 7
Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа".
Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа".
Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа".
Мероприятие 7.4. "Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий".
Мероприятие 7.5. "Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 620 772
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 620 772 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 71 851
71 851
0,00
2015 год - 75 601
75 601
0,00
2016 год - 94 664
94 664
0,00
2017 год - 94 664
94 664
0,00
2018 год - 94 664
94 664
0,00
2019 год - 94 664
94 664
0,00
2020 год - 94 664
94 664
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
- уменьшение количества учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- увеличение оснащенности ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;
- увеличение доли ЛПУ автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- увеличение доли специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
";
8.2. таблицу 51 подраздела 2.5 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Окружной бюджет
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
1.1.
Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа"
170 311
22 099
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Окружной бюджет
170 311
22 099
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
170 311
22 099
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналити-ческий центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
170 311
22 099
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
2.1.
Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа"
142 779
16 526
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Окружной бюджет
142 779
16 526
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
142 779
16 526
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
142 779
16 526
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
3.1.
Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа"
148 983
17 244
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Окружной бюджет
148 983
17 244
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
148 983
17 244
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
148 983
17 244
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа
4.1.
Мероприятие 7.4. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа"
49 662
5 749
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
7 573
Окружной бюджет
49 662
5 749
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
49 662
5 749
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
49 662
5 749
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа
5.1.
Мероприятие 7.5. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа"
109 037
10 233
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Окружной бюджет
109 037
10 233
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа
109 037
10 233
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
109 037
10 233
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
9. В подпрограмме "Совершенствование системы территориального планирования автономного округа" (далее - Подпрограмма 8):
9.1. наименование изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ";
9.2. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 8
совершенствование организации медицинской помощи
Задачи Подпрограммы 8
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 - 2015 годы
Показатели Подпрограммы 8
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- фондовооруженность;
- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Основные мероприятия Подпрограммы 8
мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов".
Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 998 316
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 998 316 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 868612
868 612
0,00
2015 год - 129 704
129 704
0,00
2016 год - 0,00
0,00
0,00
2017 год - 0,00
0,00
0,00
2018 год - 0,00
0,00
0,00
2019 год - 0,00
0,00
0,00
2020 год - 0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа
";
9.3. абзац сороковой раздела I изложить в следующей редакции:
"В 2014 - 2015 годах запланировано присоединение ГБУЗ ЯНАО "Пангодинская районная больница" к ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" с целью укрупнения больничного учреждения, преодоления структурных диспропорций в присоединяемом учреждении, рационального использования медицинских кадров и, как следствие, сокращения управленческого аппарата и расходов на содержание присоединяемых учреждений в части оплаты труда и начислений на оплату труда. Также планируется провести реорганизацию ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" на 30 коек путем присоединения к ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница". Мощность и процент износа учреждений здравоохранения автономного округа по районам представлена в таблице 54.";
9.4. в разделе II:
9.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
"Сокращение 864 коек до 2018 года приведет к наибольшей интенсивности работы оставшихся коек. Ожидаемое значение показателя работы койки в году будет увеличиваться по мере уменьшения коечного фонда. По годам занятость койки в году составит: 2013 год - 303,7 дня, 2014 год - 319,0 дней, 2015 год - 331,0 день, 2016 год - 332,0 дня, 2017 год - 332,0 дня, 2018 год - 333,0 дня.";
9.4.2. таблицу 55 изложить в следующей редакции:
"Таблица 55
Планируемое сокращение коечного фонда
Период
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
Планируемое сокращение коек круглосуточного пребывания
- 148
- 194
- 100
- 115
- 140
- 167
- 864
";
9.4.3. таблицу 57 изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 8 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
1.1.
Соисполнитель Подпрограммы 8 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
988 316
858 612
129 704
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов"
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе"
988 316
858 612
129 704
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
988 316
858 612
129 704
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
";
9.5. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
"Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 8 осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования межбюджетного трансферта в форме субсидии на решение вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом, выделенного бюджету муниципального образования Шурышкарский район в 2014 году, являющимся приложением к постановлению Правительства автономного округа от 16 мая 2014 года № 342-П "О предоставлении межбюджетного трансферта" на приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта.".
10. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 9):
10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 9
-
Цель Подпрограммы 9
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 9
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9
- укомплектованность кадрами;
- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Основные мероприятия Подпрограммы 9
мероприятие 9.1. "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования - 1 055 644
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 1 055 644 (в том числе средства федерального бюджета - 10 558)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00
2014 год - 152 790
152 790 (в том числе средства федерального бюджета - 3 492)
0,00
2015 год - 152 831
152 831 (в том числе средства федерального бюджета - 3 533)
0,00
2016 год - 152 831
152 831 (в том числе средства федерального бюджета - 3 533)
0,00
2017 год - 149 298
149 298
0,00
2018 год - 149 298
149 298
0,00
2019 год - 149 298
149 298
0,00
2020 год - 149 298
149 298
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
";
10.2. таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их
реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 9
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
В том числе федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 - департамент здравоохранения автономного округа
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
1.1.
Мероприятие 9.1. "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
В том числе федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 - департамент здравоохранения автономного округа
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2014 года № 1017-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
106 809 985
15 004 595
15487117
15357413
15240215
15240215
15240215
15240215
2.
Окружной бюджет, в том числе
106 809 985
15 004 595
15 487 117
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
3.
Федеральные средства
539 890
305 494
117 198
117 198
-
-
-
-
4.
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
36 934 670
5 313 348
4 943 582
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
105 811 669
14 135 983
15 357 413
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
6.
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
579 214
32 525
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101663
7.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
9 611
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
8.
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
141 640
1294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
9.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
144 583
1 714
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
10.
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 018 096
150 418
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
11.
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
12.
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
533 187
76 089
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
13.
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
545 173
75 739
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
14.
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
700 883
99 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
15.
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
154 016
29 288
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
16.
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
1 820 131
225 437
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
17.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
2 841 327
338 173
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
18.
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
965 823
126 184
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
19.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
3 113 273
199 377
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
20.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
976 908
133 419
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
21.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
2 688 470
208 974
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
22.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
1 809 504
155 301
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
23.
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 171 914
99 910
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
24.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
11 648
2 384
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
25.
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
20 205
3 999
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
26.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
51 108
18 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
27.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
11 251
3 607
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
28.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
5 057695
864079
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
29.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
41 341
9 679
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
30.
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 318 868
181 964
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
31.
ГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
935 489
135 527
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
32.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2 839 390
401 191
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
33.
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
1 236 083
170 412
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
34.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
2 550 181
367 483
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
35.
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
778 313
114 797
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
36.
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
1 483 353
163 534
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
37.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
3 273 217
289 823
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
38.
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
39.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
2 192 635
303 260
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
40.
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
41.
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
42.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
43.
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
44.
Окружной бюджет - всего, в том числе
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
45.
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
46.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
7 220 392
939 849
922 508
1 071 607
1071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
47.
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
579 214
32 525
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
48.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
9 611
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
49.
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
50.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
144 583
1 714
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
51.
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 018 096
150 418
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
52.
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
53.
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
533 187
76 089
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
54.
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
545 173
75 739
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
55.
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
700 883
99 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
56.
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
154 016
29 288
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
57.
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
1 820 131
225 437
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
58.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
59.
Окружной бюджет - всего, в том числе
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
60.
Федеральные средства
210 420
83 606
63 407
63 407
-
-
-
-
61.
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
23 625 715
3 594 169
3 093 721
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
62.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
91 949 733
12 129 121
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
63.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
2 841 327
338 173
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
64.
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
965 823
126 184
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
65.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
3 113 273
199 377
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
66.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
976 908
133 419
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
67.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
2 688 470
208 974
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
68.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
1 809 504
155 301
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
69.
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 171 914
99 910
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
70.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
11 648
2 384
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
71.
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
20 205
3 999
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
72.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
51 108
18 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
73.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
11 251
3 607
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
74.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
5 057 695
864 709
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
75.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
41 341
9 679
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
76.
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
1 318 868
181 964
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
77.
ГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
935 489
135 527
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
78.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
2 839 390
401 191
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
79.
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
1 236 083
170 412
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
80.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
2 550 181
367 483
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
81.
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
778 313
114 797
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
82.
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
1 483 353
163 534
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230696
83.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
3 273 217
289 823
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
84.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
85.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
86.
Окружной бюджет - всего, в том числе
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
87.
Федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
88.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
466 731
44 778
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
89.
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
463 342
41 389
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
90.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
91.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
92.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
93.
Окружной бюджет - всего, в том числе
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
94.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
157 598
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
95.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
96.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения"
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
97.
Окружной бюджет - всего, в том числе
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
98.
Федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
99.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
1 866 586
290 758
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
100.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
101.
Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
102.
Окружной бюджет - всего, в том числе
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
103.
Федеральные средства
281 577
181 061
50 258
50 258
-
-
-
-
104.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
2 474 212
484 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
105.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
2 192 635
303 260
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
106.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
107.
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа"
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
108.
Окружной бюджет - всего, в том числе
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
109.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
110.
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
620 772
71 851
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
111.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
112.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения"
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
113.
Окружной бюджет - всего, в том числе
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
114.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
115.
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
998 316
868 612
129 704
-
-
-
-
-
116.
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы"
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
117.
Окружной бюджет - всего, в том числе
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
118.
Федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
119.
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа
1 055 644
152 790
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
120.
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
".
12. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2014 года № 1017-П)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Единица измерения
Значения показателей
весовое значение показателя
2014 год
2015 год
весовое значение показателя
2016 год
весовое значение показателя
2017 год
весовое значение показателя
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Государственная программа
Цель: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
1.1.
Смертность от всех причин (ДК)
-
случаев на 1 000 населения
0,07
5,3
5,3
0,07
5,3
0,07
5,3
0,07
5,3
5,3
5,3
1.2.
Уровень материнской смертности (ДК)
-
случаев на 100 000 родившихся живыми
0,08
12,5
12,5
0,08
12,5
0,08
12,5
0,08
12,5
12,5
12,5
1.3.
Уровень младенческой смертности (ДК)
-
случаев на 1 000 родившихся живыми
0,08
11,5
10,5
0,08
9,5
0,08
8,5
0,08
7,5
7,5
7,5
1.4.
Смертность от болезней системы кровообращения (ДК)
-
случаев на 100 000 населения
0,08
212,0
211,5
0,08
211,0
0,08
210,4
0,08
210,4
210,4
210,4
1.5.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (ДК)
-
случаев на 100 000 населения
0,07
10,9
10,5
0,07
10,1
0,07
9,7
0,07
9,5
9,5
9,5
1.6.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
-
число умерших на 100 000 населения
0,06
80,3
79,0
0,06
78,5
0,06
77,5
0,06
76,5
76,5
76,5
1.7.
Смертность от туберкулеза
-
случаев на 100 000 населения
0,06
9,9
9,7
0,06
9,5
0,06
9,2
0,06
9,0
9,0
9,0
1.8.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
-
литров на душу населения в год
0,03
12,0
11,7
0,03
11,4
0,03
11,0
0,03
10,7
10,3
10,0
1.9.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
-
%
0,03
56,0
52,0
0,03
48,0
0,03
45,0
0,03
43,0
40,5
39,0
1.10.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
-
%
0,05
30,0
28,0
0,05
25,0
0,05
22,0
0,05
20,0
19,0
18,0
1.11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез
-
случаев на 100 000 населения
0,06
50,5
48,0
0,06
45,0
0,06
41,0
0,06
39,0
39,0
39,0
1.12.
Обеспеченность врачами (ДК)
-
на 10 000 населения
0,05
40,2
40,4
0,04
40,6
0,04
40,8
0,04
41,0
41,0
41,0
1.13.
Количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача (ДК)
-
0,05
2,9
2,9
0,04
2,9
0,04
2,8
0,04
2,8
2,8
2,8
1.14.
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (ДК)
-
%
0,06
135,7
137,0
0,05
159,6
0,05
200
0,05
200
200
200
1.15.
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (ДК)
-
%
0,06
72,3
79,3
0,05
86,3
0,05
100
0,05
100
100
100
1.16.
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (ДК)
-
%
0,06
35,7
52,4
0,05
70,5
0,05
100
0,05
100
100
100
1.17.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ДК)
-
число лет
0,05
72,4
72,8
0,05
73,2
0,05
73,6
0,05
74,1
74,1
74,2
2.
Подпрограмма 1 (0,12)
Цель: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задача Подпрограммы 1.1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
2.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
1.1
%
0,04
95,4
95,4
0,04
95,4
0,04
95,4
0,04
95,4
95,4
95,4
2.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.1
%
0,04
95,0
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
95,0
95,0
2.3.
Охват диспансеризацией подростков
1.1
%
0,04
95,0
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
95,0
95,0
2.4.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
1.1
%
0,03
1,3
1,3
0,03
1,2
0,03
1,2
0,03
1,2
1,1
1,1
2.5.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
1.1
%
0,03
30,9
29,7
0,03
29,2
0,03
28,5
0,03
27,6
26,8
25,0
2.6.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
1.1
%
0,03
47,1
45,9
0,03
44,7
0,03
43,5
0,03
42,3
41,1
39,9
2.7.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
1.1
%
0,03
43,0
39,5
0,03
37,0
0,03
35,0
0,03
33,0
31,0
29,0
2.8.
Смертность от самоубийств
1.1
на 100 000 населения
0,04
16,2
16,2
0,04
16,1
0,04
16,0
0,04
16,0
16,0
16,0
Задача Подпрограммы 1.2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.9.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
1.2
%
0,04
86,6
86,7
0,04
86,8
0,04
86,9
0,04
87,0
87,1
87,2
2.10.
Заболеваемость дифтерией
1.2
на 100 000 населения
0,03
0,0
0,0
0,03
0,0
0,03
0,0
0,03
0,0
0,0
0,0
2.11.
Заболеваемость корью
1.2
на 1 000 000 населения
0,03
0,0
0,0
0,03
0,0
0,03
0,0
0,03
0,0
0,0
0,0
2.12.
Заболеваемость краснухой
1.2
на 100 000 населения
0,03
0,9
0,6
0,03
0,4
0,03
0,3
0,03
0,2
0,1
0,0
2.13.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
1.2
на 100 000 населения
0,03
0,7
0,6
0,03
0,6
0,03
0,6
0,03
0,5
0,5
0,5
2.14.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
1.2
на 100 000 населения
0,04
1,5
1,5
0,04
1,4
0,04
1,4
0,04
1,3
1,3
1,0
2.15.
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
1.2
%
0,04
95,0
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
95,0
95,0
2.16.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
1.2
%
0,04
95,0
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
0,04
95,0
95,0
95,0
2.17.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
1.2
%
0,03
100,0
100,0
0,03
100,0
0,03
100,0
0,03
100,0
100,0
100,0
2.18.
Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа
1.2
случаев на 100 000 населения
0,03
32,5
32,5
0,03
32,5
0,03
32,5
0,03
32,5
32,5
32,5
2.19.
Процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
1.2
удельный вес (%)
0,03
100
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
100
100
2.20.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на территории автономного округа
1.2
случаев на 100 000 населения
0,03
205,8
205,6
0,03
205,5
0,03
205,4
0,03
205,3
205,3
205,2
2.21.
Распространенность хронических вирусных гепатитов B и C
1.2
случаев на 100 000 населения
0,03
1875
1850
0,03
1825
0,03
1800
0,03
1775
1775
1750
2.22.
Излечиваемость после проведенной противовирусной терапии
1.2
% от общего числа находившихся на терапии
0,03
70
75
0,03
77
0,03
79
0,03
80
81
82
2.23.
Охват вакцинацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,03
95
95
0,03
95
0,03
95
0,03
95
95
95
2.24.
Охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,03
95
95
0,03
95
0,03
95
0,03
95
95
95
2.25.
Охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,02
95
95
0,02
95
0,02
95
0,02
95
95
95
2.26.
Охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,02
95
95
0,02
95
0,02
95
0,02
95
95
95
2.27.
Охват вакцинацией против (от) гепатита B к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,02
95
95
0,02
95
0,02
95
0,02
95
95
95
2.28.
Охват вакцинацией против (от) гепатита A к общей численности контингента, подлежащего вакцинации
1.2
%
0,01
45,0
47,0
0,01
48,0
0,01
48,0
0,01
48,0
49,0
49,0
2.29.
Заболеваемость вирусным гепатитом A на 100 тыс. населения
1.2
случаев на 100 000 населения
0,02
2,3
2,2
0,02
2,2
0,02
2,2
0,02
2,1
2,1
2,0
2.30.
Заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1 000 населения
1.2
случаев на 1 000 населения
0,02
86,9
85,8
0,02
85,5
0,02
85,3
0,02
85,1
84,9
84,7
Задача Подпрограммы 1.3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
2.31.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
1.3
%
0,03
24,7
24,3
0,03
24,1
0,03
23,7
0,03
23,5
23,4
23,3
2.32.
Выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований
1.3
%
0,03
55,6
56,0
0,03
57,0
0,03
57,1
0,03
57,2
57,3
57,3
2.33.
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
1.3
%
0,03
12,8
12,6
0,03
12,4
0,03
12,2
0,03
12,0
11,9
11,8
3.
Подпрограмма 2 (0,12)
Цель: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задача Подпрограммы 2.1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
3.1.
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения
2.1
%
0,03
27,4
27,5
0,03
27,6
0,04
27,7
0,04
27,8
27,9
28,0
3.2.
Клиническое излечение больных туберкулезом
2.1
%
0,03
26,8
27,0
0,03
27,5
0,03
27,7
0,03
27,9
28,1
28,2
Задача Подпрограммы 2.2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C
3.3.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
2.2
%
0,03
32,0
33,0
0,03
34,0
0,04
35,5
0,04
37,0
38,5
40,0
3.4.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
2.2
лет
0,03
57
57
0,03
57
0,03
58
0,03
58
59
59
Задача Подпрограммы 2.3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
2.3
число наркологических больных
0,02
16,9
17,1
0,03
17,3
0,03
17,5
0,03
17,7
17,9
18,0
3.6.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
2.3
число наркологических больных
0,02
8,7
9,0
0,03
9,3
0,04
9,6
0,04
9,9
10,2
10,4
3.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
2.3
число больных алкоголизмом
0,03
15,8
16,2
0,03
16,6
0,03
17,0
0,03
17,4
17,8
18,0
3.8.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет (на 100 больных наркологического контингента)
2.3
число больных алкоголизмом
0,03
7,5
8,0
0,03
8,5
0,04
9,0
0,04
9,5
10,0
10,4
3.9.
Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более
2.3
%
0,02
45,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.10.
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
2.3
%
0,03
5,0
5,5
0,03
6,0
0,03
6,5
0,03
6,5
7,0
7,0
3.11.
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
2.3
%
0,03
14,5
14,5
0,03
14,5
0,03
14,5
0,03
14,5
14,5
14,5
3.12.
Средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных
2.3
дней
0,03
58,1
58,0
0,03
58,0
0,03
57,9
0,03
57,9
57,9
57,8
3.13.
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
2.3
%
0,03
24,9
24,7
0,03
24,7
0,03
24,7
0,03
24,5
24,5
24,5
Задача Подпрограммы 2.4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
3.14.
Смертность от ишемической болезни сердца
2.4
число умерших на 100 000 населения
0,03
117,1
114,8
0,03
112,5
0,03
110,3
0,03
108,1
105,9
103,6
3.15.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
2.4
число умерших на 100 000 населения
0,03
35,7
35,1
0,03
34,5
0,03
33,9
0,03
33,1
32,8
32,3
3.16.
Первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением
2.4
случаев на 100 000 населения
0,03
809,2
808,0
0,03
807,9
0,04
807,6
0,04
807,3
807,0
806,8
3.17.
Общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями
2.4
случаев на 100 000 населения
0,03
1285
1280
0,03
1279
0,04
1278
0,04
1275
1273
1271
Задача Подпрограммы 2.5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
3.18.
Доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость)
2.5
%
0,04
52,5
53,0
0,03
53,5
0,03
55,0
0,03
57,0
58,5
60,0
3.19.
Доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность)
2.5
%
0,03
18,9
18,8
0,03
18,8
0,03
18,7
0,03
18,7
18,7
18,6
Задача Подпрограммы 2.6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
3.20.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
2.6
%
0,04
98,0
98,2
0,04
98,4
0,04
98,6
0,04
98,9
98,9
98,9
Задача Подпрограммы 2.7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
3.21.
Обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией
2.7
%
0,03
100
100
0,03
100
-
-
-
-
-
-
3.22.
Доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии
2.7
%
0,03
50
53
0,03
55
-
-
-
-
-
-
3.23.
Количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год
2.7
дней
0,03
14,0
14,0
0,03
14,0
0,03
14,0
0,03
13,0
13,0
12,0
3.24.
Удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты
2.7
%
0,03
4,6
4,5
0,03
4,4
0,03
4,4
0,03
4,3
4,3
4,2
3.25.
Количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год
2.7
случаев на 100 пациентов, получающих ГИПБ
0,03
114,2
112,2
0,03
110,2
0,03
110,1
0,03
110,0
109,9
109,8
3.26.
Количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек
2.7
случаев на 100 работающих
0,03
125,4
124,0
0,03
122,6
0,03
122,4
0,03
122,0
121,8
121,6
3.27.
Количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год
2.7
дней
0,03
17,0
16,0
0,03
15,0
0,03
14,0
0,03
14,0
14,0
14,0
3.28.
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа
2.7
Мужчины
лет
0,03
48
48,5
0,03
48,6
0,03
48,7
0,03
48,8
48,9
49,0
Женщины
лет
0,03
50
50,5
0,03
50,7
0,03
50,9
0,03
60,0
60,2
60,3
3.29.
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
2.7
Мужчины
лет
0,03
64,0
64,5
0,03
64,7
0,03
64,9
0,03
65,0
65,1
65,2
Женщины
лет
0,03
73,4
73,9
0,03
74,0
0,03
74,1
0,03
74,2
74,3
74,3
Задача Подпрограммы 2.8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
3.30.
Число доноров
2.8
человек
0,03
5 700
5 750
0,03
5 800
0,03
5 850
0,03
5 900
5 950
6 000
Задача Подпрограммы 2.9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
3.31.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
2.9
коек/100 000 взрослого населения
0,04
2,96
3,45
0,03
4,4
0,03
4,7
0,03
6,0
8,0
10,0
3.32.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
2.9
коек/100 000 детского населения
0,04
3,05
3,05
0,03
3,05
0,03
3,05
0,03
3,05
3,05
3,05
4.
Подпрограмма 3 (0,12)
Цель: повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задача Подпрограммы 3.1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
3.1
%
0,09
55,8
56,0
0,09
58,0
0,09
61,0
0,09
65,0
67,0
70,0
4.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
3.1
случаев на 1 000 родившихся живыми
0,1
2,4
2,3
0,1
2,2
0,1
2,1
0,1
2,0
1,9
1,8
4.3.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
3.1
% женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
0,09
55
60
0,09
65
0,09
70
0,09
75
80
85
4.4.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
3.1
доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
0,09
21
23
0,09
25
0,09
27
0,09
28
29
30
4.5.
Охват пар "мать и дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
3.1
%
0,06
97,1
97,3
0,06
97,5
0,06
97,7
0,06
98,0
98,5
98,5
4.6.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
3.1
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
0,09
9
10
0,09
11
0,09
12
0,09
13
15
15
Задача Подпрограммы 3.2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
4.7.
Больничная летальность детей
3.2
%
0,1
0,18
0,18
0,1
0,18
0,1
0,18
0,1
0,18
0,18
0,17
4.8.
Первичная инвалидность у детей
3.2
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 000 детей соответствующего возраста)
0,1
27,7
27,6
0,1
27,5
0,1
27,4
0,1
27,3
27,1
27,0
Задача Подпрограммы 3.3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
4.9.
Охват неонатальным скринингом
3.3
%
0,09
93,5
94
0,09
95
0,09
96
0,09
97
98
99
4.10.
Охват аудиологическим скринингом
3.3
%
0,09
80
83
0,09
86
0,09
89
0,09
91
93
95
4.11.
Смертность детей 0 - 17 лет
3.3
случаев на 10 000 населения соответствующего возраста
0,1
11,0
10,5
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
8,1
8,1
8,1
5.
Подпрограмма 4 (0,11)
Цель: развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задача Подпрограммы 4.1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением
4.1
%
0,3
33
36
0,3
39
0,3
42
0,3
43
44
45
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
4.1
%
0,3
18
19
0,3
20
0,3
21
0,3
22
23
25
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
4.1
%
0,4
72
74
0,4
76
0,4
78
0,4
79
80
85
6.
Подпрограмма 5 (0,11)
Цель: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задача Подпрограммы 5.1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
6.1.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения автономного округа
5.1
%
0,05
80,0
80,0
0,05
81,8
0,04
82,0
0,04
82,0
82,0
82,0
6.2.
Обеспеченность средним медицинским персоналом
5.1
на 10 000 населения
0,05
118,5
119,0
0,05
119,5
0,04
120,5
0,05
120,5
120,5
120,5
6.3.
Обеспеченность врачами сельского населения
5.1
на 10 000 сельского населения
0,05
25,0
25,3
0,05
25,5
0,04
26,0
0,04
26,0
26,0
26,0
6.4.
Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения
5.1
на 10 000 сельского населения
0,05
103,5
104,0
0,05
104,5
0,04
104,5
0,04
104,5
104,5
104,5
6.5.
Обеспеченность врачами клинических специальностей
5.1
на 10 000 сельского населения
0,05
27,85
27,9
0,05
27,9
0,04
28,0
0,04
28,0
28,0
28,0
6.6.
Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3
5.1
%
0,05
65,0
65,5
0,05
70,0
0,04
70,5
0,04
70,5
70,5
70,5
6.7.
Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5
5.1
%
0,05
75,0
75,5
0,05
76,0
0,04
76,5
0,04
76,5
76,5
76,5
6.8.
Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь
5.1
%
0,05
62,0
62,5
0,05
63,0
0,04
63,5
0,04
63,5
63,5
63,5
6.9.
Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь
5.1
%
0,05
75,0
75,5
0,05
76,0
0,05
76,5
0,05
76,5
76,5
76,5
6.10.
Дефицит врачей в медицинских организациях автономного округа
5.1
человек
0,05
247
237
0,05
223
0,05
205
0,04
205
205
205
6.11.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования
5.1
человек
0,05
14
11
0,05
15
0,05
1
-
-
-
6.12.
Число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе
5.1
0,05
0,05
0,05
0,05
по программам высшего профессионального образования
человек
20
20
22
25
25
25
25
по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального обучения, в том числе
человек
14
11
15
1
1
1
1
в интернатуре
человек
10
10
11
-
-
-
-
в ординатуре
человек
4
1
4
1
1
1
1
6.13.
Число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу
5.1
абсолютное число
0,04
175
175
0,04
175
0,04
175
0,04
175
175
175
6.14.
Число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу
5.1
абсолютное число
0,04
100
100
0,04
100
0,04
100
0,04
25
75
100
6.15.
Соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу
5.1
%
0,04
57,1
57,1
0,04
57,1
0,04
57,1
0,04
14,3
42,9
57,1
6.16.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу
5.1
человек
0,04
161
149
0,04
175
0,04
175
0,04
130
103
161
Задача Подпрограммы 5.2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
6.17.
Доля аккредитованных специалистов
5.2
%
-
-
-
-
-
0,04
20
0,05
40
60
80
6.18.
Доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением
5.2
%
0,04
21
21
0,04
21
0,04
21
0,05
21
21
21
6.19.
Доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа
5.2
%
0,05
57,5
58,0
0,05
58,5
0,05
59,0
0,05
59,0
59,0
59,0
6.20.
Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа
5.2
%
0,05
72,0
72,5
0,05
73,0
0,05
73,0
0,05
73,0
73,0
73,0
6.21.
Доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации
5.2
%
-
-
-
-
-
0,04
15
0,04
15
15
15
Задача Подпрограммы 5.3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
6.22.
Число мероприятий по повышению уровня престижа профессии, проводимых в медицинских организациях автономного округа
5.3
абсолютное число
0,05
2
2
0,05
2
0,05
2
0,05
2
2
2
6.23.
Число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа
5.3
человек
0,05
32
32
0,05
32
0,05
32
0,05
32
32
32
7.
Подпрограмма 6 (0,11)
Цель: повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задача Подпрограммы 6.1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
7.1.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)
6.1
%
0,3
100
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
100
100
Задача Подпрограммы 6.2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях. Повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
7.2.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
6.2
%
0,3
96,0
96,5
0,3
97,0
0,3
98,0
0,3
98,5
99,0
99,0
7.3.
Доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
6.2
%
0,4
16,9
23,8
0,4
30,7
0,4
37,6
0,4
44,5
51,4
58,3
8.
Подпрограмма 7 (0,10)
Цель: повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задача Подпрограммы 7.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
8.1.
Доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения
7.1
%
0, 16
17
51
0,16
100
0,16
100
0,16
100
100
100
Задача Подпрограммы 7.2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
8.2.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности
7.2
%
0,17
17
21
0,17
27
0,17
32
0,17
41
55
80
Задача Подпрограммы 7.3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
8.3.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения
7.3
%
0,17
17
100
0,17
100
0,17
100
0,17
100
100
100
Задача Подпрограммы 7.4. Повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
8.4.
Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей
7.4
единиц
0, 17
30
26
0,17
24
0,17
20
0,17
15
10
5
Задача Подпрограммы 7.5. Организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа
8.5.
Полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
7.5
%
0,17
17
21
0,17
27
0,17
32
0,17
41
55
80
8.6.
Доля специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
7.5
%
0,16
0
15
0,16
20
0,16
25
0,16
30
35
40
9.
Подпрограмма 8 (0,10)
Цель: совершенствование организации медицинской помощи
Задача Подпрограммы 8.1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
9.1.
Обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями
8.1
на 10 000 населения
0,3
21,2
21,2
-
-
-
-
-
-
-
-
9.2.
Фондовооруженность
8.1
рублей
0,3
3228336
3229336
-
-
-
-
-
-
-
-
9.3.
Доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
8.1
%
0,4
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
Подпрограмма 9 (0,11)
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача Подпрограммы 9.1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
10.1.
Укомплектованность кадрами
9.1
%
0,3
98
99
0,3
100
0,3
100
0,3
100
100
100
10.2.
Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних трех лет
9.1
%
0,3
0,3
0,3
0,3
10.3.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
9.1
%
0,4
100
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
100
100
".
13. В приложении № 2.1 к Государственной программе:
13.1. в разделе I:
13.1.1. подраздел 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.11. Наименование показателя: "Количество
зарегистрированных больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, - активный туберкулез"
Единица измерения
Случаев на 100 000 населения
Определение показателя
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез
Алгоритм формирования показателя
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти (организация) - источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Число больных (постоянного проживающего населения + больные УИН Минюста) активным туберкулезом всех форм, впервые диагностированным
Z
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
1
Форма № 8
Форма № 33
Среднегодовая численность населения
Чн
Ямалстат
1
Определение положительной динамики показателя
Невыполнение показателя является положительной динамикой
";
13.1.2. подраздел 1.12 признать утратившим силу;
13.1.3. подраздел 1.14 изложить в следующей редакции:
"1.14. Наименование показателя: "Количество средних
медицинских работников, приходящихся на 1 врача"
Единица измерения
Человек
Определение показателя
Количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача
Алгоритм формирования показателя
ВР : СМП
Наименования и определения базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти (организация) - источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Количество врачей
ВР
Департамент здравоохранения автономного округа
Периодическая отчетность, статистическая форма 17
Человек
Количество среднего медицинского персонала
СМП
Департамент здравоохранения автономного округа
Периодическая отчетность, статистическая форма 17
Человек
Определение положительной динамики показателя
Выполнение показателя в пределах заданного значения является положительной динамикой
";
13.2. подраздел 3.1 раздела III признать утратившим силу;
13.3. подраздел 6.12 раздела VI признать утратившим силу.
14. Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2014 года № 1017-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО
БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование Государственной программы, ведомственной целевой программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объем финансирования
В том числе
ведомственные расходы
межбюджетные трансферты
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.
Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" (всего), в т.ч.
55 036
55 036
2.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
55 036
55 036
3.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
32525
32525
4.
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
32525
32525
5.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака
22 511
22 511
6.
Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей" (всего), в т.ч.
18 675
18 675
7.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
18 675
18 675
8.
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов и растворителей к ним
18 595
18 595
9.
Приобретение расходных материалов
80
80
10.
Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" (всего), в т.ч.
866 138
836 031
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
11.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
866 138
836 031
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
12.
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в автономном округе
30 107
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
13.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
836 031
836 031
14.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
1 373
1 373
15.
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
1 294
1 294
16.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
1 714
1 714
17.
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
150 418
150 418
18.
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
175 410
175 410
19.
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
76 089
76 089
20.
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
75 739
75 739
21.
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
99 269
99 269
22.
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
29 288
29 288
23.
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
225 437
225 437
24.
Итого по Подпрограмме 1, в т.ч.
939 849
909 742
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
25.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
939 849
909 742
30 107
6 681
2 247
4 577
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
413
700
3 199
145
1 504
26.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
868 556
868 556
27.
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики"
32 525
32 525
28.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"
1 373
1 373
29.
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"
1 294
1 294
30.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"
1 714
1 714
31.
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
150 418
150 418
32.
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
175 410
175 410
33.
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"
76 089
76 089
34.
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"
75 739
75 739
35.
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"
99 269
99 269
36.
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"
29 288
29 288
37.
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"
225 437
225 437
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
38.
Мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" (всего), в т.ч.
502 334
502 334
39.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
502 334
502 334
40.
Приобретение противотуберкулезных препаратов для лечения больных туберкулезом
7 883
7 883
41.
Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
30 094
30 094
42.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
464 357
464 357
43.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
338 173
338 173
44.
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
126 184
126 184
45.
Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C" (всего), в т.ч.
277 461
277 461
46.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
277 461
277 461
47.
Приобретение медикаментов
14 573
14 573
48.
Приобретение расходных материалов, тест-систем, тестов
10 000
10 000
49.
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в том числе
48 590
48 590
50.
Приобретение тест-систем для профилактики ВИЧ-инфекций, гепатитов B и C
932
932
51.
Приобретение лекарственных препаратов для лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
47 658
47 658
52.
Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
4 922
4 922
53.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
199 377
199 377
54.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
199 377
199 377
55.
Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" (всего), в т.ч.
597 604
597 604
56.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
597 604
597 604
57.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
597 604
597 604
58.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
133 419
133 419
59.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
208 974
208 974
60.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
155 301
155 301
61.
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
99 910
99 910
62.
Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" (всего), в т.ч.
300 000
300 000
63.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
300 000
300 000
64.
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями химиотерапевтическими препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения
300 000
300 000
65.
Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" (всего), в т.ч.
28 434
28 434
66.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
28 434
28 434
67.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
28 434
28 434
68.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
2 384
2 384
69.
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
3 999
3 999
70.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
18 444
18 444
71.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
3 607
3 607
72.
Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" (всего), в т.ч.
10 423 288
10 423 288
73.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
10 423 288
10 423 288
74.
Приобретение расходного материала для проведения процедур гемодиализа
40 000
40 000
75.
Приобретение медикаментов для больных сахарным диабетом
20 000
20 000
76.
Приобретение тест-полосок, ланцетов, глюкометров, инсулиновых шприцов, шприц-ручек, расходных материалов к инсулиновым помпам для больных сахарным диабетом
16 000
16 000
77.
Обеспечение пациентов с ревматологическими заболеваниями генно-инженерными лекарственными препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения
90 000
90 000
78.
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
7 304 734
7 304 734
79.
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2 599 334
2 599 334
80.
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4 705 400
4 705 400
81.
Резервные средства (всего), в т.ч.
253 435
253 435
82.
Открытие нового объекта ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"
5 460
5 460
83.
Открытие отделения сестринского ухода ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"
1 010
1 010
84.
Открытие нового объекта ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
28 170
28 170
85.
Мероприятия по софинансированию расходных обязательств автономного округа
2 935
2 935
86.
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в автономном округе
2 860
2 860
87.
Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
213 000
213 000
88.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
2 742 119
2 742 119
89.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
864 709
864 709
90.
В том числе субсидия на цели, не связанная с выполнением государственного задания
43 000
43 000
91.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
9 679
9 679
92.
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
181 964
181 964
93.
ГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
135 527
135 527
94.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
401 191
401 191
95.
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
170 412
170 412
96.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
367 483
367 483
97.
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
114 797
114 797
98.
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
163 534
163 534
99.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
289823
289 823
100.
Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.
12 129 121
12 129 121
101.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
12 129 121
12 129 121
102.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
3 988 891
3 988 891
103.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
338 173
338 173
104.
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
126 184
126 184
105.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"
199 377
199 377
106.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
133 419
133 419
107.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"
208 974
208 974
108.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"
155 301
155 301
109.
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
99 910
99 910
110.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"
2 384
2 384
111.
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"
3 999
3 999
112.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
18 444
18 444
113.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"
3 607
3 607
114.
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"
864 709
864 709
115.
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
9 679
9 679
116.
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
181 964
181 964
117.
ГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
135 527
135 527
118.
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"
401 191
401 191
119.
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"
170 412
170 412
120.
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"
367 483
367 483
121.
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"
114 797
114 797
122.
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"
163 534
163 534
123.
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
289 823
289 823
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
124.
Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания" (всего), в т.ч.
41 389
41 389
125.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
41 389
41 389
126.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
41 389
41 389
127.
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
41 389
41 389
128.
Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям" (всего), в т.ч.
3 389
3 389
129.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
3 389
3 389
130.
Мероприятия по софинансированию расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
2 824
2 824
131.
Софинансирование расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
565
565
132.
Итого по Подпрограмме 3, в т.ч.
44 778
44 778
133.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
44 778
44 778
134.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
41 389
41 389
135.
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
41 389
41 389
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
136.
Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей"
22 514
22 514
137.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
22 514
22 514
138.
Приобретение путевок
22 514
22 514
139.
Итого по Подпрограмме 4, в т.ч.
22 514
22 514
140.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
22 514
22 514
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения"
141.
Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника" (всего), в т.ч.
290 758
290 758
142.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
290 758
290 758
143.
Компенсационная выплата на оздоровление работникам государственных учреждений здравоохранения
119 640
119 640
144.
Единовременное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения
32 200
32 200
145.
Ежемесячное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения
70 272
70 272
146.
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет работникам государственных учреждений здравоохранения
36 100
36 100
147.
Социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохранения
4 426
4 426
148.
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
28 120
28 120
149.
Итого по Подпрограмме 5, в т.ч.
290 758
290 758
150.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
290 758
290 758
Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
151.
Мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях" (всего), в т.ч.
145 212
145 212
152.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
145 212
145 212
153.
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
104 328
104 328
154.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
3 554
3 554
155.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
37 330
37 330
156.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
37 330
37 330
157.
Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан" (всего), в т.ч.
339 109
339 109
158.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
339 109
339 109
159.
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий граждан
73 179
73 179
160.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего), в т.ч.
265 930
265 930
161.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
265 930
265 930
162.
Итого по Подпрограмме 6, в т.ч.
484 321
484 321
163.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
484 321
484 321
164.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
303 260
303 260
165.
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"
303 260
303 260
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа"
166.
Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
22 099
22 099
167.
Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
16 526
16 526
168.
Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
17 244
17 244
169.
Мероприятие 7.4. "Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий" (всего)
5 749
5 749
170.
Мероприятие 7.5. "Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего)
10 233
10 233
171.
Итого по Подпрограмме 7, в т.ч.
71 851
71 851
172.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
71 851
71 851
173.
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
71 851
71 851
174.
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"
71 851
71 851
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения"
175.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
868 612
841 910
26 702
13 382
10 000
3 320
176.
Мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов
10 000
10 000
10 000
177.
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000
10 000
10 000
178.
Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе" (всего), в т.ч.
858 612
841 910
16 702
13 382
3 320
179.
ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
841 910
841 910
180.
Строительство объекта "Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск" Приуральский район, ЯНАО
211 554
211 554
181.
Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
80 154
80 154
182.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Участковая больница" в с. Овгорт Шурышкарского района
429
429
183.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Участковая больница" в с. Горки Шурышкарского района
429
429
184.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Больничный комплекс в п.г.т. Харп Приуральского района"
366
366
185.
Административно-хозяйственный корпус ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
8 000
8 000
186.
Окружной психоневрологический диспансер, в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену, с дневным стационаром на 15 пациенто-мест, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
489
489
187.
Противотуберкулезный диспансер на 200 коек, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
489
489
188.
Перинатальный центр, г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
540 000
540 000
189.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии)
16 702
16 702
13 382
3 320
190.
Детская больница на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену, г. Лабытнанги
13 382
13 382
13 382
191.
Поликлиника на 75 посещений в смену со стерилизационным отделением и отделением скорой помощи в п. Аксарка Приуральского района
3 320
3 320
3 320
192.
Итого по Подпрограмме 8, в т.ч.
868 612
841 910
26 702
13 382
10 000
3 320
193.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
868 612
841 910
26 702
13 382
10 000
3 320
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы"
194.
Мероприятие 9.1. "Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа"
152 790
152 790
195.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
152 790
152 790
196.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий РФ в сфере охраны здоровья
3 492
3 492
197.
Итого по Подпрограмме 9
152 790
152 790
".
------------------------------------------------------------------