Постановление Администрации города Новый Уренгой от 10.10.2014 N 266 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 31.10.2013 N 361 "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 266

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 31.10.2013 № 361 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 15.05.2014 № 124)

В целях стимулирования развития системы образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой, создания условий для повышения качества образования в рамках приоритетного национального проекта "Образование", улучшения условий для укрепления и сохранения здоровья детей, обеспечения воспитания и развития детей, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Новый Уренгой от 31.10.2013 № 361 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования" на 2014 - 2016 годы" (в редакции постановления Администрации города Новый Уренгой от 15.05.2014 № 124) согласно приложению.
2. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
3. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ





Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 10.10.2014 № 266

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ОТ 31.10.2013 № 361 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ОТ 15.05.2014 № 124)

1. В наименовании постановления слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
2. В пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
3. В паспорте муниципальной программы "Развитие системы образования" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа):
3.1. В наименовании Программы слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
3.2. Раздел "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2019 годы".

3.3. В пункте 3 раздела "Подпрограммы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
3.4. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования Программы в 2014 - 2019 годах составляет 24582137 тыс. руб., в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 4198796 тыс. рублей;
2015 год - 4043029 тыс. рублей;
2016 год - 4085078 тыс. рублей;
2017 год - 4085078 тыс. рублей;
2018 год - 4085078 тыс. рублей;
2019 год - 4085078 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2014 год - 2511535 тыс. рублей;
2015 год - 2480766 тыс. рублей;
2016 год - 2522815 тыс. рублей;
2017 год - 2522815 тыс. рублей;
2018 год - 2522815 тыс. рублей;
2019 год - 2522815 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 1687261 тыс. рублей;
2015 год - 1562263 тыс. рублей;
2016 год - 1562263 тыс. рублей;
2017 год - 1562263 тыс. рублей;
2018 год - 1562263 тыс. рублей;
2019 год - 1562263 тыс. рублей".

3.5. Раздел "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Достижение к 2016 году и сохранность до 2019 года стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Повышение к 2016 году удовлетворенности качеством образовательных услуг дошкольного и общего образования не менее 82%, дополнительного - не менее 78%, сохранение тенденции роста показателей до 2019 года.
3. Снижение показателя - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена на 0,1 к 2016 году и сохранение критериального значения показателя до 2019 года.
4. Уменьшение неустроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 0,5% к 2016 году и сохранение значения показателя до 2019 года.
5. Отсутствие отрицательной динамики численности недееспособных граждан, проживающих с опекунами".

4. В абзацах 1 и 4 раздела "II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
5. В наименовании таблицы "Методика расчета показателей эффективности муниципальной программы "Развитие системы образования" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
6. Раздел "III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышение качества и доступности предоставления образовательных услуг будет являться следствием реализации комплекса мероприятий в соответствии с обозначенными приоритетами деятельности и выразится в уровне удовлетворенности населения качеством предоставленных услуг.
Результаты реализации мероприятий Программы по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период предлагается оценить по следующим параметрам:
- достижение к 2016 году и сохранность до 2019 года стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- повышение к 2016 году удовлетворенности качеством образовательных услуг: общего образования не менее 82%, дополнительного - не менее 78% и сохранение тенденции роста показателей до 2019 года;
- снижение показателя - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена на 0,1 к 2016 году и сохранение критериального значения показателя до 2019 года;
- уменьшение неустроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 0,5% к 2016 году и сохранение данных показателей до 2019 года;
- отсутствие отрицательной динамики численности недееспособных граждан, проживающих с опекунами".
7. В наименовании приложения 1 к муниципальной программе "Развитие системы образования" на 2014 - 2016 годы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
8. В паспорте подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования":
8.1. Раздел "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы".

8.2. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2019 годах составляет 22897397 тыс. руб., в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 3918006 тыс. рублей;
2015 год - 3762239 тыс. рублей;
2016 год - 3804288 тыс. рублей;
2017 год - 3804288 тыс. рублей;
2018 год - 3804288 тыс. рублей;
2019 год - 3804288 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2014 год - 2445189 тыс. рублей;
2015 год - 2414420 тыс. рублей;
2016 год - 2456469 тыс. рублей;
2017 год - 2456469 тыс. рублей;
2018 год - 2456469 тыс. рублей;
2019 год - 2456469 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 1472817 тыс. рублей;
2015 год - 1347819 тыс. рублей;
2016 год - 1347819 тыс. рублей;
2017 год - 1347819 тыс. рублей;
2018 год - 1347819 тыс. рублей;
2019 год - 1347819 тыс. рублей".

8.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет не более 74,54% к 2016 и стабилизация показателя к 2019 году.
2. Стопроцентный охват детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к дистанционному обучению на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
3. Соблюдение соотношений средней заработной платы педагогических работников:
- дошкольных образовательных организаций на уровне 100% к средней заработной плате в общеобразовательных организациях;
- общеобразовательных организаций на уровне 100% к средней заработной плате по экономике автономного округа;
- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций в 2014 году на уровне 62%, в 2015 году на уровне 75%, в 2016 году - 90%, в 2017 году - 100%.
4. Сохранение доли ежегодного обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций на уровне базового периода.
5. Снижение доли дето-дней, пропущенных по болезни, в общем количестве дето-дней посещения дошкольных образовательных организаций в 2016 году на 0,5% к базовому периоду и сохранение значения показателя до 2019 года.
6. Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2016 году не менее чем на 0,6% и обеспечение стабилизации данного показателя до 2019 года.
7. Увеличение доли образовательных организаций, реализующих инновационные проекты в режиме инновационных, экспериментальных и апробационных площадок, от общего числа образовательных организаций в 2016 году на 1% к базовому периоду и обеспечение стабилизации данного показателя до 2019 года.
8. Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций - участников конкурсов педагогического мастерства различного уровня, авторов методических разработок и авторских программ от общего числа педагогических работников в 2016 году на 2% к базовому периоду и сохранение тенденции роста показателя к 2019 году.
9. Увеличение доли молодых специалистов из числа педагогических работников в общем числе педагогических работников:
- по дошкольным образовательным организациям в 2016 году на 2% к базовому периоду;
- по общеобразовательным организациям в 2016 году на 3% к базовому периоду;
- по организациям дополнительного образования в 2016 году на 2% к базовому периоду.
Сохранение тенденции роста указанных показателей к 2019 году.
10. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, в общей численности обучающихся в 2016 году на 1,4% к базовому периоду и сохранение тенденции роста показателя к 2019 году.
11. Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях патриотической, правовой и нравственной направленностей, в общей численности обучающихся в 2016 году на 10% к базовому периоду и стабилизации показателя к 2019 году.
12. Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен на уровне 100%".

9. В абзаце 25 раздела "II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
10. Абзац 7 раздела "III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций в 2014 году на уровне 62%, в 2015 году на уровне 75%, в 2016 году - 90%, в 2017 году - 100%".
11. В наименовании приложения 2 к муниципальной программе "Развитие системы образования" на 2014 - 2016 годы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
12. В паспорте подпрограммы "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан":
12.1. Раздел "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы".

12.2. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2019 годах составляет 222624 тыс. руб., в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 37104 тыс. рублей;
2015 год - 37104 тыс. рублей;
2016 год - 37104 тыс. рублей;
2017 год - 37104 тыс. рублей;
2018 год - 37104 тыс. рублей;
2019 год - 37104 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2014 год - 37104 тыс. рублей;
2015 год - 37104 тыс. рублей;
2016 год - 37104 тыс. рублей;
2017 год - 37104 тыс. рублей;
2018 год - 37104 тыс. рублей;
2019 год - 37104 тыс. рублей".

12.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории на 0,5% к 2016 году и сохранение значение показателя до 2019 года.
2. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, проживающих под опекой и попечительством на 1% к 2016 году и сохранение тенденции положительной динамики до 2019 года.
3. Увеличение численности устроенных недееспособных граждан на 1% к 2016 году и сохранение значение показателя до 2019 года.
4. Увеличение доли опекунов недееспособных граждан, осуществляющих свои обязанности возмездно, к общему числу состоящих на учете опекунов недееспособных граждан на 10% к 2016 году и сохранение значение показателя до 2019 года".

13. В абзаце 12 раздела "II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
14. Раздел "III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- увеличить долю устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории на 0,5% к 2016 году и сохранить значение показателя до 2019 года;
- увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, проживающих под опекой и попечительством на 1% к 2016 году и сохранить тенденцию положительной динамики до 2019 года;
- увеличить численность устроенных недееспособных граждан на 1% к 2016 году и сохранить значение показателя до 2019 года;
- увеличить долю опекунов недееспособных граждан, осуществляющих свои обязанности возмездно, к общему числу состоящих на учете опекунов недееспособных граждан на 10% к 2016 году и сохранить значение показателя до 2019 года".
15. В наименовании приложения 3 к муниципальной программе "Развитие системы образования" на 2014 - 2016 годы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
16. В наименовании обеспечивающей подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" на 2014 - 2016 годы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
17. В паспорте обеспечивающей подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования":
17.1. Раздел "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы".

17.2. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах составляет 1462116 тыс. руб., в том числе:
- по годам реализации:
2014 год - 243686 тыс. рублей;
2015 год - 243686 тыс. рублей;
2016 год - 243686 тыс. рублей;
2017 год - 243686 тыс. рублей;
2018 год - 243686 тыс. рублей;
2019 год - 243686 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2014 год - 29242 тыс. рублей;
2015 год - 29242 тыс. рублей;
2016 год - 29242 тыс. рублей;
2017 год - 29242 тыс. рублей;
2018 год - 29242 тыс. рублей;
2019 год - 29242 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2014 год - 214444 тыс. рублей;
2015 год - 214444 тыс. рублей;
2016 год - 214444 тыс. рублей;
2017 год - 214444 тыс. рублей;
2018 год - 214444 тыс. рублей;
2019 год - 214444 тыс. рублей".

18. В наименовании раздела I обеспечивающей подпрограммы слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
19. В абзаце 4 раздела "II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
20. В наименовании таблицы "Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
21. В наименовании приложения 4 к муниципальной программе "Развитие системы образования" на 2014 - 2016 годы" слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
22. В приложении 4 к Программе "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования":
22.1. Наименования граф таблицы изложить в следующей редакции:

№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели (эффективности) результативности
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
2012 год (базовое значение)
Период этапа реализации муниципальной программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год

22.2. В пункте 3 слова "на 2014 - 2016 годы" исключить.
23. Дополнить Программу приложением 5 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" следующего содержания:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ"

№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели (эффективности) результативности
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
2012 год (базовое значение)
Период этапа реализации муниципальной программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель (муниципальной программы): Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, и обеспечение социальной защиты прав детей и недееспособных граждан




Показатель эффективности 1. Доступность дошкольного образования

%

93,4
100
100
100
Показатель эффективности 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена

%

1,47
1,37
1,37
1,37
Показатель эффективности 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет

%

95,44
96,1
96,15
96,2
Показатель эффективности 4. Удовлетворенность качеством образовательных услуг:

%





- дошкольного образования

%

76
82,05
82,1
82,15
- общего образования

%

80
82,05
82,1
82,15
- дополнительного образования

%

76
78,05
78,1
78,15
Показатель эффективности 5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей

%

97,6
97,6
97,6
97,6
Показатель эффективности 6. Доля недееспособных граждан, проживающих с опекунами, от общего числа недееспособных граждан

%

96,7
96,7
96,7
96,7
1.
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
Цель (подпрограммы 1): Обеспечение доступности образования, внедрение инновационных механизмов обеспечения качества образования
Задача (подпрограммы) 1: Формирование инфраструктуры образовательных организаций и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам образования



Показатель эффективности 1.1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете, для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

61,62
74,54
74,54
74,54



Показатель эффективности 1.2. Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, не имеющих противопоказаний к дистанционному обучению

%

90
100
100
100



Показатель эффективности 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников:










- дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях

%

100
100
100
100



- общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике автономного округа

%

100
100
100
100



- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций

%

66
100
100
100



Показатель эффективности 1.4. Доля ежегодного обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций (без учета стоимости зданий и сооружений):

%

15
15
15
15



- дошкольные образовательные организации

%

25
25
25
25



- общеобразовательные организации

%

11
11
11
11



- организации дополнительного образования

%

20
20
20
20

974
0701
07.1.7323
Мероприятие 1.1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми
Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Окружной бюджет

736423
736423
736423
974
1004
07.1.7321
Тыс. руб.
Окружной бюджет

33302
33302
33302
974
1004
07.1.7322
Тыс. руб.
Окружной бюджет

24806
24806
24806
920
0701
07.1.1202
Тыс. руб.
Местный бюджет

57926
57926
57926
974
0701
07.1.1202
Тыс. руб.
Местный бюджет

2294
2294
2294
974
0701
07.1.1302
Тыс. руб.
Местный бюджет

278441
278441
278441
974
0701
07.1.1303
Тыс. руб.
Местный бюджет

9233
9233
9233
974
0701
07.1.1402
Тыс. руб.
Местный бюджет

289553
289553
289553
974
0701
07.1.1403
Тыс. руб.
Местный бюджет

10347
10347
10347



Показатель результативности 1.1.1. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с проектной мощностью зданий

Ед.

5250
6230
6230
6230



Показатель результативности 1.1.2. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации/дошкольные организации других форм собственности

Чел./чел.

5529/1666
6649/1630
6649/1630
6649/1630



Показатель результативности 1.1.3. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет/дошкольные организации других форм собственности

Чел./чел.

4431/1244
5502/1244
5502/1244
5502/1244



Показатель результативности 1.1.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

Руб.

34508
68128
72746
72746



Показатель результативности 1.1.5. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование

%

56
58
58,5
59

974
0702
07.1.7570
Мероприятие 1.2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования
Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Окружной бюджет

1645597
1645597
1645597
974
0702
07.1.7580
Тыс. руб.
Окружной бюджет
10523
10523
10523
974
0709
07.1.7108
Тыс. руб.
Окружной бюджет
0
0
0
920
0702
07.1.1204
Тыс. руб.
Местный бюджет
128290
128290
128290
974
0702
07.1.1204
Тыс. руб.
Местный бюджет
85210
85210
85210
974
0702
07.1.1304
Тыс. руб.
Местный бюджет

46813
46813
46813
974
0702
07.1.1305
Тыс. руб.
Местный бюджет
15644
15644
15644
974
0702
07.1.1404
Тыс. руб.
Местный бюджет
56948
56948
56948
974
0702
07.1.1405
Тыс. руб.
Местный бюджет
5155
5155
5155



Показатель результативности 1.2.1. Количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях/количество обучающихся в них, в том числе:

Ед./чел.

575/13526
582/13513
582/13513
582/13513



- спортивных

Ед./чел.

3/74
1/20
1/20
1/20



- кадетских

Ед./чел.

27/687
26/664
26/664
26/664



Показатель результативности 1.2.2. Численность обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий

Чел.

27
38
38
38



Показатель результативности 1.2.3. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

Руб.

48672
86260
92902
92902



Показатель результативности 1.2.4. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшее образование

%

90
92
92,5
93



Показатель результативности 1.2.5. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных одноразовым горячим питанием/двухразовым питанием/доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

80/15
90/25
90/25
90/25



Показатель результативности 1.2.6. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену/доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Чел./%

2977/21,96
2662/20
2662/20
2662/20

920
0702
07.1.1206
Мероприятие 1.3. Предоставление дополнительного образования детям
Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Местный бюджет

6625
6625
6625
974
0702
07.1.1206
Тыс. руб.
Местный бюджет

2563
2563
2563
974
0702
07.1.1306
Тыс. руб.
Местный бюджет

194541
194541
194541
974
0702
07.1.1307
Тыс. руб.
Местный бюджет

2597
2597
2597
974
0702
07.1.1406
Тыс. руб.
Местный бюджет

133193
133193
133193
974
0702
07.1.1407
Тыс. руб.
Местный бюджет

1566
1566
1566
974
0709
07.1.1312
Тыс. руб.
Местный бюджет

-
-
-



Показатель результативности 1.3.1. Численность обучающихся, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования/из них в двух и более творческих объединениях

Чел.

13061/2342
13210/2365
13215/2370
13220/2375



Показатель результативности 1.3.2. Численность обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью и техническим конструированием/доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций

Чел./%

136/1
190/1,4
200/1,45
210/1,5



Показатель результативности 1.3.3. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Руб.

46136
88848
95689
95689



Показатель результативности 1.3.4. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшее образование

%

74
76
76,1
76,2



Показатель результативности 1.3.5. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих психолого-педагогическую поддержку, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в поддержке

%

58
76
77
78

974
0709
07.1.7106
Мероприятие 1.4. Модернизация инфраструктуры образовательной среды
Департамент образования, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Окружной бюджет

0
0
0
974
0709
07.1.1204
Тыс. руб.
Местный бюджет

600
600
600
974
0709
07.1.1310
Тыс. руб.
Местный бюджет

411
411
411



Показатель результативности 1.4.1. Доля общеобразовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 2 Мб/с)

%

70
80
80
80



Показатель результативности 1.4.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена система безналичной оплаты за горячее питание

%

0
45
50
55



Итого по задаче 1

Тыс. руб.
Окружной бюджет

2450651
2450651
2450651



Тыс. руб.
Местный бюджет

1327950
1327950
1327950

Задача (подпрограммы) 2: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций



Показатель эффективности 2.1. Удельный вес количества дето-дней, пропущенных по болезни, в общем количестве дето-дней посещения дошкольных образовательных организаций

%

8,5
8
8
8



Показатель эффективности 2.2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

90,9
91,5
91,5
91,5
974
0709
07.1.1310
Мероприятие 2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных форм обучения и воспитания
Департамент образования, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Местный бюджет

1555
1555
1555



Показатель результативности 2.1.1. Численность обучающихся образовательных организаций, занимающихся в спортивных объединениях, секциях и школах

Чел.

3032
3150
3200
3250



Показатель результативности 2.1.2. Число участников состязаний, Президентских игр и других спортивных мероприятий

Чел.

2675
2675
2675
2675



Показатель результативности 2.1.3. Число победителей и призеров мероприятий спортивной направленности различного уровня

Чел.

428
540
545
550

974
0707
07.1.7107
Мероприятие 2.2. Организация летнего отдыха на пришкольных летних оздоровительных площадках
Департамент образования, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Окружной бюджет

4248
4248
4248
974
0707
07.1.8201
Тыс. руб.
Местный бюджет

8133
8133
8133



Показатель результативности 2.2.1. Количество детей в возрасте от 6 до 14 лет, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (со сроком пребывания не более 21 дня в период летних школьных каникул)

Чел.

864
850
850
850



Итого по задаче 2

Тыс. руб.
Окружной бюджет

4248
4248
4248



Тыс. руб.
Местный бюджет

9688
9688
9688

Задача (подпрограммы) 3. Поддержка и развитие лучших образцов системы образования, инициативной и талантливой молодежи



Показатель эффективности 3.1. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные проекты в режиме инновационных, экспериментальных и апробационных площадок от общего числа образовательных организаций

%

38
38
38
38



Показатель эффективности 3.2. Доля педагогических работников образовательных организаций - участников конкурсов педагогического мастерства различного уровня, авторов методических разработок и авторских программ от общего числа педагогических работников

%

16
19
20
21



Показатель эффективности 3.3. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, в общем числе педагогических работников:

%








- дошкольных образовательных организаций (в возрасте до 30 лет)

%

25
27
27
27



- общеобразовательных организаций (имеющих стаж работы до 5 лет)

%

9
12
12
12



- организаций дополнительного образования (имеющих стаж работы до 5 лет)

%

3
5
5
5



Показатель эффективности 3.4. Доля обучающихся, получивших поощрение в различных формах от общего их числа

%

10
11
11,5
11,5



Показатель эффективности 3.5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, в общей численности обучающихся

%

8,6
10
10
10



Показатель эффективности 3.6. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях патриотической, правовой и нравственной направленностей, в общей численности обучающихся

%

85
95
95
95



Показатель эффективности 3.7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен

%

99,75
100
100
100

974
0709
07.1.1309
Мероприятие 3.1. Поддержка муниципальных образовательных организаций и их педагогических работников на основе конкурсного отбора
Департамент образования, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Местный бюджет

2350
2350
2350
974
0709
07.1.8702
Тыс. руб.
Местный бюджет

2420
2420
2420



Показатель результативности 3.1.1. Число муниципальных образовательных организаций - участников конкурсов различного уровня/победителей

Чел./чел.

15/6
18/8
18/8
18/8



Показатель результативности 3.1.2. Число педагогов - участников конкурсов различного уровня/победителей

Чел./чел.

240/48
260/55
260/55
260/55
974
0709
07.1.7006
Мероприятие 3.2. Выявление и поддержка детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности
Департамент образования, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Окружной бюджет

1570
1570
1570
974
0709
07.1.1311
Тыс. руб.
Местный бюджет

400
400
400
974
0709
07.1.1410
Тыс. руб.
Местный бюджет

1300
1300
1300
974
0709
07.1.8702
Тыс. руб.
Местный бюджет

800
800
800



Показатель результативности 3.2.1. Число обучающихся, прошедших обучение в предметных, интенсивных школах/из них число победителей и призеров конкурсов различных уровней

Чел./чел.

36/11
40/14
40/14
40/14



Показатель результативности 3.2.2. Число выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении"

Чел.

32
35
35
35



Показатель результативности 3.2.3. Число обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах различного уровня/из них победителей

Чел./чел.

5187/1724
5187/1733
5187/1733
5187/1733
974
0709
07.1.1311
Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения мероприятий в сфере образования: форумы, семинары, конкурсы, смотры среди обучающихся и воспитанников, конкурс педагогического мастерства (по отдельному плану)
Департамент образования, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Местный бюджет

2140
2140
2140
974
0709
07.1.1411
Тыс. руб.
Местный бюджет

771
771
771



Показатель результативности 3.3.1. Число обучающихся участников (в составе команд) мероприятий:










- городских конкурсов и смотров, военно-спортивных игр и соревнований

Чел.

65
75
80
85



- патриотической направленности

Чел.

85
92
92
95



Показатель 3.3.2. Количество мероприятий

Ед.

13
13
13
13



Итого по задаче 3

Тыс. руб.
Окружной бюджет

1570
1570
1570



Тыс. руб.
Местный бюджет

10181
10181
10181



Итого по подпрограмме:

Тыс. руб.
Окружной бюджет

2456469
2456469
2456469



Тыс. руб.
Местный бюджет

1347819
1347819
1347819
2.
Подпрограмма "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан"
Цель (подпрограммы 2): Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, защита интересов недееспособных граждан
Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение прав несовершеннолетних



Показатель эффективности 1.1. Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории

%

98
98,5
98,5
98,5



Показатель эффективности 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, проживающих под опекой и попечительством

%

28
29,5
30
30,5
974
1004
07.2.7316
Мероприятие 1.1. Обеспечение выплат приемным родителям и детям, проживающим в приемных семьях
Департамент образования
Тыс. руб.
Окружной бюджет

16541
16541
16541



Показатель результативности 1.1.1. Количество детей, устроенных в приемные семьи

Чел.

27
41
41
41
974
1004
07.2.7317
Мероприятие 1.2. Обеспечение социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Тыс. руб.
Окружной бюджет

17356
17356
17356
974
1004
07.2.7318

Тыс. руб.
Окружной бюджет

3207
3207
3207



Показатель результативности 1.2.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них получающих социальные гарантии

Чел.

142/138
145/145
145/145
145/145



Итого по задаче 1

Тыс. руб.
Окружной бюджет

37104
37104
37104
Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение прав недееспособных граждан



Показатель эффективности 2.1. Доля устроенных недееспособных граждан, к общему числу состоящих на учете граждан данной категории

%

91
91,5
91,5
91,5



Показатель эффективности 2.2. Доля опекунов недееспособных граждан, осуществляющих свои обязанности возмездно, к общему числу состоящих на учете опекунов недееспособных граждан

%

65
93
93.5
94



Мероприятие 2.1. Установление опеки над недееспособными гражданами
Департамент образования

-
-
-
-
-



Показатель результативности 2.1.1. Число недееспособных граждан, из них проживающих в семьях опекунов недееспособных граждан

Чел.

60/53
59/51
59/51
59/52



Мероприятие 2.2. Осуществление контроля за деятельностью опекунов по хранению, использованию и управлению имуществом недееспособных граждан
Департамент образования

-
-
-
-
-



Показатель результативности 2.2.1. Количество осуществленных проверок, условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан

Ед.

54
124
126
127



Итого по задаче 2



-
-
-
-



Итого по подпрограмме

Тыс. руб.
Окружной бюджет

37104
37104
37104
3.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования"
Цель (подпрограммы 3): Управление муниципальной системой образования



Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента ответственного исполнителя за реализацию программы

Балл

4
4
4
4



Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий программы от запланированных мероприятий

%

98
100
100
100
974
0709
07.3.7307
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы
Департамент образования
Тыс. руб.
Окружной бюджет

25469
25469
25469
974
1006
07.3.7309
Тыс. руб.
Окружной бюджет

3773
3773
3773
974
0709
07.3.1104
Тыс. руб.
Местный бюджет

33284
33284
33284
974
1006
07.3.1104
Тыс. руб.
Местный бюджет

20412
20412
20412



Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность ответственного исполнителя кадрами

%

100
100
100
100



Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей штатной численности

%

83,3
83,3
83,3
83,3



Показатель результативности 1.1.3 Доля муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству, от общего числа муниципальных служащих Департамента образования

%

50
50
50
50
920
0709
07.3.1207
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс
Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения
Тыс. руб.
Местный бюджет

1750
1750
1750
974
0709
07.3.1207
Тыс. руб.
Местный бюджет

141187
141187
141187
974
0709
07.3.1208
Тыс. руб.
Местный бюджет

17811
17811
17811



Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательных процесс кадрами

%

98
100
100
100



Итого по подпрограмме

Тыс. руб.
Окружной бюджет

29242
29242
29242



Тыс. руб.
Местный бюджет

214444
214444
214444



Итого по муниципальной программе

Тыс. руб.
Окружной бюджет

2522815
2522815
2522815



Тыс. руб.
Местный бюджет

1562263
1562263
1562263
".


------------------------------------------------------------------