Постановление Администрации города Новый Уренгой от 03.04.2014 N 97 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 N 365"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2014 г. № 97
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 01.11.2013 № 365
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Новый Уренгой
от 12.12.2014 № 310)
С целью создания условий для развития культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2011 № 38-ЗАО "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе", руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 № 365 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2014 - 2016 годы:
1.1. Утратил силу. - Постановление Администрации города Новый Уренгой от 12.12.2014 № 310.
1.2. Абзац 4 раздела I "Характеристика текущего состояния культуры и творчества в городе Новый Уренгой" изложить в новой редакции:
"В городе Новый Уренгой действует сеть из девяти муниципальных учреждений культуры, структура которой указана в соответствии с таблицей 1. Постановлением Администрации города Новый Уренгой от 18.11.2013 № 387 "О реорганизации" произошла реорганизация двух учреждений культуры путем присоединения муниципального автономного учреждения культуры Культурно-досугового центра "Созвездие" к муниципальному автономному учреждению культуры Центру культуры и досуга "Магистраль" с сохранением целей деятельности муниципального автономного учреждения культуры Центра культуры и досуга "Магистраль".
1.3. В таблице 1 раздела I "Характеристика текущего состояния культуры и творчества в городе Новый Уренгой" пункт 5 исключить.
1.4. Абзац 17 Раздела I "Характеристика текущего состояния культуры и творчества в городе Новый Уренгой" исключить.
1.5 - 1.6. Утратили силу. - Постановление Администрации города Новый Уренгой от 12.12.2014 № 310.
1.7. В абзаце 12 раздела I "Характеристика текущего состояния культуры и творчества" подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" слова "с числом участников 1 131 человек" заменить словами "с числом участников 1 103 человека".
1.8. Раздел II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" изложить в новой редакции:
"Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ПОДПРОГРАММЫ
Реализацию цели подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" - повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, обеспечит выполнение следующих задач:
- развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение доступности музейных фондов для населения;
- повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований;
- организация досуга населения в сфере культуры.
В рамках задачи "Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения" планируется пополнение и обновление числа экземпляров библиотечного фонда, в том числе подписными периодическими изданиями и изданиями на электронных носителях; обновление программного продукта "Ирбис" (далее - программный продукт), обеспечивающего ведение электронного каталога библиотечного фонда, а также оплата взноса за членство в Ассоциацию "Эбнит", которая является разработчиком программного продукта.
Для осуществления информирования населения об оказываемых услугах и деятельности библиотек посредством сети Интернет планируется поддержание сайта nurcbs.ru.
Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности библиотек необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как лицензия Майкрософт, антивирус, контент-фильтрация, также необходимо приобретение библиотечного оборудования.
В рамках задачи "Обеспечение доступности музейных фондов для населения" планируется пополнение числа музейных экспонатов, как основного музейного фонда, так и научно-вспомогательного; оцифровка музейных предметов; ведение электронного каталога. Мероприятия подпрограммы в области музейного дела направлены на комплектование музейного фонда, обеспечение сохранности музейных экспонатов и коллекций, предоставление доступа населению к музейным ценностям.
Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности музея ИЗО необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как лицензия Майкрософт, антивирус и др.
В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы" в 2014 году планируется поддержка выставочных музейных проектов, в частности, финансирование передвижной выставки "Содружество - 2014". Передвижная выставка художников из муниципальных образований Новый Уренгой и Губкинский, объединенных творческим проектом "Содружество", будет проводиться в городе Губкинский. Выставка "Содружество-2014" - уникальный повод для объединения художников округа. Проект рассматривается не только как организация передвижной выставки, но и как проведение творческих мероприятий различной направленности - мастер-классов, концертов, творческих вечеров с привлечением лучших творческих сил городов-участников проекта.
В рамках задачи "Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований" планируется проведение городских и зональных конкурсов детского творчества, в том числе "Юный виртуоз" (солисты), "Арабеск" (солисты и коллективы), а также окружной конкурс "Новые имена", проведение городского конкурса педагогического мастерства "Лучший педагогический работник художественного образования".
Решение задачи невозможно без развития кадрового обеспечения организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поэтому в данной задаче предусмотрено мероприятие, направленное на поддержку и развитие кадровых ресурсов, в том числе на повышение уровня их профессионального мастерства. За счет реализации данного мероприятия планируется ежегодное проведение курсов повышения квалификации, семинаров.
Важным компонентом сохранения высокой степени педагогической компетенции является активное участие педагогических работников в мастер-классах, проводимых ведущими музыкантами и деятелями искусств, обучение в творческих школах.
В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы" в 2014 году планируется обеспечение оборудованием и предметами мебели Центра одаренных детей г. Новый Уренгой, который создавался на базе МБОУ ДОД ДШИ № 1 с целью совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей; оказания педагогической и информационно-методической поддержки преподавателям, обучающим одаренных детей; создания условий для наиболее полного удовлетворения художественно-творческих, социально-культурных и духовно-нравственных потребностей обучающихся, с высоким уровнем творческих способностей.
В рамках задачи "Организация досуга населения в сфере культуры" планируется проведение конкурсов и фестивалей различного уровня как для детей и молодежи, так и для взрослого населения ("Мы - славяне, мы - едины!", Окружной Пасхальный фестиваль, "Полярная звезда", "Полярная звездочка", "Песня не знает границ"), планируется организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Праздник народов Севера, День Победы, День города, Елки Главы Администрации города, День скорби (22 июня), а также проведение декады мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Предусмотрены мероприятия, направленные на бесперебойное и качественное оказание муниципальных услуг. Выполнение данных мероприятий позволит осуществлять выплату заработной платы и социальных гарантий, оплату льготного проезда и командировочных расходов, другие выплаты сотрудникам учреждений культуры, а также осуществлять расходы, связанные с текущим обеспечением деятельности и содержанием объектов учреждений культуры.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.
Показатели эффективности, характеризующие решение поставленных задач, указаны в таблице 1:
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы
"Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры
и творчества"
Таблица 1
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
1.
Число / доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения
Чел. / %
Дн = Нп / Н x 100%
Дн
Доля населения - зарегистрированных пользователей
Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика
Нп
Количество зарегистрированных пользователей
Н
Численность населения
2.
Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя
Ед.
Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя
Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика
N
Количество документов, выданных из фонда библиотек
Зп
Количество зарегистрированных пользователей
3.
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
%
Дэ = Чэ / Чобщ. x 100%
Дэ
Доля экспонируемых музейных предметов
Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика
Чэ
Число экспонируемых музейных предметов
Чобщ.
Общее количество музейных предметов
4.
Количество / доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения
Чел. / %
Дн = Пм / Н x 100%
Дн
Доля населения - посетителей музея ИЗО
Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика
Пм
Число посетителей музея ИЗО
Н
Численность населения
5.
Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников
%
Дотл.х = Чотл.х / Чобщ. x 100%
Дотл.х
Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо"
Форма-1ДМШ, ведомственная статистика
Чотл.х
Число выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо"
Чобщ.
Общее количество выпускников
6.
Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля победителей от общего количества участников
Чел. / %
Дпоб. = Чпоб. / Чуч. x 100%
Дпоб.
Доля победителей
Форма-1ДМШ, ведомственная статистика
Чпоб.
Число победителей
Чуч.
Общее количество участников
7.
Количество постоянно действующих клубных формирований
Ед.
Ведомственная статистика
Форма статистической
отчетности 7-НК
8.
Число участников в клубных формированиях
Чел.
Ведомственная статистика
Форма статистической отчетности 7-НК
9.
Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня
%
Дп = Чп / Чуч x 100%
Дп
Доля призеров
Форма статистической отчетности 7-НК, ведомственная статистика
Чп
Число призеров
Чуч
Общее количество участников
1.9 - 1.11. Утратили силу. - Постановление Администрации города Новый Уренгой от 12.12.2014 № 310.
2. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
4. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 03.04.2014 № 97
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
Базовое значение для показателей
Период реализации программы
2014 год
2015 год
2016 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства
Показатель эффективности 1. Число / процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся 1 - 8 классов
Чел. / %
1380 / 114
1380 / 113
1380 / 111
1380 / 106
Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 18 лет)
%
23,4
23,5
23,8
24,0
Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества
%
85
85
86
87
Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
%
30
20
20
20
- библиотеками
%
83
83
83
83
1.
Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"
Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения
Показатель эффективности 1.1. Число / доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения
Чел. / %
27877 / 25
27900 / 24
28000 / 23
28100 / 23
Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя
Ед.
18
18
18
18
957
0801
10.1.7112
Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
700,00
0,00
0,00
957
0801
10.1.1317
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
400,00
400,00
400,00
Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда всего
Ед.
245595
248000
249000
250000
Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1000 жителей
Ед.
96,8
53,0
32,9
32,0
Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий
Ед.
190
250
250
250
957
0801
10.1.1318
Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
28,00
28,00
28,00
Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог
%
91,7
100
100
100
Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей
%
30
30
30
30
Показатель результативности 1.2.3. Количество годовых пакетов обновлений
Ед.
1
1
1
1
957
0801
10.1.1318
Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
78,00
78,00
78,00
Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте
Ед.
36
36
36
36
957
0801
10.1.1318
Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
160,00
160,00
160,00
Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов
Ед.
2
2
6
6
Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования
Ед.
0
0
1
1
957
0801
10.1.1313
Мероприятие 1.5: Оказание услуги по осуществлению библиотечного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
40785,00
34771,00
34771,00
Показатель результативности 1.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в автономном округе
%
55,2
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок
Ед.
340
300
300
300
920
0801
10.1.1213
Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек
УК, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
4105,00
4105,00
4105,00
Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений
М кв.
2587,7
2587,7
2587,7
2587,7
Итого по задаче 1.
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
700,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
45556,00
39542,00
39542,00
Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения
Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
%
24
30
30
30
Показатель эффективности 2.2. Количество/доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения
Чел. / %
14721 / 13
14725 / 13
14725 / 12
14725 / 12
957
0801
10.1.1319
Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
100,00
100,00
100,00
Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда
Ед.
2297
2390
2400
2410
Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов
Ед.
6
10
10
10
Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога
Тыс. рублей
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
-
-
-
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
-
-
-
Тыс. рублей
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов
%
30
50
60
70
Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог
Ед.
100,0
100,0
100,0
100,0
957
0801
10.1.1320
Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
8,00
8,00
8,00
Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов
Ед.
1
1
1
1
957
0801
10.1.7112
Мероприятие 2.4: Поддержка выставочных музейных проектов
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
50,00
0,00
0,00
Показатель результативности 2.4.1. Количество работ художников округа, экспонируемых на выставке
Ед.
-
50
-
-
Показатель результативности 2.4.2. Количество посетителей выставки
Чел.
-
500
-
-
957
0801
10.1.1314
Мероприятие 2.5: Оказание услуги по осуществлению музейного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
7826,00
7826,00
7826,00
Показатель результативности 2.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в автономном округе
%
60,0
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 2.5.2. Количество экспозиций и выставок
Ед.
18
18
18
18
920
0801
10.1.1214
Мероприятие 2.6: Содержание объектов музея ИЗО
УК, ДГХ
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
513,00
513,00
513,00
Показатель результативности 2.6.1. Площадь помещений
М кв.
311,7
311,7
311,7
311,7
Итого по задаче 2.
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
50,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
8447,00
8447,00
8447,00
Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований
Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников
%
89
75
75
75
Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля победителей от общего количества участников
Чел. / %
457 / 48,4
459 / 48,9
460 / 49,0
462 / 49,5
957
0702
10.1.1311
Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
95,00
95,00
95,00
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных конкурсов детского творчества
Ед.
2
2
2
2
Показатель результативности 3.1.2. Число участников / доля победителей конкурсов
Чел. / %
565 / 50
710 / 50
310 / 50
710 / 50
957
0702
10.1.1311
Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
80,00
0,00
80,00
Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
%
14
15
-
16
957
0702
10.1.1311
Мероприятие 3.3: Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
168,00
248,00
168,00
Показатель результативности 3.3.1. Количество педагогических работников, повысивших квалификацию
Ед.
0
30
44
30
Показатель результативности 3.3.2. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 5 лет
%
0
100
100
100
957
0801
10.1.7113
Мероприятие 3.4: Оказание поддержки Центру для одаренных детей
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
350,00
0,00
0,00
Показатель результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели
Ед.
-
15
0
0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.5: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 1)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
58828,00
58828,00
58828,00
Показатель результативности 3.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 1 и средней заработной платы в автономном округе
%
43,1
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
2,8
5,0
5,0
5,0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.6: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 2)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
41973,00
41973,00
41973,00
Показатель результативности 3.6.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 2 и средней заработной платы в автономном округе
%
43,0
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
4,9
5,0
5,0
5,0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.7: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 3)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
16957,00
16957,00
16957,00
Показатель результативности 3.7.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 3 и средней заработной платы в автономном округе
%
39,5
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.7.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
0,0
5,0
5,0
5,0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.8: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 4)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
10348,00
10348,00
10348,00
Показатель результативности 3.8.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 4 и средней заработной платы в автономном округе
%
38,3
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.8.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
1,1
5,0
5,0
5,0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.9: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДХШ)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
9751,00
9751,00
9751,00
Показатель результативности 3.9.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДХШ и средней заработной платы в автономном округе
%
50,7
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.9.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
0,0
5,0
5,0
5,0
920
0702
10.1.1206
Мероприятие 3.10: Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
УК, ДГХ
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
8921,00
8921,00
8921,00
Показатель результативности 3.10.1. Площадь помещений
М кв.
10813,2
10813,2
10813,2
10813,2
Итого по задаче 3.
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
350,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
147121,00
147121,00
147121,00
Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры
Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований
Ед.
68
55
60
65
Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях
Чел.
1103
940
961
975
Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня
%
34
35
35
35
957
0801
10.1.1321
Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
504,00
304,00
504,00
Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой
Ед.
2
3
1
3
Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей
4
4
4
4
Показатель результативности 4.1.3. Число участников / число призеров, представителей города Новый Уренгой
Чел. / Чел.
461 / 159
381 / 133
281 / 98
381 / 133
957
0801
10.1.7111
Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
500,00
0,00
0,00
957
0801
10.1.1321
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
1837,00
2037,00
1837,00
957
0801
10.1.1421
-
20,00
20,00
20,00
Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:
Ед.
49
37
38
39
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
Ед.
9
4
5
6
Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий
Чел.
55892
51780
51960
52010
Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий
Чел.
292101
230200
230300
230300
957
0801
10.1.1315
Мероприятие 4.3: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МБУК ЦКС
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
109527,00
99703,00
99703,00
Показатель результативности 4.3.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в автономном округе
%
49,5
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания
Ед.
142
142
142
142
957
0801
10.1.1215
Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС
УК, ДГХ
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
7608,00
7608,00
7608,00
Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений
М кв.
4556,3
4556,3
4556,3
4556,3
957
0801
10.1.1415
Мероприятие 4.5: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МАУК ЦКиД "Магистраль"
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
57474,00
49451,00
49451,00
Показатель результативности 4.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в автономном округе
%
51,8
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания
Ед.
171
160
160
160
Итого по задаче 4.
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
500,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
176970,00
159123,00
159123,00
Итого по подпрограмме 1:
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
1600,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
378094,00
354233,00
354233,00
2.
Обеспечивающая подпрограмма
Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Показатель эффективности 1. Оценка качества финансового менеджмента
%
93,0
94,0
95,0
95,0
Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых
%
-
100,0
100,0
100,0
957
0804
10.2.1104
Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
20789,00
20789,00
20789,00
Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК
%
90,0
90,9
90,9
90,9
Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава
%
83,0
92,0
100,0
100,0
957
1006
10.2.1104
Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
9081,00
9081,00
9081,00
Показатель результативности 1.2.1. Количество получателей социальных гарантий
Чел.
10
11
12
12
957
0804
10.2.1219
Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
43757,00
43757,00
43757,00
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава
%
84,00
90,00
90,00
90,00
Показатель результативности 1.3.2. Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в автономном округе
%
81,50
93,40
93,40
93,40
Итого по подпрограмме 2:
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
73627,00
73627,00
73627,00
Итого по муниципальной программе:
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
1600,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
451721,00
427860,00
427860,00
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2014 г. № 97
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 01.11.2013 № 365
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Новый Уренгой
от 12.12.2014 № 310)
С целью создания условий для развития культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2011 № 38-ЗАО "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе", руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 № 365 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2014 - 2016 годы:
1.1. Утратил силу. - Постановление Администрации города Новый Уренгой от 12.12.2014 № 310.
1.2. Абзац 4 раздела I "Характеристика текущего состояния культуры и творчества в городе Новый Уренгой" изложить в новой редакции:
"В городе Новый Уренгой действует сеть из девяти муниципальных учреждений культуры, структура которой указана в соответствии с таблицей 1. Постановлением Администрации города Новый Уренгой от 18.11.2013 № 387 "О реорганизации" произошла реорганизация двух учреждений культуры путем присоединения муниципального автономного учреждения культуры Культурно-досугового центра "Созвездие" к муниципальному автономному учреждению культуры Центру культуры и досуга "Магистраль" с сохранением целей деятельности муниципального автономного учреждения культуры Центра культуры и досуга "Магистраль".
1.3. В таблице 1 раздела I "Характеристика текущего состояния культуры и творчества в городе Новый Уренгой" пункт 5 исключить.
1.4. Абзац 17 Раздела I "Характеристика текущего состояния культуры и творчества в городе Новый Уренгой" исключить.
1.5 - 1.6. Утратили силу. - Постановление Администрации города Новый Уренгой от 12.12.2014 № 310.
1.7. В абзаце 12 раздела I "Характеристика текущего состояния культуры и творчества" подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" слова "с числом участников 1 131 человек" заменить словами "с числом участников 1 103 человека".
1.8. Раздел II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" изложить в новой редакции:
"Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ПОДПРОГРАММЫ
Реализацию цели подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" - повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, обеспечит выполнение следующих задач:
- развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение доступности музейных фондов для населения;
- повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований;
- организация досуга населения в сфере культуры.
В рамках задачи "Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения" планируется пополнение и обновление числа экземпляров библиотечного фонда, в том числе подписными периодическими изданиями и изданиями на электронных носителях; обновление программного продукта "Ирбис" (далее - программный продукт), обеспечивающего ведение электронного каталога библиотечного фонда, а также оплата взноса за членство в Ассоциацию "Эбнит", которая является разработчиком программного продукта.
Для осуществления информирования населения об оказываемых услугах и деятельности библиотек посредством сети Интернет планируется поддержание сайта nurcbs.ru.
Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности библиотек необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как лицензия Майкрософт, антивирус, контент-фильтрация, также необходимо приобретение библиотечного оборудования.
В рамках задачи "Обеспечение доступности музейных фондов для населения" планируется пополнение числа музейных экспонатов, как основного музейного фонда, так и научно-вспомогательного; оцифровка музейных предметов; ведение электронного каталога. Мероприятия подпрограммы в области музейного дела направлены на комплектование музейного фонда, обеспечение сохранности музейных экспонатов и коллекций, предоставление доступа населению к музейным ценностям.
Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности музея ИЗО необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как лицензия Майкрософт, антивирус и др.
В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы" в 2014 году планируется поддержка выставочных музейных проектов, в частности, финансирование передвижной выставки "Содружество - 2014". Передвижная выставка художников из муниципальных образований Новый Уренгой и Губкинский, объединенных творческим проектом "Содружество", будет проводиться в городе Губкинский. Выставка "Содружество-2014" - уникальный повод для объединения художников округа. Проект рассматривается не только как организация передвижной выставки, но и как проведение творческих мероприятий различной направленности - мастер-классов, концертов, творческих вечеров с привлечением лучших творческих сил городов-участников проекта.
В рамках задачи "Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований" планируется проведение городских и зональных конкурсов детского творчества, в том числе "Юный виртуоз" (солисты), "Арабеск" (солисты и коллективы), а также окружной конкурс "Новые имена", проведение городского конкурса педагогического мастерства "Лучший педагогический работник художественного образования".
Решение задачи невозможно без развития кадрового обеспечения организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поэтому в данной задаче предусмотрено мероприятие, направленное на поддержку и развитие кадровых ресурсов, в том числе на повышение уровня их профессионального мастерства. За счет реализации данного мероприятия планируется ежегодное проведение курсов повышения квалификации, семинаров.
Важным компонентом сохранения высокой степени педагогической компетенции является активное участие педагогических работников в мастер-классах, проводимых ведущими музыкантами и деятелями искусств, обучение в творческих школах.
В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы" в 2014 году планируется обеспечение оборудованием и предметами мебели Центра одаренных детей г. Новый Уренгой, который создавался на базе МБОУ ДОД ДШИ № 1 с целью совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей; оказания педагогической и информационно-методической поддержки преподавателям, обучающим одаренных детей; создания условий для наиболее полного удовлетворения художественно-творческих, социально-культурных и духовно-нравственных потребностей обучающихся, с высоким уровнем творческих способностей.
В рамках задачи "Организация досуга населения в сфере культуры" планируется проведение конкурсов и фестивалей различного уровня как для детей и молодежи, так и для взрослого населения ("Мы - славяне, мы - едины!", Окружной Пасхальный фестиваль, "Полярная звезда", "Полярная звездочка", "Песня не знает границ"), планируется организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Праздник народов Севера, День Победы, День города, Елки Главы Администрации города, День скорби (22 июня), а также проведение декады мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Предусмотрены мероприятия, направленные на бесперебойное и качественное оказание муниципальных услуг. Выполнение данных мероприятий позволит осуществлять выплату заработной платы и социальных гарантий, оплату льготного проезда и командировочных расходов, другие выплаты сотрудникам учреждений культуры, а также осуществлять расходы, связанные с текущим обеспечением деятельности и содержанием объектов учреждений культуры.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.
Показатели эффективности, характеризующие решение поставленных задач, указаны в таблице 1:
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы
"Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры
и творчества"
Таблица 1
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
обозначение переменной
наименование переменной
источник исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
1.
Число / доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения
Чел. / %
Дн = Нп / Н x 100%
Дн
Доля населения - зарегистрированных пользователей
Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика
Нп
Количество зарегистрированных пользователей
Н
Численность населения
2.
Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя
Ед.
Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя
Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика
N
Количество документов, выданных из фонда библиотек
Зп
Количество зарегистрированных пользователей
3.
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
%
Дэ = Чэ / Чобщ. x 100%
Дэ
Доля экспонируемых музейных предметов
Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика
Чэ
Число экспонируемых музейных предметов
Чобщ.
Общее количество музейных предметов
4.
Количество / доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения
Чел. / %
Дн = Пм / Н x 100%
Дн
Доля населения - посетителей музея ИЗО
Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика
Пм
Число посетителей музея ИЗО
Н
Численность населения
5.
Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников
%
Дотл.х = Чотл.х / Чобщ. x 100%
Дотл.х
Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо"
Форма-1ДМШ, ведомственная статистика
Чотл.х
Число выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо"
Чобщ.
Общее количество выпускников
6.
Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля победителей от общего количества участников
Чел. / %
Дпоб. = Чпоб. / Чуч. x 100%
Дпоб.
Доля победителей
Форма-1ДМШ, ведомственная статистика
Чпоб.
Число победителей
Чуч.
Общее количество участников
7.
Количество постоянно действующих клубных формирований
Ед.
Ведомственная статистика
Форма статистической
отчетности 7-НК
8.
Число участников в клубных формированиях
Чел.
Ведомственная статистика
Форма статистической отчетности 7-НК
9.
Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня
%
Дп = Чп / Чуч x 100%
Дп
Доля призеров
Форма статистической отчетности 7-НК, ведомственная статистика
Чп
Число призеров
Чуч
Общее количество участников
1.9 - 1.11. Утратили силу. - Постановление Администрации города Новый Уренгой от 12.12.2014 № 310.
2. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
4. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 03.04.2014 № 97
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
Базовое значение для показателей
Период реализации программы
2014 год
2015 год
2016 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства
Показатель эффективности 1. Число / процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся 1 - 8 классов
Чел. / %
1380 / 114
1380 / 113
1380 / 111
1380 / 106
Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 18 лет)
%
23,4
23,5
23,8
24,0
Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества
%
85
85
86
87
Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
%
30
20
20
20
- библиотеками
%
83
83
83
83
1.
Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"
Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения
Показатель эффективности 1.1. Число / доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения
Чел. / %
27877 / 25
27900 / 24
28000 / 23
28100 / 23
Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя
Ед.
18
18
18
18
957
0801
10.1.7112
Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
700,00
0,00
0,00
957
0801
10.1.1317
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
400,00
400,00
400,00
Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда всего
Ед.
245595
248000
249000
250000
Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1000 жителей
Ед.
96,8
53,0
32,9
32,0
Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий
Ед.
190
250
250
250
957
0801
10.1.1318
Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
28,00
28,00
28,00
Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог
%
91,7
100
100
100
Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей
%
30
30
30
30
Показатель результативности 1.2.3. Количество годовых пакетов обновлений
Ед.
1
1
1
1
957
0801
10.1.1318
Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
78,00
78,00
78,00
Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте
Ед.
36
36
36
36
957
0801
10.1.1318
Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
160,00
160,00
160,00
Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов
Ед.
2
2
6
6
Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования
Ед.
0
0
1
1
957
0801
10.1.1313
Мероприятие 1.5: Оказание услуги по осуществлению библиотечного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
40785,00
34771,00
34771,00
Показатель результативности 1.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в автономном округе
%
55,2
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок
Ед.
340
300
300
300
920
0801
10.1.1213
Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек
УК, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
4105,00
4105,00
4105,00
Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений
М кв.
2587,7
2587,7
2587,7
2587,7
Итого по задаче 1.
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
700,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
45556,00
39542,00
39542,00
Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения
Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
%
24
30
30
30
Показатель эффективности 2.2. Количество/доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения
Чел. / %
14721 / 13
14725 / 13
14725 / 12
14725 / 12
957
0801
10.1.1319
Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
100,00
100,00
100,00
Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда
Ед.
2297
2390
2400
2410
Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов
Ед.
6
10
10
10
Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога
Тыс. рублей
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
-
-
-
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
-
-
-
Тыс. рублей
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов
%
30
50
60
70
Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог
Ед.
100,0
100,0
100,0
100,0
957
0801
10.1.1320
Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
8,00
8,00
8,00
Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов
Ед.
1
1
1
1
957
0801
10.1.7112
Мероприятие 2.4: Поддержка выставочных музейных проектов
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
50,00
0,00
0,00
Показатель результативности 2.4.1. Количество работ художников округа, экспонируемых на выставке
Ед.
-
50
-
-
Показатель результативности 2.4.2. Количество посетителей выставки
Чел.
-
500
-
-
957
0801
10.1.1314
Мероприятие 2.5: Оказание услуги по осуществлению музейного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
7826,00
7826,00
7826,00
Показатель результативности 2.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в автономном округе
%
60,0
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 2.5.2. Количество экспозиций и выставок
Ед.
18
18
18
18
920
0801
10.1.1214
Мероприятие 2.6: Содержание объектов музея ИЗО
УК, ДГХ
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
513,00
513,00
513,00
Показатель результативности 2.6.1. Площадь помещений
М кв.
311,7
311,7
311,7
311,7
Итого по задаче 2.
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
50,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
8447,00
8447,00
8447,00
Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований
Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников
%
89
75
75
75
Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля победителей от общего количества участников
Чел. / %
457 / 48,4
459 / 48,9
460 / 49,0
462 / 49,5
957
0702
10.1.1311
Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
95,00
95,00
95,00
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных конкурсов детского творчества
Ед.
2
2
2
2
Показатель результативности 3.1.2. Число участников / доля победителей конкурсов
Чел. / %
565 / 50
710 / 50
310 / 50
710 / 50
957
0702
10.1.1311
Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
80,00
0,00
80,00
Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
%
14
15
-
16
957
0702
10.1.1311
Мероприятие 3.3: Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
168,00
248,00
168,00
Показатель результативности 3.3.1. Количество педагогических работников, повысивших квалификацию
Ед.
0
30
44
30
Показатель результативности 3.3.2. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 5 лет
%
0
100
100
100
957
0801
10.1.7113
Мероприятие 3.4: Оказание поддержки Центру для одаренных детей
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
350,00
0,00
0,00
Показатель результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели
Ед.
-
15
0
0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.5: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 1)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
58828,00
58828,00
58828,00
Показатель результативности 3.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 1 и средней заработной платы в автономном округе
%
43,1
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
2,8
5,0
5,0
5,0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.6: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 2)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
41973,00
41973,00
41973,00
Показатель результативности 3.6.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 2 и средней заработной платы в автономном округе
%
43,0
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
4,9
5,0
5,0
5,0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.7: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 3)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
16957,00
16957,00
16957,00
Показатель результативности 3.7.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 3 и средней заработной платы в автономном округе
%
39,5
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.7.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
0,0
5,0
5,0
5,0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.8: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ № 4)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
10348,00
10348,00
10348,00
Показатель результативности 3.8.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ № 4 и средней заработной платы в автономном округе
%
38,3
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.8.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
1,1
5,0
5,0
5,0
957
0702
10.1.1306
Мероприятие 3.9: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДХШ)
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
9751,00
9751,00
9751,00
Показатель результативности 3.9.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДХШ и средней заработной платы в автономном округе
%
50,7
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 3.9.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
Не более, %
0,0
5,0
5,0
5,0
920
0702
10.1.1206
Мероприятие 3.10: Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
УК, ДГХ
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
8921,00
8921,00
8921,00
Показатель результативности 3.10.1. Площадь помещений
М кв.
10813,2
10813,2
10813,2
10813,2
Итого по задаче 3.
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
350,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
147121,00
147121,00
147121,00
Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры
Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований
Ед.
68
55
60
65
Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях
Чел.
1103
940
961
975
Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня
%
34
35
35
35
957
0801
10.1.1321
Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
504,00
304,00
504,00
Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой
Ед.
2
3
1
3
Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей
4
4
4
4
Показатель результативности 4.1.3. Число участников / число призеров, представителей города Новый Уренгой
Чел. / Чел.
461 / 159
381 / 133
281 / 98
381 / 133
957
0801
10.1.7111
Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
500,00
0,00
0,00
957
0801
10.1.1321
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
1837,00
2037,00
1837,00
957
0801
10.1.1421
-
20,00
20,00
20,00
Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:
Ед.
49
37
38
39
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
Ед.
9
4
5
6
Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий
Чел.
55892
51780
51960
52010
Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий
Чел.
292101
230200
230300
230300
957
0801
10.1.1315
Мероприятие 4.3: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МБУК ЦКС
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
109527,00
99703,00
99703,00
Показатель результативности 4.3.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в автономном округе
%
49,5
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания
Ед.
142
142
142
142
957
0801
10.1.1215
Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС
УК, ДГХ
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
7608,00
7608,00
7608,00
Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений
М кв.
4556,3
4556,3
4556,3
4556,3
957
0801
10.1.1415
Мероприятие 4.5: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МАУК ЦКиД "Магистраль"
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
57474,00
49451,00
49451,00
Показатель результативности 4.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в автономном округе
%
51,8
64,9
73,7
83,0
Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания
Ед.
171
160
160
160
Итого по задаче 4.
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
500,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
176970,00
159123,00
159123,00
Итого по подпрограмме 1:
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
1600,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
378094,00
354233,00
354233,00
2.
Обеспечивающая подпрограмма
Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Показатель эффективности 1. Оценка качества финансового менеджмента
%
93,0
94,0
95,0
95,0
Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых
%
-
100,0
100,0
100,0
957
0804
10.2.1104
Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
20789,00
20789,00
20789,00
Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК
%
90,0
90,9
90,9
90,9
Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава
%
83,0
92,0
100,0
100,0
957
1006
10.2.1104
Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
9081,00
9081,00
9081,00
Показатель результативности 1.2.1. Количество получателей социальных гарантий
Чел.
10
11
12
12
957
0804
10.2.1219
Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
43757,00
43757,00
43757,00
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава
%
84,00
90,00
90,00
90,00
Показатель результативности 1.3.2. Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в автономном округе
%
81,50
93,40
93,40
93,40
Итого по подпрограмме 2:
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
73627,00
73627,00
73627,00
Итого по муниципальной программе:
Тыс. рублей
Окружной бюджет
-
1600,00
0,00
0,00
Тыс. рублей
Местный бюджет
-
451721,00
427860,00
427860,00
------------------------------------------------------------------