Постановление Администрации города Губкинский от 20.01.2014 N 28 "О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 18 октября 2010 года N 1261 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства в городе Губкинском на 2011 - 2013 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2014 г. № 28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ГУБКИНСКОГО ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА № 1261 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА В ГОРОДЕ ГУБКИНСКОМ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 18 октября 2010 года № 1261 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства в городе Губкинском на 2011 - 2013 годы" (с изменениями от 24 февраля 2012 года № 319) следующие изменения:
1.1. в строке 8 Паспорта Программы:
1.1.1. слова "411 897 тыс. рублей" заменить словами "545 219 тыс. рублей";
1.1.2. слова "138 056 тыс. рублей" заменить словами "183 636 тыс. рублей";
1.1.3. слова "138 833 тыс. рублей" заменить словами "200 175 тыс. рублей".
1.2. Таблицу 3 раздела 5 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 07 августа 2013 года № 1926 "О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 18 октября 2010 года № 1261 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства в городе Губкинском на 2011 - 2013 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2013 года.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попова А.П.

Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ





Приложение
к постановлению
Администрации города Губкинского
от 20 января 2014 года № 28

Наименование
Ед. изм.
ВСЕГО
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
итого 2011 год
в том числе:
итого 2012 год
в том числе:
итого 2013 год
в том числе:
городской бюджет
платная деятельность
целевые
межбюджетные трансферты
городской бюджет
межбюджетные трансферты
городской бюджет
межбюджетные трансферты
Цель 1. Создание условий для сохранения и развития культуры города Губкинского как фактора социально-экономического развития региона, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения.













Задача 1. Расширение многообразия культурной жизни, создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей.
тыс. руб.
188541
57451
55300
1080
456
615
60430
59429
1001
70660
69202
1458
Мероприятие 1. Организация культурно-досугового обслуживания населения

188541
57451
55300
1080
456
615
60430
59429
1001
70660
69202
1458
Организация и проведение государственных праздников
тыс. руб.
94578
29033
28186
540
0
307
30215
29715
500
35330
34601
729
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, праздничных концертов, театрализованных программ)
тыс. руб.
56132
16805
15840
324
456
185
18129
17829
300
21198
20761
437
Реализация проектов учреждений культуры, направленных на популяризацию семьи, организацию семейного досуга, развитие детского творчества.
тыс. руб.
37831
11613
11274
216
0
123
12086
11885
201
14132
13840
292
ИТОГО на реализацию Цели 1:
тыс. руб.
188541
57451
55300
1080
456
615
60430
59429
1001
70660
69202
1458
и том числе, содержание учреждений
тыс. руб.
188541
57451
55300
1080
456
615
60430
59429
1001
70660
69202
1458
Цель 2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения.













Задача 2.1. Обеспечение доступа к информации и новым знаниям, организация информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотек.
тыс. руб.
87268
27160
26475
363
0
322
29477
28905
572
30631
29978
653
Мероприятие 1. Библиотечное обслуживание населения

87268
27160
26475
363
0
322
29477
28905
572
30631
29978
653
Приобретение книжного фонда, обеспечение сохранности книжного фонда, подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
тыс. руб.
163
52
0
0
0
52
55
0
55
56
0
56
Подписка на периодические издания
тыс. руб.
640
180
180
0
0
0
180
180
0
280
280
0
Информационно-библиотечное обслуживание пользователей библиотек
тыс. руб.
86465
26928
26295
363
0
270
29242
28725
517
30295
29698
597
ИТОГО на реализацию Цели 2:
тыс. руб.
87268
27160
26475
363
0
322
29477
28905
572
30631
29978
653
в том числе, содержание учреждений
тыс. руб.
87268
27160
0
363
0
0
29477
0
0
30631
0
0
Цель 3. Сохранение и приумножение культурного наследия г. Губкинского, Ямало-Ненецкого автономного округа, Российской Федерации. Совершенствование музейной деятельности.













Задача 3.1. Сохранение, изучение и популяризация культурных ценностей, объектов культурного наследия, организация досуга жителей города.
тыс. руб.
31749
9628
9346
122
70
90
10696
10621
75
11425
11201
224
Мероприятие 1. Музейное обслуживание населения (проведение выставок, презентаций)
тыс. руб.
31749
9628
9346
122
70
90
10696
10621
75
11425
11201
224
ИТОГО на реализацию Цели 3:
тыс. руб.
31749
9628
9346
122
70
90
10696
10621
75
11425
11201
224
в том числе, содержание учреждений
тыс. руб.
31749
9628
9346
122
70
0
10696
10621
0
11425
11201
0
Цели 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры г. Губкинского













Задача 4.1. Укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, повышение социального статуса преподавателей дополнительного образования детей в сфере культуры, укрепление материально-технической базы
тыс. руб.
178350
49476
48726
0
17
733
64875
64164
711
63999
63495
504
Мероприятие 1. Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
тыс. руб.
178350
49476
48726
0
17
733
64875
64164
711
63999
63495
504
Укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей на окружном, областном, российском и международном уровнях (участие в конкурсах и фестивалях)
тыс. руб.
177760
48924
48174
0
17
733
64837
64126
711
63999
63495
504
Укрепление материально-технической базы
тыс. руб.
590
552
552
0
0
0
38
38
0
0
0
0
ИТОГО на реализацию цели 4:
тыс. руб.
178350
49476
48726
0
17
733
64875
64164
711
63999
63495
504
в том числе, содержание учреждений
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций
тыс. руб.
42493
12411
12411
0
0
0
12563
12563
0
17519
15744
1775
Расходы на финансово-экономическое сопровождение в сфере установленных функций
тыс. руб.
16818
5282
5282
0
0
0
5595
5595
0
5941
5941
0
ИТОГО по ведомственной целевой программе:
тыс. руб.
545219
161408
157540
1565
543
1760
183636
181277
2359
200175
195561
4614


------------------------------------------------------------------