Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 26.06.2014 N 72-т "Об утверждении инвестиционной программы филиала акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе по повышению надежности системы электроснабжения муниципального образования Приуральский район, на 2014 - 2019 годы"
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 26 июня 2014 г. № 72-т
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО"
В ПРИУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, НА 2014 - 2019 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П "О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу филиала акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе по повышению надежности системы электроснабжения муниципального образования Приуральский район, на 2014 - 2019 годы, с общим объемом финансирования в размере 837,19 миллионов рублей (без НДС), перечнем инвестиционных проектов и плановыми показателями реализации инвестиционной программы, планом ввода основных средств, объемами и источниками финансирования инвестиционной программы, согласно приложениям N№ 1, 2, 3 к настоящему приказу.
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2014 года.
Директор департамента
М.С.ГИЛЕВ
Приложение № 1
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 июня 2014 года № 72-т
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" В ПРИУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ
НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, НА 2014 - 2019 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
№ п/п
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <***> (без НДС)
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
9,5 МВт, 2500 м куб., 0,4 МВА, 0,06 км
2014
2019
905,27
905,27
87,35
0,00
0,4 МВА, 0,06 км, 1,5 МВт
0,00
0,00
4,4 МВт
2500 м куб., 3,6 МВт
9,5 МВт, 2500 м куб., 0,4 МВА, 0,06 км
0,00
87,35
109,20
189,30
221,95
179,39
837,19
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1
Энергосбережение и повышение энергетической
1.2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3
Создание систем телемеханики и связи
1.4
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2
Новое строительство
С
9,5 МВт, 2500 м куб., 0,4 МВА, 0,06 км
2015
2019
774,08
774,08
85,22
0,00
0,4 МВА, 0,06 км, 1,5 МВт
0,00
0,00
4,4 МВт
2500 м куб., 3,6 МВт
9,5 МВт, 2500 м куб., 0,4 МВА, 0,06 км
0,00
85,22
90,00
160,39
170,39
150,00
656,00
2.1
Энергосбережение и повышение энергетической
2.1.1
Строительство ДЭС (Белоярск)
С
4,4 МВт
2015
2018
266,87
266,87
75,39
0,00
4,4 МВт
4,4 МВт
0,00
75,39
50,00
50,39
50,39
0,00
226,16
2.1.2
Строительство Склада ГСМ (Белоярск)
С
2500 м куб.
2017
2019
212,40
212,40
0,00
0,00
2500 м куб.
2500 м куб.
0,00
0,00
0,00
30,00
70,00
80,00
180,00
2.1.3
Строительство ВЛ-0,4 с ТП (Белоярск)
С
0,4 МВА, 0,06 км
2015
2015
11,60
11,60
9,83
0,00
0,4 МВА, 0,06 км
0,4 МВА, 0,06 км
0,00
9,83
0,00
0,00
0,00
0,00
9,83
2.1.4
Строительство ГПЭС 3,6 МВт в с. Аксарка с системой когенерации и ЗРУ
С
3,6 МВт
2016
2019
283,20
283,20
0,00
0,00
3,6 МВт
3,6 МВт
0,00
0,00
40,00
80,00
50,00
70,00
240,00
2.1.5
Приобретение ДГ (2 * 823 кВт)
С
1,5 МВт
2015
2015
59,00
59,00
50,00
0,00
1,5 МВт
1,5 МВт
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
2.2
Прочее новое строительство
3
Прочие объекты электроэнергетики
Справочно
4
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
2015
2019
131,19
131,19
0,00
0,00
0,00
0,00
2,13
19,20
28,91
51,56
29,39
131,19
--------------------------------
<*> - С - строительство, П - проектирование
<**> - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
<***> - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
Целевые показатели
надежности и качества услуг по передаче электрической
энергии <*>
--------------------------------
<*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Наименование показателя
Значение показателя, годы <**>
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,03
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,95
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) <***>
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
--------------------------------
<**> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
<***> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Приложение № 2
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 июня 2014 года № 72-т
ПЛАН
ВВОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ <*>
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
--------------------------------
<*> заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций
№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <*>
Ввод основных средств сетевых организаций
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <**>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
Строительство ДЭС (Белоярск)
4,4 МВт
4,4 МВт
2,23 МВт
2,23 МВт
226,16
4,4 МВт
4,4 МВт
226,16
226,16
2
Строительство Склада ГСМ (Белоярск)
2500 м куб.
2500 м куб.
180,00
2500 м куб.
2500 м куб.
180,00
180,00
3
Строительство ВЛ-0,4 с ТП (Белоярск)
0,4 МВА, 0,06 км
0,4 МВА, 0,06 км
9,83
0,4 МВА, 0,06 км
0,4 МВА, 0,06 км
9,83
9,83
4
Строительство ГПЭС с. Аксарка, 3,6 МВт
3,6 МВт
3,6 МВт
240,00
3,6 МВт
3,6 МВт
240,00
240,00
5
Приобретение резервных ДГ (2 * 823 кВт)
1,5 МВт
1,5 МВт
50,00
1,5 МВт
1,5 МВт
50,00
50,00
--------------------------------
<**> при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Приложение № 3
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 июня 2014 года № 72-т
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" В ПРИУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПО
ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, НА 2014 - 2019 ГОДЫ
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ), МЛН. РУБ.
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
№ N
Источник финансирования
План 2015 года <*>
План 2016 года <*>
План 2017 года <*>
План 2018 года <*>
План 2019 года <*>
ИТОГО
1
Собственные средства
14,09
30,00
19,27
46,22
54,77
164,34
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
14,09
20,68
1,93
4,63
13,18
54,51
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
14,09
11,06
1,93
0,38
13,18
40,64
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
0,00
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0,00
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
0,00
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
0,00
1.1.4.
Прочая прибыль (прошлых лет)
9,62
4,25
13,87
1.2.
Амортизация
0,00
9,32
17,34
41,58
41,58
109,83
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,00
9,32
17,34
41,58
41,58
109,83
1.2.2.
Прочая амортизация
0,00
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
0,00
1.3.
Возврат НДС
0,00
1.4.
Прочие собственные средства
0,00
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
0,00
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
0,00
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
123,26
79,20
170,03
175,73
124,62
672,84
2.1.
Кредиты
121,13
60,00
141,12
124,17
95,23
541,65
2.2.
Облигационные займы
0,00
2.3.
Займы организаций
0,00
2.4.
Бюджетное финансирование
0,00
2.5.
Средства внешних инвесторов
0,00
2.6.
Использование лизинга
0,00
2.7.
Прочие привлеченные средства
0,00
2.8.
Оплата процентов за привлеченные средства
2,13
19,20
28,91
51,56
29,39
131,19
ВСЕГО источников финансирования
137,35
109,20
189,30
221,95
179,39
837,19
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
------------------------------------------------------------------
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 26 июня 2014 г. № 72-т
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО"
В ПРИУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, НА 2014 - 2019 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П "О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу филиала акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе по повышению надежности системы электроснабжения муниципального образования Приуральский район, на 2014 - 2019 годы, с общим объемом финансирования в размере 837,19 миллионов рублей (без НДС), перечнем инвестиционных проектов и плановыми показателями реализации инвестиционной программы, планом ввода основных средств, объемами и источниками финансирования инвестиционной программы, согласно приложениям N№ 1, 2, 3 к настоящему приказу.
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2014 года.
Директор департамента
М.С.ГИЛЕВ
Приложение № 1
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 июня 2014 года № 72-т
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" В ПРИУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ
НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, НА 2014 - 2019 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
№ п/п
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <***> (без НДС)
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
9,5 МВт, 2500 м куб., 0,4 МВА, 0,06 км
2014
2019
905,27
905,27
87,35
0,00
0,4 МВА, 0,06 км, 1,5 МВт
0,00
0,00
4,4 МВт
2500 м куб., 3,6 МВт
9,5 МВт, 2500 м куб., 0,4 МВА, 0,06 км
0,00
87,35
109,20
189,30
221,95
179,39
837,19
1
Техническое перевооружение и реконструкция
1.1
Энергосбережение и повышение энергетической
1.2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3
Создание систем телемеханики и связи
1.4
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2
Новое строительство
С
9,5 МВт, 2500 м куб., 0,4 МВА, 0,06 км
2015
2019
774,08
774,08
85,22
0,00
0,4 МВА, 0,06 км, 1,5 МВт
0,00
0,00
4,4 МВт
2500 м куб., 3,6 МВт
9,5 МВт, 2500 м куб., 0,4 МВА, 0,06 км
0,00
85,22
90,00
160,39
170,39
150,00
656,00
2.1
Энергосбережение и повышение энергетической
2.1.1
Строительство ДЭС (Белоярск)
С
4,4 МВт
2015
2018
266,87
266,87
75,39
0,00
4,4 МВт
4,4 МВт
0,00
75,39
50,00
50,39
50,39
0,00
226,16
2.1.2
Строительство Склада ГСМ (Белоярск)
С
2500 м куб.
2017
2019
212,40
212,40
0,00
0,00
2500 м куб.
2500 м куб.
0,00
0,00
0,00
30,00
70,00
80,00
180,00
2.1.3
Строительство ВЛ-0,4 с ТП (Белоярск)
С
0,4 МВА, 0,06 км
2015
2015
11,60
11,60
9,83
0,00
0,4 МВА, 0,06 км
0,4 МВА, 0,06 км
0,00
9,83
0,00
0,00
0,00
0,00
9,83
2.1.4
Строительство ГПЭС 3,6 МВт в с. Аксарка с системой когенерации и ЗРУ
С
3,6 МВт
2016
2019
283,20
283,20
0,00
0,00
3,6 МВт
3,6 МВт
0,00
0,00
40,00
80,00
50,00
70,00
240,00
2.1.5
Приобретение ДГ (2 * 823 кВт)
С
1,5 МВт
2015
2015
59,00
59,00
50,00
0,00
1,5 МВт
1,5 МВт
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
2.2
Прочее новое строительство
3
Прочие объекты электроэнергетики
Справочно
4
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
2015
2019
131,19
131,19
0,00
0,00
0,00
0,00
2,13
19,20
28,91
51,56
29,39
131,19
--------------------------------
<*> - С - строительство, П - проектирование
<**> - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
<***> - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
Целевые показатели
надежности и качества услуг по передаче электрической
энергии <*>
--------------------------------
<*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Наименование показателя
Значение показателя, годы <**>
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,03
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,95
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) <***>
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
--------------------------------
<**> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
<***> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Приложение № 2
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 июня 2014 года № 72-т
ПЛАН
ВВОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ <*>
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
--------------------------------
<*> заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций
№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <*>
Ввод основных средств сетевых организаций
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
млн. руб.
км/МВА/другое <**>
млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
Строительство ДЭС (Белоярск)
4,4 МВт
4,4 МВт
2,23 МВт
2,23 МВт
226,16
4,4 МВт
4,4 МВт
226,16
226,16
2
Строительство Склада ГСМ (Белоярск)
2500 м куб.
2500 м куб.
180,00
2500 м куб.
2500 м куб.
180,00
180,00
3
Строительство ВЛ-0,4 с ТП (Белоярск)
0,4 МВА, 0,06 км
0,4 МВА, 0,06 км
9,83
0,4 МВА, 0,06 км
0,4 МВА, 0,06 км
9,83
9,83
4
Строительство ГПЭС с. Аксарка, 3,6 МВт
3,6 МВт
3,6 МВт
240,00
3,6 МВт
3,6 МВт
240,00
240,00
5
Приобретение резервных ДГ (2 * 823 кВт)
1,5 МВт
1,5 МВт
50,00
1,5 МВт
1,5 МВт
50,00
50,00
--------------------------------
<**> при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Приложение № 3
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 июня 2014 года № 72-т
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" В ПРИУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПО
ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, НА 2014 - 2019 ГОДЫ
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ), МЛН. РУБ.
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 125-т)
№ N
Источник финансирования
План 2015 года <*>
План 2016 года <*>
План 2017 года <*>
План 2018 года <*>
План 2019 года <*>
ИТОГО
1
Собственные средства
14,09
30,00
19,27
46,22
54,77
164,34
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
14,09
20,68
1,93
4,63
13,18
54,51
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
14,09
11,06
1,93
0,38
13,18
40,64
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
0,00
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0,00
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
0,00
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
0,00
1.1.4.
Прочая прибыль (прошлых лет)
9,62
4,25
13,87
1.2.
Амортизация
0,00
9,32
17,34
41,58
41,58
109,83
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,00
9,32
17,34
41,58
41,58
109,83
1.2.2.
Прочая амортизация
0,00
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
0,00
1.3.
Возврат НДС
0,00
1.4.
Прочие собственные средства
0,00
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
0,00
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
0,00
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
123,26
79,20
170,03
175,73
124,62
672,84
2.1.
Кредиты
121,13
60,00
141,12
124,17
95,23
541,65
2.2.
Облигационные займы
0,00
2.3.
Займы организаций
0,00
2.4.
Бюджетное финансирование
0,00
2.5.
Средства внешних инвесторов
0,00
2.6.
Использование лизинга
0,00
2.7.
Прочие привлеченные средства
0,00
2.8.
Оплата процентов за привлеченные средства
2,13
19,20
28,91
51,56
29,39
131,19
ВСЕГО источников финансирования
137,35
109,20
189,30
221,95
179,39
837,19
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
------------------------------------------------------------------